Распоряжение Федерального дорожного агентства от 10 декабря 2010 г. N 789-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 28.12.2009 N 578-р"
В связи с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта по направлениям расходования средств федерального бюджета в соответствии с доведенными Минфином России изменениями в лимиты бюджетных обязательств на 2010 год, а также в целях обеспечения своевременного финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта:
1. Пункты 1 и 2 распоряжения Федерального дорожного агентства от 28.12.2009 N 578-р изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджетную роспись Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления по направлениям расходования средств федерального бюджета согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.".
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Приложения 1 и 2 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 28.12.2009 N 578-р изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.С. Алафинова.
Руководитель | А.М. Чабунин |
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального дорожного агентства
от 10 декабря 2010 г. N 789-р
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
на 2010 год
+--------+
¦ КОДЫ ¦
+--------¦
Форма по ОКУД ¦0501060 ¦
+--------¦
Главный распорядитель средств Дата ¦ ¦
федерального бюджета (главный +--------¦
администратор источников ¦ ¦
финансирования дефицита ¦ 108 ¦
федерального бюджета) Федеральное дорожное агентство Глава по БК ¦ ¦
------------------------------ +--------¦
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
+--------+
Раздел I. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
NN п/п | Наименование | Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2010 год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | Нац. проект | операции сектора государственного управления | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 305 398 503,00 | |||||||
I | Национальная экономика | 108 | 04 | 243 925 592,90 | |||||
I.1 | Транспорт | 108 | 04 | 08 | 99 270,50 | ||||
I.1.1 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 108 | 04 | 08 | 0920000 | 30,50 | |||
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда инвалидов и участников Великой Отечественной войны в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 30,50 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 30,50 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 200 | 30,50 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 240 | 30,50 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 241 | 19,40 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 242 | 11,10 | |
I.1.2 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 08 | 1000000 | 44 240,00 | |||
I.1.2.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 08 | 1003600 | 44 240,00 | |||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 44 240,00 | ||||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 44 240,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | 200 | 44 240,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | 220 | 44 240,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | 226 | 44 240,00 | |
I.1.3 | Другие виды транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170000 | 55 000,00 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170100 | 55 000,00 | ||||
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 55 000,00 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 55 000,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 200 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 240 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 241 | 12 400,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 242 | 42 600,00 | |
I.2 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 243 534 812,40 | ||||
I.2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 108 | 04 | 09 | 0010000 | 201 406,60 | |||
Центральный аппарат | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 197 312,00 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 197 312,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 200 | 195 830,40 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 210 | 157 127,70 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 211 | 129 036,10 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 212 | 468,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 213 | 27 623,60 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 220 | 38 605,20 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 290 | 97,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 300 | 1 481,60 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 4 094,60 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 4 094,60 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 0 | 200 | 4 094,60 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 0 | 290 | 4 094,60 | |
I.2.2 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 108 | 04 | 09 | 0930000 | 2 796,70 | |||
Специальные объекты | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 2 796,70 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 2 796,70 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 200 | 2 742,70 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 210 | 2 096,20 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 211 | 1 661,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 213 | 435,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 220 | 646,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 300 | 54,00 | |
I.2.3 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1000000 | 154 518 387,80 | |||
I.2.3.1 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 04 | 09 | 1004600 | 13 516 621,20 | |||
I.2.3.1/1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 13 516 621,20 | |||
I.2.3.1/1.1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 169 383,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 200 | 154 800,00 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 210 | 102 317,50 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 211 | 87 617,20 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 212 | 200,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 213 | 14 500,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 220 | 52 282,50 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 290 | 200,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 300 | 14 583,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 310 | 11 728,60 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 340 | 2 854,40 | |
I.2.3.1/1.2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 13 346 421,20 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 200 | 680 311,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 220 | 517 636,10 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 224 | 5 325,80 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 226 | 512 310,30 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 290 | 162 675,70 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 300 | 12 666 109,40 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 310 | 12 666 109,40 | |
I.2.3.1/1.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 817,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 0 | 200 | 817,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 0 | 290 | 817,00 | |
I.2.3.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 138 750,00 | |||
I.2.3.2/1 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 138 750,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 0 | |||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 0 | 300 | 138 750,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 0 | 310 | 138 750,00 | |
I.2.3.3 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1008100 | 140 863 016,60 | |||
I.2.3.3/1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 140 863 016,60 | |||
I.2.3.3/1.1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 789 900,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 200 | 329 999,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 220 | 329 999,80 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 226 | 329 999,80 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 291 900,00 | ||||||||
Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности | 100,00 | ||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 37 999,80 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 16 739,80 | ||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения | 21 260,00 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 300 | 459 900,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 310 | 459 900,20 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 72 876,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения | 72 876,00 | ||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 387 024,20 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 52 499.99 | ||||||||
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 22 524,00 | ||||||||
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 233 260,21 | ||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 78 740,00 | ||||||||
I.2.3.3/1.2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 139 135 616,60 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 200 | 6 899 583,50 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 220 | 4 447 260,10 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 224 | 10 335,20 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 197,20 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 2,60 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 10 135,40 | ||||||||
Услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 225 | 53 126,50 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 17 987,30 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 35 139,20 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 226 | 4 383 798,40 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 2 921 312,60 | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 845 003,70 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 164 277,70 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 392 477,70 | ||||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 60 726,70 | ||||||||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 290 | 2 452 323,40 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 2 343 540,40 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 19 705,10 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 89 077,90 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 300 | 132 236 033,10 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 310 | 131 492 060,50 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 100 159 601,90 | ||||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 7 121 651,90 | ||||||||
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 0,00 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 4 731 111,90 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 19 479 694,80 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 330 | 743 972,60 | |
в том числе: | |||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 684 004,80 | ||||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 6 142,80 | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 53 825,00 | ||||||||
I.2.3.3/1.3 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 937 500,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | |||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | 226 | 837 500,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 000,00 | ||||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 69 000,00 | ||||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 766 500,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 459 942,84 | ||||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 289 557,16 | ||||||||
Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 17 000,00 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | 300 | 100 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | 310 | 100 000,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 100 000,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 100 000,00 | ||||||||
I.2.4 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1100000 | 19 268 715,40 | |||
Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 19 268 715,40 | ||||
I.2.4/1 | СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 "БЕЛАРУСЬ" МОСКВА - МИНСК | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 4 882 742,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 200 | 574 060,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 220 | 45 080,10 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 224 | 33 055,30 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 226 | 12 024,80 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 290 | 528 980,20 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 300 | 4 308 682,10 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 310 | 4 045 623,00 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 330 | 263 059,10 | |
I.2.4/2 | СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА УЧАСТКЕ 15-Й КМ - 58-Й КМ | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 11 258 436,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 200 | 534 473,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 220 | 218 515,60 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 224 | 182 653,60 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 226 | 35 862,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 290 | 315 957,60 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 300 | 10 723 963,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 310 | 9 605 837,30 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 330 | 1 118 125,90 | |
I.2.4/3 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 3 024 319,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | 200 | 3 024 319,40 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | 220 | 3 024 319,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | 226 | 3 024 319,40 | |
I.2.4/4 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 103 217,20 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | 200 | 103 217,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | 220 | 103 217,20 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | 226 | 103 217,20 | |
I.2.5 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 3150000 | 69 529 505,90 | |||
I.2.5.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | 108 | 04 | 09 | 3150100 | 69 393 468,50 | |||
I.2.5.1.1 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 2 800 635,60 | |||
I.2.5.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 2 800 635,60 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 200 | 2 682 095,10 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 210 | 2 181 916,40 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 211 | 1 814 352,00 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 212 | 13 197,70 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 213 | 354 366,70 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 220 | 471 328,80 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 290 | 28 849,90 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 300 | 118 540,50 | |
I.2.5.1.2 | Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 66 592 832,90 | |||
I.2.5.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 66 467 974,80 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 200 | 65 774 943,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 220 | 65 772 281,80 | |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 223 | 570 387,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 225 | 63 951 301,35 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 19 774 971,63 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 16 942 128,80 | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 832 842,83 | ||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 18 403 169,30 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 15 656 721,15 | ||||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 746 448,15 | ||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 25 773 160,43 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 23 431 827,85 | ||||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 341 332,58 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 226 | 1 250 783,45 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов | 121 938,30 | ||||||||
Расходы на разработку проектной документации на устройство инженерно-технических средств (систем) охраны | 25 741,70 | ||||||||
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования | 387 929,60 | ||||||||
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание | 10 469,24 | ||||||||
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) | 464 607,76 | ||||||||
в том числе на: | |||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 38 266,03 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 65 814,66 | ||||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 160 220,17 | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 200 306,90 | ||||||||
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности | 0,00 | ||||||||
Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета): | 240 096,85 | ||||||||
в том числе на: | |||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 152 035,30 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 29 851,16 | ||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 44 439,64 | ||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 13 770,75 | ||||||||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 290 | 2 662,00 | |
в том числе: | |||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 605,00 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 57,00 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 300 | 693 031,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 310 | 693 031,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог | 211 330,80 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 138 850,50 | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 342 849,70 | ||||||||
I.2.5.1.2/2 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 124 858,10 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | 200 | 124 858,10 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | 220 | 124 858,10 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | 226 | 124 858,10 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 124 858,10 | ||||||||
I.2.5.2 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150300 | 33 642,40 | |||
I.2.5.2.1 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 33 642,40 | |||
I.2.5.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 33 642,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | 200 | 33 642,40 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | 220 | 33 642,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | 226 | 33 642,40 | |
I.2.5.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 102 395,00 | |||
I.2.5.3/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 102 395,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 0 | 200 | 102 395,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 0 | 290 | 102 395,00 | |
I.2.6 | Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынка труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3600000 | 14 000,00 | |||
I.2.6.1 | Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3600100 | 14 000,00 | |||
I.2.6.1.1 | Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 14 000,00 | |||
I.2.6.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 14 000,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 0 | |||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 0 | 300 | 14 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 0 | 310 | 14 000,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на закупку передвижных дорожных лабораторий на базе автомобилей, производимых на территории Российской Федерации | 14 000,00 | ||||||||
I.3 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 108 | 04 | 11 | 291 510,00 | ||||
I.3.l | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 11 | 1000000 | 291 510,00 | |||
I.3.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 11 | 1003600 | 25 410,00 | |||
I.3.1.1/1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 25 410,00 | |||
I.3.1.1/1.1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 25 410,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | 200 | 25 410,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | 220 | 25 410,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | 226 | 25 410,00 | |
I.3.1.2 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) | 108 | 04 | 11 | 1008100 | 266 100,00 | |||
I.3.1.2/1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 266 100,00 | |||
I.3.1.2/1.1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 266 100,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | 200 | 266 100,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | 220 | 266 100,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | 226 | 266 100,00 | |
II | Образование | 108 | 07 | 364,30 | |||||
II.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 108 | 07 | 05 | 364,30 | ||||
II.1.1 | Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 364,30 | |||
II.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 364,30 | ||
Расходы | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 200 | 364,30 | ||
Оплата работ, услуг | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 220 | 364,30 | ||
Прочие работы, услуги | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 226 | 364,30 | ||
III | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 108 | 09 | 10 972,40 | |||||
III.1 | Санитарно-оздоровительная помощь | 108 | 09 | 05 | 10 972,40 | ||||
III.1.1 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 108 | 09 | 05 | 4750000 | 10 972,40 | |||
III.1.1.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 589,70 | |||
III.1.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 589,70 | ||
Ненациональный проект | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 0 | 200 | 589,70 | |
Прочие расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 0 | 290 | 589,70 | |
II.1.1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 10 382,70 | |||
II.1.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 10 382,70 | ||
Ненациональный проект | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 200 | 9 748,30 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 210 | 5 439,60 | |
Заработная плата | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 211 | 4 350,30 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 213 | 1 089,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 220 | 4 308,70 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 300 | 634,40 | |
IV | Социальная программа | 108 | 10 | 25 000,00 | |||||
IV.1 | Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | 25 000,00 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 108 | 10 | 03 | 1040000 | 25 000,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 108 | 10 | 03 | 1040800 | 25 000,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 25 000,00 | ||||
Доступное и комфортное жилье гражданам России | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | |||
Социальные выплаты | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 25 000,00 | ||
Расходы | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 200 | 25 000,00 | |
Социальное обеспечение | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 260 | 25 000,00 | |
Пособия по социальной помощи населению | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 262 | 25 000,00 | |
V | Межбюджетные трансферты | 108 | 11 | 61 436 573,40 | |||||
V.1 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 108 | 11 | 02 | 61 436 573,40 | ||||
V.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 11 | 02 | 1000000 | 31 968 934,50 | |||
V.1.1.2 | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 217 653,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 217 653,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | 200 | 217 653,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | 250 | 217 653,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | 251 | 217 653,00 | |
V.1.1.3 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 11 | 02 | 1004600 | 17 188 132,00 | |||
V.1.1.3/1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 8 894 052,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 8 894 052,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | 200 | 8 894 052,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | 250 | 8 894 052,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | 251 | 8 894 052,00 | |
V.1.1.3/2 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 8 294 080,00 | |||
Софинансирование объектов апитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 8 294 080,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | 200 | 8 294 080,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | 250 | 8 294 080,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | 251 | 8 294 080,00 | |
V.1.1.4 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 215 500,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 215 500,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | 200 | 215 500,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | 250 | 215 500,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | 251 | 215 500,00 | |
V.1.1.5 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 767 627,50 | |||
Соффинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 767 627,50 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | 200 | 767 627,50 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | 250 | 767 627,50 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | 251 | 767 627,50 | |
V.1.1.6 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 700 830,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 700 830,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | 200 | 700 830,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | 250 | 700 830,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | 251 | 700 830,00 | |
V.1.1.7 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1008100 | 12 879 192,00 | |||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 12 879 192,00 | ||||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 12 879 192,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | 200 | 12 879 192,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | 250 | 12 879 192,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | 251 | 12 879 192,00 | |
V.1.2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100000 | 5 119 037,00 | |||
V.1.2.1 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 5 119 037,00 | |||
V.1.2.1/1 | Комплексное развитие Нижнего Приангарья | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 1 587 000,00 | ||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 200 | 1 587 000,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 250 | 1 587 000,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 251 | 1 587 000,00 | ||
V.1.2.1/2 | Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 3 532 037,00 | ||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 200 | 3 532 037,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 250 | 3 532 037,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 251 | 3 532 037,00 | ||
V.1.3 | Дорожное хозяйство | 108 | 11 | 02 | 3150000 | 24 348 601,90 | |||
Поддержка дорожного хозяйства | 108 | 11 | 02 | 3150200 | 24 348 601,90 | ||||
V.1.3.1 | Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 7 300 000,00 | |||
Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 7 300 000,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | 200 | 7 300 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | 250 | 7 300 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | 251 | 7 300 000,00 | |
V.1.3.2 | Сосфинансирование реконструкции автомобильной дороги Саяногорск-Майнская ГЭС-Черемушки и искусственных сооружений на ней | 108 | 11 | 02 | 3150205 | 499 220,90 | |||
Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150205 | 010 | 499 220,90 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 3150205 | 010 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150205 | 010 | 0 | 200 | 499 220,90 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150205 | 010 | 0 | 250 | 499 220,90 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150205 | 010 | 0 | 251 | 499 220,90 | |
V.1.3.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 16 549 381,00 | |||
Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 16 549 381,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | 200 | 16 549 381,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | 250 | 16 549 381,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | 251 | 16 549 381,00 |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального дорожного агентства
от 10 декабря 2010 г. N 789-р
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 2010 ГОД
+--------+
¦ КОДЫ ¦
+--------¦
Форма по ОКУД ¦0501063 ¦
+--------¦
Дата ¦ ¦
+--------¦
¦ ¦
¦ 108 ¦
Главный распорядитель средств Федеральное дорожное агентство Глава по БК ¦ ¦
федерального бюджета ------------------------------ +--------¦
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
+--------+
NN п/п | Наименование | Код распорядителя средств федерального бюджета во Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2010 год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | Нац. проект | операции сектора государственного управления | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 302 899 282,10 | |||||||
I | Национальная экономика | 108 | 04 | 243 925 592,90 | |||||
I.1 | Транспорт | 108 | 04 | 08 | 99 270,50 | ||||
I.1.1 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 108 | 04 | 08 | 0920000 | 30,50 | |||
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда инвалидов и участников Великой Отечественной войны в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 30,50 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 30,50 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 200 | 30,50 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 240 | 30,50 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 241 | 19,40 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 0922200 | 006 | 0 | 242 | 11,10 | |
I.1.2 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 08 | 1000000 | 44 240,00 | |||
I.1.2.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 08 | 1003600 | 44 240,00 | |||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 44 240,00 | ||||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 44 240,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | 200 | 44 240,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | 220 | 44 240,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 0 | 226 | 44 240,00 | |
I.1.3 | Другие виды транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170000 | 55 000,00 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170100 | 55 000,00 | ||||
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 55 000,00 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 55 000,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 200 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 240 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 241 | 12 400,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 0 | 242 | 42 600,00 | |
I.2 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 243 534 812,40 | ||||
I.2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 108 | 04 | 09 | 0010000 | 201 406,60 | |||
Центральный аппарат | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 197 312,00 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 197 312,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 200 | 195 830,40 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 210 | 157 127,70 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 211 | 129 036,10 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 212 | 468,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 213 | 27 623,60 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 220 | 38 605,20 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 290 | 97,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 0 | 300 | 1 481,60 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 4 094,60 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 4 094,60 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 0 | 200 | 4 094,60 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 0 | 290 | 4 094,60 | |
I.2.2 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 108 | 04 | 09 | 0930000 | 2 796,70 | |||
Специальные объекты | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 2 796,70 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 2 796,70 | |||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 200 | 2 742,70 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 210 | 2 096,20 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 211 | 1 661,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 213 | 435,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 220 | 646,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 0 | 300 | 54,00 | |
I.2.3 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1000000 | 154 518 387,80 | |||
I.2.3.1 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 04 | 09 | 1004600 | 13 516 621,20 | |||
I.2.3.1/1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 13 516 621,20 | |||
I.2.3.1/1.1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 169 383,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 200 | 154 800,00 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 210 | 102 317,50 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 211 | 87 617,20 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 212 | 200,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 213 | 14 500,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 220 | 52 282,50 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 290 | 200,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 300 | 14 583,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 310 | 11 728,60 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 0 | 340 | 2 854,40 | |
I.2.3.1/1.2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 13 346 421,20 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 200 | 680 311,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 220 | 517 636,10 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 224 | 5 325,80 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 226 | 512 310,30 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 290 | 162 675,70 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 300 | 12 666 109,40 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 0 | 310 | 12 666 109,40 | |
I.2.3.1/1.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 817,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 0 | 200 | 817,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 0 | 290 | 817,00 | |
I.2.3.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 138 750,00 | |||
I.2.3.2/1 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 138 750,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 0 | |||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 0 | 300 | 138 750,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 0 | 310 | 138 750,00 | |
1.2.3.3 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1008100 | 140 863 016,60 | |||
I.2.3.3/1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 140 863 016,60 | |||
I.2.3.3/1.1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 789 900,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 200 | 329 999,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 220 | 329 999,80 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 226 | 329 999,80 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 291 900,00 | ||||||||
Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности | 100,00 | ||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 37 999,80 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 16 739,80 | ||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения | 21 260,00 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 300 | 459 900,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 0 | 310 | 459 900,20 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 72 876,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения | 72 876,00 | ||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 387 024,20 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 52 499,99 | ||||||||
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 22 524,00 | ||||||||
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 233 260,21 | ||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 78 740,00 | ||||||||
I.2.3.3/1.2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 139 135 616,60 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 200 | 6 899 583,50 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 220 | 4 447 260,10 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 224 | 10 335,20 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 197,20 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 2,60 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 10 135,40 | ||||||||
Услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 225 | 53 126,50 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 17 987,30 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 35 139,20 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 226 | 4 383 798,40 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 2 921 312,60 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 2 323 242,20 | ||||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 598 070,40 | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 845 003,70 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 392 477,70 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 164 277,70 | ||||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 60 726,70 | ||||||||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 290 | 2 452 323,40 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 2 343 540,40 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 19 705,10 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 89 077,90 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 300 | 132 236 033,10 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 310 | 131 492 060,50 | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 100 159 601,90 | ||||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 7 121 651,90 | ||||||||
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 0,00 | ||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 4 731 111,90 | ||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 19 479 694,80 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 0 | 330 | 743 972,60 | |
в том числе: | |||||||||
Переходящие объекты, подлежащие передаче в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 684 004,80 | ||||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 6 142,80 | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 53 825,00 | ||||||||
I.2.3.3/1.3 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 937 500,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | |||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | 226 | 837 500,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 000,00 | ||||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 69 000,00 | ||||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 766 500,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 459 942,84 | ||||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 289 557,16 | ||||||||
Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 17 000,00 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | 300 | 100 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 0 | 310 | 100 000,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 100 000,00 | ||||||||
из них: | |||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 100 000,00 | ||||||||
I.2.4 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1100000 | 19 268 715,40 | |||
Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 19 268 715,40 | ||||
I.2.4/1 | СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 "БЕЛАРУСЬ" МОСКВА - Минск | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 4 882 742,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 200 | 574 060,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 220 | 45 080,10 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 224 | 33 055,30 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 226 | 12 024,80 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 290 | 528 980,20 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 300 | 4 308 682,10 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 310 | 4 045 623,00 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 0 | 330 | 263 059,10 | |
I.2.4/2 | СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА УЧАСТКЕ 15-Й КМ - 58-Й КМ | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 11 258 436,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 200 | 534 473,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 220 | 218 515,60 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 224 | 182 653,60 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 226 | 35 862,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 290 | 315 957,60 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 300 | 10 723 963,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 310 | 9 605 837,30 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 0 | 330 | 1 118 125,90 | |
I.2.4/3 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 3 024 319,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | 200 | 3 024 319,40 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | 220 | 3 024 319,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 0 | 226 | 3 024 319,40 | |
I.2.4/4 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 103 217,20 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | 200 | 103 217,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | 220 | 103 217,20 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 338 | 0 | 226 | 103 217,20 | |
I.2.5 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 3150000 | 69 529 505,90 | |||
I.2.5.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | 108 | 04 | 09 | 3150100 | 69 393 468,50 | |||
I.2.5.1.1 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 2 800 635,60 | |||
I.2.5.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 2 800 635,60 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 200 | 2 682 095,10 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 210 | 2 181 916,40 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 211 | 1 814 352,00 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 212 | 13 197,70 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 213 | 354 366,70 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 220 | 471 328,80 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 290 | 28 849,90 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 0 | 300 | 118 540,50 | |
I.2.5.1.2 | Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 66 592 832,90 | |||
I.2.5.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 66 467 974,80 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 200 | 65 774 943,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 220 | 65 772 281,80 | |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 223 | 570 387,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 225 | 63 951 111,35 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 19 774 971,63 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 16 942 128,80 | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 832 842,83 | ||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 18 402 979,30 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 15 656 531,15 | ||||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 746 448,15 | ||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 25 773 160,43 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 23 431 827,85 | ||||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 341 332,58 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 226 | 1 250 783,45 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов | 121 938,30 | ||||||||
Расходы на разработку проектной документации на устройство инженерно-технических средств (систем) охраны | 25 741,70 | ||||||||
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 387 929,60 | ||||||||
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание | 10 469,24 | ||||||||
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) | 464 607,76 | ||||||||
в том числе на: | |||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 38 266,03 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 65 814,66 | ||||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 160 220,17 | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 200 306,90 | ||||||||
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности | 0,00 | ||||||||
Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета): | 240 096,85 | ||||||||
в том числе на: | |||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 29 851,16 | ||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 44 439,64 | ||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 13 770,75 | ||||||||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 290 | 2 662,00 | |
в том числе: | |||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования Федерального значения | 2 605,00 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 57,00 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 300 | 693 031,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 0 | 310 | 693 031,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог | 211 330,80 | ||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 138 850,50 | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 342 849,70 | ||||||||
I.2.5.1.2/2 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 124 858,10 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | 200 | 124 858,10 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | 220 | 124 858,10 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 0 | 226 | 124 858,10 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 124 858,10 | ||||||||
I.2.5.2 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150300 | 33 642,40 | |||
I.2.5.2.1 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 33 642,40 | |||
I.2.5.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 33 642,40 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | 200 | 33 642,40 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | 220 | 33 642,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 0 | 226 | 33 642,40 | |
I.2.5.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 102 395,00 | |||
I.2.5.3/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 102 395,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 0 | 200 | 102 395,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 0 | 290 | 102 395,00 | |
I.2.6 | Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынка труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3600000 | 14 000,00 | |||
I.2.6.1 | Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3600100 | 14 000,00 | |||
I.2.6.1.1 | Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 14 000,00 | |||
I.2.6.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 14 000,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 0 | |||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 0 | 300 | 14 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 3600101 | 012 | 0 | 310 | 14 000,00 | |
в том числе: | |||||||||
Расходы на закупку передвижных дорожных лабораторий на базе автомобилей, производимых на территории Российской Федерации | 14 000,00 | ||||||||
I.3 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 108 | 04 | 11 | 291 510,00 | ||||
I.3.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 11 | 1000000 | 291 510,00 | |||
I.3.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 11 | 1003600 | 25 410,00 | |||
I.3.1.1/1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 25 410,00 | |||
I.3.1.1/1.1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 25 410,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | 200 | 25 410,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | 220 | 25 410,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 0 | 226 | 25 410,00 | |
I.3.1.2 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) | 108 | 04 | 11 | 1008100 | 266 100,00 | |||
I.3.1.2/1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 266 100,00 | |||
I.3.1.2/1.1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 266 100,00 | ||
Ненациональный проект | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | |||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | 200 | 266 100,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | 220 | 266 100,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1008103 | 015 | 0 | 226 | 266 100,00 | |
II | Образование | 108 | 07 | 364,30 | |||||
II.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 108 | 07 | 05 | 364,30 | ||||
II.1.1 | Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 364,30 | |||
II.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 364,30 | ||
Расходы | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 200 | 364,30 | ||
Оплата работ, услуг | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 220 | 364,30 | ||
Прочие работы, услуги | 108 | 07 | 05 | 4280100 | 012 | 226 | 364,30 | ||
III | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 108 | 09 | 10 972,40 | |||||
III.1 | Санитарно-оздоровительная помощь | 108 | 09 | 05 | 10 972,40 | ||||
III.1.1 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 108 | 09 | 05 | 4750000 | 10 972,40 | |||
III.1.1.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 589,70 | |||
III.1.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 589,70 | ||
Ненациональный проект | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 0 | 200 | 589,70 | |
Прочие расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 0 | 290 | 589,70 | |
III.1.1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 10 382,70 | |||
III.1.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 10 382,70 | ||
Ненациональный проект | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | |||
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 200 | 9 748,30 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 210 | 5 439,60 | |
Заработная плата | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 211 | 4 350,30 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 213 | 1 089,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 220 | 4 308,70 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 0 | 300 | 634,40 | |
IV | Социальная программа | 108 | 10 | 25 000,00 | |||||
IV.1 | Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | 25 000,00 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 108 | 10 | 03 | 1040000 | 25 000,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 108 | 10 | 03 | 1040800 | 25 000,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 25 000,00 | ||||
Доступное и комфортное жилье гражданам России | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | |||
Социальные выплаты | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 25 000,00 | ||
Расходы | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 200 | 25 000,00 | |
Социальное обеспечение | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 260 | 25 000,00 | |
Пособия по социальной помощи населению | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 1 | 262 | 25 000,00 | |
V | Межбюджетные трансферты | 108 | 11 | 58 937 352,50 | |||||
V.1 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 108 | 11 | 02 | 58 937 352,50 | ||||
V.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 11 | 02 | 1000000 | 29 968 934,50 | |||
V.1.1.2 | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 217 653,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 217 653,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | 200 | 217 653,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | 250 | 217 653,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 0 | 251 | 217 653,00 | |
V.1.1.3 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 11 | 02 | 1004600 | 17 188 132,00 | |||
V.1.1.3/1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 8 894 052,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 8 894 052,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | 200 | 8 894 052,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | 250 | 8 894 052,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 0 | 251 | 8 894 052,00 | |
V.1.1.3/2 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 8 294 080,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 8 294 080,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | 200 | 8 294 080,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | 250 | 8 294 080,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 0 | 251 | 8 294 080,00 | |
V.1.1.4 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 215 500,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 215 500,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | 200 | 215 500,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | 250 | 215 500,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 0 | 251 | 215 500,00 | |
V.1.1.5 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 767 627,50 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 767 627,50 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | 200 | 767 627,50 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | 250 | 767 627,50 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 0 | 251 | 767 627,50 | |
V.1.1.6 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 700 830,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 700 830,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | 200 | 700 830,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | 250 | 700 830,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 0 | 251 | 700 830,00 | |
V.1.1.7 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1008100 | 10 879 192,00 | |||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 10 879 192,00 | ||||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 10 879 192,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | 200 | 10 879 192,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | 250 | 10 879 192,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1008103 | 020 | 0 | 251 | 10 879 192,00 | |
V.1.2 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100000 | 5 119 037,00 | |||
V.1.2.1 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 5 119 037,00 | |||
V.1.2.1/1 | Комплексное развитие Нижнего Приангарья | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 1 587 000,00 | ||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 200 | 1 587 000,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 250 | 1 587 000,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 251 | 1 587 000,00 | ||
V.1.2.1/2 | Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 3 532 037,00 | ||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 200 | 3 532 037,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 250 | 3 532 037,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 251 | 3 532 037,00 | ||
V.1.3 | Дорожное хозяйство | 108 | 11 | 02 | 3150000 | 23 849 381,00 | |||
Поддержка дорожного хозяйства | 108 | 11 | 02 | 3150200 | 7 300 000,00 | ||||
V.1.3.1 | Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 7 300 000,00 | |||
Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 7 300 000,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | 200 | 7 300 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | 250 | 7 300 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 0 | 251 | 7 300 000,00 | |
V.1.3.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 16 549 381,00 | |||
Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 16 549 381,00 | |||
Ненациональный проект | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | |||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | 200 | 16 549 381,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | 250 | 16 549 381,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150206 | 010 | 0 | 251 | 16 549 381,00 |
Распоряжение Федерального дорожного агентства от 10 декабря 2010 г. N 789-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 28.12.2009 N 578-р"
Текст распоряжения официально опубликован не был
Обзор документа
Росавтодор распоряжением от 28 декабря 2009 г. утвердил свои бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2010-2012 гг. по направлениям расходования средств.
Поправками они заменены на бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств Агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2010-2012 гг. в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и КОСГУ. Лимиты приводятся по направлениям расходования средств федерального бюджета.