Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение префектуры Южного административного округа г. Москвы от 29 января 2015 г. N 01-41-58 “Об утверждении Регламента осуществления префектурой Южного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы”

Обзор документа

Распоряжение префектуры Южного административного округа г. Москвы от 29 января 2015 г. N 01-41-58 “Об утверждении Регламента осуществления префектурой Южного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы”

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы":

1. Назначить первого заместителя префекта - руководителя контрактной службы Юсипова Н.А. ответственным за осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.

2. Возложить функции ведомственного контроля в сфере закупок на должностных лиц сектора финансового контроля префектуры.

3. Утвердить Регламент осуществления префектурой Южного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (приложение).

4. Первому заместителю префекта - руководителю контрактной службы Юсипову Н.А. в срок не позднее 5 рабочих дней обеспечить размещение Регламента на официальном сайте префектуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Префект А.В. Челышев

Приложение
к распоряжению префектуры Южного
административного округа г. Москвы
от 29 января 2015 г. N 01-41-58

Регламент
осуществления префектурой Южного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - Регламент) устанавливает порядок проведения префектурой Южного административного округа города Москвы (далее - префектура) ведомственного контроля за соблюдением законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - ведомственный контроль).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП.

1.3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - законодательство в сфере закупок) государственными казенными учреждениями города Москвы и государственными бюджетными учреждениями города Москвы, в отношении государственных бюджетных учреждений города Москвы, в отношении которых префектура осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные заказчики), в том числе контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок.

В случае предоставления государственным автономным учреждениям города Москвы и государственным унитарным предприятиям города Москвы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджета города Москвы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности префектура осуществляет ведомственный контроль в отношении указанных заказчиков.

1.4. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок префектура осуществляет проверку соблюдения подведомственными заказчиками требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе:

1.4.1. Соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

1.4.2. Порядка обоснования закупок и формы такого обоснования.

1.4.3. Соблюдения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов города Москвы.

1.4.4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснованности невозможности применения предусмотренных законодательством в сфере закупок методов определения начальной (максимальной) цены контракта, контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

1.4.5. Соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок.

1.4.6. Соблюдения требований, касающихся закупок товаров, работ, услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых пользуются приоритетные продукты и технологии.

1.4.7. Соблюдения требований в отношении предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта.

1.4.8. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.4.9. Соблюдения формы принятия заказчиком решения об осуществлении закупок, требований к структуре и разделам контракта, структуре технического задания.

1.4.10. Соблюдения требований к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения.

1.4.11. Соблюдения требований по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.

1.4.12. Обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта.

1.4.13. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.4.14. Соблюдения требований о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

1.4.15. Соблюдения установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

1.4.16. Соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта.

1.4.17. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

1.4.18. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.5. Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных заказчиков.

1.5.1. Плановые проверки осуществляются на основании Плана проверок, формируемого на год и утверждаемого префектом, в порядке, установленном разделом II Регламента.

1.5.2. Внеплановые проверки осуществляются в порядке, установленном разделом III Регламента, на основании решения префекта, принятого в связи с:

1.5.2.1. поручениями Мэра Москвы, Правительства Москвы;

1.5.2.2. запросами членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской городской Думы.

1.5.2.3. постановлениями и мотивированными обращениями правоохранительных органов, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, государственных органов города Москвы, органов местного самоуправления, граждан и организаций, в том числе поступивших в рамках осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

1.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и камеральных проверок.

1.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного заказчика.

1.6.2. В ходе проверок проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности подведомственного заказчика. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, касающимся исполнения контрактов и использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, иным документам подведомственного заказчика в сфере закупок, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц подведомственного заказчика. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров и другими действиями по контролю.

1.6.2. Камеральная проверка осуществляется по месту нахождения префектуры на основании представленных по ее запросу контрактов, отчетности и иной документации, касающейся предмета контроля.

1.7. Решение о форме проведения проверки принимает префект.

1.8. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении подведомственных заказчиков осуществляется инспекцией, включающей в себя уполномоченных должностных лиц префектуры, а также иных должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки (далее - Инспекция).

В состав Инспекции должно входить не менее двух человек. Инспекцию возглавляет руководитель инспекции.

Префектура вправе привлекать иные организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок. При использовании результатов работы привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам проверок несут члены инспекции, подписавшие акт проверки.

1.9. Полномочия по осуществлению ведомственного контроля возлагаются на должностных лиц сектора финансового контроля.

1.10. Численность и персональный состав уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, а также изменения численности и персонального состава уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, решения о проведении проверок, установлении и изменении сроков осуществления проверок, программа проверки, включающая перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки утверждается распоряжением префектуры.

1.11. Деятельность Инспекции основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.12. При проведении плановых и внеплановых проверок члены Инспекции имеют право:

1.12.1. Запрашивать в письменной форме, в форме электронного документа, документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, в форме электронного документа, необходимые для проведения проверки в соответствии с программой проверки.

1.12.2. При осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлению служебных удостоверений и правового акта префектуры о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимает подведомственный заказчик, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации (в необходимых случаях проводить фотосъемку, видеозапись, копирование документов).

1.13. Члены Инспекции при проведении проверки обязаны:

1.13.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок.

1.13.2. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные правовые акты города Москвы.

1.13.3. Проводить проверки на основании и в соответствии с правовым актом о проведении проверки.

1.13.4. Посещать помещения и территории подведомственного заказчика в целях проведения проверки только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения проверки.

1.13.5. Знакомить представителя подведомственного заказчика с правовым актом о проведении проверки, об изменении состава Инспекции, а также с результатами проверки.

1.13.6. Члены Инспекции при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых проверок, достоверность информации и объективность выводов, содержащихся в актах, их соответствие действующему законодательству и иным правовым актам, наличие и правильность выполненных расчетов, подтверждающих суммы выявленных нарушений.

1.14. Представитель подведомственного заказчика имеет право:

1.14.1. Присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.14.2. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов инспекции.

1.14.3. Обжаловать действия (бездействие) членов инспекции.

II. Порядок организации и проведения плановых проверок

2.1. Плановые проверки проводятся префектурой в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе подведомственными заказчиками, их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок.

2.2. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный префектом План проверки.

2.3. Формирование Плана проверок осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Главным контрольным управлением города Москвы проверках в целях исключения дублирования деятельности по контролю, а также с учетом особенностей и специфики деятельности подведомственных заказчиков.

2.4. План проверок утверждается префектом на очередной календарный год не позднее 10 октября текущего календарного года.

2.5. Допускается внесение изменений, утверждаемых приказом префекта, в план проверок в срок не позднее 2 (двух) месяцев до установленного планом проверок месяца начала проверки подведомственного заказчика, в отношении которого вносятся такие изменения, по следующим основаниям:

2.5.1. Изменение срока проведения плановой проверки.

2.5.2. Изменение формы проведения плановой проверки.

2.5.3. Изменение проверяемого периода времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика.

2.6. План проверок размещается на официальном сайте префектуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения плана проверок либо со дня внесения в него изменений.

2.7. План проверок содержит следующие сведения:

2.8.1. Наименование префектуры.

2.8.2. Наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого запланировано осуществление ведомственного контроля.

2.8.3. Цель и основания проверки.

2.8.4. Предмет проверки.

2.8.5. Период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика.

2.8.6. Форма проведения проверки (выездная или камеральная).

2.8.7. Срок проведения проверки (дату начала и дату окончания проверки).

2.8.8. План проверок может содержать иную информацию.

2.9. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного подведомственного заказчика и одного предмета проверки составляет не более 1 (одного) раза в год.

2.10. До начала осуществления плановой проверки должностные лица префектуры осуществляют подготовку:

2.10.1. Распоряжения о проведении плановой проверки, утверждаемого префектом (приложение 1 к настоящему Регламенту).

2.10.2. Уведомления о проведении плановой проверки.

2.10.3. Программы плановой проверки (приложение 2 к настоящему Регламенту).

2.11. Распоряжение о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведения:

2.11.1. Наименование префектуры.

2.11.2. Предмет проверки.

2.11.3. Основание (основания) проверки.

2.11.4. Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственных заказчиков, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе функцию по осуществлению закупок.

2.11.5. Состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности каждого члена Инспекции.

2.11.6. Дата начала и дата окончания проведения плановой проверки.

2.11.7. Проверяемый период.

2.12. Срок проведения плановой проверки не может составлять более чем 30 (тридцать) календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 30 (тридцать) календарных дней по решению префекта по следующим основаниям:

2.12.1. Отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета у подведомственного заказчика, необходимость восстановления им документов, требуемых для проведения проверки, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности.

2.12.2. Необходимость ожидания исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы.

2.12.3. Необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний экспертиз.

2.12.4. Необходимость исследования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг и (или) документов, находящихся не по месту нахождения подведомственного заказчика.

2.12.5. Наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки по причинам, независящим от Инспекции.

Общий срок проведения проверки не может составлять более чем 2 (два) месяца со дня начала проверки.

В случае несоблюдения лицами, действия (бездействие) которых проверяются, требований по предоставлению документов и информации, объяснений в письменной и устной формах, необходимых для проведения проверки в соответствии с программой проверки, поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации, срок проведения проверки продляется, но при этом общий срок проведения проверки не должен быть более чем 6 (шесть) месяцев.

2.13. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведения:

2.13.1. Наименование и реквизиты префектуры.

2.13.2. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки.

2.13.3. Предмет проверки.

2.13.4. Даты начала и окончания проведения плановой проверки.

2.13.5. Проверяемый период.

2.13.6. Документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления подведомственным заказчиком.

2.13.7. Информация о необходимости уведомления подведомственным заказчиком лиц, осуществляющих функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для данного подведомственного заказчика в проверяемый период.

К уведомлению о проведении плановой проверки прилагается копия распоряжения о проведении проверки с приложением программы проверки и перечня запрашиваемых документов и материалов.

2.14. Программа плановой проверки должна содержать:

2.14.1. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки.

2.14.2. Предмет проверки.

2.14.3. Форма проверки (выездная, камеральная).

2.14.4. Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственных заказчиков, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе функцию по осуществлению закупок.

2.14.5. Основание (основания) для проведения проверки.

2.14.6. Задачи проверки.

2.14.7. Метод проверки в зависимости от объема проверяемых вопросов (тематическая, комплексная).

2.14.8. Способ проверки (сплошная, выборочная).

2.14.9. Вопросы проверки.

2.14.10. Проверяемый период.

2.15. До начала плановой проверки Инспекция направляет в адрес подведомственного заказчика уведомление о проведении плановой проверки и программу плановой проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить данные документы в срок не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения плановой проверки, с обязательным приложением копии приказа о проведении плановой проверки.

2.16. Одновременно с уведомлением о проведении проверки и программой плановой проверки, не позднее срока, указанного в пункте 2.15 настоящего Регламента, Инспекция направляет в адрес подведомственного заказчика запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для проведения плановой проверки.

При наличии необходимости в представлении дополнительных материалов, документов и сведений Инспекция вправе направить в адрес подведомственного заказчика запрос о предоставлении указанных документов в любой период времени проведения плановой проверки.

2.17. Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, материалов, сведений, а также срок их представления.

В запросе о предоставлении документов должен быть установлен разумный срок для предоставления подведомственным заказчиком запрашиваемых документов и не должен быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

Документы и информация, необходимые для проведения проверки, представляются в подлиннике или представляются их копии, заверенные подведомственными заказчиками в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Информация также может быть получена посредством использования автоматизированных информационных системе, официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальных печатных изданий.

2.18. По результатам проведения плановой проверки составляется акт плановой проверки (приложение 3 к настоящему Регламенту). В случае если член Инспекции не согласен с выводами остальных членов Инспекции, он излагает письменно особое мнение.

2.19. При составлении акта плановой проверки учитываются все обстоятельства, установленные Инспекцией в период проведения плановой проверки.

2.20. Акт плановой проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

2.20.1. Вводная часть акта плановой проверки должна содержать:

- наименование префектуры;

- номер, дату и место составления акта;

- дату и номер распоряжения о проведении плановой проверки;

- основание проведения плановой проверки;

- состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности каждого члена Инспекции, принимавшего участие в составлении акта плановой проверки;

- наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) представителей подведомственного заказчика и лиц, присутствовавших при проведении плановой проверки.

- предмет плановой проверки;

- форму проверки (выездная, камеральная);

- задачи проверки;

- метод проверки в зависимости от объема проверяемых вопросов (тематическая, комплексная);

- проверяемый период;

- вопросы проверки;

- дату начала и дату окончания проверки;

- краткую информацию о подведомственном заказчике.

2.20.2. В мотивировочной части акта плановой проверки должны быть указаны:

- обстоятельства, установленные при проведении плановой проверки, на которых основываются выводы Инспекции;

- нормы законодательства, которыми руководствовалась Инспекция при составлении акта плановой проверки;

- сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе, оценка Инспекцией этих нарушений.

В конце мотивировочной части акта плановой проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем подведомственного заказчика мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии).

2.20.3. Резолютивная часть акта плановой проверки должна содержать:

- выводы Инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе, обосновывающие выводы Инспекции;

- сведения о направлении материалов плановой проверки в Главное контрольное управление города Москвы в случае выявления по результатам плановой проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения;

- сведения о направлении материалов плановой проверки в правоохранительные органы в случае выявления по результатам плановой проверки действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления;

- другие меры по устранению нарушений;

- предложения и рекомендации по результатам проверки.

2.21. Акт плановой проверки подписывается всеми членами Инспекции, проводившими плановую проверку, и утверждается префектом.

2.22. Копия Акта плановой проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена плановая проверка, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания, с сопроводительным письмом за подписью префекта.

2.23. По результатам рассмотрения акта проверки префект или уполномоченное им должностное лицо в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта плановой проверки принимает решение о необходимости направления требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

2.24. Материалы проверки и иные документы и информация, полученные (разработанные) Инспекцией в ходе проведения плановой проверки, хранятся не менее чем пять лет со дня окончания проверки.

III. Порядок организации и проведения внеплановых проверок

3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются решение префекта, оформляемое распоряжением префектуры (приложение 1 к настоящему Регламенту), и указанные в пункте 1.5.2 настоящего Регламента обстоятельства.

3.2. Распоряжение о проведении внеплановой проверки должно содержать следующие сведения:

3.2.1. Наименование префектуры.

3.2.2. Состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности каждого члена Инспекции.

3.2.3. Предмет внеплановой проверки.

3.2.4. Основания внеплановой проверки.

3.2.5. Дату начала и дату окончания проведения внеплановой проверки.

3.2.6. Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственных заказчиков, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе функцию по осуществлению закупок.

3.3. Срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 30 (тридцать) календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 30 (тридцать) календарных дней по решению префекта по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Регламента.

Общий срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 2 (два) месяца, за исключением случаев, указанных в пункте 2.12 настоящего Регламента. Максимальный срок проведения проверки не может составлять более чем 6 (шесть) месяцев.

3.4. При проведении внеплановой проверки копия распоряжения о проведении внеплановой проверки направляется с уведомлением о проведении внеплановой проверки руководителю подведомственного заказчика непосредственно перед началом проверки, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала проверки.

Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить данные документы в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения внеплановой проверки.

3.5. Уведомление о проведении внеплановой проверки должно содержать следующие сведения:

3.6.1. Наименование и реквизиты префектуры.

3.6.2. Цель и основания проведения плановой проверки.

3.6.3. Предмет внеплановой проверки.

3.6.4. Даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.

3.6.5. Документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления подведомственным заказчиком.

3.7. Одновременно с уведомлением о проведении внеплановой проверки Инспекция направляет в адрес подведомственного заказчика запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для проведения внеплановой проверки.

При наличии необходимости в представлении дополнительных материалов, документов и сведений Инспекция вправе направлять в адрес подведомственного заказчика необходимое количество запросов о предоставлении указанных документов в любой период времени проведения внеплановой проверки.

3.8. Запрос должен содержать четкое и однозначное изложение поставленных вопросов, перечень подлежащих истребованию документов, материалов, сведений.

В запросе должен быть установлен разумный срок для предоставления запрашиваемых документов, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

3.9. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки (приложение 3 к настоящему Регламенту). В случае если член Инспекции не согласен с выводами остальных членов Инспекции, он излагает письменно особое мнение.

3.10. При составлении акта внеплановой проверки учитываются все обстоятельства, установленные Инспекцией в период проведения внеплановой проверки.

3.11. Форма и содержание акта внеплановой проверки соответствуют форме и содержанию акта плановой проверки, установленных в пункте 2.20 настоящего Регламента, за исключением положений о проверяемом периоде.

3.12. Акт внеплановой проверки подписывается всеми членами Инспекции, присутствующими при проведении внеплановой проверки, и утверждается префектом.

3.13. Копия акта внеплановой проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена внеплановая проверка, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания, с сопроводительным письмом за подписью префекта.

3.14. Решение о необходимости направления требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам (приложение 5 к настоящему Регламенту) принимается префектом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта внеплановой проверки.

3.15. Материалы внеплановой проверки и иные документы и информация, полученные (разработанные) Инспекцией в ходе проведения внеплановой проверки, хранятся не менее пяти лет со дня окончания проверки.

4. Порядок составления и представления отчетности о результатах проверок

4.1. Отчетность о результатах проверок составляется сектором финансового контроля в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения Плана проверок, а также внеплановых проверок за отчетный календарный год, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок (далее - отчетность).

4.2. Отчетность предоставляется префекту для утверждения в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Отчетность представляется в Главное контрольное управление города Москвы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным в соответствии с формами, утвержденными Главным контрольным управлением города Москвы.

4.4. В состав отчетности включаются формы отчетов о результатах проверок по единой форме и сгруппированные по предметам проверок, проверенным объектам ведомственного контроля, проверяемым периодам, а также пояснительная записка, содержащая обобщенные сведения об основных результатах ведомственного контроля.

4.5. Уполномоченное должностное лицо префектуры вносит в автоматизированную информационную систему Главного контрольного управления города Москвы сведения о проверках в следующие сроки:

4.5.1. План проверок на очередной календарный год - до 15 октября текущего календарного года.

4.5.2. Решение о проведении плановой проверки - в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия приказа о проведении такой проверки.

4.5.3. Отчеты о проведении плановых и внеплановых проверок (приложение 4 к настоящему Регламенту) - в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания таких отчетов.

4.6. Информация о результатах проверки, оформленных в виде акта плановых и внеплановых проверок, подлежит размещению на официальном сайте префектуры не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения префектом акта проверки путем прикрепления электронного файла выписки из акта проверки и заполнения предусмотренных программным обеспечением официального сайта префектуры полей.

4.7. Выписка из акта проверки должна содержать:

4.7.1. Сведения о дате и номере акта проверки.

4.7.2. Сведения о дате и номере распоряжения префектуры о проведении проверки.

4.7.3. Наименование подведомственного заказчика, в отношении которого осуществлялся ведомственный контроль.

4.7.4. Период проведения проверки.

4.7.5. Сведения о результатах проверки, в том числе об отсутствии или наличии выявленных признаков нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе со ссылкой на те положения нормативных правовых актов, которые нарушены, а также с изложением обстоятельств осуществления закупок для государственных нужд города Москвы, в которых выявлены указанные признаки нарушения.

4.7.6. Сведения о принятых мерах воздействия.

4.8. В выписке из акта проверки должно быть обеспечено обезличивание персональных данных членов Инспекции префектуры, должностных лиц подведомственного заказчика, заявителя (физического лица, направившего обращение в префектуру с информацией о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе).

5. Заключительные положения

5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление выездных и камеральных проверок, несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации.

5.2. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на осуществление выездных и камеральных проверок, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3. Любые сведения и документы, полученные и (или) составленные в ходе проверок не могут быть переданы третьим лицам либо разглашены без предварительного письменного согласия лица, в отношении которого проводилась проверка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5.4. При осуществлении префектурой полномочий по внутреннему финансовому аудиту в рамках одного мероприятия по контролю могут быть реализованы полномочия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок.

Приложение 1
к Регламенту осуществления
префектурой ЮАО города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

                              Распоряжение

                          о проведении проверки

                        (на бланке префектуры ЮАО)

            О проведении __________________________ проверки

                         (указывается вид проверки

                          (плановая, внеплановая))

          соблюдения требований законодательства в сфере закупок

     В  соответствии  с постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014

N 488-ПП  "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в

сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

города Москвы", на основании пункта ____ Плана проверок префектуры Южного

административного    округа    города   Москвы,  осуществляемых  в  целях

обеспечения  ведомственного  контроля  в  сфере  закупок,  на 201_ год (в

случае    проведения    внеплановой    проверки   указывается  основание,

предусмотренное    пунктом   2.11  Порядка  осуществления  ведомственного

контроля    в   сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных    нужд    города  Москвы,  утвержденного  постановлением

Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП):

     1. Провести ____________________________________ проверку соблюдения

                  (указывается вид проверки плановая

                           или внеплановая)

законодательства Российской Федерации  и  иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, правовых актов города  Москвы о контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ,  услуг  для  обеспечения  государственных

нужд города Москвы в отношении __________________________________________

                                   (указывается полное и сокращенное

_________________________________________________________________________

    (при наличии) наименование и юридический адрес подведомственного

_________________________________________________________________________

       заказчика; в качестве субъекта контроля могут быть указаны

_________________________________________________________________________

 контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению

_________________________________________________________________________

                  закупок подведомственного заказчика)

     2.   Утвердить  Программу  проверки,  включающую  перечень  основных

вопросов проверки (приложение к приказу)

     3. Сформировать инспекцию для проведения проверки в составе:

     Руководитель инспекции: ____________________________________________

     Члены инспекции: ___________________________________________________

                      (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц префектуры,

_________________________________________________________________________

Ф.И.О. иных должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями,

_________________________________________________________________________

               необходимыми при проведении данной проверки)

     4*.    Привлечь    к  проведению  проверки  в  качестве  независимых

консультантов и экспертов следующих лиц: ________________________________

                                       (Ф.И.О., должность, место работы,/

_________________________________________________________________________

    наименование организации в случае привлечения юридического лица)

     5. Проверку провести в срок ________________________________ 201_ г.

по ________________________________ 201_ г. включительно.

     6**. Проверку провести за период с ______________________ 201_ г. по

______________________ 201_ г.

     7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить на

_________________________________________________________________________

  (указывается должность, Ф.И.О. лица, ответственного за осуществление

_________________________________________________________________________

                 контроля за исполнением данного приказа)

------------------------------

* Пункт приказа подлежит включению случае, если префектура ЮАО привлекла иную организацию, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок.

** Пункт 6 приказа заполняется при проведении плановой проверки.

Префект

                            (подпись)                   инициалы, фамилия

Приложение 2
к Регламенту осуществления
префектурой ЮАО города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

                                Программа

       плановой (внеплановой) проверки соблюдения законодательства

         Российской Федерации и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе

          в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

             государственных нужд города Москвы в отношении

_________________________________________________________________________

       (указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование

             подведомственного заказчика и юридический адрес

                       подведомственного заказчика)

     1. Основание для проведения проверки: ______________________________

                                              (указывается пункт Плана

_________________________________________________________________________

   проверок префектуры ЮАО на 201_ год или основание, предусмотренное

_________________________________________________________________________

   пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере

_________________________________________________________________________

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города

_________________________________________________________________________

Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы

_________________________________________________________________________

                         от 27.08.2014 N 488-ПП)

     2. Задачи проверки: ________________________________________________

                         (указывается на выявление нарушений, допущенных

_________________________________________________________________________

  подведомственными заказчиками с указанием полного наименования такого

_________________________________________________________________________

заказчика при принятии ими конкретных (определенных) решений и совершении

_________________________________________________________________________

  действий (бездействия) в сфере закупок (может быть указан реестровый

_________________________________________________________________________

    номер процедуры), своевременность и полнота устранения выявленных

_________________________________________________________________________

    нарушений; на выявление причин и условий, способствующих принятию

_________________________________________________________________________

  подведомственными заказчиками с указанием полного наименования такого

_________________________________________________________________________

  заказчика не соответствующих законодательству в сфере закупок решений,

_________________________________________________________________________

    совершению неправомерных действий (бездействия) в сфере закупок)

     3. Вопросы проверки: _______________________________________________

                          (указываются вопросы из перечня, содержащегося

_________________________________________________________________________

   в пункте 1.5 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере

_________________________________________________________________________

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города

_________________________________________________________________________

        Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы

_________________________________________________________________________

                         от 27.08.2014 N 488-ПП)

     4.    Проверяемый    период  (указывается  при  проведении  плановой

проверки)    или    реестровый(е)    номер(а)   закупки(ок)  (контракта*)

(указывается при проведении внеплановой проверки).

------------------------------

* При проверке контракта указывается дата, номер и реестровый номер такого контракта.

Приложение 3
к Регламенту осуществления
префектурой ЮАО города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

                                   Акт

                  плановой (внеплановой) проверки N ___

в отношении _____________________________________________________________

            (указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование

                            подведомственного заказчика)

"__" __________ 201_ г.                                         г. Москва

                       Вводная часть акта проверки

     1. Основание для проведения проверки:

     1.1. _______________________________________________________________

            (указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях

_________________________________________________________________________

  обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 201_ год или

_________________________________________________________________________

      основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления

_________________________________________________________________________

   ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для

_________________________________________________________________________

      обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного

_________________________________________________________________________

       постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)

     1.2. _______________________________________________________________

            (указываются реквизиты распоряжения префектуры о проведении

                                     проверки)

     2. Предмет проверки ________________________________________________

                           (указывается из преамбулы программы проверки)

     3*. Проверяемый период _____________________________________________

                            (указывается из пункта 4 программы проверки)

     4. Вопросы проверки:

     4.1. _______________________________________________________________

     4.2. _______________________________________________________________

                   (указываются из пункта 3 программы проверки)

     5. Состав инспекции, проводившей проверку:

     Руководитель инспекции: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

     Члены инспекции: ___________________________________________________

                      (указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц

_________________________________________________________________________

     префектуры, Ф.И.О. иных должностных лиц префектуры, обладающих

_________________________________________________________________________

   специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)

     6. Проверка начата "__" _____ 201_ г. и окончена "__" ______ 201_ г.

     7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________

                                                          (указываются

_________________________________________________________________________

   юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного

_________________________________________________________________________

       заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном подчинении

_________________________________________________________________________

                        какого органа находится)

     При проведении проверки присутствовали:

_________________________________________________________________________

    (указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников

_________________________________________________________________________

      (представителей) подведомственного заказчика непосредственно

_________________________________________________________________________

                присутствовавших при проведении проверки)

     Ответственными лицами за ___________________________________________

                                 (указывается предмет ответственности

_________________________________________________________________________

       в деятельности подведомственного заказчика в соответствии

_________________________________________________________________________

                     с вопросами программы проверки)

в проверенном периоде** являлись:

_____________________ ________________________ с __________ по __________

     (должность)      (фамилия, имя, отчество)   (период ответственности)

_________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

_________________________________________________________________________

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

________________________________________________________________________,

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

_____________________ ________________________ с __________ по __________

     (должность)      (фамилия, имя, отчество)   (период ответственности)

_________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

_________________________________________________________________________

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

________________________________________________________________________,

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

     8.   Ранее  проверка  по  предмету  и  вопросам  настоящей  проверки

префектурой ЮАО проводилась (не проводилась) ___________________________.

                                               (указываются даты срока

_________________________________________________________________________

   проведения аналогичной проверки и при проведении плановой проверки

_________________________________________________________________________

                           проверяемый период)

     9. Настоящая проверка проводилась __________________________________

                                         (указывается метод проведения

_________________________________________________________________________

  проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный)

_________________________________________________________________________

  и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

                    Мотивировочная часть акта проверки

     10.    В   результате  проведения  плановой  (внеплановой)  проверки

установлено следующее:

     10.1. По вопросу 1. ________________________________________________

     10.2. По вопросу 2. ________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются  обстоятельства,  установленные  при  проведении   проверки,

и  на  которых  основываются  выводы  инспекции;  нормы законодательства,

которыми  руководствовалась  инспекция  при  оформлении  акта, сведения о

нарушении    требований  законодательства  о  контрактной  системе,  иных

нормативно-правовых    актов,    оценка    инспекцией  этих  нарушений  и

сопоставление    с    нормами    законодательства    об  административной

ответственности)

     При  отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть

сделана    запись:  "Проверкой  или  выборочной  проверкой  (указываются:

наименование  проверенных  вопросов,  срок проверки, названия проверенных

первичных  документов,  объем  их  выборки,  проверенная сумма расходов и

(или)  доходов)  нарушений  требований действующего законодательства (или

нормативных правовых документов) не выявлено".).

     Мотивировочная    часть  формируется  в  соответствии  с  программой

проверки.

     В  конце  мотивировочной части акта проверки отражается информация о

принятых   или  не  принятых  руководителем  объекта  проверки  мерах  по

устранению  нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии

таковых).

                    Резолютивная часть акта проверки

     Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

     - обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

     - выводы;

     - предложения и рекомендации по результатам проверки.

     10. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются  выводы  инспекции  о  наличии  (отсутствии)   в   действиях

(бездействии)  лиц,  которые являются субъектами ведомственного контроля,

нарушений  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере закупок со

ссылками  на  конкретные  нормы  законодательства о контрактной системе в

сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;

     -  сведения  о  применении  (необходимости применения) материальной,

дисциплинарной ответственности к виновным лицам;

     -  сведения  о  предъявлении требования о принятии мер по устранению

выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;

     -    в    случае    выявления    по  результатам  проверки  действий

(бездействия),   содержащих  признаки  административного  правонарушения,

указывается  о  направлении  материалов  проверки  в  Главное контрольное

управление города Москвы;

     -    в    случае    выявления    по  результатам  проверок  действий

(бездействия),   содержащих  признаки  состава  уголовного  преступления,

указывается   о  направлении  материалов  проверки  в  правоохранительные

органы).

     С актом ознакомлены:

__________________________   _____________   ____________________________

       (должность)             (подпись)         (инициалы, подпись)

     Копию акта получил:

     От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель

_________________________________________________________________________

    (указывается наименование подведомственного заказчика, должность,

     инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

отказался.***

__________________________   _____________   ____________________________

       (должность)             (подпись)         (инициалы, подпись)

------------------------------

* Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.

** Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.

*** Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий.

Руководитель инспекции: _________  (Ф.И.О.  уполномоченного  должностного

                        (подпись)               лица префектуры)

Члены инспекции:        _________  (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц

                        (подпись)    префектуры, Ф.И.О. иных должностных

                                         лиц префектуры, обладающих

                                     специальными знаниями, необходимыми

                                       при проведении данной проверки)

Приложение 4
к Регламенту осуществления
префектурой ЮАО города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

                                  Отчет

                          о проведенной проверке

                        (на бланке префектуры ЮАО)

"__" __________ 201_ г.                                         г. Москва

Подведомственный заказчик (указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование и адрес подведомственного заказчика)
Предмет проверки Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы
Основание проверки (указывается пункт Плана проверок префектуры ЮАО г. Москвы на 201_ год или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП)
Выполнение поставленных задач (указывается на решение поставленных в программе проверки задач, а именно: выявлены ли нарушения, допущенные подведомственными заказчиками с указанием полного наименования такого заказчика при принятии им конкретных (определенных) решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок (может быть указан реестровый номер процедуры), своевременно и(или) полно устранены выявленные нарушения; выявлены ли причины и условия, способствующие принятию подведомственными заказчиками не соответствующих законодательству в сфере закупок решений, совершению неправомерных действий (бездействия) в сфере закупок)
Вопросы проверки (указывается перечень законодательных и других нормативных правовых актов, соблюдение которых подлежало контролю; перечень направлений (вопросов) деятельности подведомственного заказчика, действия (бездействие) которого подлежали проверке, а также вопросы проверки, указанные в программе проверки)
Проверяемый период (при проведении плановой проверки) или реестровый(е) номер(а) закупки(ок) (контракта) (при проведении внеплановой проверки) (При проведении плановой проверки указывается период с«__» __________ 201_ г. по«__» __________ 201_ г.; при проведении внеплановой проверки указываются реестровые номера закупок и (или) контрактов (при указании реестровых номеров контрактов также подлежат указанию даты, номера таких контрактов)
Реквизиты акта проверки (указывается дата и номер акта проверки)
Результаты проверки (краткое изложение резолютивной части акта проверки с указанием статей (пунктов, частей), в которых содержатся нормы права законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок)
Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику (указывается «направлен» или «не направлен», реквизиты сопроводительного письма о направлении)

Префект                    ___________

                            (подпись)                   инициалы, фамилия

Приложение 5
к Регламенту осуществления
префектурой ЮАО города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

                                               (на бланке префектуры ЮАО)

                                             Руководителю (директору,

                                             генеральному директору)

                                             ____________________________

                                             ____________________________

                                             (указывается    наименование

                                             подведомственного заказчика)

                                             ____________________________

                                             (указываются        инициалы

                                             и    фамилия    руководителя

                                             (директора,     генерального

                                             директора) подведомственного

                                             заказчика)

                               Требование

  о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин

          и условий таких нарушений, о применении материальной,

             дисциплинарной ответственности к виновным лицам,

                    отчетности о проведенной проверке

     В соответствии с

_________________________________________________________________________

    (указывается пункт Плана проверок префектуры ЮАО на 20__ год или

_________________________________________________________________________

      основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления

_________________________________________________________________________

    ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для

_________________________________________________________________________

     обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного

_________________________________________________________________________

      постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)

проведена __________________________ проверка соблюдения законодательства

          (указывается вид проверки

           (плановая, внеплановая))

Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов   Российской

Федерации,  правовых  актов  города  Москвы о контрактной системе в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд

города Москвы ___________________________ (акт проверки от _______ N __),

                  (указывается полное

             наименование подведомственного

                      заказчика)

по которой выявлены следующие нарушения:

     1. _________________________________________________________________

     2. _________________________________________________________________

        (указываются конкретные факты нарушений,  выявленных в результате

проверки  и   зафиксированных   в   акте   проверки,   со   ссылками   на

соответствующие нормативно-правовые акты, положения которых нарушены)

     Учитывая  изложенное, на основании положений статьи 100 Федерального

закона  от  05.04.2013  N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных

нужд",  пункта  3.3 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд

города  Москвы,  утвержденного  постановлением  Правительства  Москвы  от

27.08.2014  N 488-ПП,  Регламента ведомственного контроля в сфере закупок

для    обеспечения   нужд  города  Москвы  в  отношении  подведомственных

префектуре  Южного  административного  округа  города  Москвы заказчиков,

предписывает

________________________________________________________________________:

         (указывается наименование подведомственного заказчика)

     1. _________________________________________________________________

     2. _________________________________________________________________

        (указываются  конкретные  меры,  которые  необходимо  принять для

устранения  выявленных  нарушений,  устранения  причин  и  условий  таких

нарушений;    требование    о   применении  материальной,  дисциплинарной

ответственности к виновным лицам)

     3. В срок до "__" __________ 201_ г. исполнить пункт(ы) ____________

настоящего  Требования  и  не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего

за   днем  фактического  исполнения  данного  Требования,  представить  в

префектуру    ЮАО    информацию,   подтверждающую  исполнение  настоящего

Требования, в письменном виде.

Префект                    ___________

                            (подпись)                   инициалы, фамилия

Обзор документа


Префектурой ЮАО проводится ведомственный контроль за соблюдением законодательства при осуществлении закупок государственными казенными учреждениями города и государственными бюджетными учреждениями, в том числе контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок. В частности, префектурой осуществляется проверка соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок; порядка обоснования закупок и формы такого обоснования; соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений; соблюдения требований об участии в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческий организаций; применения заказчиком мер ответственности в случае нарушений поставщиком условий контракта и т.д.

Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных заказчиков. Проверки проводятся инспекцией, включающей в себя уполномоченных должностных лиц префектуры и должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении проверки. Регламентирован порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок.

Отчетность о результатах проверок представляется префекту для утверждения до 15 февраля года, следующего за отчетным, и до 1 марта направляется в Главное контрольное управления города.

 
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: