Распоряжение Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р"
В связи с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта по направлениям расходования средств федерального бюджета в соответствии с доведенными Минфином России изменениями в сводную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2009 год, а также в целях обеспечения своевременного финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта:
1. Пункт 1, 2, 3 распоряжения Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р изложить в следующей редакции:
Пункт 1. "Утвердить бюджетную роспись Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2009 год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.".
Пункт 2. "Утвердить лимиты бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2009 год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления по направлениям расходования средств федерального бюджета согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.".
Пункт 3. "Утвердить распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2009 год по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.".
2. Приложения 1, 2 и 3 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р (в ред. распоряжения Федерального дорожного агентства от 03.06.09 N 175-р) изложить в редакции согласно приложениям к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.С. Алафинова.
Руководитель | А.М. Чабунин |
Приложение 1
Бюджетная роспись на 2009 год
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р)
--------. Форма по ОКУД . КОДЫ . +-------+ Дата .0501060. Главный распорядитель средств федерального бюджета +-------+ (главный администратор источников финансирования дефицита Глава по БК . 108 . федерального бюджета) Федеральное дорожное агентство . . ---------------------------------- +-------+ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ . 384 . L--------
Раздел I. Расходы федерального бюджета
N п/п | Наименование | Кол распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2009 год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | операции сектора государственного управления | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 334 674 362,00 | ||||||
I | Национальная экономика | 108 | 04 | 240 229 596,00 | ||||
I.1 | Транспорт | 108 | 04 | 08 | 288 885,00 | |||
I.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 08 | 1000000 | 174 885,00 | ||
I.1.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 08 | 1003600 | 45 260,00 | ||
I.1.1.1.1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 45 260,00 | ||
I.1.1.1.1/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 45 260,00 | |
I.1.1.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 200 | 45 260,00 |
I.1.1.1.1/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 220 | 45 260,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 226 | 45 260,00 | |
I.1.1.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 129 625,00 | ||
I.1.1.2/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 129 625,00 | |
I.1.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 200 | 89 250,00 |
I.1.1.2/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 220 | 89 250,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 226 | 89 250,00 | |
I.1.1.2/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 300 | 40 375,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 310 | 40 375,00 | |
I.1.2 | Другие виды транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170000 | 114 000,00 | ||
I.1.2.1 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170100 | 114 000,00 | ||
I.1.2.1.1 | Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвиженного# состава автоколонн войскового типа | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 114 000,00 | ||
I.1.2.1.1/1 | Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 114 000,00 | |
I.1.2.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 200 | 114 000,00 |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 240 | 114 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 241 | 73 000,00 | |
Безвомездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 242 | 41 000,00 | |
I.2 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 239 564 861,00 | |||
I.2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 108 | 04 | 09 | 0010000 | 261 459,40 | ||
I.2.1.1 | Центральный аппарат | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 257 364,80 | ||
I.2.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 257 364,80 | |
I.2.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 200 | 223 356,00 |
I.2.1.1/1.1.1 | Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 210 | 162 656,50 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 211 | 128 517,10 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 212 | 468,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 213 | 33 671,40 | |
I.2.1.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 220 | 48 925,90 |
I.2.1.1/1.1.3 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 290 | 11 773,60 |
I.2.1.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 300 | 34 008,80 |
I.2.1.2 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 4 094,60 | ||
I.2.1.2/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 4 094,60 | |
I.2.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 200 | 4 094,60 |
I.2.1.2/1.1.1 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 290 | 4 094,60 |
I.2.2 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 108 | 04 | 09 | 0930000 | 3 117,60 | ||
I.2.2.1 | Специальные объекты | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 3 117,60 | ||
I.2.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 3 117,60 | |
I.2.2.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 200 | 2 237,90 |
I.2.2.1/1.1.1 | Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 210 | 1 591,40 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 211 | 1 261,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 213 | 330,40 | |
I.2.2.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 220 | 646,50 |
I.2.2.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 300 | 879,70 |
I.2.3 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1000000 | 217 514 736,70 | ||
I.2.3.1 | Федеральная целевая прогаммма # "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1000100 | 196 528 941,70 | ||
Программа "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 196 528 941,70 | |||
I.2.3.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 65 150 022,70 | |
I.2.3.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 200 | 63 436 559,70 |
I.2.3.1/1.1.1 | Оплаты работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 220 | 63 419 574,80 |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 223 | 552 971,50 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 225 | 60 010 331,86 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 21 329 237,82 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 19 543 295,32 | |||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 785 942,50 | |||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 14 730 782,95 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 11 968 521,26 | |||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 762 261,69 | |||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 23 950 311,09 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 21 609 514,20 | |||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 340 796,89 | |||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 226 | 2 856 271,43 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на проведение подрядных проектных работ и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации | 1 811 438,57 | |||||||
в том числе на: | ||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 152 500,00 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 178 845,00 | |||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 291 540,50 | |||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 188 553,07 | |||||||
Расходы на разработку проектов организации работ по содержанию дорог и организации дорожного движения и обустройства | 140 762,90 | |||||||
Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета): | 370 861,97 | |||||||
в том числе на: | ||||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 41 680,24 | |||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 212 746,32 | |||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 28 727,93 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 87 707,48 | |||||||
Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством | 533 208,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 143 650,00 | |||||||
Расходы на охрану искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 389 558,00 | |||||||
I.2.3.1/1.2 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 290 | 16 984,90 |
в том числе: | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 16 744,50 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 138,75 | |||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 101,65 | |||||||
I.2.3.1/1.3 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 300 | 1 713 463,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 310 | 1 713 463,00 | |
в том числе: | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (с устройством укрепительных сооружений, электроосвещения и автобусных остановок) | 335 381,60 | |||||||
Расходы на обустройство автомобильных дорог в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения | 1 185 055,90 | |||||||
Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог | 193 025,50 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Создание автоматизированной систем# метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 169 150,00 | |||||||
Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 23 875,50 | |||||||
129 686 818,20 | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью менее 8,0 млрд. рублей) | 55 486 445,80 | |||||||
I.2.3.1/2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 60 986 445,80 | |
I.2.3.1/2.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 200 | 6 614 430,20 |
I.2.3.1/2.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 220 | 6 513 179,10 |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 223 | 9 988,60 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 224 | 23 076,10 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 225 | 69 712,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 226 | 6 410 402,00 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 5 500 000,00 | |||||||
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) | 966,60 | |||||||
Расходы на разработку проектно-сметной документации, затраты на технический и авторский надзор на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета) | 909 435,40 | |||||||
I.2.3.1/2.1.2 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 290 | 101 251,10 |
I.2.3.1/2.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 300 | 54 372 015,60 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 310 | 53 993 549,20 | |
в том числе: | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 51 484 141,40 | |||||||
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) | 2 509 407,80 | |||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 330 | 378 466,40 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей) | 68 700 372,40 | |||||||
в том числе: | ||||||||
I.2.3.1/3 | Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 614 | 55 432,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 614 | 300 | 55 432,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 614 | 310 | 55 432,0 | |
I.2.3.1/4 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 1 920 234,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 200 | 57 265,5 | |
Оплаты работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 220 | 57 265,5 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 226 | 57 265,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 300 | 1 862 968,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 310 | 1 728 292,2 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 330 | 134 676,3 | |
I.2.3.1/5 | Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке обхода г. Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 7 489 922,4 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 200 | 142 220,5 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 220 | 141 913,0 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 224 | 6 952,3 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 226 | 134 960,7 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 290 | 307,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 300 | 7 347 701,9 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 310 | 7 209 581,9 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 330 | 138 120,0 | |
I.2.3.1/6 | Строительство участка магистраля "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 355 - км 414,7) (обход г. Ельца) в Липецкой области | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 7 858 011,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 200 | 173 032,3 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 220 | 172 972,3 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 224 | 346,9 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 226 | 172 625,4 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 290 | 60,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 300 | 7 684 978,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 310 | 7 683 544,1 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 330 | 1 434,6 | |
I.2.3.1/7 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 500 000,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 200 | 100 753,3 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 220 | 98 284,5 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 224 | 2 245,7 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 226 | 96 038,8 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 290 | 2 468,8 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 300 | 399 246,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 310 | 361 145,1 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 330 | 38 101,6 | |
I.2.3.1/8 | Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 700 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 300 | 700 000,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 310 | 652 170,7 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 330 | 47 829,3 | |
I.2.3.1/9 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 13 654 522,4 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 200 | 549 088,4 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 220 | 475 088,4 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 226 | 475 088,4 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 290 | 74 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 300 | 13 105 434,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 310 | 13 105 434,0 | |
I.2.3.1/10 | Строительство Центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 622 | 3 304 800,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 622 | 300 | 3 304 800,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 622 | 310 | 3 304 800,0 | |
I.2.3.1/11 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 2 614 432,2 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 200 | 53 455,6 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 220 | 43 547,1 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 224 | 7 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 226 | 36 397,1 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 290 | 9 908,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 300 | 2 560 976,6 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 310 | 2 560 976,6 | |
I.2.3.1/12 | Строительство и реконструкия автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 3 919 077,9 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 200 | 49 241,8 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 220 | 38 459,3 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 226 | 38 459,3 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 290 | 10 782,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 300 | 3 869 836,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 310 | 3 812 850,0 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 330 | 56 986,1 | |
I.2.3.1/13 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 997 511,3 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 200 | 6 527,7 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 220 | 6 527,7 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 226 | 6 527,7 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 300 | 990 983,6 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 310 | 973 240,4 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 330 | 17 743,2 | |
I.2.3.1/14 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 628 | 699 010,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 628 | 300 | 699 010,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 628 | 310 | 699 010,5 | |
I.2.3.1/15 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 1 052 852,4 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 200 | 4 859,2 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 220 | 4 859,2 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 225 | 594,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 226 | 4 265,2 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 300 | 1 047 993,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 310 | 1 047 993,2 | |
I.2.3.1/16 | Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 15 307 699,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 200 | 93 844,0 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 220 | 93 844,0 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 226 | 93 844,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 300 | 15 213 855,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 310 | 13 241 674,5 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 330 | 1 972 180,5 | |
I.2.3.1/17 | Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украной# (на Киев), участок км 37 - км 51, Московская область | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 4 738 954,6 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 200 | 88 232,9 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 220 | 88 232,9 | |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 223 | 10 593,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 226 | 77 639,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 300 | 4 650 721,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 310 | 4 450 721,7 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 330 | 200 000,0 | |
I.2.3.1/18 | Реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 214 173,8 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 200 | 16 867,0 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 220 | 16 867,0 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 226 | 16 867,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 300 | 197 306,8 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 310 | 197 306,8 | |
I.2.3.1/19 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 3 673 738,9 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 200 | 31 801,7 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 220 | 31 786,7 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 226 | 31 786,7 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 290 | 15,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 300 | 3 641 937,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 310 | 3 641 937,2 | |
I.2.3.1/20 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 1 692 100,80 | |
I.2.3.1/20.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 200 | 1 456 650,80 |
I.2.3.1/20.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 220 | 1 456 650,80 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 226 | 1 456 650,80 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 164 351,80 | |||||||
Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством | 79 541,40 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 317,50 | |||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 78 223,90 | |||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 1 202 200,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 834 400,00 | |||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 350 800,00 | |||||||
Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 17 000,00 | |||||||
Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду | 10 557,60 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на охрану окружающей среды | 6 477,60 | |||||||
Расходы на развитие системы специализированного гидрометеорологического обслуживания | 4 080,00 | |||||||
I.2.3.1/20.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 300 | 235 450,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 310 | 235 450,00 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значениях# | 235 450,00 | |||||||
I.2.3.2 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 04 | 09 | 1004600 | 20 868 920,00 | ||
I.2.3.2.1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 20 868 920,00 | ||
I.2.3.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 93 700,00 | |
I.2.3.2.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 200 | 91 954,70 |
I.2.3.2.1/1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 210 | 81 106,70 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 211 | 64 189,10 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 212 | 100,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 213 | 16 817,60 | |
I.2.3.2.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 220 | 10 650,00 |
I.2.3.2.1/1.1.3 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 290 | 198,00 |
I.2.3.2.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 300 | 1 745,30 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | ||||||||
I.2.3.2.1/2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 2 622 000,00 | |
I.2.3.2.1/2.1 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 300 | 2 622 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 310 | 2 622 000,00 | |
I.2.3.2.1/3 | Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 7 800 000,00 | |
I.2.3.2.1/3.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 200 | 423 034,0 |
I.2.3.2.1/3.1.1 | Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 220 | 423 034,0 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 226 | 423 034,0 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 423 034,0 | |||||||
I.2.3.2.1/3.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 300 | 7 376 966,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 310 | 7 376 966,00 | |
I.2.3.2.1/4 | Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 10 353 220,00 | |
I.2.3.2.1/4.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 200 | 843 576,9 |
I.2.3.2.1/4.1.1 | Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 220 | 745 790,7 |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 224 | 7 544,3 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 226 | 738 246,4 | |
I.2.3.2.1/4.1.2 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 290 | 97 786,2 |
I.2.3.2.1/4.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 300 | 9 509 643,10 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 310 | 9 509 643,10 | |
I.2.3.3 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 116 875,00 | ||
I.2.3.3/1 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 116 875,00 | |
I.2.3.3/1.1 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 300 | 116 875,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 310 | 116 875,00 | |
I.2.4 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 3150000 | 3 181 589,40 | ||
I.2.4.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | 108 | 04 | 09 | 3150100 | 3 005 180,40 | ||
I.2.4.1.1 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 3 005 180,40 | ||
I.2.4.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 3 005 180,40 | |
I.2.4.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 200 | 2 832 622,00 |
I.2.4.1.1/1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 210 | 2 306 938,10 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 211 | 1 814 352,00 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 212 | 17 226,40 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 213 | 475 359,70 | |
I.2.4.1.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 220 | 504 075,30 |
I.2.4.1.1/1.1.3 | Социальное обеспечение | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 260 | 1 753,00 |
I.2.4.1.1/1.1.4 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 290 | 19 855,60 |
I.2.4.1.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 300 | 172 558,40 |
I.2.4.2 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150300 | 63 750,00 | ||
I.2.4.2.1 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 63 750,00 | ||
I.2.4.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 63 750,00 | |
I.2.4.2.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 200 | 63 750,00 |
I.2.4.2.1/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 220 | 63 750,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 226 | 63 750,00 | |
I.2.4.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 112 659,00 | ||
I.2.4.3/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 112 659,00 | |
I.2.4.3/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 200 | 112 659,00 |
I.2.4.3/1.1.1 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 290 | 112 659,00 |
I.2.5 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1100000 | 18 603 957,90 | ||
I.2.5.1 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 18 603 957,90 | ||
I.2.5.1/1 | Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км - 58-й км | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 4 660 723,20 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 200 | 97 265,60 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 220 | 97 265,60 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 224 | 40 934,2 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 226 | 56 331,40 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 300 | 4 563 457,60 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 310 | 3 445 331,70 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 330 | 1 118 125,90 | |
1.2.5.1/2 | Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 3 004 144,70 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 200 | 21 836,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 220 | 21 836,80 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 226 | 21 836,80 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 300 | 2 982 307,90 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 310 | 2 788 412,30 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 330 | 193 895,60 | |
1.2.5.1/3 | Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 1 610 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 200 | 1 610 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 220 | 1 610 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 226 | 1 610 000,00 | |
1.2.5.1/4 | Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 1 158 600,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 200 | 1 158 600,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 220 | 1 158 600,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 226 | 1 158 600,00 | |
1.2.5.1/5 | Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 330-й км - 464-й км | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 186 600,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 200 | 186 600,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 220 | 186 600,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 226 | 186 600,00 | |
1.2.5.1/6 | Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 7 983 890,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 200 | 7 983 890,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 220 | 7 983 890,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 226 | 7 983 890,00 | |
I.3 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 108 | 04 | 11 | 277 850,00 | |||
I.3.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 11 | 1000000 | 277 850,00 | ||
I.3.1.1 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 108 | 04 | 11 | 1000100 | 200 000,00 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 200 000,00 | |||
I.3.1.1/1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 200 000,00 | |
I.3.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 200 | 200 000,00 |
I.3.1.1/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 220 | 200 000,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 226 | 200 000,00 | |
I.3.1.2 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 11 | 1003600 | 26 850,00 | ||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 26 850,00 | |||
I.3.1.2/1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 26 850,00 | |
I.3.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 200 | 26 850,00 |
I.3.1.2/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 220 | 26 850,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 226 | 26 850,00 | |
I.3.1.3 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 51 000,00 | ||
I.3.1.3/1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 51 000,00 | |
I.3.1.3/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 200 | 51 000,00 |
I.3.1.3/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 220 | 51 000,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 226 | 51 000,00 | |
I.4 | Другие вопросы в области национальной экономики | 108 | 04 | 12 | 98 000,00 | |||
I.4.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 12 | 1000000 | 98 000,00 | ||
I.4.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 12 | 1003600 | 98 000,00 | ||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 98 000,00 | |||
I.4.1.1/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 073 | 98 000,00 | |
I.4.1.1/1.1 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 073 | 300 | 98 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 073 | 310 | 98 000,00 | |
II | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 108 | 09 | 12 310,10 | ||||
II.1 | Санитарно-оздоровительная помощь | 108 | 09 | 05 | 12 310,10 | |||
II.1.1 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 108 | 09 | 05 | 4750000 | 12 310,10 | ||
II.1.1.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 336,10 | ||
II.1.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 336,10 | |
II.1.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 200 | 336,10 |
II.1.1.1/1.1.1 | Прочие расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 290 | 336,10 |
II.1.1.2 | Выполнение деятельности подведомственных учреждений | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 11 974,00 | ||
II.1.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 11 974,00 | |
II.1.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 200 | 9 748,30 |
II.1.1.2/1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 210 | 5 439,60 |
Заработная плата | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 211 | 4 310,30 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 213 | 1 129,30 | |
II.1.1.2/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 220 | 4 308,70 |
II.1.1.2/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 300 | 2 225,70 |
III | Социальная программа | 108 | 10 | 62 000,00 | ||||
III.1 | Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | 62 000,00 | |||
III.1.1 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 108 | 10 | 03 | 1040000 | 62 000,00 | ||
III.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 108 | 10 | 03 | 1040800 | 62 000,00 | ||
III.1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 62 000,00 | ||
III.1.1.1.1/1 | Социальные выплаты | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 62 000,00 | |
III.1.1.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 200 | 62 000,00 |
III.1.1.1.1/1.1.1 | Социальное обеспечение | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 260 | 62 000,00 |
Пособия по социальной помощи населению | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 262 | 62 000,00 | |
IV | Межбюджетные трансферты | 108 | 11 | 94 370 455,90 | ||||
IV.1 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 108 | 11 | 02 | 94 370 455,90 | |||
IV.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 11 | 02 | 1000000 | 62 566 835,90 | ||
IV.1.1.1 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1000100 | 46 914 449,80 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 46 914 449,80 | |||
IV.1.1.1/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 46 914 449,80 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 200 | 46 914 449,80 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 250 | 46 914 449,80 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 251 | 46 914 449,80 | |
IV.1.1.2 | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 2014 года | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 80 131,10 | ||
IV.1.1.2/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 80 131,10 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 200 | 80 131,10 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 250 | 80 131,10 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 251 | 80 131,10 | |
IV.1.1.3 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальная# на период до 2013 года" | 108 | 11 | 02 | 1004600 | 12 880 840,00 | ||
IV.1.1.3.1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 7 468 000,00 | ||
IV.1.1.3.1/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 7 468 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 200 | 7 468 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 250 | 7 468 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 251 | 7 468 000,00 | |
IV.1.1.3.2 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 5 412 840,00 | ||
IV.1.1.3.2/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 5 412 840,00 | ||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 200 | 5 412 840,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 250 | 5 412 840,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 251 | 5 412 840,00 | |
IV.1.1.4 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 144 500,00 | ||
IV.1.1.4/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 144 500,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 200 | 144 500,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 250 | 144 500,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 251 | 144 500,00 | |
IV.1.1.5 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 769 650,00 | ||
IV.1.1.5/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 769 650,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 200 | 769 650,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 250 | 769 650,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 251 | 769 650,00 | |
IV.1.1.6 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 1 777 265,00 | ||
IV.1.1.6/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 1 777 265,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 200 | 1 777 265,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 250 | 1 777 265,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 251 | 1 777 265,00 | |
IV.1.1.7 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100000 | 3 928 620,00 | ||
IV.1.1.7.1 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 3 928 620,00 | ||
IV.1.1.7.1/1 | Комплексное развитие Нижнего Приангарья | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 2 272 120,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 200 | 2 272 120,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 250 | 2 272 120,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 251 | 2 272 120,00 | |
IV.1.1.7.1/2 | Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 1 656 500,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 200 | 1 656 500,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 250 | 1 656 500,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 251 | 1 656 500,00 | |
IV.1.2 | Дорожное хозяйство | 108 | 11 | 02 | 3150000 | 27 875 000,00 | ||
IV.1.2.1 | Поддержка дорожного хозяйства | 108 | 11 | 02 | 3150200 | 27 875 000,00 | ||
IV.1.2.1.1 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 18 900 000,00 | ||
IV.1.2.1.1/1 | Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 18 900 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 200 | 18 900 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 250 | 18 900 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 251 | 18 900 000,00 | |
IV.1.2.1.2 | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 2 975 000,00 | ||
IV.1.2.1.2/1 | Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 2 975 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 200 | 2 975 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 250 | 2 975 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 251 | 2 975 000,00 | |
IV.1.2.1.3 | Софинасирование# строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 6 000 000,00 | ||
IV.1.2.1.3/1 | Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 6 000 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 200 | 6 000 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 250 | 6 000 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 251 | 6 000 000,00 |
Приложение 2
Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р)
--------. Форма по ОКУД . КОДЫ . +-------+ Дата .0501063. Главный распорядитель средств федерального +-------+ бюджета Глава по БК . 108 . Федеральное дорожное агентство . . ---------------------------------- +-------+ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ . 384 . L--------
N п/п | Наименование | Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2009 год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | операции сектора государственного управления | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 334 570 936,50 | ||||||
I | Национальная экономика | 108 | 04 | 240 226 170,50 | ||||
I.1 | Транспорт | 108 | 04 | 08 | 288 885,00 | |||
I.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 08 | 1000000 | 174 885,00 | ||
I.1.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 08 | 1003600 | 45 260,00 | ||
I.1.1.1.1 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 45 260,00 | ||
I.1.1.1.1/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 45 260,00 | |
I.1.1.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 200 | 45 260,00 |
I.1.1.1.1/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 220 | 45 260,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | 226 | 45 260,00 | |
I.1.1.2 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 129 625,00 | ||
I.1.1.2/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 129 625,00 | |
I.1.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 200 | 89 250,00 |
I.1.1.2/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 220 | 89 250,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 226 | 89 250,00 | |
I.1.1.2/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 300 | 40 375,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 08 | 1005900 | 073 | 310 | 40 375,00 | |
I.1.2 | Другие виды транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170000 | 114 000,00 | ||
I.1.2.1 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 108 | 04 | 08 | 3170100 | 114 000,00 | ||
I.1.2.1.1 | Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвиженного# состава автоколонн войскового типа | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 114 000,00 | ||
I.1.2.1.1/1 | Субсидии юридическим лицам | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 114 000,00 | |
I.1.2.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 200 | 114 000,00 |
Безвозмездные перечисления организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 240 | 114 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 241 | 73 000,00 | |
Безвомездные# перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 108 | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 242 | 41 000,00 | |
I.2 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 239 561 435,50 | |||
I.2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 108 | 04 | 09 | 0010000 | 258 033,90 | ||
I.2.1.1 | Центральный аппарат | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 253 939,30 | ||
I.2.1.1/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 253 939,30 | |
I.2.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 200 | 219 930,50 |
I.2.1.1/1.1.1 | Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 210 | 159 231,00 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 211 | 125 802,70 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 212 | 468,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 213 | 32 960,30 | |
I.2.1.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 220 | 48 925,90 |
I.2.1.1/1.1.3 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 290 | 11 773,60 |
I.2.1.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0010400 | 012 | 300 | 34 008,80 |
I.2.1.2 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 4 094,60 | ||
I.2.1.2/1 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 4 094,60 | |
I.2.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 200 | 4 094,60 |
I.2.1.2/1.1.1 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 0019500 | 012 | 290 | 4 094,60 |
I.2.2 | Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 108 | 04 | 09 | 0930000 | 3 117,60 | ||
I.2.2.1 | Специальные объекты | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 3 117,60 | ||
I.2.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 3 117,60 | |
I.2.2.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 200 | 2 237,90 |
I.2.2.1/1.1.1 | Оплата труда и начисление на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 210 | 1 591,40 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 211 | 1 261,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 213 | 330,40 | |
I.2.2.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 220 | 646,50 |
I.2.2.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 0936600 | 001 | 300 | 879,70 |
I.2.3 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 09 | 1000000 | 217 514 736,70 | ||
I.2.3.1 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 108 | 04 | 09 | 1000100 | 196 528 941,70 | ||
Программа "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 196 528 941,70 | |||
I.2.3.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 65 150 022,70 | |
I.2.3.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 200 | 63 436 559,70 |
I.2.3.1/1.1.1 | Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 220 | 63 419 574,80 |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 223 | 552 971,50 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 225 | 60 010 331,86 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 21 329 237,82 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 19 543 295,32 | |||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 785 942,50 | |||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 14 730 782,95 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 11 968 521,26 | |||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 762 261,69 | |||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 23 950 311,09 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 21 609 514,20 | |||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 340 796,89 | |||||||
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 226 | 2 856 271,44 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на проведение подрядных проектных работ и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации | 1 811 438,57 | |||||||
в том числе на: | ||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 152 500,00 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 178 845,00 | |||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 291 540,50 | |||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 188 553,07 | |||||||
Расходы на разработку проектов организации работ по содержанию дорог и организации дорожного движения и обустройства | 140 762,90 | |||||||
Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета): | 370 861,97 | |||||||
в том числе на: | ||||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 41 680,24 | |||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 212 746,32 | |||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 28 727,93 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 87 707,48 | |||||||
Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством | 533 208,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 143 650,00 | |||||||
Расходы на охрану искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 389 558,00 | |||||||
I.2.3.1/1.2 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 290 | 16 984,90 |
в том числе: | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 16 744,50 | |||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 138,75 | |||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 101,65 | |||||||
I.2.3.1/1.3 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 300 | 1 713 463,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 310 | 1 713 463,00 | |
в том числе: | ||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (с устройством укрепительных сооружений, электроосвещения и автобусных остановок) | 335 381,60 | |||||||
Расходы на обустройство автомобильных дорог в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения | 1 185 055,90 | |||||||
Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог | 193 025,50 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Создание автоматизированной систем# метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 169 150,00 | |||||||
Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 23 875,50 | |||||||
129 686 818,20 | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью менее 8,0 млрд. рублей) | 55 486 445,80 | |||||||
I.2.3.1/2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 60 986 445,80 | |
I.2.3.1/2.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 200 | 6 614 430,20 |
I.2.3.1/2.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 220 | 6 513 179,10 |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 223 | 9 988,60 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 224 | 23 076,10 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 225 | 69 712,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 226 | 6 410 402,00 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 5 500 000,00 | |||||||
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) | 966,60 | |||||||
Расходы на разработку проектно-сметной документации, затраты на технический и авторский надзор на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета) | 909 435,40 | |||||||
I.2.3.1/2.1.2 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 290 | 101 251,10 |
I.2.3.1/2.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 300 | 54 372 015,60 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 310 | 53 993 549,20 | |
в том числе: | ||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 51 484 141,40 | |||||||
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) | 2 509 407,80 | |||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 330 | 378 466,40 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей) | 68 700 372,40 | |||||||
в том числе: | ||||||||
I.2.3.1/3 | Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 614 | 55 432,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 614 | 300 | 55 432,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 614 | 310 | 55 432,0 | |
I.2.3.1/4 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 1 920 234,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 200 | 57 265,5 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 220 | 57 265,5 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 226 | 57 265,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 300 | 1 862 968,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 310 | 1 728 292,2 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 615 | 330 | 134 676,3 | |
I.2.3.1/5 | Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке обхода г. Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 7 489 922,4 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 200 | 142 220,5 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 220 | 141 913,0 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 224 | 6 952,3 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 226 | 134 960,7 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 290 | 307,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 300 | 7 347 701,9 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 310 | 7 209 581,9 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 616 | 330 | 138 120,0 | |
I.2.3.1/6 | Строительство участка магистраля# "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 355 - км 414,7) (обход г. Ельца) в Липецкой области | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 7 858 011,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 200 | 173 032,3 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 220 | 172 972,3 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 224 | 346,9 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 226 | 172 625,4 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 290 | 60,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 300 | 7 684 978,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 310 | 7 683 544,1 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 617 | 330 | 1 434,6 | |
I.2.3.1/7 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 500 000,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 200 | 100 753,3 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 220 | 98 284,5 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 224 | 2 245,7 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 226 | 96 038,8 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 290 | 2 468,8 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 300 | 399 246,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 310 | 361 145,1 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 618 | 330 | 38 101,6 | |
I.2.3.1/8 | Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 700 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 300 | 700 000,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 310 | 652 170,7 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 619 | 330 | 47 829,3 | |
I.2.3.1/9 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 13 654 522,4 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 200 | 549 088,4 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 220 | 475 088,4 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 226 | 475 088,4 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 290 | 74 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 300 | 13 105 434,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 621 | 310 | 13 105 434,0 | |
I.2.3.1/10 | Строительство Центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 622 | 3 304 800,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 622 | 300 | 3 304 800,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 622 | 310 | 3 304 800,0 | |
I.2.3.1/11 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 2 614 432,2 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 200 | 53 455,6 | |
Оплаты работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 220 | 43 547,1 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 224 | 7 150,0 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 226 | 36 397,1 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 290 | 9 908,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 300 | 2 560 976,6 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 625 | 310 | 2 560 976,6 | |
I.2.3.1/12 | Строительство и реконструкия автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 3 919 077,9 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 200 | 49 241,8 | |
Оплаты работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 220 | 38 459,3 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 226 | 38 459,3 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 290 | 10 782,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 300 | 3 869 836,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 310 | 3 812 850,0 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 626 | 330 | 56 986,1 | |
I.2.3.1/13 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 997 511,3 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 200 | 6 527,7 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 220 | 6 527,7 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 226 | 6 527,7 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 300 | 990 983,6 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 310 | 973 240,4 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 627 | 330 | 17 743,2 | |
I.2.3.1/14 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 628 | 699 010,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 628 | 300 | 699 010,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 628 | 310 | 699 010,5 | |
I.2.3.1/15 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 1 052 852,4 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 200 | 4 859,2 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 220 | 4 859,2 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 225 | 594,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 226 | 4 265,2 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 300 | 1 047 993,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 630 | 310 | 1 047 993,2 | |
I.2.3.1/16 | Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 15 307 699,0 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 200 | 93 844,0 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 220 | 93 844,0 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 226 | 93 844,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 300 | 15 213 855,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 310 | 13 241 674,5 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 632 | 330 | 1 972 180,5 | |
I.2.3.1/17 | Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украной# (на Киев), участок км 37 - км 51, Московская область | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 4 738 954,6 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 200 | 88 232,9 | |
Оплаты работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 220 | 88 232,9 | |
Коммунальные услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 223 | 10 593,40 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 226 | 77 639,5 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 300 | 4 650 721,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 310 | 4 450 721,7 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 633 | 330 | 200 000,0 | |
I.2.3.1/18 | Реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк) | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 214 173,8 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 200 | 16 867,0 | |
Оплаты работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 220 | 16 867,0 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 226 | 16 867,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 300 | 197 306,8 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 634 | 310 | 197 306,8 | |
I.2.3.1/19 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 3 673 738,9 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 200 | 31 801,7 | |
Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 220 | 31 786,7 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 226 | 31 786,7 | |
Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 290 | 15,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 300 | 3 641 937,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 636 | 310 | 3 641 937,2 | |
I.2.3.1/20 | Выполнение функций государственными органами | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 1 692 100,80 | |
I.2.3.1/20.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 200 | 1 456 650,80 |
I.2.3.1/20.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 220 | 1 456 650,80 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 226 | 1 456 650,80 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 164 351,80 | |||||||
Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством | 79 541,40 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 317,50 | |||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 78 223,90 | |||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 1 202 200,00 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 834 400,00 | |||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 350 800,00 | |||||||
Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 17 000,00 | |||||||
Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду | 10 557,60 | |||||||
в том числе: | ||||||||
Расходы на охрану окружающей среды | 6 477,60 | |||||||
Расходы на развитие системы специализированного гидрометеорологического обслуживания | 4 080,00 | |||||||
I.2.3.1/20.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 300 | 235 450,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 310 | 235 450,00 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значениях# | 235 450,00 | |||||||
I.2.3.2 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 108 | 04 | 09 | 1004600 | 20 868 920,00 | ||
I.2.3.2.1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 20 868 920,00 | ||
I.2.3.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 93 700,00 | |
I.2.3.2.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 200 | 91 954,70 |
I.2.3.2.1/1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 210 | 81 106,70 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 211 | 64 189,10 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 212 | 100,00 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 213 | 16 817,60 | |
I.2.3.2.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 220 | 10 650,00 |
I.2.3.2.1/1.1.3 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 290 | 198,00 |
I.2.3.2.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | 300 | 1 745,30 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | ||||||||
I.2.3.2.1/2 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 2 622 000,00 | |
I.2.3.2.1/2.1 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 300 | 2 622 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | 310 | 2 622 000,00 | |
I.2.3.2.1/3 | Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 7 800 000,00 | |
I.2.3.2.1/3.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 200 | 423 034,0 |
I.2.3.2.1/3.1.1 | Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 220 | 423 034,0 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 226 | 423 034,0 | |
в том числе: | ||||||||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 423 034,0 | |||||||
I.2.3.2.1/3.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 300 | 7 376 966,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 310 | 7 376 966,00 | |
I.2.3.2.1/4 | Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 10 353 220,00 | |
I.2.3.2.1/4.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 200 | 843 576,9 |
I.2.3.2.1/4.1.1 | Оплаты# работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 220 | 745 790,7 |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 224 | 7 544,3 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 226 | 738 246,4 | |
I.2.3.2.1/4.1.2 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 290 | 97 786,2 |
I.2.3.2.1/4.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 300 | 9 509 643,10 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 310 | 9 509 643,10 | |
I.2.3.3 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 116 875,00 | ||
I.2.3.3/1 | Бюджетные инвестиции | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 116 875,00 | |
I.2.3.3/1.1 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 300 | 116 875,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1005900 | 003 | 310 | 116 875,00 | |
I.2.4 | Дорожное хозяйство | 108 | 04 | 09 | 3150000 | 3 181 589,40 | ||
I.2.4.1 | Содержание и управление дорожным хозяйством | 108 | 04 | 09 | 3150100 | 3 005 180,40 | ||
I.2.4.1.1 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 3 005 180,40 | ||
I.2.4.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 3 005 180,40 | |
I.2.4.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 200 | 2 832 622,00 |
I.2.4.1.1/1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 210 | 2 306 938,10 |
Заработная плата | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 211 | 1 814 352,00 | |
Прочие выплаты | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 212 | 17 226,40 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 213 | 475 359,70 | |
I.2.4.1.1/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 220 | 504 075,30 |
I.2.4.1.1/1.1.3 | Социальное обеспечение | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 260 | 1 753,00 |
I.2.4.1.1/1.1.4 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 290 | 19 855,60 |
I.2.4.1.1/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 3150101 | 001 | 300 | 172 558,40 |
I.2.4.2 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 108 | 04 | 09 | 3150300 | 63 750,00 | ||
I.2.4.2.1 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 63 750,00 | ||
I.2.4.2.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 63 750,00 | |
I.2.4.2.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 200 | 63 750,00 |
I.2.4.2.1/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 220 | 63 750,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 3150302 | 001 | 226 | 63 750,00 | |
I.2.4.3 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 112 659,00 | ||
I.2.4.3/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 112 659,00 | |
I.2.4.3/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 200 | 112 659,00 |
I.2.4.3/1.1.1 | Прочие расходы | 108 | 04 | 09 | 3159500 | 001 | 290 | 112 659,00 |
I.2.5 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 04 | 09 | 1100000 | 18 603 957,90 | ||
I.2.5.1 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 18 603 957,90 | ||
I.2.5.1/1 | Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км - 58-й км | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 4 660 723,20 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 200 | 97 265,60 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 220 | 97 265,60 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 224 | 40 934,2 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 226 | 56 331,40 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 300 | 4 563 457,60 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 310 | 3 445 331,70 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | 330 | 1 118 125,90 | |
I.2.5.1/2 | Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 3 004 144,70 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 200 | 21 836,80 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 220 | 21 836,80 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 226 | 21 836,80 | |
Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 300 | 2 982 307,90 | |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 310 | 2 788 412,30 | |
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | 330 | 193 895,60 | |
I.2.5.1/3 | Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 1 610 000,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 200 | 1 610 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 220 | 1 610 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | 226 | 1 610 000,00 | |
I.2.5.1/4 | Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 1 158 600,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 200 | 1 158 600,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 220 | 1 158 600,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | 226 | 1 158 600,00 | |
I.2.5.1/5 | Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 330-й км - 464-й км | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 186 600,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 200 | 186 600,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 220 | 186 600,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | 226 | 186 600,00 | |
I.2.5.1/6 | Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 7 983 890,00 | |
Расходы | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 200 | 7 983 890,00 | |
Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 220 | 7 983 890,00 | |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | 226 | 7 983 890,00 | |
I.3 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 108 | 04 | 11 | 277 850,00 | |||
I.3.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 11 | 1000000 | 277 850,00 | ||
I.3.1.1 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 108 | 04 | 11 | 1000100 | 200 000,00 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 200 000,00 | |||
I.3.1.1/1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 200 000,00 | |
I.3.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 200 | 200 000,00 |
I.3.1.1/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 220 | 200 000,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1000102 | 015 | 226 | 200 000,00 | |
I.3.1.2 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 11 | 1003600 | 26 850,00 | ||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 26 850,00 | |||
I.3.1.2/1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 26 850,00 | |
I.3.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 200 | 26 850,00 |
I.3.1.2/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 220 | 26 850,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | 226 | 26 850,00 | |
I.3.1.3 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 51 000,00 | ||
I.3.1.3/1 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 51 000,00 | |
I.3.1.3/1.1 | Расходы | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 200 | 51 000,00 |
I.3.1.3/1.1.1 | Оплата работ, услуг | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 220 | 51 000,00 |
Прочие работы, услуги | 108 | 04 | 11 | 1005900 | 015 | 226 | 51 000,00 | |
I.4 | Другие вопросы в области национальной экономики | 108 | 04 | 12 | 98 000,00 | |||
I.4.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 04 | 12 | 1000000 | 98 000,00 | ||
I.4.1.1 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 108 | 04 | 12 | 1003600 | 98 000,00 | ||
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 98 000,00 | |||
I.4.1.1/1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 073 | 98 000,00 | |
I.4.1.1/1.1 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 073 | 300 | 98 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 108 | 04 | 12 | 1003603 | 073 | 310 | 98 000,00 | |
II | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 108 | 09 | 12 310,10 | ||||
II.1 | Санитарно-оздоровительная помощь | 108 | 09 | 05 | 12 310,10 | |||
II.1.1 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 108 | 09 | 05 | 4750000 | 12 310,10 | ||
II.1.1.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 336,10 | ||
II.1.1.1/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 336,10 | |
II.1.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 200 | 336,10 |
II.1.1.1/1.1.1 | Прочие расходы | 108 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 290 | 336,10 |
II.1.1.2 | Выполнение деятельности подведомственных учреждений | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 11 974,00 | ||
II.1.1.2/1 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 11 974,00 | |
II.1.1.2/1.1 | Расходы | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 200 | 9 748,30 |
II.1.1.2/1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 210 | 5 439,60 |
Заработная плата | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 211 | 4 310,30 | |
Начисление на выплаты по оплате труда | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 213 | 1 129,30 | |
II.1.1.2/1.1.2 | Оплата работ, услуг | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 220 | 4 308,70 |
II.1.1.2/1.2 | Поступление нефинансовых активов | 108 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 300 | 2 225,70 |
III | Социальная программа | 108 | 10 | 62 000,00 | ||||
III.1 | Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | 62 000,00 | |||
III.1.1 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 108 | 10 | 03 | 1040000 | 62 000,00 | ||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 108 | 10 | 03 | 1040800 | 62 000,00 | |||
III.1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 62 000,00 | ||
III.1.1.1.1/1 | Социальные выплаты | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 62 000,00 | |
III.1.1.1.1/1.1 | Расходы | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 200 | 62 000,00 |
III.1.1.1.1/1.1.1 | Социальное обеспечение | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 260 | 62 000,00 |
Пособия по социальной помощи населению | 108 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 262 | 62 000,00 | |
IV | Межбюджетные трансферты | 108 | 11 | 94 270 455,90 | ||||
IV.1 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 108 | 11 | 02 | 94 270 455,90 | |||
IV.1.1 | Федеральные целевые программы | 108 | 11 | 02 | 1000000 | 62 466 835,90 | ||
IV.1.1.1 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1000100 | 46 814 449,80 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 46 814 449,80 | |||
IV.1.1.1/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 46 814 449,80 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 200 | 46 814 449,80 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 250 | 46 814 449,80 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1000102 | 020 | 251 | 46 814 449,80 | |
IV.1.1.2 | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 2014 года | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 80 131,10 | ||
IV.1.1.2/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 80 131,10 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 200 | 80 131,10 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 250 | 80 131,10 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 251 | 80 131,10 | |
IV.1.1.3 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальная# на период до 2013 года" | 108 | 11 | 02 | 1004600 | 12 880 840,00 | ||
IV.1.1.3.1 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 7 468 000,00 | ||
IV.1.1.3.1/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 7 468 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 200 | 7 468 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 250 | 7 468 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004601 | 020 | 251 | 7 468 000,00 | |
IV.1.1.3.2 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 5 412 840,00 | ||
IV.1.1.3.2/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 5 412 840,00 | ||
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 200 | 5 412 840,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 250 | 5 412 840,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004602 | 020 | 251 | 5 412 840,00 | |
IV.1.1.4 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 144 500,00 | ||
IV.1.1.4/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 144 500,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 200 | 144 500,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 250 | 144 500,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 251 | 144 500,00 | |
IV.1.1.5 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 769 650,00 | ||
IV.1.1.5/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 769 650,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 200 | 769 650,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 250 | 769 650,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1004800 | 020 | 251 | 769 650,00 | |
IV.1.1.6 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 1 777 265,00 | ||
IV.1.1.6/1 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 1 777 265,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 200 | 1 777 265,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 250 | 1 777 265,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | 251 | 1 777 265,00 | |
IV.1.1.7 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100000 | 3 928 620,00 | ||
IV.1.1.7.1 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 3 928 620,00 | ||
IV.1.1.7.1/1 | Комплексное развитие Нижнего Приангарья | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 2 272 120,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 200 | 2 272 120,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 250 | 2 272 120,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 329 | 251 | 2 272 120,00 | |
IV.1.1.7.1/2 | Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 1 656 500,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 200 | 1 656 500,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 250 | 1 656 500,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 1100100 | 413 | 251 | 1 656 500,00 | |
IV.1.2 | Дорожное хозяйство | 108 | 11 | 02 | 3150000 | 27 875 000,00 | ||
IV.1.2.1 | Поддержка дорожного хозяйства | 108 | 11 | 02 | 3150200 | 27 875 000,00 | ||
IV.1.2.1.1 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 18 900 000,00 | ||
IV.1.2.1.1/1 | Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 18 900 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 200 | 18 900 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 250 | 18 900 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150201 | 010 | 251 | 18 900 000,00 | |
IV.1.2.1.2 | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 2 975 000,00 | ||
IV.1.2.1.2/1 | Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 2 975 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 200 | 2 975 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 250 | 2 975 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150202 | 010 | 251 | 2 975 000,00 | |
IV.1.2.1.3 | Софинасирование# строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 6 000 000,00 | ||
IV.1.2.1.3/1 | Фонд софинансирования | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 6 000 000,00 | |
Расходы | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 200 | 6 000 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 250 | 6 000 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 108 | 11 | 02 | 3150203 | 010 | 251 | 6 000 000,00 |
Приложение 3
Распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2009 год по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р)
NN п/п |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | Наименование расходов в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Сумма на 2009 год, тыс. руб. | Ответственные исполнители | Перечень представляемых материалов и правовых актов для открытия финансирования | Сроки представления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Федеральное дорожное агентство | 334 674 362,00 | 334 570 936,50 | |||||||||
02 | Национальная оборона | ||||||||||
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | |||||||||
02 | 04 | 2090000 | Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | ||||||||
02 | 04 | 2090000 | 012 | 226 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | в объеме выделенных лимитов | Бурносов Н.И. | Государственные контракты на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||
I | 04 | Национальная экономика | 240 229 596,00 | 240 226 170,50 | |||||||
I.1 | 04 | 08 | Транспорт | 288 885,00 | 288 885,00 | ||||||
I.1.1 | 04 | 08 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 174 885,00 | 174 885,00 | |||||
I.1.1/1 | 04 | 08 | 1003600 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 45 260,00 | 45 260,00 | |||||
04 | 08 | 1003603 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | 45 260,00 | 45 260,00 | ||||||
04 | 08 | 1003603 | 073 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 45 260,00 | 45 260,00 | |||||
04 | 08 | 1003603 | 073 | 226 | Прочие работы, услуги | 45 260,00 | 45 260,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших внедренческих работ, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2009 год и по процедуре размещения госзаказа | II квартал 2009 г. | |
2. Государственные контракты на выполнение внедренческих работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.1.1/2 | 04 | 08 | 1005900 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 129 625,00 | 129 625,00 | |||||
04 | 08 | 1005900 | 073 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 129 625,00 | 129 625,00 | |||||
04 | 08 | 1005900 | 073 | 226 | Прочие работы, услуги | 89 250,00 | 89 250,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших мероприятий, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2009 год и по процедуре размещения госзаказа. | I-II кварталы 2009 г. | |
2. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
04 | 08 | 1005900 | 073 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 40 375,00 | 40 375,00 | Астахов И.Г. | 1. Подготовка предложений по внесению изменений в федеральную целевую программу в части, касаемой Ространснадзора | II квартал 2009 г. | |
2. План мероприятий по приобретению оборудования и размещению госзаказа | -//- | ||||||||||
3. Порядок поставки оборудования | -//- | ||||||||||
4. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.1.2 | 04 | 08 | 3170000 | Другие виды транспорта | 114 000,00 | 114 000,00 | |||||
04 | 08 | 3170101 | Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколон# войскового типа | 114 000,00 | 114 000,00 | ||||||
04 | 08 | 3170101 | 006 | Субсидии юридическим лицам | 114 000,00 | 114 000,00 | |||||
04 | 08 | 3170101 | 006 | 240 | Безвозмездные перечисления организациям | 114 000,00 | 114 000,00 | Бурносов Н.И. | 1. Внесение предложений при необходимости в установленном порядке в проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 195 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа" | В течение года | |
2. Проект распорядительного акта о предоставлении субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа | II квартал 2009 г. | ||||||||||
3. Формирование перечня получателей субсидий за счет средств федерального бюджета любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа | В течение года | ||||||||||
I.2 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 239 564 861,00 | 239 561 435,50 | ||||||
I.2.1 | 04 | 09 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 261 459,40 | 258 033,90 | |||||
I.2.1/1 | 04 | 09 | 0010400 | Центральный аппарат | 257 364,80 | 253 939,30 | 3 425,50 | ||||
04 | 09 | 0010400 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 257 364,80 | 253 939,30 | Бурносов Н.И. Блинова С.М. (в части процедуры размещения госзаказа) | 1. Утвержденая# бюджетная смета на содержание центрального аппарата | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
2. План прочих расходов на содержание центрального аппарата на 2009 год. | -//- | ||||||||||
3. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение работ и оказание услуг. | -//- | ||||||||||
4. Государственные контракты на проведение работ и оказание услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.2.2 | 04 | 09 | 0930000 | Учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания | 3 117,60 | 3 117,60 | |||||
04 | 09 | 0936600 | Специальные объекты | 3 117,60 | 3 117,60 | ||||||
04 | 09 | 0936600 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3 117,60 | 3 117,60 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 16) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
I.2.3 | 04 | 09 | 0019500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 4 094,60 | 4 094,60 | |||||
04 | 09 | 0019500 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 4 094,60 | 4 094,60 | |||||
04 | 09 | 0019500 | 012 | 290 | Прочие расходы | 4 094,60 | 4 094,60 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета (форма 16) | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |
I.2.4 | 04 | 09 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 217 514 736,70 | 217 514 736,70 | |||||
I.2.4.1 | 04 | 09 | 1000100 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы) | 196 528 941,70 | 196 528 941,70 | |||||
04 | 09 | 1000102 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 196 528 941,70 | 196 528 941,70 | ||||||
I.2.4.1/1 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | Бюджетные инвестиции | 60 986 445,80 | 60 986 445,80 | Потапов С.Ю. Кущенко Т.М. | 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год (далее - Перечень), со сноской "6". | После утверждения Перечня | |
I.2.4.1/1.1 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 223 | Коммунальные услуги | 9 988,60 | 9 988,60 | |||
I.2.4.1/1.2 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 23 076,10 | 23 076,10 | |||
I.2.4.1/1.3 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 69 712,40 | 69 712,40 | |||
I.2.4.1/1.4 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 226 | Прочие работы, услуги | 6 410 402,00 | 6 410 402,00 | |||
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение побъектного# распределения государственных капитальных вложений на весь период реализации инвестиционных проектов, начинаемых в 2009 году, в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы" в целях создания условий для размещения государственного заказа по объектам строительства и реконструкции. | В сроки, установленные Минэкономразвития России | |||||||
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) | 966,60 | 966,60 | |||||||||
Расходы на разработку рабочей документации, затраты на технический и авторский надзор на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (на стадии реализации проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения) | 909 435,40 | 909 435,40 | 3. Проект распорядительного акта об организации выполнения программы работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в 2009 году. | ||||||||
I.2.4.1/1.5 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 290 | Прочие расходы | 101 251,10 | 101 251,10 | |||
I.2.4.1/1.6 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 53 993 549,20 | 53 993 549,20 | 4. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (формы 8, 9, 10) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После утверждения Перечня | |
в том числе: | |||||||||||
Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью менее 8,0 млрд. рублей) | 51 484 141,40 | 51 484 141,40 | |||||||||
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) | 2 509 407,80 | 2 509 407,80 | Потапов С.Ю. Кущенко Т.М. | 5. Задания на разработку проектной и предпроектной документаци#, на комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог, на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | После утверждения Перечня | ||||||
I.2.4.1/1.7 | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | 378 466,40 | 378 466,40 | |||
I.2.4.1/1.8 | 04 | 09 | 1000102 | 310 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей) | 68 700 372,40 | 68 700 372,40 | ||||
I.2.4.1/2 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | Выполнение функций государственными органами | 1 692 100,80 | 1 692 100,80 | ||||
I.2.4.1/2.1 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 226 | Прочие работы, услуги | 1 456 650,80 | 1 456 650,80 | |||
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них | 164 351,80 | 164 351,80 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. | I-II квартал 2009 г. | ||||||
2. Государственные контракты на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством | 79 541,40 | 79 541,40 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 317,50 | 1 317,50 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о проведении мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального# | I-II квартал 2009 г. | ||||||
2. Государственный контракт на изготовление специальной полиграфической продукции для проведения мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | После проведения конкурсов | ||||||||||
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства | 78 223,90 | 78 223,90 | Каменцев А.А. | 1. Подготовка Плана мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2009 год. | В течение года | ||||||
Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 1 202 200,00 | 1 202 200,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на развитие современной системы связи и диспечеризации# на автомобильных дорог# общего пользования федерального значения | 834 400,00 | 834 400,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" в части развития современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | II квартал 2009 г. | ||||||
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | |||||||||||
3. Государственные контракты на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2009 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства | 350 800,00 | 350 800,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" на 2009 год | II квартал 2009 г. | ||||||
2. Государственные контракты на информационное обеспечение дорожного хозяйства и по иным расходам на централизованные мероприятия на 2009 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве | 17 000,00 | 17 000,00 | Бурносов Н.И. | 1. План практических семинаров по передаче передового опыта внедрению# новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2009 год. | II квартал 2009 г. | ||||||
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение практических семинаров по передаче передового опыта внедрению# новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2009 год | -//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ, связанных с проведением семинаров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду | 10 557,60 | 10 557,60 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на охрану окружающей среды | 6 477,60 | 6 477,60 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о мероприятиях по охране окружающей среды и по размещению госзаказа в 2009 году | I-II квартал 2009 г. | ||||||
2. Государственные контракты на выполнение работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
Расходы на развитие системы специализированного гидрометеорологического обслуживания | 4 080,00 | 4 080,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение специализированного гидрометеорологического обслуживания в 2009 году. | I-II квартал 2009 года | ||||||
2. Государтственные# контракты на проведение работ на специализированное гидрометеорологическое обслуживание в 2009 году в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.2.4.1/2.2 | 04 | 09 | 1000102 | 012 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 235 450,00 | 235 450,00 | |||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 235 450,00 | 235 450,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" (приобретение оборудования). | II квартал 2009 г. | ||||||
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг. | -//- | ||||||||||
3. Госконтракты на проведение работ по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.2.4.1/3 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 65 150 022,70 | 65 150 022,70 | ||||
I.2.4.1/3.1 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 223 | Коммунальные услуги | 552 971,50 | 552 971,50 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств |
2. Задание на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год (коммунальные услуги) | |||||||||||
I.2.4.1/3.2 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 60 010 331,86 | 60 010 331,86 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | ||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 21 329 237,82 | 21 329 237,82 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 19 543 295,32 | 19 543 295,32 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 3) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | -//- | ||||||||||
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 1 785 942,50 | 1 785 942,50 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 4) в пределах: | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
- бюджетных ассигнований (роспись расходов); | |||||||||||
- лимитов бюджетных обязательств | |||||||||||
2. Задание на выполнение работ по капитальному ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | -//- | ||||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 14 730 782,95 | 14 730 782,95 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 11 968 521,26 | 11 968 521,26 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 2 762 261,69 | 2 762 261,69 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | -//- | ||||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего | 23 950 311,09 | 23 950 311,09 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 21 609 514,20 | 21 609 514,20 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в# - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | -//- | ||||||||||
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 340 796,89 | 2 340 796,89 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | -//- | ||||||||||
I.2.4.1/3.3 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 226 | Прочие работы, услуги | 2 856 271,44 | 2 856 271,44 | |||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на разработку проектной документации | 1 811 438,57 | 1 811 438,57 | |||||||||
в том числе на: | |||||||||||
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 152 500,00 | 152 500,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 6) в пределах: | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
- бюджетных ассигнований (роспись расходов); | |||||||||||
- лимитов бюджетных обязательств | |||||||||||
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 178 845,00 | 178 845,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 6) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 291 540,50 | 291 540,50 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 188 553,07 | 1 188 553,07 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 6) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Расходы на разработку проектов организации работ по содержанию дорог и организации дорожного движения и обустройства | 140 762,90 | 140 762,90 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах пределах# бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог | 370 861,97 | 370 861,97 | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 1 и 3) в пределах пределах# бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством | 533 208,00 | 533 208,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Расходы на охрану искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения | 389 558,00 | 389 558,00 | Суворов Б.Б. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности | 143 650,00 | 143 650,00 | Каменцев А.А. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
I.2.4.1/3.4 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 290 | Прочие расходы | 16 984,90 | 16 984,90 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | -//- | -//- |
I.2.4.1/3.5 | 04 | 09 | 1000102 | 001 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 1 713 463,00 | 1 713 463,00 | |||
в том числе: | |||||||||||
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (с устройством укрепительных сооружений, электроосвещения и автобусных остановок) | 335 381,60 | 335 381,60 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 11) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Расходы на обустройство автомобильных дорог в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения (содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения) | 1 185 055,90 | 1 185 055,90 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 11) в пределах: | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
- бюджетных ассигнований (роспись расходов); | |||||||||||
- лимитов бюджетных обязательств | |||||||||||
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог | 193 025,50 | 193 025,50 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 169 150,00 | 169 150,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (создание автоматизированной системы метеообеспечения на сети автомобильных дорогах# общего пользования федерального значения; приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения; приобретение оборудования для контроля качества и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения) (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||
Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения | 23 875,50 | 23 875,50 | 2. Задания на создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог на 2009 год | -//- | |||||||
I.2.4.2 | 04 | 09 | 1005900 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 116 875,00 | 116 875,00 | |||||
04 | 09 | 1005900 | 003 | Бюджетные инвестиции | 116 875,00 | 116 875,00 | |||||
04 | 09 | 1005900 | 003 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 116 875,00 | 116 875,00 | Астахов И.Г. Кущенко Т.М. | 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год. | В сроки, установленные Минэкономразвития России | |
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 7) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||
3. Задание на выполнение работ по мероприятиям, включенным в Федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год | -//- | ||||||||||
I.2.4.3 | 04 | 09 | 1004600 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 2013 года" | 20 868 920,00 | 20 868 920,00 | |||||
I.2.4.3/1 | 04 | 09 | 1004601 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 20 868 920,00 | 20 868 920,00 | |||||
I.2.4.3/1.1 | 04 | 09 | 1004601 | 003 | Бюджетные инвестиции | 2 622 000,00 | 2 622 000,00 | Потапов С.Ю. Кущенко Т.М. | 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год | В сроки, установленные Минэкономразвития России | |
04 | 09 | 1004601 | 003 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 2 622 000,00 | 2 622 000,00 | 2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 8) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
I.2.4.3/1.2 | 04 | 09 | 1004601 | 680 | 310 | Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 3. Задание на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них на 2009 год | -//- | |
I.2.4.3/1.3 | 04 | 09 | 1004601 | 681 | 310 | Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке | 10 353 220,00 | 10 353 220,00 | |||
I.2.4.3/2 | 04 | 09 | 1004601 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 93 700,00 | 93 700,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета | ||
I.2.5 | 04 | 09 | 1100000 | Государственная поддержка инвестиционного проекта за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации на основе решений Правительства Российской Федерации | 18 603 957,90 | 18 603 957,90 | |||||
04 | 09 | 1100100 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 18 603 957,90 | 18 603 957,90 | ||||||
I.2.5/1 | 04 | 09 | 1100100 | 328 | Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км 58-й км | 4 660 723,20 | 4 660 723,20 | Муравицкий И.В. Кущенко Т.М. | Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств инвестиционного фонда по разделу "Национальная экономика" на 2009 год (форма 8) в пределах: бюджетных ассигнований (роспись расходов); лимитов бюджетных обязательств | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | |
I.2.5/2 | 04 | 09 | 1100100 | 327 | Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск | 3 004 144,70 | 3 004 144,70 | ||||
I.2.5/3 | 04 | 09 | 1100100 | 333 | Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 330-й км - 464-й км | 186 600,00 | 186 600,00 | ||||
I.2.5/4 | 04 | 09 | 1100100 | 334 | Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка" | 1 158 600,00 | 1 158 600,00 | ||||
I.2.5/5 | 04 | 09 | 1100100 | 336 | Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | ||||
I.2.5/6 | 04 | 09 | 1100100 | 361 | Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" | 7 983 890,00 | 7 983 890,00 | ||||
I.2.6 | 04 | 09 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 3 181 589,40 | 3 181 589,40 | |||||
I.2.6.1 | 04 | 09 | 3150101 | Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами | 3 005 180,40 | 3 005 180,40 | |||||
04 | 09 | 3150101 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3 005 180,40 | 3 005 180,40 | Бурносов Н.И. | Утвержденные бюджетные сметы на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
04 | 09 | 3150302 | Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" | 63 750,00 | 63 750,00 | ||||||
04 | 09 | 3150302 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 63 750,00 | 63 750,00 | |||||
04 | 09 | 3150302 | 001 | 200 | Расходы | 63 750,00 | 63 750,00 | ||||
04 | 09 | 3150302 | 001 | 226 | Прочие работы, услуги | 63 750,00 | 63 750,00 | Суворов Б.Б. Кущенко Т.М. | 1. План мероприятий по реализации федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" | II квартал 2009 г. | |
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств | -//- | ||||||||||
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. | -//- | ||||||||||
I.2.6.2 | 04 | 09 | 3159500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 112 659,00 | 112 659,00 | |||||
04 | 09 | 3159500 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 112 659,00 | 112 659,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
I.3 | 04 | 11 | Прикладные и научные иследования# в области национальной экономики | 277 850,00 | 277 850,00 | ||||||
I.3.1 | 04 | 11 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 277 850,00 | 277 850,00 | |||||
I.3.1.1 | 04 | 11 | 1000100 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы) | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
04 | 11 | 1000102 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
04 | 11 | 1000102 | 015 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
04 | 11 | 1000102 | 015 | 226 | Прочие работы, услуги | 200 000,00 | 200 000,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта о плане научно- исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2009 год по подпрограмме "Автомобильные дороги". | I-II квартал 2009 г. | |
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. | -//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом НИОКР в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.3.1.2 | 04 | 11 | 1003600 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 26 850,00 | 26 850,00 | |||||
04 | 11 | 1003603 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | 26 850,00 | 26 850,00 | ||||||
04 | 11 | 1003603 | 015 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 26 850,00 | 26 850,00 | |||||
04 | 11 | 1003603 | 015 | 226 | Прочие работы, услуги | 26 850,00 | 26 850,00 | Попов В.А. | 1. Проект распорядительного акта о плане научно- исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2009 год по подпрограмме "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | I-II квартал 2009 г. | |
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта. | -//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
I.3.1.3 | 04 | 11 | 1005900 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 51 000,00 | 51 000,00 | |||||
04 | 11 | 1005900 | 015 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | 51 000,00 | 51 000,00 | |||||
04 | 11 | 1005900 | 015 | 226 | Прочие работы, услуги | 51 000,00 | 51 000,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о плане научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2008-2010 годы по ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | I-II квартал 2009 г. | |
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. | -//- | ||||||||||
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. | После процедуры размещения госзаказа | ||||||||||
04 | 12 | 1003600 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 98 000,00 | 98 000,00 | Астахов И.Г. | 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на централизованное приобретение оборудования | I-II квартал 2009 г. | |||
04 | 12 | 1003603 | Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 98 000,00 | 98 000,00 | 2. Порядок предоставления оборудования | |||||
04 | 12 | 1003603 | 073 | 300 | Поступление нефинансовых активов | 98 000,00 | 98 000,00 | 3. Государственные контракты на приобретение оборудования в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | После процедуры размещения госзаказа | ||
04 | 12 | 1003603 | 073 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 98 000,00 | 98 000,00 | ||||
II. | 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 12 310,10 | 12 310,10 | |||||||
Il.1 | 09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 12 310,10 | 12 310,10 | ||||||
II.1.1 | 09 | 05 | 4750000 | Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 12 310,10 | 12 310,10 | |||||
09 | 05 | 4759500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 336,10 | 336,10 | ||||||
09 | 05 | 4759500 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 336,10 | 336,10 | Бурносов Н.И. | Утвержденная бюджетная смета | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
09 | 05 | 4759900 | Выполнение деятельности подведомственных учреждений | 11 974,00 | 11 974,00 | ||||||
09 | 05 | 4759900 | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 974,00 | 11 974,00 | Бурносов Н.И. | Утвержденные бюджетные сметы на содержание подведомственных учреждений | После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств | ||
III. | 10 | Социальная политика | 62 000,00 | 62 000,00 | |||||||
III.1 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 62 000,00 | 62 000,00 | ||||||
III.1.1 | 10 | 03 | 1040000 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 62 000,00 | 62 000,00 | |||||
10 | 03 | 1040801 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 62 000,00 | 62 000,00 | ||||||
10 | 03 | 1040801 | 005 | Социальные выплаты | 62 000,00 | 62 000,00 | |||||
10 | 03 | 1040801 | 005 | 262 | Пособие по социальной помощи населению | 62 000,00 | 62 000,00 | Бурносов Н.И. | 1. Списки сотрудников Росавтодора нуждающихся в улучшении жилищных условий 2. Распорядительный акт о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | После утверждения Правительством Российской Федерации порядка предоставлении# субсидий | |
IV. | 11 | Межбюджетные трансферты | 94 370 455,90 | 94 270 455,90 | |||||||
IV.1 | 11 | 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 94 370 455,90 | 94 270 455,90 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Организация процедуры подписания соглашений, заключаемых между Федеральным дорожным агентством и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2009 году | I квартал 2009 года | |||
в том числе: | |||||||||||
IV.1.1 | 11 | 02 | 1000000 | Федеральные целевые программы | 62 566 835,90 | 62 466 835,90 | |||||
в том числе: | |||||||||||
IV.1.1.1 | 11 | 02 | 1000100 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы) | 46 914 449,80 | 46 814 449,80 | |||||
11 | 02 | 1000102 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 46 914 449,80 | 46 814 449,80 | ||||||
11 | 02 | 1000102 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 46 914 449,80 | 46 814 449,80 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | 1. Предложения о внесении изменений в проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2009 годах субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемых в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2008 N 106 | I квартал 2009 года | ||
11 | 02 | 1000102 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46 914 449,80 | 46 814 449,80 | ||||
2. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" на 2009 год (ф. 14) | II квартал 2009 года | ||||||||||
IV.1.1.2 | 11 | 02 | 1004500 | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года | 80 131,10 | 80 131,10 | |||||
11 | 02 | 1004500 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 80 131,10 | 80 131,10 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие Калининградской области на период до 2010 года" на 2009 год (ф. 14) | После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 | ||
11 | 02 | 1004500 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 80 131,10 | 80 131,10 | ||||
IV.1.1.3 | 11 | 02 | 1004600 | Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 12 880 840,00 | 12 880 840,00 | |||||
IV.1.1.3/1 | 11 | 02 | 1004601 | Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 7 468 000,00 | 7 468 000,00 | |||||
11 | 02 | 1004601 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 7 468 000,00 | 7 468 000,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на 2009 год (ф. 14) | После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 | ||
11 | 03 | 1004600 | 020 | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 7 468 000,00 | 7 468 000,00 | ||||
11 | 02 | 1004601 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 468 000,00 | 7 468 000,00 | ||||
IV.1.1.3/2 | 11 | 02 | 1004602 | Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 5 412 840,00 | 5 412 840,00 | |||||
11 | 02 | 1004602 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 5 412 840,00 | 5 412 840,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009 год (ф. 14) | После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 | ||
11 | 03 | 1004600 | 020 | 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 5 412 840,00 | 5 412 840,00 | ||||
11 | 02 | 1004602 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 412 840,00 | 5 412 840,00 | ||||
IV.1.1.4 | 11 | 02 | 1004700 | Федеральная целевая программа "Социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 144 500,00 | 144 500,00 | |||||
11 | 02 | 1004700 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 144 500,00 | 144 500,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" на 2009 год (ф. 14) | После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 | ||
11 | 02 | 1004700 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 144 500,00 | 144 500,00 | ||||
IV.1.1.5 | 11 | 02 | 1004800 | Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 769 650,00 | 769 650,00 | |||||
11 | 02 | 1004700 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 769 650,00 | 769650,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" на 2009 год (ф. 14) | После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий о соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 | ||
11 | 02 | 1004700 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 769 650,00 | 769 650,00 | ||||
IV.1.2.1/1 | 11 | 02 | 1007200 | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 1 777 265,00 | 1 777 265,00 | |||||
11 | 02 | 1007200 | 020 | Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1 777 265,00 | 1 777 265,00 | Кущенко Т.М. Астахов И.Г. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" на 2009 год (ф. 14) | После представления субъектом РФ предложений по побъектному# распределению субсидий | ||
11 | 02 | 1007200 | 020 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 777 265,00 | 1 777 265,00 | ||||
11 | 02 | 1100000 | Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации | 3 928 620,00 | 3 928 620,00 | ||||||
11 | 02 | 1100100 | Государственная поддержка инвестиционных проектов | 3 928 620,00 | 3 928 620,00 | ||||||
11 | 02 | 1100100 | 329 | Комплексное развитие Нижнего Приангарья | 2 272 120,00 | 2 272 120,00 | Муравицкий И.В. Кущенко Т.М. | Проект дополнительного соглашения к договору о финансировании за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" | После представления субъектом РФ предложений по побъектному# распределению субсидий | ||
11 | 02 | 1100100 | 329 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 272 120,00 | 2 272 120,00 | ||||
11 | 02 | 1100100 | 413 | Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области | 1 656 500,00 | 1 656 500,00 | Муравицкий И.В. Кущенко Т.М. | Проект дополнительного соглашения к договору о финансировании за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации инвестиционного проекта "Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области" | После представления субъектом РФ предложений по побъектному# распределению субсидий | ||
11 | 02 | 1100100 | 413 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 656 500,00 | 1 656 500,00 | ||||
IV.1.4 | 11 | 02 | 3150000 | Дорожное хозяйство | 27 875 000,00 | 27 875 000,00 | |||||
IV.1.4.1 | 11 | 02 | 3150200 | Поддержка дорожного хозяйства | 27 875000,00 | 27 875 000,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
IV.1.4.1/1 | 11 | 02 | 3150201 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 18 900000,00 | 18 900 000,00 | 1. Разработка Правил предоставления в 2009 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | После утверждения Правил Правительством Российской Федерации и заключения соглашений с субъектами Российской Федерации | |||
11 | 02 | 3150201 | 010 | Фонд софинансирования | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 2. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2009 год (ф. 13) | ||||
11 | 02 | 3150201 | 010 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Астахов И.Г. | |||
IV.1.4.1/2 | 11 | 02 | 3150202 | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | |||||
11 | 02 | 3150202 | 010 | Фонд софинансирования | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | |||||
11 | 02 | 3150202 | 010 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, направляемых на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов на 2009 год (ф. 15) | После заключения соглашений (дополнительных соглашений) с субъектами Российской Федерации | |
IV.1.4.1/3 | 11 | 02 | 3150203 | Софинасирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге | 6000 000,00 | 6 000 000,00 | |||||
11 | 02 | 3150203 | 010 | Фонд софинансирования | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |||||
11 | 02 | 3150203 | 010 | 251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Шурховецкая Е.В. | Разработка проекта соглашения о направлении субсидий субъекту Российской Федерации на софинансирование инвестиционного проекта | II квартал 2009 года |
Распоряжение Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р"
Текст распоряжения официально опубликован не был