Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 12 февраля 2018 г. № 29 “О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149”

Обзор документа

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 12 февраля 2018 г. № 29 “О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149”

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1, ст. 2, ст. 10; № 32, ст. 3339; 2001, № 33, ст. 3429; № 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026; № 28, ст. 2790; № 30, ст. 3021; ст. 3027; № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886; ст. 2892; № 46, ст. 4443, ст. 4444; № 50, ст. 4844; № 52, ст. 5036; ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2803, № 34, ст. 3526; ст. 3535; № 52, ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21; № 19, ст. 1756; № 27, ст. 2717; № 42, ст. 4214; № 52, ст. 5572; ст. 5589; ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9; № 2, ст. 171; № 6, ст. 636; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5503; ст. 5504; 2007, № 1, ст. 28; № 17, ст. 1929; № 18, ст. 2117; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5424; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597; ст. 3617; № 48, ст. 5500; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18; № 7, ст. 785; № 15, ст. 1780; № 27, ст. 3383; № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532; № 48, ст. 5711; ст. 5733; № 51, ст. 6151; № 52, ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; ст. 2293; № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4185, ст. 4192; ст. 4198; № 40, ст. 4969; ст. 4971; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14; № 15, ст. 2041; № 27, ст. 3873; № 41, ст. 5635; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7030, ст. 7039; ст. 7056; 2012, № 26, ст. 3447; № 31, ст. 4316; ст. 4317, ст. 4334; № 47, ст. 6400; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7593; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; ст. 3480; № 30, ст. 4083; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5633; № 52, ст. 6983; 2014, № 11, ст. 1090; № 26, ст. 3389; № 30, ст. 4250; № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6655, ст. 6656, ст. 6664; № 52, ст. 7560, ст. 7561; 2015, № 10, ст. 1393, ст. 1395; № 29, ст. 4343; № 40, ст. 5468; № 45, ст. 6202; № 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911; № 22, ст. 3093; № 26, ст. 3861; № 27, ст. 4162, ст. 4277, ст. 4278, ст. 4279; № 49, ст. 6852; 2017, № 1, ст. 7; № 14, ст. 2007, № 30, ст. 4452, ст. 4458; № 31, ст. 4811; № 40, ст. 5751, ст. 5752; № 47, ст. 6841; № 49, ст. 7317; 2018, № 1, ст. 18), Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; 2011, № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965; № 40, ст. 5548; № 44, ст. 6272; 2012, № 20, ст. 2540; № 39, ст. 5270; № 44, ст. 6043; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; № 22, ст. 3225, № 49, ст. 6988; 2016, № 2, ст. 325; № 23, ст. 3330; № 24, ст. 3544; № 28, ст. 4741; 2017, № 28, ст. 4144; № 41, ст. 5980), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1290; 2015, № 16, ст. 2393; 2016, № 18, ст. 2632) приказываю:

1. Внести изменение в абзац второй пункта 13 Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149 (далее - Положение) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2016 г., регистрационный № 43799), дополнив словами «, вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная), проверяемый период.».

2. Изложить приложения №№ 1-6 к Положению в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель А.А. Жаров

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2018 г.
Регистрационный № 50297

Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
от 12.02.18 № 29

«Приложение № 1
к Положению об осуществлении внутреннего
финансового аудита, утверждённому приказом
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций от 26 мая 2016 г. № 149

(рекомендуемый образец)

    УТВЕРЖДАЮ
руководитель Роскомнадзора
ПЛАН
внутреннего финансового аудита
на 20 год
       
        от«__» _____________ 20__ г.     Коды
            Дата    
Наименование главного администратора бюджетных средств     Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Глава по БК    
Наименование бюджета     Федеральный бюджет по ОКТМО    
№ п/п Тема аудиторской проверки Объекты аудита Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная) Проверяемый период Срок проведения аудиторской проверки Ответственный исполнитель
1 2 3 4 5 6 7
                           

Приложение № 2
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149

(Рекомендуемый образец)

                                   АКТ

_________________________________________________________________________

  (наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита, срок

                               проведения

_________________________________________________________________________

 аудиторской проверки, должность, Ф.И.О. руководителя аудиторской группы

                             (проверяющего))

______________________                            «___»__________ 20___г.

 (населённый пункт)

     1. Основание проведения аудиторской проверки: ______________________

                            (приказ Роскомнадзора, от «__» _20__г. № ___,

_________________________________________________________________________

     2. Период, подлежащий аудиторской проверке: ________________________

     3. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность __________

                                                            (наименование

_________________________________________________________________________

                             объекта аудита)

в проверяемом периоде являлись __________________________________________

                (Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера объекта аудита

_________________________________________________________________________

       или лиц, исполнявших в проверяемом периоде их обязанности)

     4.  В  результате  проведённой  аудиторской   проверки   установлено

следующее:

_________________________________________________________________________

   (излагаются результаты аудиторских исследований вопросов программы

                          аудиторской проверки)

     5. Предложения (формируются  на  основании  результатов  аудиторской

проверки).

Приложение: согласно описи на ___ л. в ___ экз.

(должность)     «__» _____________ 20__ г.     (подпись)     (Ф.И.О.)

Экземпляр акта получил «___»__________ 20___г.

(должность)     «__» _____________ 20__ г.     (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149

(Рекомендуемый образец)

План
устранения выявленных нарушений и недостатков

________________________________________________________________________,

    (наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита)

проведённой с «___»________20___г.  по  «___»________20___г.  аудиторской

группой под руководством (проверяющим) __________________________________

                                             (должность, Ф.И.О.)

№ п/п Предложения, внесённые в акт аудиторской проверки Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению) Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков Срок выполнения Ответственные исполнители
1 2 3 4 5 6
                       
(должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149

(Рекомендуемый образец)

Информация
об устранении выявленных нарушений и недостатков

     Представляем  информацию  об  устранении  нарушений  и  недостатков,

выявленных в ходе

________________________________________________________________________,

    (наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита)

проведённой  в  период  с  «___»________20___г.  по  «___»________20___г.

аудиторской группой под руководством (проверяющим) ______________________

                                                  (должность, Ф.И.О.)

№ п/п Предложения, внесённые в акт аудиторской проверки Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению) Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков Срок выполнения Ответственные исполнители Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков
1 2 3 4 5 6 7
                           
(должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)
(должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149

(Рекомендуемый образец)

    УТВЕРЖДАЮ руководитель Роскомнадзора _________________________________ «_____» ____________________ 20___

Программа
аудиторской проверки
_____________________________
(тема аудиторской проверки)

1. Объекты аудита _______________________________________________________

2. Основание для проведения аудиторской проверки

_________________________________________________________________________

(реквизиты решения о  назначении  аудиторской  проверки,  № пункта  плана

внутреннего финансового аудита)

3. Вид аудиторской проверки _____________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки _________________________________

5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки

5.1. ____________________________________________________________________

5.2. ____________________________________________________________________

5.3. ____________________________________________________________________

6. Описание аудиторских процедур:

6.1. ____________________________________________________________________

6.2. ____________________________________________________________________

7 Ответственные исполнители:

7.1. ____________________________________________________________________

7.2. ____________________________________________________________________

8. Сроки проведения аудиторских процедур:

8.1. ____________________________________________________________________

8.2. ____________________________________________________________________

(должность)     подпись     Ф.И.О.     дата

Приложение № 6
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита,
утверждённому приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
от 26 мая 2016 г. № 149

(Рекомендуемый образец)

Отчёт
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

        на «__» _____________ 20__ г.         Коды
                Дата    
Наименование главного администратора бюджетных средств     Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций     Глава по БК    
Наименование бюджета     Федеральный бюджет     по ОКТМО    

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя Код строки Значения показателя
1 2 3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек 010    
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита 011    
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц 020    
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля 021    
достоверности бюджетной отчетности 022    
экономности и результативности использования бюджетных средств 023    
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц 030    
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок 031    
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц 040    
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц 050    
из них: количество исполненных рекомендаций 051    
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц 060    
из них: количество исполненных предложений 061    

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя Код строки Количество (единиц) Объем (тыс. руб.) Динамика нарушений и недостатков
(тыс. руб.) (%)
1 2 3 4 5 6
Нецелевое использование бюджетных средств 010                
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) 020                
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством 030                
Нарушения правил ведения бюджетного учета 040                
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности 050                
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями 060                
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета 070                
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов 080                
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля 090     X X    
Прочие нарушения и недостатки 100                
(должность)     (подпись)     (Ф.И.О.) «__» _____________ 20__ г.».

Обзор документа


Скорректирован порядок проведения в Роскомнадзоре внутреннего финансового аудита.

В плане мероприятий необходимо указывать в т. ч. вид проверки (камеральная, выездная, комбинированная), проверяемый период.

Обновлены формы документов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: