Новости и аналитика Горячие документы Региональные Горячие документы. Санкт-Петербург Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2016 г. N 755 "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам государственных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга"

Обзор документа

10 сентября 2016

gerb

Правительство Санкт-Петербурга


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2016 г. N 755 "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам государственных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга"

Обзор документа


Определен порядок возмещения петербургским чиновникам расходов, связанных со служебными командировками.

Направленным в служебные командировки работникам исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных этим органам государственных учреждений возмещаются расходы:

- по проезду;

- по бронированию и найму жилого помещения;

- суточные;

- иные расходы (в частности, направляемыми в заграничные командировки возмещаются расходы на оформление выездных документов и пр.).

Для проезда к месту служебной командировки дозволяется воспользоваться любым транспортом (железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным, кроме такси), но возмещаемая сумма, как правило, будет лимитирована стоимостью билета в салоне (вагоне, каюте) экономического класса (исключение делается для руководящих работников, которым не возбраняется проезд в вагонах повышенной комфортности, относимых к вагонам бизнес-класса).

Оговариваются особенности исчисления указанных сумм при направлении в служебную командировку в Москву и за пределы РФ.

Направляемому в командировку выдается денежный аванс. По возвращении он в течение 3-х рабочих дней обязан отчитаться, подтвердив понесенные расходы документами согласно оговоренному перечню, после чего будет произведен окончательный расчет.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад