Распоряжение Федерального дорожного агентства от 27 декабря 2010 г. N 829-р "Об утверждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства в рамках реализации Федерального закона от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" по направлениям расходования средств федерального бюджета
1. Утвердить подготовленную в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"" и приказом Минфина России от 17.12.2008 N 143н "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)" бюджетную роспись Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления (далее - роспись расходов) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления (далее - лимиты бюджетных обязательств) по направлениям расходования средств федерального бюджета согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2011-2013 годы по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта (далее - распределение функций) согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Начальникам управлений Росавтодора, определенным в соответствии с приложением 3 к настоящему распоряжению ответственными исполнителями по направлениям расходования средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов:
4.1. Обеспечить в сроки, установленные приложением 3 к настоящему распоряжению:
4.1.1. Разработку и согласование с курирующим заместителем руководителя Росавтодора и заинтересованными структурными подразделениями Росавтодора проектов объемов работ по оказанию государственных услуг и предоставлению бюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств, видам работ и объектам производства работ (далее - Программа дорожных работ) по прилагаемым к настоящему распоряжению формам и представление их на утверждение руководителю Росавтодора. Установить, что срок согласования проектов Программы дорожных работ на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по направлениям расходования средств составляет не более двух дней;
4.1.2. Представление на утверждение (подписание) в установленном порядке проектов распорядительных актов в целях своевременного обеспечения финансирования дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и выполнения Программы дорожных работ;
4.1.3. Доведение заданий на выполнение работ по направлениям расходования средств на 2011 год до органов управления федеральными автомобильными дорогами.
4.2. При необходимости представить предложения по внесению изменений в роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств в разрезе расходов по статьям и подстатьям операций сектора государственного управления на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, а также обоснования к вносимым изменениям.
Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляются Министерством финансов Российской Федерации до 25 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, подготовленных в соответствии с вновь принимаемыми нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с п. 11.7 приказа Минфина России от 17.12.2008 N 143н предложения главных распорядителей по внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств принимаются Минфином России не позднее двадцати рабочих дней до наступления установленных сроков, т.е. до 28 ноября 2011 г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.С. Алафинова.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Руководитель | A.M. Чабунин |
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 27 декабря 2010 г. N 829-р
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
+-----------+
¦ КОДЫ ¦
+-----------¦
Форма по ОКУД ¦ 0501063 ¦
+-----------¦
Дата ¦ ¦
+-----------¦
¦ ¦
Глава по БК ¦ 108 ¦
Главный распорядитель средств Федеральное дорожное агентство ¦ ¦
федерального бюджета ______________________________ +-----------¦
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
+-----------+
NN п/п |
Наименование | Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | операции сектора государственного управления | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 298 950 674,90 | 267 574 881,40 | 303 226 275,30 | ||||||
I | Национальная экономика | 108 | 04 | 298 869 030,70 | 267 563 080,50 | 303 214 474,40 | ||||
I.1 | Транспорт | 108 | 04 | 08 | 586 586,40 | 345 000,00 | 55 000,00 | |||
I.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 08 | 1000000 | 531 586,40 | 290 000,00 | 0,00 | ||
I.1.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 08 | 1003600 | 47 730,00 | ||||
I.1.1.1.1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 47 730,00 | ||||
I.1.1.1.1/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 47 730,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 200 | 47 730,00 | |||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 220 | 47 730,00 | |||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 226 | 47 730,00 | |||
I.1.1.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 483 856,40 | 290 000,00 | |||
I.1.1.2/1 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | 378 856,40 | 185 000,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | 300 | 378 856,40 | 185 000,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | 310 | 378 856,40 | 185 000,00 | ||
I.1.1.2/2 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 300 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 310 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
I.1.2 | Другие виды транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170000 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
I.1.2.1 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170100 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
I.1.2.1.1 | Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
I.1.2.1.1/1 | Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 200 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 240 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 241 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 242 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
I.2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 108 | 04 | 09 | 298 199 414,30 | 267 159 580,50 | 303 159 474,40 | |||
I.2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 108 | 04 | 09 | 0010000 | 231 421,60 | 205 969,10 | 198 136,10 | ||
I.2.1.1 | Центральный аппарат | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 227 307,00 | 201 854,50 | 194 021,50 | ||
I.2.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 227 307,00 | 201 854,50 | 194 021,50 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 200 | 222 270,10 | 200 372,90 | 192 539,90 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 210 | 162 320,70 | 158 170,60 | 149 870,50 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 211 | 120 605,70 | 117 513,20 | 111 328,30 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 212 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 213 | 41 247,00 | 40 189,40 | 38 074,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 220 | 59 851,90 | 42 104,80 | 42 571,90 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 290 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 300 | 5 036,90 | 1 481,60 | 1 481,60 | |
I.2.1.2 | Выплаты независимым экспертам | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
I.2.1.2/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 200 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 220 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 226 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
I.2.1.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | ||
I.2.1.3/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 200 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 290 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | |
I.2.2 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 108 | 04 | 09 | 0930000 | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | ||
I.2.2.1 | Специальные объекты | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | ||
I.2.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 200 | 3 709,40 | 3 020,50 | 3 020,50 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 210 | 2 313,60 | 2 374,00 | 2 374,00 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 211 | 1 724,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 213 | 589,60 | 605,00 | 605,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 220 | 1 395,80 | 646,50 | 646,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 300 | 1 950,00 | 54,00 | 54,00 | |
I.2.3 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1000000 | 186 223 674,40 | 149 376 659,60 | 154 212 769,60 | ||
I.2.3.1 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 04 | 09 | 1004600 | 25 713 090,40 | 6 157 400,00 | 6 566 800,00 | ||
I.2.3.1.1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 19 296 660,00 | 630 600,00 | |||
I.2.3.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 204 000,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 200 | 190 000,00 | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 210 | 113 117,40 | |||
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 211 | 83 992,10 | |||
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 212 | 400,00 | |||
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 213 | 28 725,30 | |||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 220 | 76 482,60 | |||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 290 | 400,00 | |||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 300 | 14 000,00 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 310 | 10 000,00 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 340 | 4 000,00 | |||
I.2.3.1.1/2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 11 220 900,00 | 630 600,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 300 | 11 220 900,00 | 630 600,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 310 | 11 220 900,00 | 630 600,00 | ||
I.2.3.1.1/3 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 7 870 560,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 200 | 7 870 560,00 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 250 | 7 870 560,00 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 251 | 7 870 560,00 | |||
I.2.3.1.1/4 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 1 200,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 200 | 1 200,00 | |||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 290 | 1 200,00 | |||
I.2.3.1.2 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | ||
I.2.3.1.2/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 200 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 250 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 251 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
I.2.3.2 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | ||
I.2.3.2/1 | Cофинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 200 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 250 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 251 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
I.2.3.3 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 302 340,00 | 258 610,00 | |||
I.2.3.3/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 200 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 250 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 251 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
I.2.3.4 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | |||
I.2.3.4/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 200 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 250 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 251 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
I.2.3.5 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1008100 | 158 565 300,00 | 140 969 219,60 | 147 195 969,60 | ||
I.2.3.5.1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 158 565 300,00 | 140 969 219,60 | 147 195 969,60 | ||
I.2.3.5.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 789 900,00 | 789 900,00 | 789 900,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 200 | 317 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 220 | 317 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 226 | 317 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения | 25 000,00 | |||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 300 | 472 900,00 | 497 900,00 | 497 900,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 310 | 472 900,00 | 497 900,00 | 497 900,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 402 500,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 45 500,00 | 46 500,00 | 65 500,00 | |||||||
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 32 000,00 | 31 000,00 | 12 000,00 | |||||||
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 75 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
I.2.3.5.1/2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 94 526 849,30 | 94 545 836,00 | 131 557 294,40 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 200 | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 220 | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 226 | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 4 282 059,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 3 117 532,50 | 4 172 000,00 | 4 213 800,00 | |||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 50 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | |||||||
Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный | 50 000,00 | 640 000,00 | 605 700,00 | |||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 881 668,30 | 365 000,00 | 474 300,00 | |||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 113 524,60 | 235 000,00 | 148 900,00 | |||||||
Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности | 69 334,50 | 73 605,00 | 23 529,10 | |||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 1 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 300 | 88 475 489,40 | 88 660 231,00 | 125 991 065,30 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 310 | 88 475 489,40 | 88 660 231,00 | 125 991 065,30 | |
в том числе: | 88 475 489,40 | 88 660 231,00 | 125 991 065,30 | |||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 67 955 173,90 | 68 520 125,10 | 98 037 223,80 | |||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 8 734 331,70 | 8 350 000,00 | 8 085 700,00 | |||||||
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 496 970,60 | |||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 8 606 590,70 | 6 567 710,90 | 5 233 100,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 330 000,00 | 541 000,00 | 502 600,00 | |||||||
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный | 1 188 727,60 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | |||||||
Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 1 060 665,50 | 2 081 395,00 | 2 135 470,90 | |||||||
I.2.3.5.1/3 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 200 | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 220 | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 226 | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | |||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 766 500,00 | 766 500,00 | 766 500,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 443 500,00 | 443 500,00 | 443 500,00 | |||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||
Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
I.2.3.5.1/4 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 200 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 220 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 226 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
I.2.3.5.1/5 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 020 | 16 800 000,00 | 9 800 000,00 | 7 000 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 020 | 200 | 16 800 000,00 | 9 800 000,00 | 7 000 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 020 | 250 | 16 800 000,00 | 9 800 000,00 | 7 000 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 020 | 251 | 16 800 000,00 | 9 800 000,00 | 7 000 000,00 | |
I.2.3.5.1/6 | Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | 300 | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | 310 | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | |
I.2.3.5.1/7 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 554 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 554 | 200 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 554 | 250 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 554 | 251 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
I.2.4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1020000 | 250 000,00 | ||||
I.2.4.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1020100 | 250 000,00 | ||||
I.2.4.1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1020101 | 250 000,00 | ||||
I.2.4.1.1/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1020101 | 020 | 250 000,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1020101 | 020 | 200 | 250 000,00 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1020101 | 020 | 250 | 250 000,00 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1020101 | 020 | 251 | 250 000,00 | |||
I.2.5 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 3150000 | 111 488 658,90 | 117 573 877,30 | 148 745 494,20 | ||
I.2.5.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | 108 | 04 | 09 | 3150100 | 91 709 136,50 | 117 427 575,90 | 148 599 192,80 | ||
I.2.5.1.1 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 3 055 831,70 | 3 121 726,70 | 3 121 726,70 | ||
I.2.5.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 3 055 831,70 | 3 121 726,70 | 3 121 726,70 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 200 | 2 961 759,20 | 3 028 482,70 | 3 028 482,70 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 210 | 2 510 606,10 | 2 577 329,60 | 2 577 329,60 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 211 | 1 906 808,80 | 1 956 564,90 | 1 956 564,90 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 212 | 14 846,40 | 14 846,40 | 14 846,40 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 213 | 588 950,90 | 605 918,30 | 605 918,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 220 | 435 911,30 | 435 911,30 | 435 911,30 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 290 | 15 241,80 | 15 241,80 | 15 241,80 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 300 | 94 072,50 | 93 244,00 | 93 244,00 | |
I.2.5.1.2 | Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 88 653 304,80 | 114 305 849,20 | 145 477 466,10 | ||
I.2.5.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 88 403 304,80 | 114 055 849,20 | 145 227 466,10 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 200 | 88 053 304,80 | 113 705 849,20 | 144 877 466,10 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 220 | 88 053 304,80 | 113 705 849,20 | 144 877 466,10 | |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 223 | 699 448,50 | 839 448,50 | 989 448,50 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 225 | 85 842 066,30 | 111 068 900,70 | 141 775 017,60 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 27 340 000,00 | 42 620 000,00 | 63 750 000,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 23 150 000,00 | 36 200 000,00 | 54 100 000,00 | |||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 4 190 000,00 | 6 420 000,00 | 9 650 000,00 | |||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 26 610 000,00 | 29 700 000,00 | 32 610 000,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 23 000 000,00 | 25 600 000,00 | 28 030 000,00 | |||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 3 610 000,00 | 4 100 000,00 | 4 580 000,00 | |||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 31 892 066,30 | 38 748 900,70 | 45 415 017,60 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 28 822 066,30 | 35 048 900,70 | 41 115 017,60 | |||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 3 070 000,00 | 3 700 000,00 | 4 300 000,00 | |||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 226 | 1 511 790,00 | 1 797 500,00 | 2 113 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 450 000,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | |||||||
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание | 21 790,00 | 12 500,00 | 13 000,00 | |||||||
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) | 940 000,00 | 1 230 000,00 | 1 520 000,00 | |||||||
в том числе на: | ||||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 180 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 210 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | |||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | |||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 300 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 300 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 310 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||
I.2.5.1.2/2 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 200 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 220 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 226 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
I.2.5.2 | Поддержка дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150200 | 19 633 221,00 | ||||
I.2.5.2.1 | Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 108 | 04 | 09 | 3150203 | 7 300 000,00 | ||||
I.2.5.2.1/1 | Фонд софинансирования | 108 | 04 | 09 | 3150203 | 010 | 7 300 000,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150203 | 010 | 200 | 7 300 000,00 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 3150203 | 010 | 250 | 7 300 000,00 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3150203 | 010 | 251 | 7 300 000,00 | |||
I.2.5.2.2 | Софинансирование строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул | 108 | 04 | 09 | 3150204 | 1 000 000,00 | ||||
I.2.5.2.2/1 | Фонд софинансирования | 108 | 04 | 09 | 3150204 | 010 | 1 000 000,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150204 | 010 | 200 | 1 000 000,00 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 3150204 | 010 | 250 | 1 000 000,00 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3150204 | 010 | 251 | 1 000 000,00 | |||
I.2.5.2.3 | Капитальный ремон и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 108 | 04 | 09 | 3150206 | 11 333 221,00 | ||||
I.2.5.2.3/1 | Фонд софинансирования | 108 | 04 | 09 | 3150206 | 010 | 11 333 221,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150206 | 010 | 200 | 11 333 221,00 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 3150206 | 010 | 250 | 11 333 221,00 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 3150206 | 010 | 251 | 11 333 221,00 | |||
I.2.5.3 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150300 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | ||
I.2.5.3.1 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | ||
I.2.5.3.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 200 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 220 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 226 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
I.2.5.4 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | ||
I.2.5.4/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 200 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 290 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | |
I.3 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 108 | 04 | 11 | 83 030,00 | 58 500,00 | 0,00 | |||
I.3.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 11 | 1000000 | 83 030,00 | 58 500,00 | 0,00 | ||
I.3.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 11 | 1003600 | 24 530,00 | ||||
I.3.1.1.1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта " | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 24 530,00 | ||||
I.3.1.1.1/1 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 24 530,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 200 | 24 530,00 | |||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 220 | 24 530,00 | |||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 226 | 24 530,00 | |||
I.3.1.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 58 500,00 | 58 500,00 | |||
I.3.1.2/1 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 200 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 220 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 226 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
II | Здравоохранение | 108 | 09 | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | ||||
II.1 | Санитарно-оздоровительная помощь | 108 | 09 | 05 | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | |||
II.1.1 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 108 | 09 | 05 | 4750000 | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | ||
II.1.1.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | ||
II.1.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | |
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 200 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | |
Прочие расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 290 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | |
II.1.1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 11308,10 | 11464,80 | 11464,80 | ||
II.1.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 11308,10 | 11464,80 | 11 464,80 | |
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 200 | 10 407,40 | 10 564,10 | 10 564,10 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 210 | 6 003,70 | 6 160,40 | 6 160,40 | |
Заработная плата | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 211 | 4 473,70 | 4 590,50 | 4 590,50 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 213 | 1 530,00 | 1 569,90 | 1 569,90 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 220 | 4 403,70 | 4 403,70 | 4 403,70 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 300 | 900,70 | 900,70 | 900,70 | |
III | Социальная программа | 108 | 10 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
III.1 | Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
III.1.1 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы | 108 | 10 | 03 | 1008800 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III.1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 108 | 10 | 03 | 1008850 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III.1.1.1/1 | Социальные выплаты | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 200 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 260 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия по социальной помощи населению | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 262 | 70 000,00 | |||
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 27 декабря 2010 г. N 829-р
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
+-----------+
¦ КОДЫ ¦
+-----------¦
Форма по ОКУД ¦ 0501063 ¦
+-----------¦
Дата ¦ ¦
+-----------¦
¦ ¦
Глава по БК ¦ 108 ¦
Главный распорядитель средств Федеральное дорожное агентство ¦ ¦
федерального бюджета ______________________________ +-----------¦
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
+-----------+
NN п/п |
Наименование | Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | операции сектора государственного управления | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 259 267 453,90 | 254 774 881,40 | 295 226 275,30 | ||||||
I | Национальная экономика | 108 | 04 | 259 185 809,70 | 254 763 080,50 | 295 214 474,40 | ||||
I.1 | Транспорт | 108 | 04 | 08 | 586 586,40 | 345 000,00 | 55 000,00 | |||
I.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 08 | 1000000 | 531 586,40 | 290 000,00 | 0,00 | ||
I.1.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 08 | 1003600 | 47 730,00 | ||||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 47 730,00 | |||||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 47 730,00 | ||||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 200 | 47 730,00 | |||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 220 | 47 730,00 | |||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 226 | 47 730,00 | |||
I.1.1.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 483 856,40 | 290 000,00 | |||
I.1.1.2/1 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | 378 856,40 | 185 000,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | 300 | 378 856,40 | 185 000,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | 310 | 378 856,40 | 185 000,00 | ||
I.1.1.2/2 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 300 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 310 | 105 000,00 | 105 000,00 | ||
I.1.2 | Другие виды транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170000 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170100 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 200 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 240 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 241 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 242 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
I.2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 108 | 04 | 09 | 258 516 193,30 | 254 359 580,50 | 295 159 474,40 | |||
I.2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 108 | 04 | 09 | 0010000 | 231 421,60 | 205 969,10 | 198 136,10 | ||
1.2.1.1 | Центральный аппарат | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 227 307,00 | 201 854,50 | 194 021,50 | ||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 227 307,00 | 201 854,50 | 194 021,50 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 200 | 222 270,10 | 200 372,90 | 192 539,90 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 210 | 162 320,70 | 158 170,60 | 149 870,50 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 211 | 120 605,70 | 117 513,20 | 111 328,30 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 212 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 213 | 41 247,00 | 40 189,40 | 38 074,20 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 220 | 59 851,90 | 42 104,80 | 42 571,90 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 290 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 300 | 5 036,90 | 1 481,60 | 1 481,60 | |
I.2.1.2 | Выплаты независимым экспертам | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 200 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 220 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | 226 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
I.2.1.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | ||
Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 200 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 290 | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | |
I.2.2 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 108 | 04 | 09 | 0930000 | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | ||
Специальные объекты | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 200 | 3 709,40 | 3 020,50 | 3 020,50 | |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 210 | 2 313,60 | 2 374,00 | 2 374,00 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 211 | 1 724,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 213 | 589,60 | 605,00 | 605,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 220 | 1 395,80 | 646,50 | 646,50 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 300 | 1 950,00 | 54,00 | 54,00 | |
I.2.3 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1000000 | 166 423 674,40 | 136 576 659,60 | 146 212 769,60 | ||
I.2.3.1 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 04 | 09 | 1004600 | 25 713 090,40 | 6 157 400,00 | 6 566 800,00 | ||
I.2.3.1/1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 19 296 660,00 | 630 600,00 | |||
I.2.3.1/1.1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 204 000,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 200 | 190 000,00 | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 210 | 113 117,40 | |||
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 211 | 83 992,10 | |||
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 212 | 400,00 | |||
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 213 | 28 725,30 | |||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 220 | 76 482,60 | |||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 290 | 400,00 | |||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 300 | 14 000,00 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 310 | 10 000,00 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 340 | 4 000,00 | |||
I.2.3.1/1.2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 11 220 900,00 | 630 600,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 300 | 11 220 900,00 | 630 600,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 310 | 11 220 900,00 | 630 600,00 | ||
I.2.3.1/1.3 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 7 870 560,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 200 | 7 870 560,00 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 250 | 7 870 560,00 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | 251 | 7 870 560,00 | |||
I.2.3.1/1.4 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 1 200,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 200 | 1 200,00 | |||
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | 290 | 1 200,00 | |||
I.2.3.1/2 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | ||
I.2.3.1/2.1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 200 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 250 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | 251 | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | |
I.2.3.2 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 200 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 250 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | 251 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | |
I.2.3.3 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 302 340,00 | 258 610,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 302 340,00 | 258 610,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 200 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 250 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1004800 | 020 | 251 | 302 340,00 | 258 610,00 | ||
I.2.3.4 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 200 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 250 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1007200 | 020 | 251 | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | ||
I.2.3.4 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1008100 | 138 765 300,00 | 128 169 219,60 | 139 195 969,60 | ||
I.2.3.4/1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 138 765 300,00 | 128 169 219,60 | 139 195 969,60 | ||
I.2.3.4/1.1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 789 900,00 | 789 900,00 | 789 900,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 200 | 317 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 220 | 317 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 226 | 317 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения | 25 000,00 | |||||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 300 | 472 900,00 | 497 900,00 | 497 900,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | 310 | 472 900,00 | 497 900,00 | 497 900,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 402 500,00 | 427 500,00 | 427500,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 45 500,00 | 46 500,00 | 65 500,00 | |||||||
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 32 000,00 | 31 000,00 | 12 000,00 | |||||||
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 75 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
I.2.3.4/1.2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 94 526 849,30 | 94 545 836,00 | 131 557 294,40 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 200 | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 220 | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 226 | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 4 282 059,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 3 117 532,50 | 4 172 000,00 | 4 213 800,00 | |||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 50 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | |||||||
Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный | 50 000,00 | 640 000,00 | 605 700,00 | |||||||
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 881 668,30 | 365 000,00 | 474 300,00 | |||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 113 524,60 | 235 000,00 | 148 900,00 | |||||||
Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности | 69 334,50 | 73 605,00 | 23 529,10 | |||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 1 769 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 300 | 88 475 489,40 | 88 660 231,00 | 125 991 065,30 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | 310 | 88 475 489,40 | 88 660 231,00 | 125 991 065,30 | |
в том числе: | 88 475 489,40 | 88 660 231,00 | 125 991 065,30 | |||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 67 955 173,90 | 68 520 125,10 | 98 037 223,80 | |||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 8 734 331,70 | 8 350 000,00 | 8 085 700,00 | |||||||
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 496 970,60 | |||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 8 606 590,70 | 6 567 710,90 | 5 233 100,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 330 000,00 | 541 000,00 | 502 600,00 | |||||||
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный | 1 188 727,60 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | |||||||
Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 1 060 665,50 | 2 081 395,00 | 2 135 470,90 | |||||||
I.2.3.4/1.3 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 200 | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 220 | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 226 | 837 500,00 | 837 500,00 | 837 500,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | |||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 766 500,00 | 766 500,00 | 766 500,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 443 500,00 | 443 500,00 | 443 500,00 | |||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||
Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
I.2.3.4/1.4 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 200 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 220 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | 226 | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | |
I.2.3.4/1.5 | Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | 300 | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | 310 | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | |
I.2.4 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 3150000 | 91 855 437,90 | 117 573 877,30 | 148 745 494,20 | ||
I.2.4.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | 108 | 04 | 09 | 3150100 | 91 709 136,50 | 117 427 575,90 | 148 599 192,80 | ||
I.2.4.1.1 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 3 055 831,70 | 3 121 726,70 | 3 121 726,70 | ||
I.2.4.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 3 055 831,70 | 3 121 726,70 | 3 121 726,70 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 200 | 2 961 759,20 | 3 028 482,70 | 3 028 482,70 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 210 | 2 510 606,10 | 2 577 329,60 | 2 577 329,60 | |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 211 | 1 906 808,80 | 1 956 564,90 | 1 956 564,90 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 212 | 14 846,40 | 14 846,40 | 14 846,40 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 213 | 588 950,90 | 605 918,30 | 605 918,30 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 220 | 435 911,30 | 435 911,30 | 435 911,30 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 290 | 15 241,80 | 15 241,80 | 15 241,80 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 300 | 94 072,50 | 93 244,00 | 93 244,00 | |
I.2.4.1.2 | Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 88 653 304,80 | 114 305 849,20 | 145 477 466,10 | ||
I.2.4.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 88 403 304,80 | 114 055 849,20 | 145 227 466,10 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 200 | 88 053 304,80 | 113 705 849,20 | 144 877 466,10 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 220 | 88 053 304,80 | 113 705 849,20 | 144 877 466,10 | |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 223 | 699 448,50 | 839 448,50 | 989 448,50 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 225 | 85 842 066,30 | 111 068 900,70 | 141775 017,60 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 27 340 000,00 | 42 620 000,00 | 63 750 000,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 23 150 000,00 | 36 200 000,00 | 54 100 000,00 | |||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 4 190 000,00 | 6 420 000,00 | 9 650 000,00 | |||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 26 610 000,00 | 29 700 000,00 | 32 610 000,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 23 000 000,00 | 25 600 000,00 | 28 030 000,00 | |||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 3 610 000,00 | 4 100 000,00 | 4 580 000,00 | |||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 31 892 066,30 | 38 748 900,70 | 45 415 017,60 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 28 822 066,30 | 35 048 900,70 | 41 115 017,60 | |||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 3 070 000,00 | 3 700 000,00 | 4 300 000,00 | |||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 226 | 1 511 790,00 | 1 797 500,00 | 2 113 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 450 000,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | |||||||
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание | 21 790,00 | 12 500,00 | 13 000,00 | |||||||
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) | 940 000,00 | 1 230 000,00 | 1 520 000,00 | |||||||
в том числе на: | ||||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 180 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 210 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | |||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | |||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 300 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 300 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | 310 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||
I.2.4.1.2/2 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 200 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 220 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | 226 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
в том числе: | ||||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
I.2.4.3 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150300 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | ||
I.2.4.3.1 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | ||
I.2.4.3.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 200 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 220 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 226 | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | |
I.2.4.4 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | ||
I.2.4.4/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 200 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 290 | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | |
I.3 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 108 | 04 | 11 | 83 030,00 | 58 500,00 | 0,00 | |||
I.3.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 11 | 1000000 | 83 030,00 | 58 500,00 | 0,00 | ||
I.3.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 11 | 1003600 | 24 530,00 | ||||
I.3.1.1/1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 24 530,00 | ||||
I.3.1.1/1.1 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 24 530,00 | |||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 200 | 24 530,00 | |||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 220 | 24 530,00 | |||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 226 | 24 530,00 | |||
I.3.1.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 58 500,00 | 58 500,00 | |||
I.3.1.2/1 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
Расходы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 200 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 220 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 226 | 58 500,00 | 58 500,00 | ||
II | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 108 | 09 | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | ||||
II.1 | Санитарно-оздоровительная помощь | 108 | 09 | 05 | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | |||
II.1.1 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 108 | 09 | 05 | 4750000 | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | ||
II.l.1.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | ||
II.l.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | |
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 200 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | |
Прочие расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 290 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | |
II.l.1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 11 308,10 | 11 464,80 | 11 464,80 | ||
II.l.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 11 308,10 | 11 464,80 | 11 464,80 | |
Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 200 | 10 407,40 | 10 564,10 | 10 564,10 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 210 | 6 003,70 | 6 160,40 | 6 160,40 | |
Заработная плата | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 211 | 4 473,70 | 4 590,50 | 4 590,50 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 213 | 1 530,00 | 1 569,90 | 1 569,90 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 220 | 4 403,70 | 4 403,70 | 4 403,70 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 300 | 900,70 | 900,70 | 900,70 | |
III | Социальная программа | 108 | 10 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
III.1 | Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы | 108 | 10 | 03 | 1008800 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
III.1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Социальные выплаты | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 200 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 260 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия по социальной помощи населению | 108 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | 262 | 70 000,00 | |||
Приложение 3
Распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2011-2013 годы по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 27 декабря 2010 г. N 829-р)
NN п/п |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Наименование расходов в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Сумма бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Ответственные исполнители | Перечень представляемых материалов и правовых актов для открытия финансирования | Сроки представления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Федеральное дорожное агентство | 298 950 674,90 | 267 574 881,40 | 303 226 275,30 | ||||||||
02 | Национальная оборона | ||||||||||
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | |||||||||
02 | 04 | 2090000 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | ||||||||
02 | 04 | 2090000 | 012 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | в объеме выделенных лимитов | Бурносов Н.И. | Государственные контракты на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | |||
I | 04 | Национальная экономика | 298 869 030,70 | 267 563 080,50 | 303 214 474,40 | ||||||
I.1 | 04 | 08 | Транспорт | 586 586,40 | 345 000,00 | 55 000,00 | |||||
I.1.1 | 04 | 08 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 47 730,00 | ||||||
I.1.1.1 | 04 | 08 | 1003600 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 47 730,00 | ||||||
I.1.1.1.1 | 04 | 08 | 1003603 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | 47 730,00 | ||||||
I.1.1.1.1/1 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 47 730,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших внедренческих работ, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2011 год и по процедуре размещения госзаказа | I квартал 2011 г. | ||
2. Государственные контракты на выполнение внедренческих работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.1.1.2 | 04 | 08 | 1005900 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 483 856,40 | 290 000,00 | |||||
I.1.1.2/1 | 04 | 08 | 1005900 | 003 | Бюджетные инвестиции | 378 856,40 | 185 000,00 | Астахов И.Г. | 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год | В сроки, установленные Минэкономразвития России | |
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
I.1.1.2/2 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 105 000,00 | 105 000,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших внедренческих работ, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2011 год и по процедуре размещения госзаказа | I квартал 2011 г. | |
2. Государственные контракты на выполнение внедренческих работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.1.2 | 04 | 08 | 3170000 | Другие виды транспорта | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||||
I.1.2.1 | 04 | 08 | 3170101 | Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколон войскового типа | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||||
I.1.2.1/1 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | Субсидии юридическим лицам | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Бурносов Н.И. | 1. Внесение предложений при необходимости в установленном порядке в проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 195 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа" | I квартал 2011 г. |
2. Проект распорядительного акта о предоставлении субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа | I квартал 2011 г. | ||||||||||
3. Формирование перечня получателей субсидий за счет средств федерального бюджета любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа | В течение года | ||||||||||
I.2 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 298 199 414,30 | 267 159 580,50 | 303 159 474,40 | |||||
I.2.1 | 04 | 09 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 231 421,60 | 205 969,10 | 198 136,10 | ||||
I.2.1.1 | 04 | 09 | 0010400 | Центральный аппарат | 227 307,00 | 201 854,50 | 194 021,50 | ||||
I.2.1.1/1 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 227 307,00 | 201 854,50 | 194 021,50 | Бурносов Н.И. Солодков А.Е. (в части процедуры размещения госзаказа) | 1. Утвержденая бюджетная смета на содержание центрального аппарата (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
2. План прочих расходов на содержание центрального аппарата на 2011 год. | |||||||||||
3. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение работ и оказание услуг. | .-//- | ||||||||||
4. Государственные контракты на проведение работ и оказание услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.2.1.2 | 04 | 09 | 0010800 | Выплаты независимым экспертам | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
I.2.1.2/1 | 04 | 09 | 0010800 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
I.2.1.3 | 04 | 09 | 0019500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | ||||
I.2.1.3/1 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 4 094,60 | 4 094,60 | 4 094,60 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
I.2.3 | 04 | 09 | 0930000 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | ||||
I.2.3.1 | 04 | 09 | 0936600 | Специальные объекты | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | ||||
I.2.3.1/1 | 04 | 09 | 0936600 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 5 659,40 | 3 074,50 | 3 074,50 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |
I.2.4 | 04 | 09 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 186 223 674,40 | 149 376 659,60 | 154 212 769,60 | ||||
I.2.4.1 | 04 | 09 | 1004600 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 25 713 090,40 | 6 157 400,00 | 6 566 800,00 | ||||
I.2.4.1.1 | 04 | 09 | 1004601 | Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе | 19 296 660,00 | 630 600,00 | 0,00 | ||||
I.2.4.1.1/1 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
I.2.4.1.1/2 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | Бюджетные инвестиции | 11 220 900,00 | 630 600,00 | 0,00 | Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. | 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год | В сроки, установленные Минэкономразвития России |
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 7) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
I.2.4.1.1/3 | 04 | 09 | 1004601 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 7 870 560,00 | 0,00 | 0,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий |
I.2.4.1.1/4 | 04 | 09 | 1004601 | 340 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
I.2.4.1.2 | 04 | 09 | 1004602 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | ||||
1.2.4.1.2/1 | 04 | 09 | 1004602 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 6 416 430,40 | 5 526 800,00 | 6 566 800,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий |
I.2.4.2 | 04 | 09 | 1004700 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | ||||
I.2.4.2/1 | 04 | 09 | 1004700 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий |
I.2.4.3 | 04 | 09 | 1004800 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" | 302 340,00 | 258 610,00 | 0,00 | ||||
04 | 09 | 1004700 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 302 340,00 | 258 610,00 | 0,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий | |
I.2.4.4 | 04 | 09 | 1007200 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | 0,00 | ||||
04 | 09 | 1007200 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1 222 944,00 | 1 551 430,00 | 0,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий | |
I.2.4.5 | 04 | 09 | 1008103 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 158 565 300,00 | 140 969 219,60 | 147 195 969,60 | ||||
I.2.4.5.1 | 04 | 09 | 1008103 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 158 565 300,00 | 140 969 219,60 | 147 195 969,60 | ||||
I.2.4.5.1/1 | 04 | 09 | 1008103 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 789 900,00 | 789 900,00 | 789 900,00 | |||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | Лобачева А.В. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | |||||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 427 500,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | ||||||||
из них: | |||||||||||
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
Создание автоматизированной систем метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | |||||||
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 45 500,00 | 46 500,00 | 65 500,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 32 000,00 | 31 000,00 | 12 000,00 | 2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | |||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | ||||||||
из них: | |||||||||||
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 4) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | |||||||||||
I.2.4.5.1/2 | 04 | 09 | 1008103 | 003 | Бюджетные инвестиции | 94 526 849,30 | 94 545 836,00 | 131 557 294,40 | |||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 6 051 359,90 | 5 885 605,00 | 5 566 229,10 | Чурилов С.Н. Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. | 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на разработку предпроектной и проектной документации, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год (далее - Перечень), со сноской "6". | В сроки, установленные Минэкономразвития России | |||||
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (формы 5) | После утверждения Перечня | ||||||||||
3. Задания на разработку проектной и предпроектной документации на 2011 год | .-//- | ||||||||||
Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 67 955 173,90 | 68 520 125,10 | 98 037 223,80 | 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год (далее - Перечень), со сноской "6". | В сроки, установленные Минэкономразвития России | ||||||
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения | 8 734 331,70 | 8 350 000,00 | 8 085 700,00 | Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. | 2. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение побъектного распределения государственных капитальных вложений на весь период реализации инвестиционных проектов, начинаемых в 2011 году, в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы" в целях создания условий для размещения государственного заказа по объектам строительства и реконструкции. | .-//- | |||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) | 8 606 590,70 | 6 567 710,90 | 5 233 100,00 | 3. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 7; 8) | После утверждения Перечня | ||||||
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 496 970,60 | 4. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | После утверждения Перечня | ||||||
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный | 1 188 727,60 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | ||||||||
Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства | 330 000,00 | 541 000,00 | 502 600,00 | ||||||||
Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 1 060 665,50 | 2 081 395,00 | 2 135 470,90 | Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 8) | После утверждения Перечня | |||||
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | После утверждения Перечня | ||||||||||
I.2.4.5.1/3 | 04 | 09 | 1008103 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | |||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о проведении мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования | I квартал 2011 г. | |||||
2. Государственный контракт на изготовление специальной полиграфической продукции для проведения мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | После проведения конкурсов | ||||||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | Малышева А.В. | 1. Подготовка Плана мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2011 год. | I квартал 2011 г. | |||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 766 500,00 | 766 500,00 | 766 500,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспечеризации на автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 443 500,00 | 443 500,00 | 443 500,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" в части развития современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | I квартал 2011 г. | |||||
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | .-//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2011 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" на 2011 год | I квартал 2011 г. | |||||
2. Государственные контракты на информационное обеспечение дорожного хозяйства и по иным расходам на централизованные мероприятия на 2011 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Бурносов Н.И. | 1. План практических семинаров по передаче передового опыта внедрению новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2011 год. | I квартал 2011 г. | |||||
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение практических семинаров по передаче передового опыта внедрению новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2011 год | .-//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ, связанных с проведением семинаров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||
из них: | |||||||||||
Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" (приобретение оборудования). | I квартал 2011 г. | |||||
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг. | .-//- | ||||||||||
3. Госконтракты на проведение работ по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.2.4.5.1/4 | 04 | 09 | 1008103 | 015 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 346 000,00 | 435 000,00 | 505 000,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта о плане научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2011 год по подпрограмме "Автомобильные дороги". | I квартал 2011 г. |
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. | .-//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом НИОКР в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.2.4.5.1/5 | 04 | 09 | 1008103 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 16 800 000,00 | 9 800 000,00 | 7 000 000,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | 1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федераци от 22 апреля 2010 г. N 278" | IV квартал 2010 г. |
2. Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием" | .-//- | ||||||||||
3. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий | ||||||||||
I.2.4.5.1/6 | 04 | 09 | 1008103 | 550 | Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта | 42 165 050,70 | 31 460 983,60 | 5 406 275,20 | Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. | 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год (далее - Перечень), со сноской "6". | В сроки, установленные Минэкономразвития России |
2. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение побъектного распределения государственных капитальных вложений на весь период реализации инвестиционных проектов, начинаемых в 2011 году, в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы" в целях создания условий для размещения государственного заказа по объектам строительства и реконструкции. | .-//- | ||||||||||
3. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 7) | После утверждения Перечня | ||||||||||
4. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | После утверждения Перечня | ||||||||||
I.2.4.5.1/7 | 04 | 09 | 1008103 | 554 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | 1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федераци от 22 апреля 2010 г. N 278" | IV квартал 2010 г. |
2. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий | ||||||||||
I.2.5 | 04 | 09 | 1020000 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
I.2.5/1 | 04 | 09 | 1020101 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | 1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О предоставлении субсидий в 2011 году бюджету Республики Хакасия на софинансирование реконструкции автомобильной дороги Саяногорск-Майнская ГЭС-Черемушки и искусственных сооружений на ней" | IV квартал 2010 года |
I.2.6 | 04 | 09 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 111 488 658,90 | 117 573 877,30 | 148 745 494,20 | ||||
I.2.6.1 | 04 | 09 | 3150101 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 3 055 831,70 | 3 121 726,70 | 3 121 726,70 | ||||
I.2.6.1/1 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3 055 831,70 | 3 121 726,70 | 3 121 726,70 | Бурносов Н.И. | Утвержденные бюджетные сметы на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
I.2.6.2 | 04 | 09 | 3150102 | Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог | 88 653 304,80 | 114 305 849,20 | 145 477 466,10 | ||||
I.2.6.2/1 | 04 | 09 | 3150102 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 88 403 304,80 | 114 055 849,20 | 145 227 466,10 | |||
Коммунальные услуги | 699 448,50 | 839 448,50 | 989 448,50 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 85 842 066,30 | 111 068 900,70 | 141 775 017,60 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 27 340 000,00 | 42 620 000,00 | 63 750 000,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 23 150 000,00 | 36 200 000,00 | 54 100 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 4 190 000,00 | 6 420 000,00 | 9 650 000,00 | Астахов И.Г. Кугценко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 26 610 000,00 | 29 700 000,00 | 32 610 000,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские | 23 000 000,00 | 25 600 000,00 | 28 030 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 3 610 000,00 | 4 100 000,00 | 4 580 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2.3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 31 892 066,30 | 38 748 900,70 | 45 415 017,60 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 28 822 066,30 | 35 048 900,70 | 41 115 017,60 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 3 070 000,00 | 3 700 000,00 | 4 300 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 1 511 790,00 | 1 797 500,00 | 2 113 000,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) | 940 000,00 | 1 230 000,00 | 1 520 000,00 | ||||||||
в том числе на: | |||||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 180 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального | 210 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 300 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика " на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 2) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание | 21 790,00 | 12 500,00 | 13 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 гол в разрезе бюджетополучателей (форма 4) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 450 000,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
I.2.6.2/2 | 04 | 09 | 3150102 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект рапорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. | I квартал 2011 г. | |||||
2. Государственные контракты на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После проведения конкурсов | ||||||||||
I.2.6.3 | 04 | 09 | 3150200 | Поддержка дорожного хозяйства | 19 633 221,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
1.2.6.3.1 | 04 | 09 | 3150203 | Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | 1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2009 г. N 323" | IV квартал 2010 года | |
I.2.6.3.1/1 | 04 | 09 | 3150203 | 010 | Фонд софинансирования | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
I.2.6.3.2 | 04 | 09 | 3150205 | Софинансирование строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. | 1. Разработка проекта постановления правительства Российской Федерации "О предоставлении субсидий в 2011 году бюджету Республики Алтай на софинансирование ивестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул | IV квартал 2010 года | |
I.2.6.3.2/1 | 04 | 09 | 3150205 | 010 | Фонд софинансирования | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
I.2.6.3.3 | 04 | 09 | 3150206 | Капитальный ремон и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 11 333 221,00 | 0,00 | 0,00 | Кущенко Т.М. Астахов И.Г. | 1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 655" | IV квартал 2010 года | |
I.2.6.3.3/1 | 04 | 09 | 3150206 | 010 | Фонд софинансирования | 11 333 221,00 | 0,00 | 0,00 | |||
I.2.6.4 | 04 | 09 | 3150302 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | ||||
I.2.6.4/1 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 33 642,40 | 33 642,40 | 33 642,40 | Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. | 1. План мероприятий по реализации федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" | I квартал 2011 г. |
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. | .-//- | ||||||||||
I.2.6.5 | 04 | 09 | 3159500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | ||||
I.2.6.4/1 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 112 659,00 | 112 659,00 | 112 659,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
I.3 | 04 | 11 | Прикладные и научные иследования в области национальной экономики | 83 030,00 | 58 500,00 | 0,00 | |||||
I.3.1 | 04 | 11 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 83 030,00 | 58 500,00 | 0,00 | ||||
I.3.1.1 | 04 | 11 | 1003600 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 24 530,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
I.3.1.1.1 | 04 | 11 | 1003603 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | 24 530,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
I.3.1.1.1/1 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 24 530,00 | 0,00 | 0,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта о плане научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2011 год по подпрограмме "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | I квартал 2011 г. |
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта. | .-//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.3.1.2 | 04 | 11 | 1003600 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | ||||
I.3.1.2/1 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о плане научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2011 год по подпрограмме "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | I квартал 2011 г. |
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта. | .-//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
II. | 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | ||||||
II.1 | 09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | |||||
II.1.1 | 09 | 05 | 4750000 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 11 644,20 | 11 800,90 | 11 800,90 | ||||
II.1.1.1 | 09 | 05 | 4759500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 336,10 | 336,10 | 336,10 | ||||
II.1.1.1/1 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 336,10 | 336,10 | 336,10 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
II.1.1.2 | 09 | 05 | 4759900 | Выполнение деятельности подведомственных учреждений | 11 308,10 | 11 464,80 | 11 464,80 | ||||
09 | 05 | 4759900 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11308,10 | 11 464,80 | 11 464,80 | Бурносов Н.И. | Утвержденные бюджетные сметы на содержание подведомственных учреждений (форма 11) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |
III. | 10 | Социальная политика | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
III.1 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
III.1.1 | 10 | 03 | 1088000 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
III.1.1.1 | 10 | 03 | 1008851 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
III.1.1.1/1 | 10 | 03 | 1008851 | 005 | Социальные выплаты | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | Бурносов Н.И. | 1. Списки сотрудников Росавтодора нуждающихся в улучшении жилищных условий | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
2. Распорядительный акт о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих |
Форма 1
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу
"Национальная экономика" на ____ год
______________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
NN п/п |
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений автомобильных дорог, наименование территорий и объектов | Сроки производства работ | По проектно-сметной документации | Подлежит выполнению до конца производства работ | Объем работ текущего года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
км | пог.м | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | км | пог.м | в ценах соответствующ их лет (тыс. руб.) | км | пог.м | тыс. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по Российской Федерации: | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
По управлениям автомагистралями и федеральным управлениям автомобильных дорог | |||||||||||
в том числе пообъектно | |||||||||||
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая.xls/капрем и рем дор и ИССО,БДД
Форма 2
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу
"Национальная экономика" на ____ год
______________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений автомобильных дорог, наименование территорий и объектов | Сроки разработки инженерного проекта, включая экспертизу | Общая стоимость проекта, в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению, тыс. руб. | Объем работ текущего года тыс. рублей | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого по Российской Федерации: | |||||
в том числе: | |||||
По управлениям автомагистралями, федеральным управлениям автомобильных дорог и межрегиональным дирекциям - всего | |||||
в том числе пообъектно: | |||||
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая.xls/ПИР на рем. кап.рем.
Форма 3
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу
"Национальная экономика" на ____ год
______________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений автомобильных дорог, наименование территорий и объектов | Объем работ/услуг/поставки текущего года, тыс. рублей | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Итого по Российской Федерации: | ||
в том числе: | ||
По управлениям автомагистралями и федеральным управлениям автомобильных дорог | ||
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая-xls/усл.по сод.имущ
Форма 4
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу
"Национальная экономика" на ____ год
______________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений автомобильных дорог, наименование территорий и объектов | Объем закупок | ||
---|---|---|---|
шт. | тыс. рублей | ||
1 | 2 | 3 | |
Итого по Российской Федерации: | |||
в том числе: | |||
По управлениям автомагистралями и федеральным управлениям автомобильных дорог | |||
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая.xls/усл.по сод.имущ (приоб.обору)
Форма 5
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на ____ год
Разработка предпроектной и проектной документации
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений а/д, межрегиональных дирекций и дирекций по строительству автодорог, наименование территорий и объектов | Характер работ (стр-во/рек-ция) | Сроки разработки проектной документации, включая экспертизу | Сроки утверждения проектной документации | Kaтегория | Общая стоимость проекта, включая экспертизу, тыс. руб. | Выполнение на начало текущего года, тыс. руб. | Объем работ, тыс. рублей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
существующая | перспективная | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по Российской Федерации: | |||||||||
в том числе: | |||||||||
По управлениям автомагистралями, федеральным управлениям автомобильных дорог и межрегиональным дирекциям | |||||||||
в том числе пообъектно: | |||||||||
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая.xls/прочие раб.(ПИР стр)
Форма 6
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на ____ год
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
NN п/п |
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений а/д, межрегиональных дирекций и дирекций по строительству автодорог, наименование территорий и объектов | Сроки производства работ | По проектно-сметной документации | Подлежит выполнению до конца строительства | Ввод мощностей | Объем работ тыс. рублей | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | в ценах соответствующих лет* | Мощность | в ценах соответствующих лет* | ||||||||||||||||||||
искусственное электросвещение | пешеходные переходы | барьерное ограждение | укрепительные сооружения | искусственное электросвещение | пешеходные переходы | барьерное ограждение | укрепительные сооружения | искусственное электросвещение | пешеходные переходы | барьерное ограждение | укрепительные сооружения | ||||||||||||
противооползневые мероприятия | водопропускные трубы | противооползневые мероприятия | водопропускные трубы | противооползневые мероприятия | водопропускные трубы | ||||||||||||||||||
км | пог. м | в том числе м | пог.м | м | м | тыс. руб. | км | пог. м | в том числе м | пог. м | м | м | тыс. руб. | км | пог. м | в том числе м | пог. м | м | м | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Итого по Российской Федерации: | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
По управлениям автомагистралями, федеральным управлениям автомобильных дорог и межрегиональным дирекциям | |||||||||||||||||||||||
в том числе пообъектно |
Визы:
Форма 7
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на ____ год
Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования федерального значения
и искусственных сооружений на них
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
NN п/п |
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений а/д, межрегиональных дирекций и дирекций по строительству автодорог, наименование территорий и объектов | Характеристика строительства | Сроки производcтва работ | По проектно-сметной документации | Подлежит выполнению до конца строительства | Ввод мощностей | Объем работ, тыс. руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | в текущих ценах* (тыс. руб.) | в ценах соответствующих лет** (тыс. руб.) | Мощность | в текущих ценах* (тыс. руб.) | в ценах соответствующих лет** (тыс. руб.) | |||||||||
км | пог. м | км | пог. м | км | пог. м | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Итого по Российской Федерации: | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
По управлениям автомагистралями, федеральным управлениям автомобильных дорог и межрегиональным дирекциям | ||||||||||||||
в том числе пообъектно |
Примечание:
* конкурсные торги состоялись до вступление в силу Федерального закона от 20 апреля 2007 N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
** конкурсные торги проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 апреля 2007 N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая xls/увел.осн.сред-спр.
Форма 8
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Объемы работ по оказанию государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на ____ год
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование направления расходования средств)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
NN п/п |
Наименование управлений автомагистралями, федеральных управлений автомобильных дорог, наименование территорий и объектов | Сроки производства работ | По проектно-сметной документации | Подлежит выполнению до конца строительства | Объем работ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | мощность | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | ввод мощностей | тыс. руб. | ||||||||||||
км | кв. м | пог. м | шт | км | кв. м | пог. м | шт | км | кв. м | пог. м | шт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого по Российской Федерации: | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
По управлениям автомагистралями и федеральным управлениям автомобильных дорог | |||||||||||||||||
в том числе пообъектно | |||||||||||||||||
Визы:
Формы Б 2011-2013 новая.xls/увел.осн.сред (для всех)
Форма 9
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование направления расходования средств) (наименование федеральной целевой программы)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
N п/п |
Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Заказщик - застройщик | Характер работ | Сроки стр-ва (начало - ввод) | По проектно-сметнои документации | Подлежит выполнению до конца строительства с начала текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования всего, тыс. рублей (гр. 17 + гр. 18) | в том числе из средств: | % долевого участия бюджета субъекта РФ (гр. 18/гр. 17*100) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | в ценах соответствующих лет** (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
км | в том числе пог. м | км | в том числе пог. м | в ценах соответствующих лет** (тыс. руб.) | км | в том числе пог. м | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | |||||||||
Всего | в том числе с привлечением кредита | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Итого по субъектам Российской Федерации | ||||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||
1.1 | Федеральные целевые программы (108 04 09 1000000) | ||||||||||||||||
1.1.1 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги" (108 04 09 1008103) | ||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (108 04 09 1008103 020 251) | |||||||||||||||||
в том числе пообъектно: | |||||||||||||||||
1.1.2 | Другие федеральные целевые программы (Мин Рз ПР ЦСР) | ||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Мин Рз ПР ЦСР ВР Код пред.статьи) | |||||||||||||||||
в том числе пообъектно: | |||||||||||||||||
1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (108 11 02 1020000) | ||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (108 04 09 1020000 020 251) | |||||||||||||||||
в том числе пообъектно: |
Визы:
Форма 10
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации
-------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование направления расходования средств
--------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование федеральной целевой программы)
Мин Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ
NN п/п |
Наименование направления расходования средств | Объем дорожных работ | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | в том числе из средств: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | ||||||||||||
км/пог.м | всего | в том числе по кварталам: | всего | в том числе по кварталам: | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого по субъектам Российской Федерации | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
1.1 | Федеральные целевые программы (108 04 09 1000000) | ||||||||||||
1.1.1 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги" (108 11 02 1008103) | ||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (108 04 09 1008103 020 251) | |||||||||||||
в том числе пообъектно: | |||||||||||||
1.1.2 | Другие федеральные целевые программы (Мин Рз ПР ЦСР) | ||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Мин Рз ПР ЦСР ВР Код пред.статьи) | |||||||||||||
в том числе пообъектно: | |||||||||||||
1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (108 04 09 1020000) | ||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (108 04 091020000 020 251) | |||||||||||||
в том числе пообъектно: |
Визы:
Форма 11
Утверждаю
Руководитель Федерального
дорожного агентства
_____________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ________________
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
+-------------+
¦ Коды ¦
+-------------¦
¦ ¦
+-------------¦
Наименование учреждения по ОКПО ¦ ¦
Главный распорядитель средств +-------------¦
федерального бюджета Федеральное дорожное агентство по СРРПБС ¦ ¦
+-------------¦
Раздел по ФКР ¦ ¦
+-------------¦
Подраздел по ФКР ¦ ¦
+-------------¦
Целевая статья по КЦСР ¦ ¦
+-------------¦
Вид расходов по КВР ¦ ¦
+-------------¦
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
+-------------¦
¦ ¦
+-------------+
Наименование | Операции сектора государственного управления | Сумма на год | ||
---|---|---|---|---|
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы | 200 | |||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||
Заработная плата | 211 | |||
Прочие выплаты | 212 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||
Оплата работ, услуг | 220 | |||
Услуги связи | 221 | |||
Транспортные услуги | 222 | |||
Коммунальные услуги | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | |||
Социальное обеспечение | 260 | |||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||
Прочие расходы | 290 | |||
Поступление нефинансовых активов | 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 900 |
Распоряжение Федерального дорожного агентства от 27 декабря 2010 г. N 829-р "Об утверждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства в рамках реализации Федерального закона от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" по направлениям расходования средств федерального бюджета
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 г.
Текст распоряжения официально опубликован не был
Обзор документа
Утверждены бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств Росавтодора как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011-2013 гг. в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и КОСГУ. Лимиты установлены по направлениям расходования средств.
Также установлено распределение функций структурных подразделений Агентства по 2 направлениям. Первое - подготовка к утверждению пообъектного распределения лимитов (ассигнований) 2011-2013 гг. по видам трат, направлениям расходования, получателям. Второе - разработка распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автотранспорта.