Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р"

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р"

Справка

В связи с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта по направлениям расходования средств федерального бюджета в соответствии с доведенными Минфином России изменениями в сводную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2009 год, а также в целях обеспечения своевременного финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта:

1. Пункт 1, 2, 3 распоряжения Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р изложить в следующей редакции:

Пункт 1. "Утвердить бюджетную роспись Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2009 год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.".

Пункт 2. "Утвердить лимиты бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2009 год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления по направлениям расходования средств федерального бюджета согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.".

Пункт 3. "Утвердить распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2009 год по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.".

2. Приложения 1, 2 и 3 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р (в ред. распоряжения Федерального дорожного агентства от 03.06.09 N 175-р) изложить в редакции согласно приложениям к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.С. Алафинова.

Руководитель А.М. Чабунин

Приложение 1

Бюджетная роспись на 2009 год
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р)

                                                                                             --------.
                                                                               Форма по ОКУД . КОДЫ  .
                                                                                             +-------+
                                                                                        Дата .0501060.
Главный распорядитель средств федерального бюджета                                           +-------+
(главный администратор источников финансирования дефицита                        Глава по БК .   108 .
федерального бюджета)                              Федеральное дорожное агентство            .       .
                                                 ----------------------------------          +-------+
Единица измерения: тыс. руб.                                                         по ОКЕИ .   384 .
                                                                                             L--------

Раздел I. Расходы федерального бюджета

N п/п Наименование Кол распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру Код по бюджетной классификации Сумма на 2009 год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Федеральное дорожное агентство 108                     334 674 362,00
                                   
I Национальная экономика 108 04                 240 229 596,00
                                   
I.1 Транспорт 108 04 08             288 885,00
                                   
I.1.1 Федеральные целевые программы 108 04 08 1000000         174 885,00
                                   
I.1.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 08 1003600         45 260,00
I.1.1.1.1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 08 1003603         45 260,00
I.1.1.1.1/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1003603 073     45 260,00
I.1.1.1.1/1.1 Расходы 108 04 08 1003603 073 200 45 260,00
I.1.1.1.1/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 08 1003603 073 220 45 260,00
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1003603 073 226 45 260,00
I.1.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 08 1005900         129 625,00
I.1.1.2/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1005900 073     129 625,00
I.1.1.2/1.1 Расходы 108 04 08 1005900 073 200 89 250,00
I.1.1.2/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 08 1005900 073 220 89 250,00
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1005900 073 226 89 250,00
I.1.1.2/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 073 300 40 375,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 073 310 40 375,00
                                   
I.1.2 Другие виды транспорта 108 04 08 3170000         114 000,00
I.1.2.1 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 108 04 08 3170100         114 000,00
I.1.2.1.1 Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвиженного# состава автоколонн войскового типа 108 04 08 3170101         114 000,00
I.1.2.1.1/1 Субсидии юридическим лицам 108 04 08 3170101 006     114 000,00
I.1.2.1.1/1.1 Расходы 108 04 08 3170101 006 200 114 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям 108 04 08 3170101 006 240 114 000,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 108 04 08 3170101 006 241 73 000,00
    Безвомездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 108 04 08 3170101 006 242 41 000,00
                                   
I.2 Дорожное хозяйство 108 04 09             239 564 861,00
                                   
I.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 108 04 09 0010000         261 459,40
I.2.1.1 Центральный аппарат 108 04 09 0010400         257 364,80
I.2.1.1/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010400 012     257 364,80
I.2.1.1/1.1 Расходы 108 04 09 0010400 012 200 223 356,00
I.2.1.1/1.1.1 Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0010400 012 210 162 656,50
    Заработная плата 108 04 09 0010400 012 211 128 517,10
    Прочие выплаты 108 04 09 0010400 012 212 468,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0010400 012 213 33 671,40
I.2.1.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 0010400 012 220 48 925,90
I.2.1.1/1.1.3 Прочие расходы 108 04 09 0010400 012 290 11 773,60
I.2.1.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0010400 012 300 34 008,80
I.2.1.2 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 0019500         4 094,60
I.2.1.2/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0019500 012     4 094,60
I.2.1.2/1.1 Расходы 108 04 09 0019500 012 200 4 094,60
I.2.1.2/1.1.1 Прочие расходы 108 04 09 0019500 012 290 4 094,60
                                   
I.2.2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 108 04 09 0930000         3 117,60
I.2.2.1 Специальные объекты 108 04 09 0936600         3 117,60
I.2.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 0936600 001     3 117,60
I.2.2.1/1.1 Расходы 108 04 09 0936600 001 200 2 237,90
I.2.2.1/1.1.1 Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0936600 001 210 1 591,40
    Заработная плата 108 04 09 0936600 001 211 1 261,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0936600 001 213 330,40
I.2.2.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 0936600 001 220 646,50
I.2.2.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0936600 001 300 879,70
                                   
I.2.3 Федеральные целевые программы 108 04 09 1000000         217 514 736,70
                                   
I.2.3.1 Федеральная целевая прогаммма # "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 108 04 09 1000100         196 528 941,70
    Программа "Автомобильные дороги" 108 04 09 1000102         196 528 941,70
I.2.3.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1000102 001     65 150 022,70
I.2.3.1/1.1 Расходы 108 04 09 1000102 001 200 63 436 559,70
I.2.3.1/1.1.1 Оплаты работ, услуг 108 04 09 1000102 001 220 63 419 574,80
    Коммунальные услуги 108 04 09 1000102 001 223 552 971,50
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 1000102 001 225 60 010 331,86
    в том числе:                            
    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         21 329 237,82
    в том числе:                            
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         19 543 295,32
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         1 785 942,50
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         14 730 782,95
    в том числе:                            
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         11 968 521,26
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 762 261,69
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         23 950 311,09
    в том числе:                            
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         21 609 514,20
    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 340 796,89
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 001 226 2 856 271,43
    в том числе:                            
    Расходы на проведение подрядных проектных работ и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации                         1 811 438,57
    в том числе на:                            
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         152 500,00
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         178 845,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         291 540,50
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         1 188 553,07
    Расходы на разработку проектов организации работ по содержанию дорог и организации дорожного движения и обустройства                         140 762,90
    Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета):                         370 861,97
    в том числе на:                            
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         41 680,24
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         212 746,32
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         28 727,93
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         87 707,48
    Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством                         533 208,00
    в том числе:                            
    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности                         143 650,00
    Расходы на охрану искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         389 558,00
I.2.3.1/1.2 Прочие расходы 108 04 09 1000102 001 290 16 984,90
    в том числе:                            
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         16 744,50
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         138,75
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         101,65
                                   
I.2.3.1/1.3 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 001 300 1 713 463,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 001 310 1 713 463,00
    в том числе:                            
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (с устройством укрепительных сооружений, электроосвещения и автобусных остановок)                         335 381,60
    Расходы на обустройство автомобильных дорог в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения                         1 185 055,90
    Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог                         193 025,50
    в том числе:                            
    Создание автоматизированной систем# метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         169 150,00
    Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения                         23 875,50
                                129 686 818,20
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью менее 8,0 млрд. рублей)                         55 486 445,80
I.2.3.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1000102 003     60 986 445,80
I.2.3.1/2.1 Расходы 108 04 09 1000102 003 200 6 614 430,20
I.2.3.1/2.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 09 1000102 003 220 6 513 179,10
    Коммунальные услуги 108 04 09 1000102 003 223 9 988,60
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 003 224 23 076,10
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 1000102 003 225 69 712,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 003 226 6 410 402,00
    в том числе:                            
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         5 500 000,00
    Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны)                         966,60
    Расходы на разработку проектно-сметной документации, затраты на технический и авторский надзор на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета)                         909 435,40
I.2.3.1/2.1.2 Прочие расходы 108 04 09 1000102 003 290 101 251,10
I.2.3.1/2.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 003 300 54 372 015,60
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 003 310 53 993 549,20
    в том числе:                            
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         51 484 141,40
    Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны)                         2 509 407,80
    Увеличение стоимости непроизводственных активов 108 04 09 1000102 003 330 378 466,40
                                   
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей)                         68 700 372,40
    в том числе:                            
I.2.3.1/3 Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 108 04 09 1000102 614     55 432,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 614 300 55 432,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 614 310 55 432,0
I.2.3.1/4 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) 108 04 09 1000102 615     1 920 234,0
    Расходы 108 04 09 1000102 615 200 57 265,5
    Оплаты работ, услуг 108 04 09 1000102 615 220 57 265,5
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 615 226 57 265,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 615 300 1 862 968,5
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 615 310 1 728 292,2
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 615 330 134 676,3
I.2.3.1/5 Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке обхода г. Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области 108 04 09 1000102 616     7 489 922,4
    Расходы 108 04 09 1000102 616 200 142 220,5
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 616 220 141 913,0
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 616 224 6 952,3
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 616 226 134 960,7
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 616 290 307,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 616 300 7 347 701,9
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 616 310 7 209 581,9
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 616 330 138 120,0
I.2.3.1/6 Строительство участка магистраля "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 355 - км 414,7) (обход г. Ельца) в Липецкой области 108 04 09 1000102 617     7 858 011,0
    Расходы 108 04 09 1000102 617 200 173 032,3
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 617 220 172 972,3
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 617 224 346,9
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 617 226 172 625,4
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 617 290 60,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 617 300 7 684 978,7
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 617 310 7 683 544,1
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 617 330 1 434,6
I.2.3.1/7 Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области 108 04 09 1000102 618     500 000,0
    Расходы 108 04 09 1000102 618 200 100 753,3
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 618 220 98 284,5
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 618 224 2 245,7
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 618 226 96 038,8
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 618 290 2 468,8
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 618 300 399 246,7
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 618 310 361 145,1
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 618 330 38 101,6
I.2.3.1/8 Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область 108 04 09 1000102 619     700 000,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 619 300 700 000,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 619 310 652 170,7
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 619 330 47 829,3
I.2.3.1/9 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 108 04 09 1000102 621     13 654 522,4
    Расходы 108 04 09 1000102 621 200 549 088,4
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 621 220 475 088,4
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 621 226 475 088,4
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 621 290 74 000,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 621 300 13 105 434,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 621 310 13 105 434,0
I.2.3.1/10 Строительство Центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) 108 04 09 1000102 622     3 304 800,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 622 300 3 304 800,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 622 310 3 304 800,0
I.2.3.1/11 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 108 04 09 1000102 625     2 614 432,2
    Расходы 108 04 09 1000102 625 200 53 455,6
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 625 220 43 547,1
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 625 224 7 150,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 625 226 36 397,1
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 625 290 9 908,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 625 300 2 560 976,6
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 625 310 2 560 976,6
I.2.3.1/12 Строительство и реконструкия автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 108 04 09 1000102 626     3 919 077,9
    Расходы 108 04 09 1000102 626 200 49 241,8
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 626 220 38 459,3
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 626 226 38 459,3
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 626 290 10 782,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 626 300 3 869 836,1
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 626 310 3 812 850,0
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 626 330 56 986,1
I.2.3.1/13 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 108 04 09 1000102 627     997 511,3
    Расходы 108 04 09 1000102 627 200 6 527,7
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 627 220 6 527,7
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 627 226 6 527,7
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 627 300 990 983,6
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 627 310 973 240,4
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 627 330 17 743,2
I.2.3.1/14 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 108 04 09 1000102 628     699 010,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 628 300 699 010,5
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 628 310 699 010,5
I.2.3.1/15 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 108 04 09 1000102 630     1 052 852,4
    Расходы 108 04 09 1000102 630 200 4 859,2
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 630 220 4 859,2
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 1000102 630 225 594,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 630 226 4 265,2
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 630 300 1 047 993,2
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 630 310 1 047 993,2
I.2.3.1/16 Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка 108 04 09 1000102 632     15 307 699,0
    Расходы 108 04 09 1000102 632 200 93 844,0
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 632 220 93 844,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 632 226 93 844,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 632 300 15 213 855,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 632 310 13 241 674,5
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 632 330 1 972 180,5
I.2.3.1/17 Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украной# (на Киев), участок км 37 - км 51, Московская область 108 04 09 1000102 633     4 738 954,6
    Расходы 108 04 09 1000102 633 200 88 232,9
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 633 220 88 232,9
    Коммунальные услуги 108 04 09 1000102 633 223 10 593,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 633 226 77 639,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 633 300 4 650 721,7
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 633 310 4 450 721,7
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 633 330 200 000,0
I.2.3.1/18 Реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк) 108 04 09 1000102 634     214 173,8
    Расходы 108 04 09 1000102 634 200 16 867,0
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 634 220 16 867,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 634 226 16 867,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 634 300 197 306,8
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 634 310 197 306,8
I.2.3.1/19 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 108 04 09 1000102 636     3 673 738,9
    Расходы 108 04 09 1000102 636 200 31 801,7
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 636 220 31 786,7
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 636 226 31 786,7
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 636 290 15,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 636 300 3 641 937,2
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 636 310 3 641 937,2
                                   
I.2.3.1/20 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 1000102 012     1 692 100,80
I.2.3.1/20.1 Расходы 108 04 09 1000102 012 200 1 456 650,80
I.2.3.1/20.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 09 1000102 012 220 1 456 650,80
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 012 226 1 456 650,80
    в том числе:                            
    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         164 351,80
    Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством                         79 541,40
    в том числе:                            
    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         1 317,50
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         78 223,90
    Информационное обеспечение дорожного хозяйства                         1 202 200,00
    в том числе:                            
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         834 400,00
    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства                         350 800,00
    Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве                         17 000,00
    Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду                         10 557,60
    в том числе:                            
    Расходы на охрану окружающей среды                         6 477,60
    Расходы на развитие системы специализированного гидрометеорологического обслуживания                         4 080,00
                                   
I.2.3.1/20.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 012 300 235 450,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 012 310 235 450,00
    в том числе:                            
    Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значениях#                         235 450,00
                                   
I.2.3.2 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 108 04 09 1004600         20 868 920,00
I.2.3.2.1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 04 09 1004601         20 868 920,00
I.2.3.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1004601 001     93 700,00
I.2.3.2.1/1.1 Расходы 108 04 09 1004601 001 200 91 954,70
I.2.3.2.1/1.1.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 1004601 001 210 81 106,70
    Заработная плата 108 04 09 1004601 001 211 64 189,10
    Прочие выплаты 108 04 09 1004601 001 212 100,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 1004601 001 213 16 817,60
I.2.3.2.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 001 220 10 650,00
I.2.3.2.1/1.1.3 Прочие расходы 108 04 09 1004601 001 290 198,00
I.2.3.2.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 001 300 1 745,30
                                   
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                            
I.2.3.2.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1004601 003     2 622 000,00
I.2.3.2.1/2.1 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 003 300 2 622 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 003 310 2 622 000,00
I.2.3.2.1/3 Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка 108 04 09 1004601 680     7 800 000,00
I.2.3.2.1/3.1 Расходы 108 04 09 1004601 680 200 423 034,0
I.2.3.2.1/3.1.1 Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1004601 680 220 423 034,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1004601 680 226 423 034,0
    в том числе:                            
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         423 034,0
I.2.3.2.1/3.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 680 300 7 376 966,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 680 310 7 376 966,00
I.2.3.2.1/4 Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке 108 04 09 1004601 681     10 353 220,00
I.2.3.2.1/4.1 Расходы 108 04 09 1004601 681 200 843 576,9
I.2.3.2.1/4.1.1 Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1004601 681 220 745 790,7
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1004601 681 224 7 544,3
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1004601 681 226 738 246,4
I.2.3.2.1/4.1.2 Прочие расходы 108 04 09 1004601 681 290 97 786,2
I.2.3.2.1/4.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 681 300 9 509 643,10
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 681 310 9 509 643,10
                                   
I.2.3.3 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 09 1005900         116 875,00
I.2.3.3/1 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1005900 003     116 875,00
I.2.3.3/1.1 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1005900 003 300 116 875,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1005900 003 310 116 875,00
                                   
I.2.4 Дорожное хозяйство 108 04 09 3150000         3 181 589,40
I.2.4.1 Содержание и управление дорожным хозяйством 108 04 09 3150100         3 005 180,40
I.2.4.1.1 Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 108 04 09 3150101         3 005 180,40
I.2.4.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150101 001     3 005 180,40
I.2.4.1.1/1.1 Расходы 108 04 09 3150101 001 200 2 832 622,00
I.2.4.1.1/1.1.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 3150101 001 210 2 306 938,10
    Заработная плата 108 04 09 3150101 001 211 1 814 352,00
    Прочие выплаты 108 04 09 3150101 001 212 17 226,40
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 3150101 001 213 475 359,70
I.2.4.1.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 3150101 001 220 504 075,30
I.2.4.1.1/1.1.3 Социальное обеспечение 108 04 09 3150101 001 260 1 753,00
I.2.4.1.1/1.1.4 Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 19 855,60
I.2.4.1.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150101 001 300 172 558,40
                                   
I.2.4.2 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 108 04 09 3150300         63 750,00
I.2.4.2.1 Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" 108 04 09 3150302         63 750,00
I.2.4.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150302 001     63 750,00
I.2.4.2.1/1.1 Расходы 108 04 09 3150302 001 200 63 750,00
I.2.4.2.1/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 09 3150302 001 220 63 750,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150302 001 226 63 750,00
                                   
I.2.4.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 3159500         112 659,00
I.2.4.3/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3159500 001     112 659,00
I.2.4.3/1.1 Расходы 108 04 09 3159500 001 200 112 659,00
I.2.4.3/1.1.1 Прочие расходы 108 04 09 3159500 001 290 112 659,00
                                   
I.2.5 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 108 04 09 1100000         18 603 957,90
I.2.5.1 Государственная поддержка инвестиционных проектов 108 04 09 1100100         18 603 957,90
I.2.5.1/1 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км - 58-й км 108 04 09 1100100 328     4 660 723,20
    Расходы 108 04 09 1100100 328 200 97 265,60
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 328 220 97 265,60
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1100100 328 224 40 934,2
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 328 226 56 331,40
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1100100 328 300 4 563 457,60
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1100100 328 310 3 445 331,70
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1100100 328 330 1 118 125,90
1.2.5.1/2 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск 108 04 09 1100100 327     3 004 144,70
    Расходы 108 04 09 1100100 327 200 21 836,80
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 327 220 21 836,80
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 327 226 21 836,80
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1100100 327 300 2 982 307,90
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1100100 327 310 2 788 412,30
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1100100 327 330 193 895,60
1.2.5.1/3 Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 108 04 09 1100100 336     1 610 000,00
    Расходы 108 04 09 1100100 336 200 1 610 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 336 220 1 610 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 336 226 1 610 000,00
1.2.5.1/4 Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка" 108 04 09 1100100 334     1 158 600,00
    Расходы 108 04 09 1100100 334 200 1 158 600,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 334 220 1 158 600,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 334 226 1 158 600,00
1.2.5.1/5 Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 330-й км - 464-й км 108 04 09 1100100 333     186 600,00
    Расходы 108 04 09 1100100 333 200 186 600,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 333 220 186 600,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 333 226 186 600,00
1.2.5.1/6 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" 108 04 09 1100100 361     7 983 890,00
    Расходы 108 04 09 1100100 361 200 7 983 890,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 361 220 7 983 890,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 361 226 7 983 890,00
                                   
I.3 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 108 04 11             277 850,00
                                   
I.3.1 Федеральные целевые программы 108 04 11 1000000         277 850,00
                                   
I.3.1.1 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 108 04 11 1000100         200 000,00
    Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 11 1000102         200 000,00
I.3.1.1/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1000102 015     200 000,00
I.3.1.1/1.1 Расходы 108 04 11 1000102 015 200 200 000,00
I.3.1.1/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 11 1000102 015 220 200 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1000102 015 226 200 000,00
I.3.1.2 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 11 1003600         26 850,00
    Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 11 1003603         26 850,00
I.3.1.2/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1003603 015     26 850,00
I.3.1.2/1.1 Расходы 108 04 11 1003603 015 200 26 850,00
I.3.1.2/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 11 1003603 015 220 26 850,00
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1003603 015 226 26 850,00
                                   
I.3.1.3 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 11 1005900         51 000,00
I.3.1.3/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1005900 015     51 000,00
I.3.1.3/1.1 Расходы 108 04 11 1005900 015 200 51 000,00
I.3.1.3/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 11 1005900 015 220 51 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1005900 015 226 51 000,00
                                   
I.4 Другие вопросы в области национальной экономики 108 04 12             98 000,00
                                   
I.4.1 Федеральные целевые программы 108 04 12 1000000         98 000,00
                                   
I.4.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 12 1003600         98 000,00
    Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 12 1003603         98 000,00
I.4.1.1/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 12 1003603 073     98 000,00
I.4.1.1/1.1 Поступление нефинансовых активов 108 04 12 1003603 073 300 98 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 12 1003603 073 310 98 000,00
                                   
II Здравоохранение, физическая культура и спорт 108 09                 12 310,10
II.1 Санитарно-оздоровительная помощь 108 09 05             12 310,10
II.1.1 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 108 09 05 4750000         12 310,10
II.1.1.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 09 05 4759500         336,10
II.1.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759500 001     336,10
II.1.1.1/1.1 Расходы 108 09 05 4759500 001 200 336,10
II.1.1.1/1.1.1 Прочие расходы 108 09 05 4759500 001 290 336,10
II.1.1.2 Выполнение деятельности подведомственных учреждений 108 09 05 4759900         11 974,00
II.1.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759900 001     11 974,00
II.1.1.2/1.1 Расходы 108 09 05 4759900 001 200 9 748,30
II.1.1.2/1.1.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 09 05 4759900 001 210 5 439,60
    Заработная плата 108 09 05 4759900 001 211 4 310,30
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 09 05 4759900 001 213 1 129,30
II.1.1.2/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 09 05 4759900 001 220 4 308,70
II.1.1.2/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 09 05 4759900 001 300 2 225,70
                                   
III Социальная программа 108 10                 62 000,00
III.1 Социальное обеспечение населения 108 10 03             62 000,00
III.1.1 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 108 10 03 1040000         62 000,00
III.1.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 108 10 03 1040800         62 000,00
III.1.1.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 108 10 03 1040801         62 000,00
III.1.1.1.1/1 Социальные выплаты 108 10 03 1040801 005     62 000,00
III.1.1.1.1/1.1 Расходы 108 10 03 1040801 005 200 62 000,00
III.1.1.1.1/1.1.1 Социальное обеспечение 108 10 03 1040801 005 260 62 000,00
    Пособия по социальной помощи населению 108 10 03 1040801 005 262 62 000,00
                                   
IV Межбюджетные трансферты 108 11                 94 370 455,90
IV.1 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 108 11 02             94 370 455,90
                                   
IV.1.1 Федеральные целевые программы 108 11 02 1000000         62 566 835,90
                                   
IV.1.1.1 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 108 11 02 1000100         46 914 449,80
    Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 11 02 1000102         46 914 449,80
IV.1.1.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1000102 020     46 914 449,80
    Расходы 108 11 02 1000102 020 200 46 914 449,80
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1000102 020 250 46 914 449,80
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1000102 020 251 46 914 449,80
                                   
IV.1.1.2 Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 2014 года 108 11 02 1004500         80 131,10
IV.1.1.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004500 020     80 131,10
    Расходы 108 11 02 1004500 020 200 80 131,10
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004500 020 250 80 131,10
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004500 020 251 80 131,10
                                   
IV.1.1.3 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальная# на период до 2013 года" 108 11 02 1004600         12 880 840,00
IV.1.1.3.1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 11 02 1004601         7 468 000,00
IV.1.1.3.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004601 020     7 468 000,00
    Расходы 108 11 02 1004601 020 200 7 468 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004601 020 250 7 468 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004601 020 251 7 468 000,00
IV.1.1.3.2 Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 108 11 02 1004602         5 412 840,00
IV.1.1.3.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004602         5 412 840,00
    Расходы 108 11 02 1004602 020 200 5 412 840,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004602 020 250 5 412 840,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004602 020 251 5 412 840,00
                                   
IV.1.1.4 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 108 11 02 1004700         144 500,00
IV.1.1.4/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004700 020     144 500,00
    Расходы 108 11 02 1004700 020 200 144 500,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004700 020 250 144 500,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004700 020 251 144 500,00
                                   
IV.1.1.5 Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" 108 11 02 1004800         769 650,00
IV.1.1.5/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004800 020     769 650,00
    Расходы 108 11 02 1004800 020 200 769 650,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004800 020 250 769 650,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004800 020 251 769 650,00
                                   
IV.1.1.6 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" 108 11 02 1007200         1 777 265,00
IV.1.1.6/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1007200 020     1 777 265,00
    Расходы 108 11 02 1007200 020 200 1 777 265,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1007200 020 250 1 777 265,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1007200 020 251 1 777 265,00
IV.1.1.7 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 108 11 02 1100000         3 928 620,00
IV.1.1.7.1 Государственная поддержка инвестиционных проектов 108 11 02 1100100         3 928 620,00
IV.1.1.7.1/1 Комплексное развитие Нижнего Приангарья 108 11 02 1100100 329     2 272 120,00
    Расходы 108 11 02 1100100 329 200 2 272 120,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1100100 329 250 2 272 120,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1100100 329 251 2 272 120,00
IV.1.1.7.1/2 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области 108 11 02 1100100 413     1 656 500,00
    Расходы 108 11 02 1100100 413 200 1 656 500,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1100100 413 250 1 656 500,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1100100 413 251 1 656 500,00
                                   
IV.1.2 Дорожное хозяйство 108 11 02 3150000         27 875 000,00
                                   
IV.1.2.1 Поддержка дорожного хозяйства 108 11 02 3150200         27 875 000,00
IV.1.2.1.1 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) 108 11 02 3150201         18 900 000,00
IV.1.2.1.1/1 Фонд софинансирования 108 11 02 3150201 010     18 900 000,00
    Расходы 108 11 02 3150201 010 200 18 900 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 3150201 010 250 18 900 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 3150201 010 251 18 900 000,00
IV.1.2.1.2 Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 108 11 02 3150202         2 975 000,00
IV.1.2.1.2/1 Фонд софинансирования 108 11 02 3150202 010     2 975 000,00
    Расходы 108 11 02 3150202 010 200 2 975 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 3150202 010 250 2 975 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 3150202 010 251 2 975 000,00
IV.1.2.1.3 Софинасирование# строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 108 11 02 3150203         6 000 000,00
IV.1.2.1.3/1 Фонд софинансирования 108 11 02 3150203 010     6 000 000,00
    Расходы 108 11 02 3150203 010 200 6 000 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 3150203 010 250 6 000 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 3150203 010 251 6 000 000,00

Приложение 2

Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р)

                                                                                             --------.
                                                                               Форма по ОКУД . КОДЫ  .
                                                                                             +-------+
                                                                                        Дата .0501063.
Главный распорядитель средств федерального                                                   +-------+
бюджета                                                                          Глава по БК .   108 .
                                            Федеральное дорожное агентство                   .       .
                                          ----------------------------------                 +-------+
Единица измерения: тыс. руб.                                                         по ОКЕИ .   384 .
                                                                                             L--------
N п/п Наименование Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру Код по бюджетной классификации Сумма на 2009 год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Федеральное дорожное агентство 108                     334 570 936,50
                                   
I Национальная экономика 108 04                 240 226 170,50
                                   
I.1 Транспорт 108 04 08             288 885,00
                                   
I.1.1 Федеральные целевые программы 108 04 08 1000000         174 885,00
                                   
I.1.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 08 1003600         45 260,00
I.1.1.1.1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 08 1003603         45 260,00
I.1.1.1.1/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1003603 073     45 260,00
I.1.1.1.1/1.1 Расходы 108 04 08 1003603 073 200 45 260,00
I.1.1.1.1/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 08 1003603 073 220 45 260,00
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1003603 073 226 45 260,00
I.1.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 08 1005900         129 625,00
I.1.1.2/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1005900 073     129 625,00
I.1.1.2/1.1 Расходы 108 04 08 1005900 073 200 89 250,00
I.1.1.2/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 08 1005900 073 220 89 250,00
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1005900 073 226 89 250,00
I.1.1.2/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 073 300 40 375,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 073 310 40 375,00
                                   
I.1.2 Другие виды транспорта 108 04 08 3170000         114 000,00
I.1.2.1 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 108 04 08 3170100         114 000,00
I.1.2.1.1 Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвиженного# состава автоколонн войскового типа 108 04 08 3170101         114 000,00
I.1.2.1.1/1 Субсидии юридическим лицам 108 04 08 3170101 006     114 000,00
I.1.2.1.1/1.1 Расходы 108 04 08 3170101 006 200 114 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям 108 04 08 3170101 006 240 114 000,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 108 04 08 3170101 006 241 73 000,00
    Безвомездные# перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 108 04 08 3170101 006 242 41 000,00
                                   
I.2 Дорожное хозяйство 108 04 09             239 561 435,50
                                   
I.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 108 04 09 0010000         258 033,90
I.2.1.1 Центральный аппарат 108 04 09 0010400         253 939,30
I.2.1.1/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010400 012     253 939,30
I.2.1.1/1.1 Расходы 108 04 09 0010400 012 200 219 930,50
I.2.1.1/1.1.1 Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0010400 012 210 159 231,00
    Заработная плата 108 04 09 0010400 012 211 125 802,70
    Прочие выплаты 108 04 09 0010400 012 212 468,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0010400 012 213 32 960,30
I.2.1.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 0010400 012 220 48 925,90
I.2.1.1/1.1.3 Прочие расходы 108 04 09 0010400 012 290 11 773,60
I.2.1.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0010400 012 300 34 008,80
I.2.1.2 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 0019500         4 094,60
I.2.1.2/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0019500 012     4 094,60
I.2.1.2/1.1 Расходы 108 04 09 0019500 012 200 4 094,60
I.2.1.2/1.1.1 Прочие расходы 108 04 09 0019500 012 290 4 094,60
                                   
I.2.2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 108 04 09 0930000         3 117,60
I.2.2.1 Специальные объекты 108 04 09 0936600         3 117,60
I.2.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 0936600 001     3 117,60
I.2.2.1/1.1 Расходы 108 04 09 0936600 001 200 2 237,90
I.2.2.1/1.1.1 Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0936600 001 210 1 591,40
    Заработная плата 108 04 09 0936600 001 211 1 261,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 0936600 001 213 330,40
I.2.2.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 0936600 001 220 646,50
I.2.2.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0936600 001 300 879,70
                                   
I.2.3 Федеральные целевые программы 108 04 09 1000000         217 514 736,70
                                   
I.2.3.1 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 108 04 09 1000100         196 528 941,70
    Программа "Автомобильные дороги" 108 04 09 1000102         196 528 941,70
I.2.3.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1000102 001     65 150 022,70
I.2.3.1/1.1 Расходы 108 04 09 1000102 001 200 63 436 559,70
I.2.3.1/1.1.1 Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 001 220 63 419 574,80
    Коммунальные услуги 108 04 09 1000102 001 223 552 971,50
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 1000102 001 225 60 010 331,86
    в том числе:                            
    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         21 329 237,82
    в том числе:                            
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         19 543 295,32
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         1 785 942,50
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         14 730 782,95
    в том числе:                            
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         11 968 521,26
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 762 261,69
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         23 950 311,09
    в том числе:                            
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         21 609 514,20
    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 340 796,89
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 001 226 2 856 271,44
    в том числе:                            
    Расходы на проведение подрядных проектных работ и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации                         1 811 438,57
    в том числе на:                            
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         152 500,00
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         178 845,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         291 540,50
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         1 188 553,07
    Расходы на разработку проектов организации работ по содержанию дорог и организации дорожного движения и обустройства                         140 762,90
    Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета):                         370 861,97
    в том числе на:                            
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         41 680,24
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         212 746,32
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         28 727,93
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         87 707,48
    Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством                         533 208,00
    в том числе:                            
    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности                         143 650,00
    Расходы на охрану искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         389 558,00
I.2.3.1/1.2 Прочие расходы 108 04 09 1000102 001 290 16 984,90
    в том числе:                            
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         16 744,50
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         138,75
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         101,65
                                   
I.2.3.1/1.3 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 001 300 1 713 463,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 001 310 1 713 463,00
    в том числе:                            
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (с устройством укрепительных сооружений, электроосвещения и автобусных остановок)                         335 381,60
    Расходы на обустройство автомобильных дорог в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения                         1 185 055,90
    Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог                         193 025,50
    в том числе:                            
    Создание автоматизированной систем# метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         169 150,00
    Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения                         23 875,50
                                129 686 818,20
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью менее 8,0 млрд. рублей)                         55 486 445,80
I.2.3.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1000102 003     60 986 445,80
I.2.3.1/2.1 Расходы 108 04 09 1000102 003 200 6 614 430,20
I.2.3.1/2.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 09 1000102 003 220 6 513 179,10
    Коммунальные услуги 108 04 09 1000102 003 223 9 988,60
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 003 224 23 076,10
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 1000102 003 225 69 712,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 003 226 6 410 402,00
    в том числе:                            
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         5 500 000,00
    Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны)                         966,60
    Расходы на разработку проектно-сметной документации, затраты на технический и авторский надзор на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (в составе затрат заказчика сводного сметного расчета)                         909 435,40
I.2.3.1/2.1.2 Прочие расходы 108 04 09 1000102 003 290 101 251,10
I.2.3.1/2.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 003 300 54 372 015,60
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 003 310 53 993 549,20
    в том числе:                            
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         51 484 141,40
    Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны)                         2 509 407,80
    Увеличение стоимости непроизводственных активов 108 04 09 1000102 003 330 378 466,40
                                   
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей)                         68 700 372,40
    в том числе:                            
I.2.3.1/3 Реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) 108 04 09 1000102 614     55 432,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 614 300 55 432,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 614 310 55 432,0
I.2.3.1/4 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) 108 04 09 1000102 615     1 920 234,0
    Расходы 108 04 09 1000102 615 200 57 265,5
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 615 220 57 265,5
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 615 226 57 265,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 615 300 1 862 968,5
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 615 310 1 728 292,2
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 615 330 134 676,3
I.2.3.1/5 Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке обхода г. Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области 108 04 09 1000102 616     7 489 922,4
    Расходы 108 04 09 1000102 616 200 142 220,5
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 616 220 141 913,0
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 616 224 6 952,3
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 616 226 134 960,7
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 616 290 307,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 616 300 7 347 701,9
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 616 310 7 209 581,9
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 616 330 138 120,0
I.2.3.1/6 Строительство участка магистраля# "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 355 - км 414,7) (обход г. Ельца) в Липецкой области 108 04 09 1000102 617     7 858 011,0
    Расходы 108 04 09 1000102 617 200 173 032,3
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 617 220 172 972,3
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 617 224 346,9
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 617 226 172 625,4
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 617 290 60,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 617 300 7 684 978,7
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 617 310 7 683 544,1
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 617 330 1 434,6
I.2.3.1/7 Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области 108 04 09 1000102 618     500 000,0
    Расходы 108 04 09 1000102 618 200 100 753,3
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 618 220 98 284,5
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 618 224 2 245,7
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 618 226 96 038,8
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 618 290 2 468,8
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 618 300 399 246,7
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 618 310 361 145,1
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 618 330 38 101,6
I.2.3.1/8 Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (км 225,6 - км 414,7) на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область 108 04 09 1000102 619     700 000,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 619 300 700 000,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 619 310 652 170,7
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 619 330 47 829,3
I.2.3.1/9 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси, Баку) 108 04 09 1000102 621     13 654 522,4
    Расходы 108 04 09 1000102 621 200 549 088,4
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 621 220 475 088,4
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 621 226 475 088,4
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 621 290 74 000,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 621 300 13 105 434,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 621 310 13 105 434,0
I.2.3.1/10 Строительство Центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта", строящейся от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) 108 04 09 1000102 622     3 304 800,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 622 300 3 304 800,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 622 310 3 304 800,0
I.2.3.1/11 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 108 04 09 1000102 625     2 614 432,2
    Расходы 108 04 09 1000102 625 200 53 455,6
    Оплаты работ, услуг 108 04 09 1000102 625 220 43 547,1
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1000102 625 224 7 150,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 625 226 36 397,1
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 625 290 9 908,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 625 300 2 560 976,6
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 625 310 2 560 976,6
I.2.3.1/12 Строительство и реконструкия автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 108 04 09 1000102 626     3 919 077,9
    Расходы 108 04 09 1000102 626 200 49 241,8
    Оплаты работ, услуг 108 04 09 1000102 626 220 38 459,3
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 626 226 38 459,3
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 626 290 10 782,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 626 300 3 869 836,1
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 626 310 3 812 850,0
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 626 330 56 986,1
I.2.3.1/13 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска 108 04 09 1000102 627     997 511,3
    Расходы 108 04 09 1000102 627 200 6 527,7
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 627 220 6 527,7
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 627 226 6 527,7
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 627 300 990 983,6
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 627 310 973 240,4
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 627 330 17 743,2
I.2.3.1/14 Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока 108 04 09 1000102 628     699 010,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 628 300 699 010,5
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 628 310 699 010,5
I.2.3.1/15 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Колыма" - строящаяся дорога от Якутска до Магадана 108 04 09 1000102 630     1 052 852,4
    Расходы 108 04 09 1000102 630 200 4 859,2
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 630 220 4 859,2
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 1000102 630 225 594,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 630 226 4 265,2
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 630 300 1 047 993,2
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 630 310 1 047 993,2
I.2.3.1/16 Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка 108 04 09 1000102 632     15 307 699,0
    Расходы 108 04 09 1000102 632 200 93 844,0
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 632 220 93 844,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 632 226 93 844,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 632 300 15 213 855,0
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 632 310 13 241 674,5
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 632 330 1 972 180,5
I.2.3.1/17 Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украной# (на Киев), участок км 37 - км 51, Московская область 108 04 09 1000102 633     4 738 954,6
    Расходы 108 04 09 1000102 633 200 88 232,9
    Оплаты работ, услуг 108 04 09 1000102 633 220 88 232,9
    Коммунальные услуги 108 04 09 1000102 633 223 10 593,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 633 226 77 639,5
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 633 300 4 650 721,7
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 633 310 4 450 721,7
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1000102 633 330 200 000,0
I.2.3.1/18 Реконструкция участков автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк) 108 04 09 1000102 634     214 173,8
    Расходы 108 04 09 1000102 634 200 16 867,0
    Оплаты работ, услуг 108 04 09 1000102 634 220 16 867,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 634 226 16 867,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 634 300 197 306,8
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 634 310 197 306,8
I.2.3.1/19 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы 108 04 09 1000102 636     3 673 738,9
    Расходы 108 04 09 1000102 636 200 31 801,7
    Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1000102 636 220 31 786,7
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 636 226 31 786,7
    Прочие расходы 108 04 09 1000102 636 290 15,0
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 636 300 3 641 937,2
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 636 310 3 641 937,2
                                   
I.2.3.1/20 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 1000102 012     1 692 100,80
I.2.3.1/20.1 Расходы 108 04 09 1000102 012 200 1 456 650,80
I.2.3.1/20.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 09 1000102 012 220 1 456 650,80
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1000102 012 226 1 456 650,80
    в том числе:                            
    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         164 351,80
    Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством                         79 541,40
    в том числе:                            
    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         1 317,50
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         78 223,90
    Информационное обеспечение дорожного хозяйства                         1 202 200,00
    в том числе:                            
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         834 400,00
    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства                         350 800,00
    Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве                         17 000,00
    Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду                         10 557,60
    в том числе:                            
    Расходы на охрану окружающей среды                         6 477,60
    Расходы на развитие системы специализированного гидрометеорологического обслуживания                         4 080,00
                                   
I.2.3.1/20.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1000102 012 300 235 450,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1000102 012 310 235 450,00
    в том числе:                            
    Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значениях#                         235 450,00
                                   
I.2.3.2 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 108 04 09 1004600         20 868 920,00
I.2.3.2.1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 04 09 1004601         20 868 920,00
I.2.3.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1004601 001     93 700,00
I.2.3.2.1/1.1 Расходы 108 04 09 1004601 001 200 91 954,70
I.2.3.2.1/1.1.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 1004601 001 210 81 106,70
    Заработная плата 108 04 09 1004601 001 211 64 189,10
    Прочие выплаты 108 04 09 1004601 001 212 100,00
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 1004601 001 213 16 817,60
I.2.3.2.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 001 220 10 650,00
I.2.3.2.1/1.1.3 Прочие расходы 108 04 09 1004601 001 290 198,00
I.2.3.2.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 001 300 1 745,30
                                   
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                            
I.2.3.2.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1004601 003     2 622 000,00
I.2.3.2.1/2.1 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 003 300 2 622 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 003 310 2 622 000,00
I.2.3.2.1/3 Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка 108 04 09 1004601 680     7 800 000,00
I.2.3.2.1/3.1 Расходы 108 04 09 1004601 680 200 423 034,0
I.2.3.2.1/3.1.1 Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1004601 680 220 423 034,0
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1004601 680 226 423 034,0
    в том числе:                            
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         423 034,0
I.2.3.2.1/3.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 680 300 7 376 966,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 680 310 7 376 966,00
I.2.3.2.1/4 Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке 108 04 09 1004601 681     10 353 220,00
I.2.3.2.1/4.1 Расходы 108 04 09 1004601 681 200 843 576,9
I.2.3.2.1/4.1.1 Оплаты# работ, услуг 108 04 09 1004601 681 220 745 790,7
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1004601 681 224 7 544,3
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1004601 681 226 738 246,4
I.2.3.2.1/4.1.2 Прочие расходы 108 04 09 1004601 681 290 97 786,2
I.2.3.2.1/4.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 681 300 9 509 643,10
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 681 310 9 509 643,10
                                   
I.2.3.3 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 09 1005900         116 875,00
I.2.3.3/1 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1005900 003     116 875,00
I.2.3.3/1.1 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1005900 003 300 116 875,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1005900 003 310 116 875,00
                                   
I.2.4 Дорожное хозяйство 108 04 09 3150000         3 181 589,40
I.2.4.1 Содержание и управление дорожным хозяйством 108 04 09 3150100         3 005 180,40
I.2.4.1.1 Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 108 04 09 3150101         3 005 180,40
I.2.4.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150101 001     3 005 180,40
I.2.4.1.1/1.1 Расходы 108 04 09 3150101 001 200 2 832 622,00
I.2.4.1.1/1.1.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 3150101 001 210 2 306 938,10
    Заработная плата 108 04 09 3150101 001 211 1 814 352,00
    Прочие выплаты 108 04 09 3150101 001 212 17 226,40
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 3150101 001 213 475 359,70
I.2.4.1.1/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 04 09 3150101 001 220 504 075,30
I.2.4.1.1/1.1.3 Социальное обеспечение 108 04 09 3150101 001 260 1 753,00
I.2.4.1.1/1.1.4 Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 19 855,60
I.2.4.1.1/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150101 001 300 172 558,40
                                   
I.2.4.2 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 108 04 09 3150300         63 750,00
I.2.4.2.1 Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" 108 04 09 3150302         63 750,00
I.2.4.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150302 001     63 750,00
I.2.4.2.1/1.1 Расходы 108 04 09 3150302 001 200 63 750,00
I.2.4.2.1/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 09 3150302 001 220 63 750,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150302 001 226 63 750,00
                                   
I.2.4.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 3159500         112 659,00
I.2.4.3/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3159500 001     112 659,00
I.2.4.3/1.1 Расходы 108 04 09 3159500 001 200 112 659,00
I.2.4.3/1.1.1 Прочие расходы 108 04 09 3159500 001 290 112 659,00
                                   
I.2.5 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 108 04 09 1100000         18 603 957,90
I.2.5.1 Государственная поддержка инвестиционных проектов 108 04 09 1100100         18 603 957,90
I.2.5.1/1 Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км - 58-й км 108 04 09 1100100 328     4 660 723,20
    Расходы 108 04 09 1100100 328 200 97 265,60
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 328 220 97 265,60
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1100100 328 224 40 934,2
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 328 226 56 331,40
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1100100 328 300 4 563 457,60
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1100100 328 310 3 445 331,70
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1100100 328 330 1 118 125,90
I.2.5.1/2 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск 108 04 09 1100100 327     3 004 144,70
    Расходы 108 04 09 1100100 327 200 21 836,80
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 327 220 21 836,80
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 327 226 21 836,80
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1100100 327 300 2 982 307,90
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1100100 327 310 2 788 412,30
    Увеличение стоимости непроизведенных активов 108 04 09 1100100 327 330 193 895,60
I.2.5.1/3 Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 108 04 09 1100100 336     1 610 000,00
    Расходы 108 04 09 1100100 336 200 1 610 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 336 220 1 610 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 336 226 1 610 000,00
I.2.5.1/4 Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка" 108 04 09 1100100 334     1 158 600,00
    Расходы 108 04 09 1100100 334 200 1 158 600,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 334 220 1 158 600,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 334 226 1 158 600,00
I.2.5.1/5 Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 330-й км - 464-й км 108 04 09 1100100 333     186 600,00
    Расходы 108 04 09 1100100 333 200 186 600,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 333 220 186 600,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 333 226 186 600,00
I.2.5.1/6 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" 108 04 09 1100100 361     7 983 890,00
    Расходы 108 04 09 1100100 361 200 7 983 890,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 361 220 7 983 890,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 361 226 7 983 890,00
                                   
I.3 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 108 04 11             277 850,00
                                   
I.3.1 Федеральные целевые программы 108 04 11 1000000         277 850,00
                                   
I.3.1.1 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 108 04 11 1000100         200 000,00
    Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 11 1000102         200 000,00
I.3.1.1/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1000102 015     200 000,00
I.3.1.1/1.1 Расходы 108 04 11 1000102 015 200 200 000,00
I.3.1.1/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 11 1000102 015 220 200 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1000102 015 226 200 000,00
I.3.1.2 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 11 1003600         26 850,00
    Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 11 1003603         26 850,00
I.3.1.2/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1003603 015     26 850,00
I.3.1.2/1.1 Расходы 108 04 11 1003603 015 200 26 850,00
I.3.1.2/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 11 1003603 015 220 26 850,00
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1003603 015 226 26 850,00
                                   
I.3.1.3 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 11 1005900         51 000,00
I.3.1.3/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1005900 015     51 000,00
I.3.1.3/1.1 Расходы 108 04 11 1005900 015 200 51 000,00
I.3.1.3/1.1.1 Оплата работ, услуг 108 04 11 1005900 015 220 51 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1005900 015 226 51 000,00
                                   
I.4 Другие вопросы в области национальной экономики 108 04 12             98 000,00
                                   
I.4.1 Федеральные целевые программы 108 04 12 1000000         98 000,00
                                   
I.4.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 12 1003600         98 000,00
    Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 12 1003603         98 000,00
I.4.1.1/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 12 1003603 073     98 000,00
I.4.1.1/1.1 Поступление нефинансовых активов 108 04 12 1003603 073 300 98 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 12 1003603 073 310 98 000,00
                                   
II Здравоохранение, физическая культура и спорт 108 09                 12 310,10
II.1 Санитарно-оздоровительная помощь 108 09 05             12 310,10
II.1.1 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 108 09 05 4750000         12 310,10
II.1.1.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 09 05 4759500         336,10
II.1.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759500 001     336,10
II.1.1.1/1.1 Расходы 108 09 05 4759500 001 200 336,10
II.1.1.1/1.1.1 Прочие расходы 108 09 05 4759500 001 290 336,10
II.1.1.2 Выполнение деятельности подведомственных учреждений 108 09 05 4759900         11 974,00
II.1.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759900 001     11 974,00
II.1.1.2/1.1 Расходы 108 09 05 4759900 001 200 9 748,30
II.1.1.2/1.1.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 108 09 05 4759900 001 210 5 439,60
    Заработная плата 108 09 05 4759900 001 211 4 310,30
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 09 05 4759900 001 213 1 129,30
II.1.1.2/1.1.2 Оплата работ, услуг 108 09 05 4759900 001 220 4 308,70
II.1.1.2/1.2 Поступление нефинансовых активов 108 09 05 4759900 001 300 2 225,70
                                   
III Социальная программа 108 10                 62 000,00
III.1 Социальное обеспечение населения 108 10 03             62 000,00
III.1.1 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 108 10 03 1040000         62 000,00
    Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 108 10 03 1040800         62 000,00
III.1.1.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 108 10 03 1040801         62 000,00
III.1.1.1.1/1 Социальные выплаты 108 10 03 1040801 005     62 000,00
III.1.1.1.1/1.1 Расходы 108 10 03 1040801 005 200 62 000,00
III.1.1.1.1/1.1.1 Социальное обеспечение 108 10 03 1040801 005 260 62 000,00
    Пособия по социальной помощи населению 108 10 03 1040801 005 262 62 000,00
                                   
IV Межбюджетные трансферты 108 11                 94 270 455,90
IV.1 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 108 11 02             94 270 455,90
                                   
IV.1.1 Федеральные целевые программы 108 11 02 1000000         62 466 835,90
                                   
IV.1.1.1 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 108 11 02 1000100         46 814 449,80
    Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 11 02 1000102         46 814 449,80
IV.1.1.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1000102 020     46 814 449,80
    Расходы 108 11 02 1000102 020 200 46 814 449,80
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1000102 020 250 46 814 449,80
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1000102 020 251 46 814 449,80
                                   
IV.1.1.2 Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 2014 года 108 11 02 1004500         80 131,10
IV.1.1.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004500 020     80 131,10
    Расходы 108 11 02 1004500 020 200 80 131,10
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004500 020 250 80 131,10
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004500 020 251 80 131,10
                                   
IV.1.1.3 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальная# на период до 2013 года" 108 11 02 1004600         12 880 840,00
IV.1.1.3.1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 11 02 1004601         7 468 000,00
IV.1.1.3.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004601 020     7 468 000,00
    Расходы 108 11 02 1004601 020 200 7 468 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004601 020 250 7 468 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004601 020 251 7 468 000,00
IV.1.1.3.2 Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 108 11 02 1004602         5 412 840,00
IV.1.1.3.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004602         5 412 840,00
    Расходы 108 11 02 1004602 020 200 5 412 840,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004602 020 250 5 412 840,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004602 020 251 5 412 840,00
                                   
IV.1.1.4 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 108 11 02 1004700         144 500,00
IV.1.1.4/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004700 020     144 500,00
    Расходы 108 11 02 1004700 020 200 144 500,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004700 020 250 144 500,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004700 020 251 144 500,00
                                   
IV.1.1.5 Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" 108 11 02 1004800         769 650,00
IV.1.1.5/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1004800 020     769 650,00
    Расходы 108 11 02 1004800 020 200 769 650,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1004800 020 250 769 650,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1004800 020 251 769 650,00
                                   
IV.1.1.6 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" 108 11 02 1007200         1 777 265,00
IV.1.1.6/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 11 02 1007200 020     1 777 265,00
    Расходы 108 11 02 1007200 020 200 1 777 265,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1007200 020 250 1 777 265,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1007200 020 251 1 777 265,00
IV.1.1.7 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 108 11 02 1100000         3 928 620,00
IV.1.1.7.1 Государственная поддержка инвестиционных проектов 108 11 02 1100100         3 928 620,00
IV.1.1.7.1/1 Комплексное развитие Нижнего Приангарья 108 11 02 1100100 329     2 272 120,00
    Расходы 108 11 02 1100100 329 200 2 272 120,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1100100 329 250 2 272 120,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1100100 329 251 2 272 120,00
IV.1.1.7.1/2 Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области 108 11 02 1100100 413     1 656 500,00
    Расходы 108 11 02 1100100 413 200 1 656 500,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 1100100 413 250 1 656 500,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 1100100 413 251 1 656 500,00
                                   
IV.1.2 Дорожное хозяйство 108 11 02 3150000         27 875 000,00
                                   
IV.1.2.1 Поддержка дорожного хозяйства 108 11 02 3150200         27 875 000,00
IV.1.2.1.1 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) 108 11 02 3150201         18 900 000,00
IV.1.2.1.1/1 Фонд софинансирования 108 11 02 3150201 010     18 900 000,00
    Расходы 108 11 02 3150201 010 200 18 900 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 3150201 010 250 18 900 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 3150201 010 251 18 900 000,00
IV.1.2.1.2 Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 108 11 02 3150202         2 975 000,00
IV.1.2.1.2/1 Фонд софинансирования 108 11 02 3150202 010     2 975 000,00
    Расходы 108 11 02 3150202 010 200 2 975 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 3150202 010 250 2 975 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 3150202 010 251 2 975 000,00
IV.1.2.1.3 Софинасирование# строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 108 11 02 3150203         6 000 000,00
IV.1.2.1.3/1 Фонд софинансирования 108 11 02 3150203 010     6 000 000,00
    Расходы 108 11 02 3150203 010 200 6 000 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 11 02 3150203 010 250 6 000 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 11 02 3150203 010 251 6 000 000,00

Приложение 3

Распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2009 год по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р)

NN
п/п
Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ Наименование расходов в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации Сумма на 2009 год, тыс. руб. Ответственные исполнители Перечень представляемых материалов и правовых актов для открытия финансирования Сроки представления
Бюджетные ассигнования Лимиты бюджетных обязательств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                        Федеральное дорожное агентство 334 674 362,00 334 570 936,50            
                                               
    02                 Национальная оборона                    
    02 04             Мобилизационная подготовка экономики                    
    02 04 2090000         Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики                    
    02 04 2090000 012 226 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики в объеме выделенных лимитов     Бурносов Н.И. Государственные контракты на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                                               
I 04                 Национальная экономика 240 229 596,00 240 226 170,50            
                                               
I.1 04 08             Транспорт 288 885,00 288 885,00            
I.1.1 04 08 1000000         Федеральные целевые программы 174 885,00 174 885,00            
I.1.1/1 04 08 1003600         Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 45 260,00 45 260,00            
    04 08 1003603         Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" 45 260,00 45 260,00            
    04 08 1003603 073     Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 45 260,00 45 260,00            
    04 08 1003603 073 226 Прочие работы, услуги 45 260,00 45 260,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших внедренческих работ, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2009 год и по процедуре размещения госзаказа II квартал 2009 г.
2. Государственные контракты на выполнение внедренческих работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
I.1.1/2 04 08 1005900         Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 129 625,00 129 625,00            
    04 08 1005900 073     Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 129 625,00 129 625,00            
    04 08 1005900 073 226 Прочие работы, услуги 89 250,00 89 250,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших мероприятий, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2009 год и по процедуре размещения госзаказа. I-II кварталы 2009 г.
2. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
    04 08 1005900 073 310 Увеличение стоимости основных средств 40 375,00 40 375,00 Астахов И.Г. 1. Подготовка предложений по внесению изменений в федеральную целевую программу в части, касаемой Ространснадзора II квартал 2009 г.
2. План мероприятий по приобретению оборудования и размещению госзаказа -//-
3. Порядок поставки оборудования -//-
4. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                                               
I.1.2 04 08 3170000         Другие виды транспорта 114 000,00 114 000,00            
    04 08 3170101         Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколон# войскового типа 114 000,00 114 000,00            
    04 08 3170101 006     Субсидии юридическим лицам 114 000,00 114 000,00            
    04 08 3170101 006 240 Безвозмездные перечисления организациям 114 000,00 114 000,00 Бурносов Н.И. 1. Внесение предложений при необходимости в установленном порядке в проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 195 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа" В течение года
2. Проект распорядительного акта о предоставлении субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа II квартал 2009 г.
3. Формирование перечня получателей субсидий за счет средств федерального бюджета любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа В течение года
                                               
I.2 04 09             Дорожное хозяйство 239 564 861,00 239 561 435,50            
                                               
I.2.1 04 09 0010000         Руководство и управление в сфере установленных функций 261 459,40 258 033,90            
I.2.1/1 04 09 0010400         Центральный аппарат 257 364,80 253 939,30 3 425,50        
    04 09 0010400 012     Выполнение функций государственными органами 257 364,80 253 939,30 Бурносов Н.И. Блинова С.М. (в части процедуры размещения госзаказа) 1. Утвержденая# бюджетная смета на содержание центрального аппарата После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. План прочих расходов на содержание центрального аппарата на 2009 год. -//-
3. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение работ и оказание услуг. -//-
4. Государственные контракты на проведение работ и оказание услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
I.2.2 04 09 0930000         Учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 3 117,60 3 117,60            
    04 09 0936600         Специальные объекты 3 117,60 3 117,60            
    04 09 0936600 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 117,60 3 117,60 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 16) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.2.3 04 09 0019500         Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4 094,60 4 094,60            
    04 09 0019500 012     Выполнение функций государственными органами 4 094,60 4 094,60            
    04 09 0019500 012 290 Прочие расходы 4 094,60 4 094,60 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 16) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.2.4 04 09 1000000         Федеральные целевые программы 217 514 736,70 217 514 736,70            
I.2.4.1 04 09 1000100         Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы) 196 528 941,70 196 528 941,70            
    04 09 1000102         Подпрограмма "Автомобильные дороги" 196 528 941,70 196 528 941,70            
I.2.4.1/1 04 09 1000102 003     Бюджетные инвестиции 60 986 445,80 60 986 445,80 Потапов С.Ю. Кущенко Т.М. 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год (далее - Перечень), со сноской "6". После утверждения Перечня
I.2.4.1/1.1 04 09 1000102 003 223 Коммунальные услуги 9 988,60 9 988,60
I.2.4.1/1.2 04 09 1000102 003 224 Арендная плата за пользование имуществом 23 076,10 23 076,10
I.2.4.1/1.3 04 09 1000102 003 225 Работы, услуги по содержанию имущества 69 712,40 69 712,40
I.2.4.1/1.4 04 09 1000102 003 226 Прочие работы, услуги 6 410 402,00 6 410 402,00
                        Расходы на разработку предпроектной и проектной документации 5 500 000,00 5 500 000,00 2. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение побъектного# распределения государственных капитальных вложений на весь период реализации инвестиционных проектов, начинаемых в 2009 году, в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы" в целях создания условий для размещения государственного заказа по объектам строительства и реконструкции. В сроки, установленные Минэкономразвития России
Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) 966,60 966,60
Расходы на разработку рабочей документации, затраты на технический и авторский надзор на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения (на стадии реализации проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения) 909 435,40 909 435,40 3. Проект распорядительного акта об организации выполнения программы работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в 2009 году.
I.2.4.1/1.5 04 09 1000102 003 290 Прочие расходы 101 251,10 101 251,10
I.2.4.1/1.6 04 09 1000102 003 310 Увеличение стоимости основных средств 53 993 549,20 53 993 549,20 4. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (формы 8, 9, 10) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После утверждения Перечня
                        в том числе:        
                        Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью менее 8,0 млрд. рублей) 51 484 141,40 51 484 141,40
                        Комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог (искусственное электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны) 2 509 407,80 2 509 407,80 Потапов С.Ю. Кущенко Т.М. 5. Задания на разработку проектной и предпроектной документаци#, на комплексное обустройство федеральных автомобильных дорог, на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год После утверждения Перечня
I.2.4.1/1.7 04 09 1000102 003 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов 378 466,40 378 466,40
I.2.4.1/1.8 04 09 1000102     310 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них (объекты сметной стоимостью свыше 8,0 млрд. рублей) 68 700 372,40 68 700 372,40
                                               
I.2.4.1/2 04 09 1000102 012     Выполнение функций государственными органами 1 692 100,80 1 692 100,80            
I.2.4.1/2.1 04 09 1000102 012 226 Прочие работы, услуги 1 456 650,80 1 456 650,80            
                        Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них 164 351,80 164 351,80 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. I-II квартал 2009 г.
2. Государственные контракты на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                        Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством 79 541,40 79 541,40            
                        в том числе:                    
                        Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 1 317,50 1 317,50 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о проведении мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального# I-II квартал 2009 г.
2. Государственный контракт на изготовление специальной полиграфической продукции для проведения мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения После проведения конкурсов
                        Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства 78 223,90 78 223,90 Каменцев А.А. 1. Подготовка Плана мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2009 год. В течение года
                        Информационное обеспечение дорожного хозяйства 1 202 200,00 1 202 200,00            
                        в том числе:                    
                        Расходы на развитие современной системы связи и диспечеризации# на автомобильных дорог# общего пользования федерального значения 834 400,00 834 400,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" в части развития современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения II квартал 2009 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
3. Государственные контракты на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2009 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                        Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства 350 800,00 350 800,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" на 2009 год II квартал 2009 г.
2. Государственные контракты на информационное обеспечение дорожного хозяйства и по иным расходам на централизованные мероприятия на 2009 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                        Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве 17 000,00 17 000,00 Бурносов Н.И. 1. План практических семинаров по передаче передового опыта внедрению# новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2009 год. II квартал 2009 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение практических семинаров по передаче передового опыта внедрению# новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2009 год -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ, связанных с проведением семинаров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                        Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду 10 557,60 10 557,60            
                        в том числе:                    
                        Расходы на охрану окружающей среды 6 477,60 6 477,60 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о мероприятиях по охране окружающей среды и по размещению госзаказа в 2009 году I-II квартал 2009 г.
2. Государственные контракты на выполнение работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                        Расходы на развитие системы специализированного гидрометеорологического обслуживания 4 080,00 4 080,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение специализированного гидрометеорологического обслуживания в 2009 году. I-II квартал 2009 года
2. Государтственные# контракты на проведение работ на специализированное гидрометеорологическое обслуживание в 2009 году в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
I.2.4.1/2.2 04 09 1000102 012 310 Увеличение стоимости основных средств 235 450,00 235 450,00            
                        в том числе:                    
                        Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 235 450,00 235 450,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" (приобретение оборудования). II квартал 2009 г.
                                        2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг. -//-
3. Госконтракты на проведение работ по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                                               
I.2.4.1/3 04 09 1000102 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 65 150 022,70 65 150 022,70            
I.2.4.1/3.1 04 09 1000102 001 223 Коммунальные услуги 552 971,50 552 971,50 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                        2. Задание на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год  (коммунальные услуги)    
I.2.4.1/3.2 04 09 1000102 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 60 010 331,86 60 010 331,86 Астахов И.Г. Кущенко Т.М.        
                        в том числе:                    
                        Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 21 329 237,82 21 329 237,82            
                        в том числе:                    
                        Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 19 543 295,32 19 543 295,32 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 3) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год -//-
                        Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 1 785 942,50 1 785 942,50 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 4) в пределах: После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
- бюджетных ассигнований (роспись расходов);    
- лимитов бюджетных обязательств    
2. Задание на выполнение работ по капитальному ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год -//-
                        Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 14 730 782,95 14 730 782,95            
                        в том числе:                    
                        Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 11 968 521,26 11 968 521,26 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 2 762 261,69 2 762 261,69 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год -//-
                        Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 23 950 311,09 23 950 311,09            
                        в том числе:                    
                        Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 21 609 514,20 21 609 514,20 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в# - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год -//-
                        Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 2 340 796,89 2 340 796,89 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год -//-
I.2.4.1/3.3 04 09 1000102 001 226 Прочие работы, услуги 2 856 271,44 2 856 271,44            
                        в том числе:                    
                        Расходы на разработку проектной документации 1 811 438,57 1 811 438,57            
                        в том числе на:                    
                        Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 152 500,00 152 500,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 6) в пределах: После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
- бюджетных ассигнований (роспись расходов);
- лимитов бюджетных обязательств
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 178 845,00 178 845,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 6) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 291 540,50 291 540,50 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 1 188 553,07 1 188 553,07 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 6) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Расходы на разработку проектов организации работ по содержанию дорог и организации дорожного движения и обустройства 140 762,90 140 762,90 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах пределах# бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. 3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Расходы на разработку рабочей документации, проведение авторского надзора, послеремонтного обследования искусственных сооружений и послеремонтной диагностики автомобильных дорог 370 861,97 370 861,97 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 1 и 3) в пределах пределах# бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством 533 208,00 533 208,00            
                        в том числе:                    
                        Расходы на охрану искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 389 558,00 389 558,00 Суворов Б.Б. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности 143 650,00 143 650,00 Каменцев А.А. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
I.2.4.1/3.4 04 09 1000102 001 290 Прочие расходы 16 984,90 16 984,90 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. -//- -//-
I.2.4.1/3.5 04 09 1000102 001 310 Увеличение стоимости основных средств 1 713 463,00 1 713 463,00            
                        в том числе:                    
                        Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (с устройством укрепительных сооружений, электроосвещения и автобусных остановок) 335 381,60 335 381,60 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 11) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Расходы на обустройство автомобильных дорог в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения (содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения) 1 185 055,90 1 185 055,90 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 11) в пределах: После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
- бюджетных ассигнований (роспись расходов);
- лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
                        Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог 193 025,50 193 025,50 Астахов И.Г. Кущенко Т.М.        
                        в том числе:                    
                        Создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 169 150,00 169 150,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (создание автоматизированной системы метеообеспечения на сети автомобильных дорогах# общего пользования федерального значения; приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения; приобретение оборудования для контроля качества и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения) (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                        Приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения 23 875,50 23 875,50 2. Задания на создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог на 2009 год -//-
                                               
I.2.4.2 04 09 1005900         Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 116 875,00 116 875,00            
    04 09 1005900 003     Бюджетные инвестиции 116 875,00 116 875,00            
    04 09 1005900 003 310 Увеличение стоимости основных средств 116 875,00 116 875,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год. В сроки, установленные Минэкономразвития России
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 7) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
3. Задание на выполнение работ по мероприятиям, включенным в Федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год -//-
I.2.4.3 04 09 1004600         Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 2013 года" 20 868 920,00 20 868 920,00            
I.2.4.3/1 04 09 1004601         Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 20 868 920,00 20 868 920,00            
I.2.4.3/1.1 04 09 1004601 003     Бюджетные инвестиции 2 622 000,00 2 622 000,00 Потапов С.Ю. Кущенко Т.М. 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год В сроки, установленные Минэкономразвития России
    04 09 1004601 003 310 Увеличение стоимости основных средств 2 622 000,00 2 622 000,00 2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 8) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
I.2.4.3/1.2 04 09 1004601 680 310 Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка 7 800 000,00 7 800 000,00 3. Задание на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них на 2009 год -//-
I.2.4.3/1.3 04 09 1004601 681 310 Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке 10 353 220,00 10 353 220,00
I.2.4.3/2 04 09 1004601 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 93 700,00 93 700,00 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета    
                                               
I.2.5 04 09 1100000         Государственная поддержка инвестиционного проекта за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации на основе решений Правительства Российской Федерации 18 603 957,90 18 603 957,90            
    04 09 1100100         Государственная поддержка инвестиционных проектов 18 603 957,90 18 603 957,90            
I.2.5/1 04 09 1100100 328     Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15 км 58-й км 4 660 723,20 4 660 723,20 Муравицкий И.В. Кущенко Т.М. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств инвестиционного фонда по разделу "Национальная экономика" на 2009 год (форма 8) в пределах: бюджетных ассигнований (роспись расходов); лимитов бюджетных обязательств После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
I.2.5/2 04 09 1100100 327     Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск 3 004 144,70 3 004 144,70
I.2.5/3 04 09 1100100 333     Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) на участках 21-й км - 117-й км и 330-й км - 464-й км 186 600,00 186 600,00
I.2.5/4 04 09 1100100 334     Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка" 1 158 600,00 1 158 600,00
I.2.5/5 04 09 1100100 336     Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 1 610 000,00 1 610 000,00
I.2.5/6 04 09 1100100 361     Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" 7 983 890,00 7 983 890,00
                                               
I.2.6 04 09 3150000         Дорожное хозяйство 3 181 589,40 3 181 589,40            
I.2.6.1 04 09 3150101         Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 3 005 180,40 3 005 180,40            
    04 09 3150101 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 005 180,40 3 005 180,40 Бурносов Н.И. Утвержденные бюджетные сметы на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
    04 09 3150302         Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" 63 750,00 63 750,00            
    04 09 3150302 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 63 750,00 63 750,00            
    04 09 3150302 001 200 Расходы 63 750,00 63 750,00            
    04 09 3150302 001 226 Прочие работы, услуги 63 750,00 63 750,00 Суворов Б.Б. Кущенко Т.М. 1. План мероприятий по реализации федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства" II квартал 2009 г.
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2009 год в разрезе бюджетополучателей (форма 5) в пределах: - бюджетных ассигнований (роспись расходов); - лимитов бюджетных обязательств -//-
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2009 год. -//-
I.2.6.2 04 09 3159500         Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 112 659,00 112 659,00            
    04 09 3159500 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 659,00 112 659,00 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.3 04 11             Прикладные и научные иследования# в области национальной экономики 277 850,00 277 850,00            
I.3.1 04 11 1000000         Федеральные целевые программы 277 850,00 277 850,00            
I.3.1.1 04 11 1000100         Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы) 200 000,00 200 000,00            
    04 11 1000102         Подпрограмма "Автомобильные дороги" 200 000,00 200 000,00            
    04 11 1000102 015     Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы 200 000,00 200 000,00            
    04 11 1000102 015 226 Прочие работы, услуги 200 000,00 200 000,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта о плане научно- исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2009 год по подпрограмме "Автомобильные дороги". I-II квартал 2009 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом НИОКР в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                                               
I.3.1.2 04 11 1003600         Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 26 850,00 26 850,00            
    04 11 1003603         Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" 26 850,00 26 850,00            
    04 11 1003603 015     Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы 26 850,00 26 850,00            
    04 11 1003603 015 226 Прочие работы, услуги 26 850,00 26 850,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта о плане научно- исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2009 год по подпрограмме "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" I-II квартал 2009 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта. -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                                               
I.3.1.3 04 11 1005900         Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 51 000,00 51 000,00            
    04 11 1005900 015     Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы 51 000,00 51 000,00            
    04 11 1005900 015 226 Прочие работы, услуги 51 000,00 51 000,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о плане научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2008-2010 годы по ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" I-II квартал 2009 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. После процедуры размещения госзаказа
    04 12 1003600         Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 98 000,00 98 000,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на централизованное приобретение оборудования I-II квартал 2009 г.
    04 12 1003603         Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 98 000,00 98 000,00 2. Порядок предоставления оборудования
    04 12 1003603 073 300 Поступление нефинансовых активов 98 000,00 98 000,00 3. Государственные контракты на приобретение оборудования в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
    04 12 1003603 073 310 Увеличение стоимости основных средств 98 000,00 98 000,00    
                                               
II. 09                 Здравоохранение, физическая культура и спорт 12 310,10 12 310,10            
                                               
Il.1 09 05             Санаторно-оздоровительная помощь 12 310,10 12 310,10            
                                               
II.1.1 09 05 4750000         Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 12 310,10 12 310,10            
    09 05 4759500         Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 336,10 336,10            
    09 05 4759500 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 336,10 336,10 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
    09 05 4759900         Выполнение деятельности подведомственных учреждений 11 974,00 11 974,00            
    09 05 4759900 001     Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 974,00 11 974,00 Бурносов Н.И. Утвержденные бюджетные сметы на содержание подведомственных учреждений После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
III. 10                 Социальная политика 62 000,00 62 000,00            
                                               
III.1 10 03             Социальное обеспечение населения 62 000,00 62 000,00            
                                               
III.1.1 10 03 1040000         Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 62 000,00 62 000,00            
    10 03 1040801         Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 62 000,00 62 000,00            
    10 03 1040801 005     Социальные выплаты 62 000,00 62 000,00            
    10 03 1040801 005 262 Пособие по социальной помощи населению 62 000,00 62 000,00 Бурносов Н.И. 1. Списки сотрудников Росавтодора нуждающихся в улучшении жилищных условий 2. Распорядительный акт о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих После утверждения Правительством Российской Федерации порядка предоставлении# субсидий
                                               
IV. 11                 Межбюджетные трансферты 94 370 455,90 94 270 455,90            
                                               
IV.1 11 02             Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 94 370 455,90 94 270 455,90 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Организация процедуры подписания соглашений, заключаемых между Федеральным дорожным агентством и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2009 году I квартал 2009 года
                        в том числе:                    
IV.1.1 11 02 1000000         Федеральные целевые программы 62 566 835,90 62 466 835,90            
                        в том числе:                    
IV.1.1.1 11 02 1000100         Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы) 46 914 449,80 46 814 449,80            
    11 02 1000102         Подпрограмма "Автомобильные дороги" 46 914 449,80 46 814 449,80            
    11 02 1000102 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 46 914 449,80 46 814 449,80 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. 1. Предложения о внесении изменений в проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2009 годах субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемых в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2008 N 106 I квартал 2009 года
    11 02 1000102 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 46 914 449,80 46 814 449,80
2. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" на 2009 год (ф. 14) II квартал 2009 года
IV.1.1.2 11 02 1004500         Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года 80 131,10 80 131,10            
                                               
    11 02 1004500 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 80 131,10 80 131,10 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие Калининградской области на период до 2010 года" на 2009 год (ф. 14) После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392
    11 02 1004500 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80 131,10 80 131,10
                                               
IV.1.1.3 11 02 1004600         Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 12 880 840,00 12 880 840,00            
IV.1.1.3/1 11 02 1004601         Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 7 468 000,00 7 468 000,00            
    11 02 1004601 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 7 468 000,00 7 468 000,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на 2009 год (ф. 14) После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392
    11 03 1004600 020 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 7 468 000,00 7 468 000,00
    11 02 1004601 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 468 000,00 7 468 000,00
IV.1.1.3/2 11 02 1004602         Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 5 412 840,00 5 412 840,00            
    11 02 1004602 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 5 412 840,00 5 412 840,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009 год (ф. 14) После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392
    11 03 1004600 020 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 5 412 840,00 5 412 840,00
    11 02 1004602 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 412 840,00 5 412 840,00
IV.1.1.4 11 02 1004700         Федеральная целевая программа "Социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 144 500,00 144 500,00            
    11 02 1004700 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 144 500,00 144 500,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" на 2009 год (ф. 14) После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392
    11 02 1004700 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 144 500,00 144 500,00
                                               
IV.1.1.5 11 02 1004800         Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" 769 650,00 769 650,00            
    11 02 1004700 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 769 650,00 769650,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" на 2009 год (ф. 14) После внесения изменений в федеральную целевую программу в части Методики предоставления субсидий о соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392
    11 02 1004700 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 769 650,00 769 650,00
                                               
IV.1.2.1/1 11 02 1007200         Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" 1 777 265,00 1 777 265,00            
    11 02 1007200 020     Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 1 777 265,00 1 777 265,00 Кущенко Т.М. Астахов И.Г. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" на 2009 год (ф. 14) После представления субъектом РФ предложений по побъектному# распределению субсидий
    11 02 1007200 020 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 777 265,00 1 777 265,00            
                                               
    11 02 1100000         Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 3 928 620,00 3 928 620,00            
    11 02 1100100         Государственная поддержка инвестиционных проектов 3 928 620,00 3 928 620,00            
    11 02 1100100 329     Комплексное развитие Нижнего Приангарья 2 272 120,00 2 272 120,00 Муравицкий И.В. Кущенко Т.М. Проект дополнительного соглашения к договору о финансировании за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" После представления субъектом РФ предложений по побъектному# распределению субсидий
    11 02 1100100 329 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 272 120,00 2 272 120,00
    11 02 1100100 413     Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области 1 656 500,00 1 656 500,00 Муравицкий И.В. Кущенко Т.М. Проект дополнительного соглашения к договору о финансировании за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации инвестиционного проекта "Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области" После представления субъектом РФ предложений по побъектному# распределению субсидий
    11 02 1100100 413 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 656 500,00 1 656 500,00
                                               
IV.1.4 11 02 3150000         Дорожное хозяйство 27 875 000,00 27 875 000,00            
IV.1.4.1 11 02 3150200         Поддержка дорожного хозяйства 27 875000,00 27 875 000,00            
                        в том числе:                    
IV.1.4.1/1 11 02 3150201         Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 18 900000,00 18 900 000,00     1. Разработка Правил предоставления в 2009 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) После утверждения Правил Правительством Российской Федерации и заключения соглашений с субъектами Российской Федерации
    11 02 3150201 010     Фонд софинансирования 18 900 000,00 18 900 000,00     2. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2009 год (ф. 13)
    11 02 3150201 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 900 000,00 18 900 000,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Астахов И.Г.
IV.1.4.1/2 11 02 3150202         Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 2 975 000,00 2 975 000,00            
    11 02 3150202 010     Фонд софинансирования 2 975 000,00 2 975 000,00            
    11 02 3150202 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 975 000,00 2 975 000,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, направляемых на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов на 2009 год (ф. 15) После заключения соглашений (дополнительных соглашений) с субъектами Российской Федерации
IV.1.4.1/3 11 02 3150203         Софинасирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 6000 000,00 6 000 000,00            
    11 02 3150203 010     Фонд софинансирования 6 000 000,00 6 000 000,00            
    11 02 3150203 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 000 000,00 6 000 000,00 Кущенко Т.М. Потапов С.Ю. Шурховецкая Е.В. Разработка проекта соглашения о направлении субсидий субъекту Российской Федерации на софинансирование инвестиционного проекта II квартал 2009 года


Распоряжение Федерального дорожного агентства от 30 июля 2009 г. N 275-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 17.03.2009 N 75-р"

Текст распоряжения официально опубликован не был

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: