Новости и аналитика Правовые консультации Бухучет и отчетность Организация является плательщиком НДС. Поставщик, услуги которого облагаются НДС по ставке 0%, ошибочно предъявил НДС в сумме, отличной от нуля. На каком счете и какими проводками следует отразить сумму предъявленного поставщиком НДС?

Организация является плательщиком НДС. Поставщик, услуги которого облагаются НДС по ставке 0%, ошибочно предъявил НДС в сумме, отличной от нуля. На каком счете и какими проводками следует отразить сумму предъявленного поставщиком НДС?

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: