Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Федерального дорожного агентства от 18 февраля 2011 г. N 121-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р"

Обзор документа

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 18 февраля 2011 г. N 121-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р"

Справка

В связи с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта по направлениям расходования средств федерального бюджета в соответствии с доведенными Минфином России изменениями в лимиты бюджетных обязательств на 2010 год, а также в целях обеспечения своевременного финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта:

1. Пункты 1 и 2 распоряжения Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить бюджетную роспись Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления по направлениям расходования средств федерального бюджета согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.".

2. Приложения 1 и 2 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.С. Алафинова.

Руководитель А.М. Чабунин

Приложение 1

Утверждено
распоряжением Федерального дорожного агентства
от 18 февраля 2011 г. N 121-р

Бюджетная роспись на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

                                                                                              +------------+

                                                                                              ¦    Коды    ¦

                                                                                              +------------¦

                                                                                Форма по ОКУД ¦  0501063   ¦

                                                                                              +------------¦

                                                                                         Дата ¦            ¦

                                                                                              +------------¦

Главный распорядитель средств         Федеральное дорожное агентство              Глава по БК ¦    108     ¦

федерального бюджета                                                                          +------------¦

                                                                                      по ОКЕИ ¦    384     ¦

Единица измерения: тыс. руб.                                                                  +------------+

NN п/п Наименование Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру Код по бюджетной классификации Сумма на год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Федеральное дорожное агентство 108                     298 950 674,90 257 774 881,40 296 226 275,30
                                           
I Национальная экономика 108 04                 298 869 030,70 257 763 080,50 296 214 474,40
I.1 Транспорт 108 04 08             586 586,40 345 000,00 55 000,00
                                           
I.1.1 Федеральные целевые программы 108 04 08 1000000         531 586,40 290 000,00 0,00
                                           
I.1.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 08 1003600         47 730,00        
I.1.1.1.1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 08 1003603         47 730,00        
I.1.1.1.1/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1003603 073     47 730,00        
    Расходы 108 04 08 1003603 073 200 47 730,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1003603 073 220 47 730,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1003603 073 226 47 730,00        
I.1.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 08 1005900         483 856,40 290 000,00    
I.1.1.2/1 Бюджетные инвестиции 108 04 08 1005900 003     378 856,40 185 000,00    
I.1.1.2/2 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1005900 073     105 000,00 105 000,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 073 300 105 000,00 105 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 073 310 105 000,00 105 000,00    
    Расходы 108 04 08 1005900 073 200 105 000,00 105 000,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1005900 073 220 105 000,00 105 000,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1005900 073 226 105 000,00 105 000,00    
                                           
I.1.2 Другие виды транспорта 108 04 08 3170000         55 000,00 55 000,00 55 000,00
I.1.2.1 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 108 04 08 3170100         55 000,00 55 000,00 55 000,00
I.1.2.1.1 Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа 108 04 08 3170101         55 000,00 55 000,00 55 000,00
I.1.2.1.1/1 Субсидии юридическим лицам 108 04 08 3170101 006     55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Расходы 108 04 08 3170101 006 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям 108 04 08 3170101 006 240 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 108 04 08 3170101 006 241 30 000,00 30 000,00 30 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 108 04 08 3170101 006 242 25 000,00 25 000,00 25 000,00
                                           
I.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 04 09             298 199 414,30 257 359 580,50 296 159 474,40
                                           
I.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 108 04 09 0010000         231 421,60 205 969,10 198 136,10
I.2.1.1 Центральный аппарат 108 04 09 0010400         227 307,00 201 854,50 194 021,50
I.2.1.1/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010400 012     227 307,00 201 854,50 194 021,50
    Расходы 108 04 09 0010400 012 200 222 270,10 200 372,90 192 539,90
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0010400 012 210 162 320,70 158 170,60 149 870,50
    Заработная плата 108 04 09 0010400 012 211 120 605,70 117 513,20 111 328,30
    Прочие выплаты 108 04 09 0010400 012 212 468,00 468,00 468,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0010400 012 213 41 247,00 40 189,40 38 074,20
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0010400 012 220 59 851,90 42 104,80 42 571,90
    Прочие расходы 108 04 09 0010400 012 290 97,50 97,50 97,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0010400 012 300 5 036,90 1 481,60 1 481,60
I.2.1.2 Выплаты независимым экспертам 108 04 09 0010800         20,00 20,00 20,00
I.2.1.2/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010800 012     20,00 20,00 20,00
I.2.1.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 0019500         4 094,60 4 094,60 4 094,60
I.2.1.3/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0019500 012     4 094,60 4 094,60 4 094,60
                                           
I.2.2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 108 04 09 0930000         5 659,40 3 074,50 3 074,50
I.2.2.1 Специальные объекты 108 04 09 0936600         5 659,40 3 074,50 3 074,50
I.2.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 0936600 001     5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Расходы 108 04 09 0936600 001 200 3 709,40 3 020,50 3 020,50
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0936600 001 210 2 313,60 2 374,00 2 374,00
    Заработная плата 108 04 09 0936600 001 211 1 724,00 1 769,00 1 769,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0936600 001 213 589,60 605,00 605,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0936600 001 220 1 395,80 646,50 646,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0936600 001 300 1 950,00 54,00 54,00
                                           
I.2.3 Федеральные целевые программы 108 04 09 1000000         186 223 674,40 139 576 659,60 147 212 769,60
                                           
I.2.3.1 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 108 04 09 1004600         25 713 090,40 6 157 400,00 6 566 800,00
I.2.3.1.1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 04 09 1004601         19 296 660,00 630 600,00    
I.2.3.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1004601 001     204 000,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 001 200 190 000,00        
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 1004601 001 210 113 117,40        
    Заработная плата 108 04 09 1004601 001 211 83 992,10        
    Прочие выплаты 108 04 09 1004601 001 212 400,00        
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 1004601 001 213 28 725,30        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 001 220 76 482,60        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 001 290 400,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 001 300 14 000,00        
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 001 310 10 000,00        
    Увеличение стоимости материальных запасов 108 04 09 1004601 001 340 4 000,00        
I.2.3.1.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1004601 003     11 220 900,00 630 600,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 003 300 11 220 900,00 630 600,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 003 310 11 220 900,00 630 600,00    
I.2.3.1.1/3 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004601 020     7 870 560,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 020 200 7 870 560,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004601 020 250 7 870 560,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004601 020 251 7 870 560,00        
I.2.3.1.1/4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ 108 04 09 1004601 340     1 200,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 340 200 1 200,00        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 340 290 1 200,00        
I.2.3.1.2 Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 108 04 09 1004602         6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.1.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004602 020     6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Расходы 108 04 09 1004602 020 200 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004602 020 250 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004602 020 251 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.2 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 108 04 09 1004700         420 000,00 440 000,00 450 000,00
I.2.3.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004700 020     420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Расходы 108 04 09 1004700 020 200 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004700 020 250 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004700 020 251 420 000,00 440 000,00 450 000,00
I.2.3.3 Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 108 04 09 1004800         302 340,00 258 610,00    
I.2.3.3/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004800 020     302 340,00 258 610,00    
    Расходы 108 04 09 1004800 020 200 302 340,00 258 610,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004800 020 250 302 340,00 258 610,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004800 020 251 302 340,00 258 610,00    
I.2.3.4 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" 108 04 09 1007200         1 222 944,00 1 551 430,00    
I.2.3.4/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1007200 020     1 222 944,00 1 551 430,00    
    Расходы 108 04 09 1007200 020 200 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1007200 020 250 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1007200 020 251 1 222 944,00 1 551 430,00    
I.2.3.5 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 108 04 09 1008100         158 565 300,00 131 169 219,60 140 195 969,60
I.2.3.5.1 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 09 1008103         158 565 300,00 131 169 219,60 140 195 969,60
1.2.3.5.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1008103 001     789 900,00 789 900,00 789 900,00
    Расходы 108 04 09 1008103 001 200 317 000,00 292 000,00 292 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 001 220 317 000,00 292 000,00 292 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 001 226 317 000,00 292 000,00 292 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности                         292 000,00 292 000,00 292 000,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         25 000,00 0,00 0,00
    из них:                                    
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения                         25 000,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 001 300 472 900,00 497 900,00 497 900,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 001 310 472 900,00 497 900,00 497 900,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         402 500,00 427 500,00 427 500,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         45 500,00 46 500,00 65 500,00
    Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения                         32 000,00 31 000,00 12 000,00
    Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         75 000,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.5.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1008103 003     94 526 849,30 94 545 836,00 131 557 294,40
    Расходы 108 04 09 1008103 003 200 6 051 359,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 003 220 6 051 359,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1008103 003 224 20,00        
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         20,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 003 226 6 051 339,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         4 282 059,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         3 117 532,50 4 172 000,00 4 213 800,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         50 000,00 400 000,00 100 000,00
    Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         50 000,00 640 000,00 605 700,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         881 668,30 365 000,00 474 300,00
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         113 524,60 235 000,00 148 900,00
    Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности                         69 334,50 73 605,00 23 529,10
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         800,00        
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         1 768 480,00 0,00 0,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 003 300 88 475 489,40 88 660 231,00 125 991 065,30
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 003 310 88 468 778,30 88 660 231,00 125 991 065,30
    в том числе:                         88 475 489,40 88 660 231,00 125 991 065,30
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         67 949 262,80 68 520 125,10 98 037 223,80
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         8 734 331,70 8 350 000,00 8 085 700,00
    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         600 000,00 600 000,00 4 496 970,60
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         8 605 790,70 6 567 710,90 5 233 100,00
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         330 000,00 541 000,00 502 600,00
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         1 188 727,60 1 000 000,00 6 000 000,00
    Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах                         0,00 1 000 000,00 1 500 000,00
    Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства                         1 060 665,50 2 081 395,00 2 135 470,90
    Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов 108 04 09 1008103 003 330 6 711,10        
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         6 711,10        
I.2.3.5.1/3 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 1008103 012     937 500,00 937 500,00 937 500,00
    Расходы 108 04 09 1008103 012 200 837 500,00 837 500,00 837 500,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 012 220 837 500,00 837 500,00 837 500,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 012 226 837 500,00 837 500,00 837 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         69 000,00 69 000,00 69 000,00
    Информационное обеспечение дорожного хозяйства                         766 500,00 766 500,00 766 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         443 500,00 443 500,00 443 500,00
    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства                         300 000,00 300 000,00 300 000,00
    Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве                         23 000,00 23 000,00 23 000,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 012 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 012 310 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
    из них:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.5.1/4 Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы 108 04 09 1008103 015     346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 015 200 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 015 220 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 015 226 346 000,00 435 000,00 505 000,00
I.2.3.5.1/5 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1008103 020     16 800 000,00 0,00 0,00
    Расходы 108 04 09 1008103 020 200 16 800 000,00 0,00 0,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 020 250 16 800 000,00 0,00 0,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 020 251 16 800 000,00 0,00 0,00
1.2.3.5.1/6 Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 550     42 165 050,70 31 460 983,60 5 406 275,20
    Расходы 108 04 09 1008103 550 200 7 430 830,60        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 550 220 1 476 481,40        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 550 226 1 476 481,40        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 550 290 5 954 349,20        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 550 300 34 734 220,10 31 460 983,60 5 406 275,20
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 550 310 34 734 220,10 31 460 983,60 5 406 275,20
I.2.3.5.1/7 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 554     3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 554 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 554 250 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 554 251 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
                                           
I.2.4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 108 04 09 1020000         250 000,00        
I.2.4.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020100         250 000,00        
I.2.4.1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 108 04 09 1020101         250 000,00        
I.2.4.1.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020101 020     250 000,00        
    Расходы 108 04 09 1020101 020 200 250 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1020101 020 250 250 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1020101 020 251 250 000,00        
                                           
I.2.5 Дорожное хозяйство 108 04 09 3150000         111 488 658,90 117 573 877,30 148 745 494,20
                                           
I.2.5.1 Содержание и управление дорожным хозяйством 108 04 09 3150100         91 709 136,50 117 427 575,90 148 599 192,80
I.2.5.1.1 Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 108 04 09 3150101         3 055 831,70 3 121 726,70 3 121 726,70
I.2.5.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150101 001     3 055 831,70 3 121 726,70 3 121 726,70
    Расходы 108 04 09 3150101 001 200 2 961 759,20 3 028 482,70 3 028 482,70
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 3150101 001 210 2 510 606,10 2 577 329,60 2 577 329,60
    Заработная плата 108 04 09 3150101 001 211 1 906 808,80 1 956 564,90 1 956 564,90
    Прочие выплаты 108 04 09 3150101 001 212 14 846,40 14 846,40 14 846,40
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 3150101 001 213 588 950,90 605 918,30 605 918,30
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150101 001 220 435 911,30 435 911,30 435 911,30
    Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 15 241,80 15 241,80 15 241,80
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150101 001 300 94 072,50 93 244,00 93 244,00
I.2.5.1.2 Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 108 04 09 3150102         88 653 304,80 114 305 849,20 145 477 466,10
I.2.5.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150102 001     88 403 304,80 114 055 849,20 145 227 466,10
    Расходы 108 04 09 3150102 001 200 88 053 304,80 113 705 849,20 144 877 466,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 001 220 88 053 304,80 113 705 849,20 144 877 466,10
    Коммунальные услуги 108 04 09 3150102 001 223 699 448,50 839 448,50 989 448,50
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 3150102 001 225 85 842 066,30 111 068 900,70 141 775 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         27 340 000,00 42 620 000,00 63 750 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         23 150 000,00 36 200 000,00 54 100 000,00
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         4 190 000,00 6 420 000,00 9 650 000,00
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         26 610 000,00 29 700 000,00 32 610 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         23 000 000,00 25 600 000,00 28 030 000,00
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 610 000,00 4 100 000,00 4 580 000,00
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         31 892 066,30 38 748 900,70 45 415 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         28 822 066,30 35 048 900,70 41 115 017,60
    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 070 000,00 3 700 000,00 4 300 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 001 226 1 511 790,00 1 797 500,00 2 113 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов                         100 000,00 80 000,00 80 000,00
    Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         450 000,00 475 000,00 500 000,00
    Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание                         21 790,00 12 500,00 13 000,00
    Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР)                         940 000,00 1 230 000,00 1 520 000,00
    в том числе на:                                    
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         180 000,00 200 000,00 220 000,00
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         210 000,00 230 000,00 250 000,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         250 000,00 300 000,00 350 000,00
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         300 000,00 500 000,00 700 000,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150102 001 300 350 000,00 350 000,00 350 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 3150102 001 310 350 000,00 350 000,00 350 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог                         350 000,00 350 000,00 350 000,00
I.2.5.1.2/2 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 3150102 012     250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Расходы 108 04 09 3150102 012 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 012 220 250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 012 226 250 000,00 250 000,00 250 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         250 000,00 250 000,00 250 000,00
I.2.5.2 Поддержка дорожного хозяйства 108 04 09 3150200         19 633 221,00        
I.2.5.2.1 Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 108 04 09 3150203         7 300 000,00        
I.2.5.2.1/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150203 010     7 300 000,00        
    Расходы 108 04 09 3150203 010 200 7 300 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150203 010 250 7 300 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150203 010 251 7 300 000,00        
I.2.5.2.2 Софинансирование строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул 108 04 09 3150204         1 000 000,00        
I.2.5.2.2/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150204 010     1 000 000,00        
    Расходы 108 04 09 3150204 010 200 1 000 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150204 010 250 1 000 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150204 010 251 1 000 000,00        
I.2.5.2.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 108 04 09 3150206         11 333 221,00        
I.2.5.2.3/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150206 010     11 333 221,00        
    Расходы 108 04 09 3150206 010 200 11 333 221,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150206 010 250 11 333 221,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150206 010 251 11 333 221,00        
I.2.5.3 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 108 04 09 3150300         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.5.3.1 Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 108 04 09 3150302         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.5.3.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150302 001     33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Расходы 108 04 09 3150302 001 200 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150302 001 220 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150302 001 226 33 642,40 33 642,40 33 642,40
                                           
I.2.5.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 3159500         112 659,00 112 659,00 112 659,00
I.2.5.4/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3159500 001     112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Расходы 108 04 09 3159500 001 200 112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Прочие расходы 108 04 09 3159500 001 290 112 659,00 112 659,00 112 659,00
                                           
I.3 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 108 04 11             83 030,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1 Федеральные целевые программы 108 04 11 1000000         83 030,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 11 1003600         24 530,00        
I.3.1.1.1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 11 1003603         24 530,00        
I.3.1.1.1/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1003603 015     24 530,00        
    Расходы 108 04 11 1003603 015 200 24 530,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1003603 015 220 24 530,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1003603 015 226 24 530,00        
I.3.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 11 1005900         58 500,00 58 500,00    
I.3.1.2/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1005900 015     58 500,00 58 500,00    
    Расходы 108 04 11 1005900 015 200 58 500,00 58 500,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1005900 015 220 58 500,00 58 500,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1005900 015 226 58 500,00 58 500,00    
                                           
II Здравоохранение 108 09                 11 644,20 11 800,90 11 800,90
II.1 Санитарно-оздоровительная помощь 108 09 05             11 644,20 11 800,90 11 800,90
II.1.1 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 108 09 05 4750000         11 644,20 11 800,90 11 800,90
II.1.1.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 09 05 4759500         336,10 336,10 336,10
II.1.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759500 001     336,10 336,10 336,10
    Расходы 108 09 05 4759500 001 200 336,10 336,10 336,10
    Прочие расходы 108 09 05 4759500 001 290 336,10 336,10 336,10
II.1.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 108 09 05 4759900         11 308,10 11 464,80 11 464,80
II.1.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759900 001     11 308,10 11 464,80 11 464,80
    Расходы 108 09 05 4759900 001 200 10 407,40 10 564,10 10 564,10
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 09 05 4759900 001 210 6 003,70 6 160,40 6 160,40
    Заработная плата 108 09 05 4759900 001 211 4 473,70 4 590,50 4 590,50
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 09 05 4759900 001 213 1 530,00 1 569,90 1 569,90
    Оплата работ, услуг 108 09 05 4759900 001 220 4 403,70 4 403,70 4 403,70
    Поступление нефинансовых активов 108 09 05 4759900 001 300 900,70 900,70 900,70
                                           
III Социальная программа 108 10                 70 000,00 0,00 0,00
III.1 Социальное обеспечение населения 108 10 03             70 000,00 0,00 0,00
III.1.1 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы 108 10 03 1008800         70 000,00 0,00 0,00
III.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 108 10 03 1008850         70 000,00 0,00 0,00
III.1.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 108 10 03 1008851         70 000,00 0,00 0,00
III.1.1.1/1 Социальные выплаты 108 10 03 1008851 005     70 000,00 0,00 0,00
    Расходы 108 10 03 1008851 005 200 70 000,00 0,00 0,00
    Социальное обеспечение 108 10 03 1008851 005 260 70 000,00 0,00 0,00
    Пособия по социальной помощи населению 108 10 03 1008851 005 262 70 000,00        

Приложение 2

Утверждено
распоряжением Федерального дорожного агентства
от 18 февраля 2011 г. N 121-р

Лимиты бюджетных обязательств на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

                                                                                              +------------+

                                                                                              ¦    Коды    ¦

                                                                                              +------------¦

                                                                                Форма по ОКУД ¦  0501063   ¦

                                                                                              +------------¦

                                                                                         Дата ¦            ¦

                                                                                              +------------¦

Главный распорядитель средств         Федеральное дорожное агентство              Глава по БК ¦    108     ¦

федерального бюджета                                                                          +------------¦

                                                                                      по ОКЕИ ¦    384     ¦

Единица измерения: тыс. руб.                                                                  +------------+

NN п/п Наименование Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру Код по бюджетной классификации Сумма на год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Федеральное дорожное агентство 108                     286 650 674,90 254 774 881,40 295 226 275,30
                                           
I Национальная экономика 108 04                 286 569 030,70 254 763 080,50 295 214 474,40
I.1 Транспорт 108 04 08             586 586,40 345 000,00 55 000,00
                                           
I.1.1 Федеральные целевые программы 108 04 08 1000000         531 586,40 290 000,00 0,00
                                           
I.1.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 08 1003600         47 730,00        
    Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 08 1003603         47 730,00        
    Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1003603 073     47 730,00        
    Расходы 108 04 08 1003603 073 200 47 730,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1003603 073 220 47 730,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1003603 073 226 47 730,00        
I.1.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 08 1005900         483 856,40 290 000,00    
I.1.1.2/1 Бюджетные инвестиции 108 04 08 1005900 003     378 856,40 185 000,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 003 300 378 856,40 185 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 003 310 378 856,40 185 000,00    
I.1.1.2/2 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1005900 073     105 000,00 105 000,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 073 300 105 000,00 105 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 073 310 105 000,00 105 000,00    
                                           
I.1.2 Другие виды транспорта 108 04 08 3170000         55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 108 04 08 3170100         55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа 108 04 08 3170101         55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Субсидии юридическим лицам 108 04 08 3170101 006     55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Расходы 108 04 08 3170101 006 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям 108 04 08 3170101 006 240 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 108 04 08 3170101 006 241 30 000,00 30 000,00 30 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 108 04 08 3170101 006 242 25 000,00 25 000,00 25 000,00
                                           
I.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 04 09             285 899 414,30 254 359 580,50 295 159 474,40
                                           
I.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 108 04 09 0010000         231 421,60 205 969,10 198 136,10
I.2.1.1 Центральный аппарат 108 04 09 0010400         227 307,00 201 854,50 194 021,50
    Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010400 012     227 307,00 201 854,50 194 021,50
    Расходы 108 04 09 0010400 012 200 222 270,10 200 372,90 192 539,90
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0010400 012 210 162 320,70 158 170,60 149 870,50
    Заработная плата 108 04 09 0010400 012 211 120 605,70 117 513,20 111 328,30
    Прочие выплаты 108 04 09 0010400 012 212 468,00 468,00 468,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0010400 012 213 41 247,00 40 189,40 38 074,20
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0010400 012 220 59 851,90 42 104,80 42 571,90
    Прочие расходы 108 04 09 0010400 012 290 97,50 97,50 97,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0010400 012 300 5 036,90 1 481,60 1 481,60
I.2.1.2 Выплаты независимым экспертам 108 04 09 0010800         20,00 20,00 20,00
    Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010800 012     20,00 20,00 20,00
    Расходы 108 04 09 0010800 012 200 20,00 20,00 20,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0010800 012 220 20,00 20,00 20,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 0010800 012 226 20,00 20,00 20,00
I.2.1.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 0019500         4 094,60 4 094,60 4 094,60
    Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0019500 012     4 094,60 4 094,60 4 094,60
    Расходы 108 04 09 0019500 012 200 4 094,60 4 094,60 4 094,60
    Прочие расходы 108 04 09 0019500 012 290 4 094,60 4 094,60 4 094,60
                                           
I.2.2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 108 04 09 0930000         5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Специальные объекты 108 04 09 0936600         5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 0936600 001     5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Расходы 108 04 09 0936600 001 200 3 709,40 3 020,50 3 020,50
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0936600 001 210 2 313,60 2 374,00 2 374,00
    Заработная плата 108 04 09 0936600 001 211 1 724,00 1 769,00 1 769,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0936600 001 213 589,60 605,00 605,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0936600 001 220 1 395,80 646,50 646,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0936600 001 300 1 950,00 54,00 54,00
                                           
I.2.3 Федеральные целевые программы 108 04 09 1000000         181 223 674,40 136 576 659,60 146 212 769,60
                                           
I.2.3.1 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 108 04 09 1004600         25 713 090,40 6 157 400,00 6 566 800,00
I.2.3.1/1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 04 09 1004601         19 296 660,00 630 600,00    
1.2.3.1/1.1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1004601 001     204 000,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 001 200 190 000,00        
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 1004601 001 210 113 117,40        
    Заработная плата 108 04 09 1004601 001 211 83 992,10        
    Прочие выплаты 108 04 09 1004601 001 212 400,00        
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 1004601 001 213 28 725,30        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 001 220 76 482,60        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 001 290 400,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 001 300 14 000,00        
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 001 310 10 000,00        
    Увеличение стоимости материальных запасов 108 04 09 1004601 001 340 4 000,00        
I.2.3.1/1.2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1004601 003     11 220 900,00 630 600,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 003 300 11 220 900,00 630 600,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 003 310 11 220 900,00 630 600,00    
I.2.3.1/1.3 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004601 020     7 870 560,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 020 200 7 870 560,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004601 020 250 7 870 560,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004601 020 251 7 870 560,00        
I.2.3.1/1.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ 108 04 09 1004601 340     1 200,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 340 200 1 200,00        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 340 290 1 200,00        
I.2.3.1/2 Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 108 04 09 1004602         6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.1/2.1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004602 020     6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Расходы 108 04 09 1004602 020 200 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004602 020 250 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004602 020 251 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.2 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 108 04 09 1004700         420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004700 020     420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Расходы 108 04 09 1004700 020 200 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004700 020 250 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004700 020 251 420 000,00 440 000,00 450 000,00
I.2.3.3 Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 108 04 09 1004800         302 340,00 258 610,00    
    Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004800 020     302 340,00 258 610,00    
    Расходы 108 04 09 1004800 020 200 302 340,00 258 610,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004800 020 250 302 340,00 258 610,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004800 020 251 302 340,00 258 610,00    
I.2.3.4 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" 108 04 09 1007200         1 222 944,00 1 551 430,00    
    Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1007200 020     1 222 944,00 1 551 430,00    
    Расходы 108 04 09 1007200 020 200 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1007200 020 250 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1007200 020 251 1 222 944,00 1 551 430,00    
I.2.3.4 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 108 04 09 1008100         153 565 300,00 128 169 219,60 139 195 969,60
I.2.3.4/1 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 09 1008103         153 565 300,00 128 169 219,60 139 195 969,60
I.2.3.4/1.1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1008103 001     789 900,00 789 900,00 789 900,00
    Расходы 108 04 09 1008103 001 200 317 000,00 292 000,00 292 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 001 220 317 000,00 292 000,00 292 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 001 226 317 000,00 292 000,00 292 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности                         292 000,00 292 000,00 292 000,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         25 000,00 0,00 0,00
    из них:                                    
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения                         25 000,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 001 300 472 900,00 497 900,00 497 900,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 001 310 472 900,00 497 900,00 497 900,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         402 500,00 427 500,00 427 500,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         45 500,00 46 500,00 65 500,00
    Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения                         32 000,00 31 000,00 12 000,00
    Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         75 000,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.4/1.2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1008103 003     94 526 849,30 94 545 836,00 131 557 294,40
    Расходы 108 04 09 1008103 003 200 6 051 359,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 003 220 6 051 359,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1008103 003 224 20,00        
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         20,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 003 226 6 051 339,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         4 282 059,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         3 117 532,50 4 172 000,00 4 213 800,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         50 000,00 400 000,00 100 000,00
    Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         50 000,00 640 000,00 605 700,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         881 668,30 365 000,00 474 300,00
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         113 524,60 235 000,00 148 900,00
    Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности                         69 334,50 73 605,00 23 529,10
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         800,00        
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         1 768 480,00 0,00 0,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 003 300 88 475 489,40 88 660 231,00 125 991 065,30
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 003 310 88 468 778,30 88 660 231,00 125 991 065,30
    в том числе:                         88 475 489,40 88 660 231,00 125 991 065,30
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         67 949 262,80 68 520 125,10 98 037 223,80
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         8 734 331,70 8 350 000,00 8 085 700,00
    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         600 000,00 600 000,00 4 496 970,60
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         8 605 790,70 6 567 710,90 5 233 100,00
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         330 000,00 541 000,00 502 600,00
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         1 188 727,60 1 000 000,00 6 000 000,00
    Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах                         0,00 1 000 000,00 1 500 000,00
    Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства                         1 060 665,50 2 081 395,00 2 135 470,90
    Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов 108 04 09 1008103 003 330 6 711,10 0,00 0,00
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         6 711,10        
I.2.3.4/1.3 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 1008103 012     937 500,00 937 500,00 937 500,00
    Расходы 108 04 09 1008103 012 200 837 500,00 837 500,00 837 500,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 012 220 837 500,00 837 500,00 837 500,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 012 226 837 500,00 837 500,00 837 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         69 000,00 69 000,00 69 000,00
    Информационное обеспечение дорожного хозяйства                         766 500,00 766 500,00 766 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         443 500,00 443 500,00 443 500,00
    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства                         300 000,00 300 000,00 300 000,00
    Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве                         23 000,00 23 000,00 23 000,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 012 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 012 310 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
    из них:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.4/1.4 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 09 1008103 015     346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 015 200 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 015 220 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 015 226 346 000,00 435 000,00 505 000,00
I.2.3.4/1.5 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1008103 020     11 800 000,00        
    Ненациональный проект 108 04 09 1008103 020                
    Расходы 108 04 09 1008103 020 200 11 800 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 020 250 11 800 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 020 251 11 800 000,00        
I.2.3.4/1.6 Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 550     42 165 050,70 31 460 983,60 5 406 275,20
    Расходы 108 04 09 1008103 550 200 7 430 830,60        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 550 220 1 476 481,40        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 550 226 1 476 481,40        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 550 290 5 954 349,20        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 550 300 34 734 220,10 31 460 983,60 5 406 275,20
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 550 310 34 734 220,10 31 460 983,60 5 406 275,20
I.2.3.4/1.7 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 554     3 000 000,00        
    Расходы 108 04 09 1008103 554 200 3 000 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 554 250 3 000 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 554 251 3 000 000,00        
I.2.4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 108 04 09 1020000         250 000,00        
I.2.4.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020100         250 000,00        
I.2.4.1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 108 04 09 1020101         250 000,00        
I.2.4.1.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020101 020     250 000,00        
    Расходы 108 04 09 1020101 020 200 250 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1020101 020 250 250 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1020101 020 251 250 000,00        
                                           
I.2.5 Дорожное хозяйство 108 04 09 3150000         104 188 658,90 117 573 877,30 148 745 494,20
                                           
I.2.5.1 Содержание и управление дорожным хозяйством 108 04 09 3150100         91 709 136,50 117 427 575,90 148 599 192,80
I.2.5.1.1 Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 108 04 09 3150101         3 055 831,70 3 121 726,70 3 121 726,70
I.2.5.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150101 001     3 055 831,70 3 121 726,70 3 121 726,70
    Расходы 108 04 09 3150101 001 200 2 961 759,20 3 028 482,70 3 028 482,70
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 3150101 001 210 2 510 606,10 2 577 329,60 2 577 329,60
    Заработная плата 108 04 09 3150101 001 211 1 906 808,80 1 956 564,90 1 956 564,90
    Прочие выплаты 108 04 09 3150101 001 212 14 846,40 14 846,40 14 846,40
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 3150101 001 213 588 950,90 605 918,30 605 918,30
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150101 001 220 435 911,30 435 911,30 435 911,30
    Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 15 241,80 15 241,80 15 241,80
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150101 001 300 94 072,50 93 244,00 93 244,00
I.2.5.1.2 Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 108 04 09 3150102         88 653 304,80 114 305 849,20 145 477 466,10
I.2.5.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150102 001     88 403 304,80 114 055 849,20 145 227 466,10
    Расходы 108 04 09 3150102 001 200 88 053 304,80 113 705 849,20 144 877 466,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 001 220 88 053 304,80 113 705 849,20 144 877 466,10
    Коммунальные услуги 108 04 09 3150102 001 223 699 448,50 839 448,50 989 448,50
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 3150102 001 225 85 842 066,30 111 068 900,70 141 775 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         27 340 000,00 42 620 000,00 63 750 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         23 150 000,00 36 200 000,00 54 100 000,00
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         4 190 000,00 6 420 000,00 9 650 000,00
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         26 610 000,00 29 700 000,00 32 610 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         23 000 000,00 25 600 000,00 28 030 000,00
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 610 000,00 4 100 000,00 4 580 000,00
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         31 892 066,30 38 748 900,70 45 415 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         28 822 066,30 35 048 900,70 41 115 017,60
    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 070 000,00 3 700 000,00 4 300 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 001 226 1 511 790,00 1 797 500,00 2 113 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов                         100 000,00 80 000,00 80 000,00
    Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         450 000,00 475 000,00 500 000,00
    Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание                         21 790,00 12 500,00 13 000,00
    Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР)                         940 000,00 1 230 000,00 1 520 000,00
    в том числе на:                                    
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         180 000,00 200 000,00 220 000,00
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         210 000,00 230 000,00 250 000,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         250 000,00 300 000,00 350 000,00
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         300 000,00 500 000,00 700 000,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150102 001 300 350 000,00 350 000,00 350 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 3150102 001 310 350 000,00 350 000,00 350 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог                         350 000,00 350 000,00 350 000,00
I.2.5.1.2/2 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 3150102 012     250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Расходы 108 04 09 3150102 012 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 012 220 250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 012 226 250 000,00 250 000,00 250 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         250 000,00 250 000,00 250 000,00
                                           
I.2.5.2 Поддержка дорожного хозяйства 108 04 09 3150200         12 333 221,00        
I.2.5.2.1 Софинансирование строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул 108 04 09 3150204         1 000 000,00        
I.2.5.2.1/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150204 010     1 000 000,00        
    Ненациональный проект 108 04 09 3150204 010                
    Расходы 108 04 09 3150204 010 200 1 000 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150204 010 250 1 000 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150204 010 251 1 000 000,00        
I.2.5.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 108 04 09 3150206         11 333 221,00        
I.2.5.2.2/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150206 010     11 333 221,00        
    Ненациональный проект 108 04 09 3150206 010                
    Расходы 108 04 09 3150206 010 200 11 333 221,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150206 010 250 11 333 221,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150206 010 251 11 333 221,00        
                                           
I.2.5.3 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 108 04 09 3150300         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.5.3.1 Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 108 04 09 3150302         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.5.3.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150302 001     33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Расходы 108 04 09 3150302 001 200 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150302 001 220 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150302 001 226 33 642,40 33 642,40 33 642,40
                                           
I.2.5.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 3159500         112 659,00 112 659,00 112 659,00
I.2.5.4/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3159500 001     112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Расходы 108 04 09 3159500 001 200 112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Прочие расходы 108 04 09 3159500 001 290 112 659,00 112 659,00 112 659,00
                                           
I.3 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 108 04 11             83 030,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1 Федеральные целевые программы 108 04 11 1000000         83 030,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 11 1003600         24 530,00        
I.3.1.1/1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 11 1003603         24 530,00        
I.3.1.1/1.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1003603 015     24 530,00        
    Расходы 108 04 11 1003603 015 200 24 530,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1003603 015 220 24 530,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1003603 015 226 24 530,00        
I.3.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 11 1005900         58 500,00 58 500,00    
                                           
I.3.1.2/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1005900 015     58 500,00 58 500,00    
    Расходы 108 04 11 1005900 015 200 58 500,00 58 500,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1005900 015 220 58 500,00 58 500,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1005900 015 226 58 500,00 58 500,00    
                                           
II Здравоохранение, физическая культура и спорт 108 09                 11 644,20 11 800,90 11 800,90
II.1 Санитарно-оздоровительная помощь 108 09 05             11 644,20 11 800,90 11 800,90
II.1.1 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 108 09 05 4750000         11 644,20 11 800,90 11 800,90
II.1.1.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 09 05 4759500         336,10 336,10 336,10
II.1.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759500 001     336,10 336,10 336,10
    Расходы 108 09 05 4759500 001 200 336,10 336,10 336,10
    Прочие расходы 108 09 05 4759500 001 290 336,10 336,10 336,10
II.1.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 108 09 05 4759900         11 308,10 11 464,80 11 464,80
II.1.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759900 001     11 308,10 11 464,80 11 464,80
    Расходы 108 09 05 4759900 001 200 10 407,40 10 564,10 10 564,10
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 09 05 4759900 001 210 6 003,70 6 160,40 6 160,40
    Заработная плата 108 09 05 4759900 001 211 4 473,70 4 590,50 4 590,50
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 09 05 4759900 001 213 1 530,00 1 569,90 1 569,90
    Оплата работ, услуг 108 09 05 4759900 001 220 4 403,70 4 403,70 4 403,70
    Поступление нефинансовых активов 108 09 05 4759900 001 300 900,70 900,70 900,70
                                           
III Социальная программа 108 10                 70 000,00 0,00 0,00
III.1 Социальное обеспечение населения 108 10 03             70 000,00 0,00 0,00
    Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы 108 10 03 1008800         70 000,00 0,00 0,00
III.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 108 10 03 1008851         70 000,00 0,00 0,00
    Социальные выплаты 108 10 03 1008851 005     70 000,00 0,00 0,00
    Расходы 108 10 03 1008851 005 200 70 000,00 0,00 0,00
    Социальное обеспечение 108 10 03 1008851 005 260 70 000,00 0,00 0,00
    Пособия по социальной помощи населению 108 10 03 1008851 005 262 70 000,00        
                                           


Распоряжение Федерального дорожного агентства от 18 февраля 2011 г. N 121-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р"

Текст распоряжения официально опубликован не был

Обзор документа


Скорректировано Распоряжение об утверждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Росавтодора в рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2011-2013 гг.

Роспись и лимиты изложены в новой редакции. Это связано с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автотранспорта по направлениям расходования средств федерального бюджета в соответствии с доведенными Минфином России изменениями в лимиты бюджетных обязательств на 2010 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: