Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 298-ПП “О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП”

Обзор документа

Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 298-ПП “О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП”

В целях приведения показателей Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы в соответствие с Законом города Москвы от 19 ноября 2014 г. N 54 "О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" по состоянию на 1 января 2015 г., а также в целях уточнения показателей Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы в соответствии с кассовым исполнением за отчетный финансовый год Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. N 91-ПП, от 10 июля 2013 г. N 448-ПП, от 14 мая 2014 г. N 250-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 19 мая 2015 г. N 298-ПП

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП

по состоянию на 1 января 2015 г.

Государственная программа
города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Паспорт
Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование Государственной программы города Москвы Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы
Цели Государственной программы города Москвы 1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы. 2. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта)
Конечные результаты Государственной программы города Москвы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы № п/п Наименование конечного результата Единица измерения 2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
1 Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия) процентов 25 25 100 100 100 100 100 100 100
2 Износ сетей электроснабжения процентов 65,2 64,9 65,4 62,1 60,6 59,2 57,8 56,3 54,8
3 Потребление возобновляемой энергии процентов X X 0,75 0,75 0,75 2,5 3 3,5 4
4 Износ коллекторного хозяйства процентов 25 25 19 18 17 17 17 17 17
5 Износ тепловых сетей: разводящие сети процентов 43,5 43,4 43,8 43,6 43,5 43,4 43,3 43,3 43,2
6 Износ тепловых сетей: магистральные сети процентов 46,5 46,5 46,6 46,4 45,3 45,3 45,2 45,2 45,1
7 Износ газопровода: подземные сети процентов 36,5 36,8 36,7 36,7 36,4 35,7 35,7 35,6 35,4
8 Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составило 10 дней и менее процентов 0 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Износ сетей водоотведения поверхностного стока процентов 43,83 44,5 44,7 44,49 44,28 44,18 43,97 43,75 43,55
10 Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта) кг у.т./тыс. рублей 4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4
11 Обеспеченность населения городскими общественными туалетами количество туалетов/ 1000 человек 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
12 Установленная электрическая мощность МВт 9614,8 10022,4 10687,2 10927,65 11367,9 11947,9 11712,9 11657,9 11552,9
13 Суммарная экономия тепловой энергии млн Гкал 2,38 2,21 1,58 1,63 1,09 1,33 1,34 1,34 1,34
14 Суммарная экономия электрической энергии млн кВт ч 958,97 809,42 1153 975,73 819,23 965,81 787,7 759,34 709,78
15 Суммарная экономия воды млн куб. м 41,6 37,95 111,06 17,69 36,54 20,51 20,32 19,36 19,36
16 Суммарная экономия газа млн куб. м 547,83 535,56 449,24 573,24 392,79 606,93 607,03 607 607
17 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО) процентов X X 0,02 0,01 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5
18 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды процентов X X X 28 14 31 31 31 31
19 Доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения процентов X X 0 0 0 0 0 0 0
20 Сокращение выбросов парниковых газов тыс. тонн экв. (диоксида углерода) X X 657,66 1038,73 991,73 425,52 851,03 931,34 841,58
21 Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы тыс.тонн 826 826 826 866 1082 1261 1303,5 1345,9 1345,9
22 Количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок штук 241 91 0 0 0 0 0 0 0
Задачи Государственной программы города Москвы 1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы. 2. Повышение надежности энергосистемы. 3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы. 4. Снижение уровня износа подземных газопроводов. 5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства. 6. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. 7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока. 8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды. 9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы. 10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры. 11. Повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов. 12. Совершенствование централизованной системы обращения с отходами. 13. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора). 14. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов. 15. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 16. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии. 17. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов. 18. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ. 19. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
Координатор Государственной программы города Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Ответственные исполнители подпрограмм Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограмм Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного Административного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование Государственной программы города Москвы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год 2011 год 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы Всего: X X 235 438 001,8 257 682 130,9 161 119 374,8 175 013 376,8 150 879 510,0 146 364 098,1 143 132 523,1 1 269 629 015,5
бюджет города Москвы 54 576 647,90 39 370 975,80 44 185 387,9 48 324 380,8 44 581 653,9 47 987 690,5 42 538 350,5 45 788 235,1 45 788 235,1 319 193 933,8
средства федерального бюджета X X 65 824,8 4 592 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 658 618,6
средства юридических и физических лиц X X 191 186 789,1 204 764 956,3 116 537 720,9 127 025 686,3 108 341 159,5 100 575 863,0 97 344 288,0 945 776 463,1
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

1. Характеристика текущего состояния сфер коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и их основные проблемы

Москва - столица Российской Федерации, ее самостоятельный субъект, административный центр Центрального федерального округа (ЦФО), центр Московской агломерации.

В 2012 году территория и численность населения столицы существенно изменились: ее площадь благодаря присоединенным территориям увеличилась с 1 июля 2012 г. более чем вдвое, после чего Москва укрепила свои позиции в. списке крупнейших по численности населения городов мира.

За годы рыночных реформ Москва, воспользовавшись преимуществами своего столичного статуса, сумела установить контроль над основными финансовыми и товарными потоками в стране, а также модернизировать свою экономику и начать развиваться как мировой город.

Численность населения города постоянно растет. Столица притягивает к себе значительную часть населения не только из соседних областей и других регионов России, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Въезд в столицу на постоянное место жительства и приток временных мигрантов содействуют экономическому росту и развитию города, решению его демографических проблем.

Необходимо отметить, что в 2014 году особенно динамично шло развитие территории ТиНАО. С начала года в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (далее также - ТиНАО) было введено 2,6 млн кв. м недвижимости. Из них более 1,5 млн кв. м - жилье, остальное - объекты офисного, промышленного, социального и иного назначения. На многоэтажное строительство приходится более 975,6 тыс.кв.м, на малоэтажное более 141,0 тыс.кв.м, на индивидуальное жилищное строительство более 385,6 тыс.кв.м. Естественно, все это требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.

Электроснабжение города Москвы

Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы на 1 января 2015 г. составила 11 367,9 МВт.

На территории московской энергосистемы действуют электрические сети напряжением 750, 500, 220, 110 кВ и ниже.

Московская энергосистема имеет внешние электрические связи с Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской и Тульской энергосистемами. Блок-схема внешних электрических связей Московской энергосистемы представлена на рисунке 1.1.

К генерирующим компаниям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы относятся:

- ОАО "Мосэнерго";

- ОАО "МОЭК";

- ООО "НафтаСиб Энергия";

- ОАО "Мобильные ГТЭС";

- ООО "Ситиэнерго" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт";

- ГУП "Экотехпром";

- ООО "ЕФН Эко Сервис";

- ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3";

- ФГУП "Канал им. Москвы";

- ОАО "ВТИ";

- ОАО "ТЭЦ ЗИЛ";

- ФГУП "ТЭЦ МЭИ";

- ООО "Росмикс".

К наиболее значимым компаниям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии на территории города Москвы, относятся:

- ОАО "МОЭСК";

- ОАО "ФСК ЕЭС" (филиал - Московское ПМЭС);

- ОАО "ОЭК";

- ОАО "Энергокомплекс".

Величина установленной мощности на присоединенных к Москве территориях относительно невелика, генерирующие компании представлены только ОАО "Мобильные ГТЭС" (газотурбинная электростанция (далее - ГТЭС) на ПС "Новосырово"). Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы является ОАО "МОЭСК".

Необходимо отметить, что для Москвы характерно преобладание тепловой генерации. ОАО "Мосэнерго" является крупнейшей генерирующей компанией Московского региона, а также самой крупной территориальной генерирующей компанией (далее - ТГК) в России. В производственные активы компании включены 11 электростанций, находящихся на территории Москвы. В 2014 году был введен в эксплуатацию энергоблок парогазовая установка (далее - ПГУ) на теплоэлектроцентрали-16 (далее - ТЭЦ), что позволило увеличить установленную мощность на 420 МВт.

Помимо ОАО "Мосэнерго", теплофикационные парогазовые установки ПГУ установлены на газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС) "Терешково" и теплоэлектростанции (далее - ТЭС) Международная, осуществляющей энергоснабжение Московского международного делового центра "Москва-Сити" и прилегающих территорий города.

Паросиловое теплофикационное оборудование установлено также на экспериментальной ТЭЦ ОАО "ВТИ" (12 МВт), ОАО "ТЭЦ ЗИЛ" (125 МВт) и НИУ МЭИ "ТЭЦ МЭИ" (10 МВт).

В производственные активы второй по величине установленной мощности компании города: ОАО "МОЭК": входят четыре объекта производства электрической энергии (три газотурбинных установки (далее - ГТУ) и одна ПГУ-ТЭС общей электрической мощностью 165,6 МВт.

Важнейшей проблемой энергетической отрасли в настоящее время является старение основного оборудования электростанций.

Общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве в новых административных границах в настоящее время составляет 96 377 км по трассе и 98 103 км по цепям. Из общего числа линий 17 315 км линий (по цепям) являются воздушными и 80 787 км линий - кабельными. Общие данные о протяженности линий электропередач приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1. Протяженность ЛЭП всех классов напряжения по городу Москве

Наименование электросетевых компаний Класс напряжения (кВ), доля (процент) Всего ЛЭП, тыс. км в том числе
ВЛ, тыс. км КЛ, тыс. км
по трассе по цепям по трассе по цепям    
Электросетевые компании города Москвы с учетом ТиНАО, в том числе: 500 кВ 0,093 0,093 0,085 0,085 0,008
220 кВ 0,810 1,221 0,411 0,672 0,549
35-110 кВ 1,386 1,957 0,679 1,223 0,734
6-20 к В 52,057 52,197 1,249 1,379 50,819
0,38 кВ 42,031 42,634 13,380 13,956 28,677
Доля ЛЭП 35-110 кВ и выше в общей протяженности ЛЭП г. Москвы 2,38% 3,33% 7,43% 11,43% 1,60%
Электросетевые компании города Москвы без учета ТиНАО 500 кВ 0,059 0,059 0,051 0,051 0,008
220 кВ 0,667 1,017 0,268 0,468 0,549
35-110 кВ 1,083 1,465 0,376 0,731 0,734
6-20 кВ 47,637 47,651 0,052 0,066 47,585
0,38 кВ 40,061 40,247 12,201 12,387 27,860
Доля ЛЭП 35-110 кВ и выше в общей протяженности ЛЭП города Москвы 2,02% 2,81% 5,37% 9,12% 1,68%
Электросетевые компании на территории ТиНАО 500 кВ 0,034 0,034 0,034 0,034 0,000
220 кВ 0,143 0,204 0,143 0,204 0,000
35-110 кВ 0,303 0,492 0,303 0,492 0,000
6-20 кВ 4,419 4,546 1,197 1,313 3,233
0,38 кВ 1,969 2,386 1,179 1,569 0,817
Доля ЛЭП 35-110 кВ и выше в общей протяженности ЛЭП города Москвы 6,98% 9,53% 16,79% 20,21% 0,00%

Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП осуществляет, в основном, филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Вместе с тем протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей протяженности линий электропередачи в городе Москве.

Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", варьируется от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110 кВ на территориях, присоединенных к городе Москве). На линиях электропередач ОАО "ОЭК" наблюдается меньший износ - от 5,1% на линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 6-20 кВ. Наименее изношены линии электропередач ОАО "Энергокомплекс": технический износ ЛЭП около 5,9-8,5%. При этом следует отметить, что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", в несколько раз больше протяженности линий электропередач как ОАО "ОЭК", так и ОАО "Энергокомплекс".

В 2014 году в рамках проекта в составе инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в общей сложности было построено 1 227 км кабельных сетей, а также реконструировано 852 км кабельных сетей.

В настоящий момент, в целом, в распределительных сетевых компаниях города Москвы с учетом ТиНАО насчитывается свыше 18 000 электроподстанций (далее - ПС) напряжением 0,38 кВ и выше. Эксплуатацию большинства подстанций (82,1%) осуществляет ОАО "МОЭСК".

Таблица 1.2. Общее число и установленная мощность трансформаторных ПС в городе Москве

№ п/п Электросетевая компания Класс напряжения, кВ Количество ПС, штук Общая установленная мощность, МВА
1 2 3 4 5
1 филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС Высоковольтные центры питания 6 9750,92
Всего 6 9 750,92
2 ОАО «МОЭСК» Высоковольтные центры питания 131 23 924,0
Подстанции распределительных сетей 14831 17 826,1
Всего 14 962 41 750,1
3 ОАО «ОЭК» Высоковольтные центры питания 11 3 578
Подстанции распределительных сетей 2 831 4 852
Всего 2 842 8 430,0
4 ОАО «Энергокомплекс» Высоковольтные центры питания 12 3 600,0
Подстанции распределительных сетей 8 21,1
Всего 20 3 621,1
5 ООО «Базис XXI»: присоединённые территории Подстанции распределительных сетей 1 4,5
Всего 1 4,5
6 ООО «Наро-Фоминская электросетевая компания» Подстанции распределительных сетей 117 44,001
Всего 117 44,001
7 ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» Подстанции распределительных сетей 129 46,877
Всего 129 46,877
8 ОАО «Оборонэнерго» филиал Центральный Подстанции распределительных сетей 36 26,849
Всего 36 26,849
9 ФГУП «ГНЦ РФ Тринити» Подстанции распределительных сетей 26 88,383
Всего 26 88,383
10 МУП «Подольская электросеть» Подстанции распределительных сетей 29 10,36
Всего 29 10,36
11 МУП «Троицкая электросеть» Подстанции распределительных сетей 88 80,5
Всего 88 80,5
12 МУП «Электросеть городского округа Щербинка» Подстанции распределительных сетей 59 42,795
Всего 59 42,795
13 ООО «Энергия тепла» Подстанции распределительных сетей 1 2
        Всего 1 2

Стоит также отметить, что в настоящее время на территории города Москвы действуют следующие источники электрической энергии, относящиеся к возобновляемым источникам энергии (далее - ВИЭ):

- малые гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (Сходненская, Карамышевская и Перервинская гидроэлектростанции ФГУП "Канал им. Москвы";

- электростанции при мусоросжигательных заводах (мусоросжигательный завод N 3, принадлежащий ООО "ЕФН: Экотехпром МСЗ 3", и Спецзаводы N 2 и N 4 ГУП "Экотехпром");

- электростанция на очистных сооружениях МГУП "Мосводоканал" (мини-ТЭС "Курьяново" и мини-ТЭС "Люберцы", принадлежащие ООО "ЕФН Эко Сервис").

Суммарная мощность гидроэлектростанций ФГУП "Канал им. Москвы" составляет 36 МВт, а годовая выработка 38,4 млн кВт ч.

Развитие в условиях города прочей малой гидрогенерации в настоящий момент является невозможным, поскольку связано со значительными строительными и инженерными сложностями в условиях городской застройки и отсутствием необходимых перепадов Москвы реки в черте города.

Суммарная установленная мощность электростанций при мусоросжигательных заводах составляет 26,7 МВт, из которых 10,9 МВт приходится на ООО "ЕФН: Экотехпром МСЗ 3" и 15,8 МВт - на ГУП "Экотехпром".

На мусоросжигательных заводах осуществляется термическое обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО). Получаемый при этом пар используется в установленной турбине для получения электроэнергии, а также в виде тепловой энергии передается в систему теплоснабжения города Москвы. Вырабатываемая энергия используется, прежде всего, для покрытия собственных нужд заводов, а излишки передаются в электрические и тепловые сети города Москвы. Подключение к городским системам теплоснабжения позволяет добиться высокого суммарного коэффициента полезного действия, что обеспечивает существенную экономию ископаемых энергоносителей, бережное использование ресурсов, а также сокращение выбросов вредных веществ при использовании обычных видов топлива.

Установленная мощность мини-ТЭС "Курьяново" - 12,4 МВт, а мини-ТЭС "Люберцы": 13,69 МВт.

Мини-ТЭС работают на биогазе от осадков сточных вод для выработки электроэнергии и тепла. Полученная электроэнергия используется на собственные нужды Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

Что касается ветроэнергетики, то в городе Москве средняя скорость ветра на высоте 50 метров над землей составляет 3,8 м/с, тогда как для развития ветроэнергетики большой мощности значение должно быть не менее 10 м/с.

Использование фотоэлектрических элементов для выработки электроэнергии в настоящее время может быть состоятельным лишь при наличии экобонусов. К примеру, энергетический потенциал солнечной энергии на территории города Москвы составляет примерно 3 кВт ч/кв.м/день. Таким образом, с 10 кв. м площади в год в максимальном варианте (при гарантированном коэффициенте полезного действия (далее - КПД) фотоэлементов 13%) можно получить чуть более 1,3 тыс. кВт ч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии одной семьей. При этом срок окупаемости такой установки составит не менее 11 лет (при стоимости установки примерно 750 евро за 1 кВт). В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории города Москвы в ближайшей перспективе маловероятно.

Также надо отметить, что исследования, проведенные Институтом высоких температур Российской академии наук совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, свидетельствуют о проблемах с получением приемлемых экономических показателей для снабжения изолированных потребителей электроэнергией от солнечных фотоэлектрических энергоустановок и ветрогенераторов. Так, для получения от них 0,1 кВт электрической мощности (с коэффициентом гарантированной выдачи 99,8) на территории города Москвы потребуется установка от 5 и более квадратных метров солнечных панелей или от 1 до 3 кВт ветрогенераторов (рисунок 1.3). Помимо капиталовложений в генерирующие мощности, для обеспечения указанного коэффициента гарантированной выдачи потребуются дополнительные весьма высокие затраты на аккумуляторные батареи, доходящие до 500 долларов США/кВт.

Таким образом, на территории города Москвы на рассматриваемую перспективу можно ожидать лишь точечное развитие ВИЭ, что не позволяет рассматривать данные технологии в качестве комплексного решения задач обеспечения надежности энергоснабжения потребителей города.

Подводя итог, необходимо обозначить основные проблемы сферы электроснабжения города Москвы:

- высокая концентрация электрических нагрузок на один квадратный километр города;

- качественные характеристики практически всех элементов топливно-энергетического комплекса не соответствуют масштабам его развития и все более остро ставят проблемы технического перевооружения систем электроснабжения;

- потери электроэнергии при ее генерации, передаче и потреблении;

- московский регион в целом по производству электроэнергии дефицитен;

- постоянно растущий спрос на электроэнергию;

- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и физически изношенного оборудования, что естественно снижает надежность, эффективность работы и производственные возможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.

Главная цель развития электроэнергетики города Москвы состоит в формировании экономически эффективного, динамично развивающегося и финансово устойчивого топливно-энергетического хозяйства, оснащенного передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами.

Для дальнейшего развития энергетического комплекса города Москвы с преодолением вышеуказанных негативных тенденций необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности энергоисточников с максимально возможным использованием существующих резервов мощности в нормальных и послеаварийных режимах, нормативное резервирование всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;

- перевооружение и развитие действующих ТЭЦ с постепенным переходом к парогазовому циклу, а также сооружение ГТУ-ТЭЦ, в том числе на базе районных теплостанций (далее - РТС);

- ускорение темпов замены и реконструкции энергетического оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- развитие внешних системообразующих связей для расширения возможностей по приему электрической мощности из объединенной энергосистемы Центра;

- сокращение встречных потоков природного газа и электроэнергии между Москвой и Московской областью;

- ликвидация встречных и пересекающихся потоков тепла от разных энергоисточников и сохранение существующей конфигурации тепловых сетей при оптимизации зон действия энергоисточников;

- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), сокращение потерь топлива и энергии при их генерации, передаче и потреблении;

- повышение экономической и экологической эффективности действующих энергоисточников.

Теплоснабжение города Москвы

Теплоэнергетическое хозяйство города Москвы обеспечивает в целом надежное, экологически приемлемое и экономически доступное теплоснабжение населения и промышленности города. За последние 5 лет в городе Москве не отмечено недопустимых ограничений подачи тепла, в 3 раза сократился расход жидкого топлива, рост тарифа на производимую тепловую энергию соответствовал росту стоимости природного газа и инфляции. В то же время необходимо отметить, что стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению формирует до 50% затрат населения на коммунальные услуги.

Теплоснабжение города осуществляют следующие энергоисточники:

- 13 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", включая 11 ТЭЦ, расположенные в границах города, и 2 областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27;

- 183 энергоисточника ОАО "МОЭК", включая: 4 районных тепловых электростанций (далее - РТЭС), 63 тепловых станции и 116 малых котельных (далее - МК);

- 3 теплоэлектростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО "АМО ЗИЛ"), ТЭС "Международная" (I очередь: ООО "Ситиэнерго", II очередь - ОАО "ТПЕ СИТИ"), ГТЭС "Коломенское" (ОАО "НафтаСиб Энергия"). Завершено строительство ПГУ ТЭС "Терешково" (ООО "Россмикс"), осуществляется строительство еще двух новых энергоисточников: ПГУ ТЭС "Кожухово" (ООО "Россмикс") и ГТЭС "Северный" (ЗАО УК "ДКМ Инжиниринг");

- около 692 котельных различной ведомственной принадлежности.

Кроме вышеуказанных энергоисточников в городе Москве действуют ряд других, но их вклад в энергоснабжение города незначителен.

Система энергоснабжения города Москвы в целом характеризуется высокой долей когенерационной выработки и высокой степенью централизации:

- около 94,4% от суммарного производства электроэнергии энергоисточниками Москвы обеспечивают ТЭЦ ОАО "Мосэнерго;

- около 98% теплопотребности города обеспечивается от источников централизованного теплоснабжения, примерно 72,3% тепловой энергии отпускают ТЭЦ (ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", РТЭС и мини-ТЭЦ ОАО "МОЭК", энергоисточники сторонних инвесторов).

Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.

В 2014 году инвестиционной программой ОАО "МОЭК" (источник финансирования - амортизационные отчисления) был выполнен ряд мероприятий, финансовое обеспечение которых составило 15 683,42 млн рублей. В натуральных показателях выполнение характеризуется следующими показателями: реконструкция тепловых сетей: 238 км, реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) (замена насосного и прочего оборудования) - 4045 штук, реконструкция оборудования РТС, квартальных тепловых станций (далее - КТС) и МК - 447 работ.

Статус Москвы - столицы Российской Федерации, большое количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и производства тепловой энергии на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" и РТС ОАО "МОЭК", мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни тысяч человек, все это накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.

Важной структурной проблемой отрасли является относительно высокая стоимость транспорта тепла, связанная в основном со значительной протяженностью теплопроводов в городе Москве. Радиус действия крупных ТЭЦ достигает 25 км. Протяженная сеть теплопроводов приводит к повышенным расходам по ее содержанию, в том числе связанным с большим объемом перекладки и ремонтов.

К этому также добавляется проблемы организации надежного теплоснабжения города:

- состояние генерирующего оборудования энергоисточников, в составе которого эксплуатируется значительное количество устаревшего, выработавшего свой парковый и назначенный ресурс оборудования, подлежащего в ближайшей перспективе замене или серьезной реконструкции с привлечением существенных объемов инвестиций;

- отсутствие резервного (аварийного) топлива на действующих крупных котельных, РТС, КТС ОАО "МОЭК";

- эксплуатация открытых систем теплоснабжения в ряде районов Зеленоградского, Северного, Восточного административных округов города Москвы при действующих закрытых системах;

- эксплуатация газовых подвальных котельных в основном в Центральном округе города Москвы, что запрещено нормативными документами (СНиП II-35-76 "Котельные установки"). Около 30% МК ОАО "МОЭК" (всего 35 единиц) являются подвальными;

- наличие зон потребления, не имеющих сетевого резервирования (районы Южное и Северное Тушино города Москвы, район Строгино города Москвы).

Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.

Газоснабжение города Москвы

Москва включена в Единую систему газоснабжения России и является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации по потреблению природного газа в стране.

Москва характеризуется развитой промышленной и энергетической отраслью и значительной плотностью населения. Это обуславливает высокий уровень потребления газа как топлива, обладающего высокой калорийностью, обеспечивающего более высокий КПД по сравнению с другими видами органического топлива, сокращающего отходы производства и повышающего экономический эффект во многих отраслях промышленности, уменьшающего загрязненность воздушного бассейна, улучшающего условия труда.

В настоящее время природный газ, поступающий из других регионов России по магистральным газопроводам, используется:

- в качестве топлива для производства тепловой и электрической энергии на городских ТЭЦ, РТС, КТС, РТЭС, газотурбинных установках и промышленно-производственных котельных;

- в промышленных установках (печах, сушильных камерах и т.п.);

- в качестве моторного топлива на автомобильных газовых наполнительных компрессорных станциях (далее - АГНКС);

- в качестве сырья для производства продукции химических производств;

- для приготовления пищи на газовых плитах, отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных установок выработки тепла.

На протяжении последних десятилетий основными потребителями природного газа в городе Москве являются ТЭЦ ОАО "Мосэнерго". На их долю (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенных на территории Московской области, но обслуживающих, в основном, потребителей города Москвы) приходится 76-78% от общего расхода газа. Лишь около 2% общего газопотребления приходится на население (на территории города Москвы без учета ТиНАО). Стоит отметить, что доля газа, реализуемого непосредственно населению Троицкого и Новомосковского округов города Москвы для бытовых нужд и отопления, в общем газопотреблении ТиНАО более чем в 18 раз превышает долю газа в структуре потребления на территории города Москвы без учета ТиНАО. Такое отличие объясняется тем, что на территории традиционных 11 округов города Москвы население в подавляющем большинстве случаев живет в многоквартиных# жилых домах с централизованным теплоснабжением. Доля населения, проживающего в жилых домах с автономными источниками теплоснабжения, составляет менее 2%. Как следствие, основные затраты тепла на отопление квартир приходятся на централизованные энергоисточники. Аналогичная ситуация складывается с коммунально-бытовым сектором, доля которого в ТиАНО# составляет 11% по сравнению с 1% в городе Москве без учета ТиНАО. Большие территории и низкая плотность населения делает невозможным использование централизованных источников теплоснабжения. В этой связи теплоснабжение нежилых помещений также обеспечивается от автономных источников.

Москва (без учета ТиНАО) практически полностью газифицирована, за исключением:

- отдельных районов города Москвы, не требующих газоснабжения (районы многоэтажной жилой застройки с электрифицированными плитами для приготовления пищи в срединной и периферийных частях города), природных территорий;

- районов города Москвы с существующей малоэтажной и коттеджной застройкой, подлежащих газификации в ближайшее время: Троице-Лыково, Молжаниновский, Кожухово (Руднево), Южное Бутово, особо охраняемые природные территории ("Памятник природы "Серебряный бор"), поселки Толстопальцево и Рождествено.

Московская городская система газоснабжения и газораспределения на территории всех округов города Москвы (за исключением ТиНАО), обслуживается тремя основными газораспределительными организациями: ОАО "МОСГАЗ", ОАО "Газпром газораспределение" и ГУП МО "Мособлгаз". Система транспорта газа по округам города Москвы представляет собой радиально-кольцевую и многоступенчатую разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в радиальных и кольцевых участках 1.2, 0.6, 0.3 и 0.1 МПа, а также распределительную сеть низкого давления для подачи газа населению и мелким коммунально-бытовым потребителям.

Для города Москвы (за исключением Зеленоградского административного округа города Москвы) источниками подачи газа являются 7 контрольно-распределительных пунктов (далее - КРП), которые запитаны одно и двуниточными отводами Кольцевого газопровода Московской области (далее - КГМО). КРП обеспечивают снижение давления газа до 1,2 МПа и его транспорт в Кольцевой газопровод Москвы (далее - КГМ). Система газоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы обособлена от основной территории города Москвы и запитывается от трех газораспределительных станций (далее - ГРС): ГРС "Зеленоград-3", ГРС "Чашниково" (Крюково), ГРС "Алабушево" (Андреевка). ГРС Зеленоградского административного округа города Москвы подают газ с фактическим давлением 0,6 МПа.

Часть КРП и ГРС расположены на территории Московской области, частично в городе Москве:

- КРП-11 и КРП-16 - в Ленинском районе Московской области;

- КРП-14 - в Красногорском районе Московской области;

- КРП-15 - в Балашихинском районе Московской области;

- КРП-17 - в Мытищинском районе Московской области;

- КРП-10 на территории Новомосковского административного округа города Москвы;

- КРП-13 на территории Северного округа города Москвы;

- ГРС "Зеленоград-3", ГРС "Чашниково" (Крюково), ГРС "Алабушево" (Андреевка) расположены на территории Солнечногорского района Московской области.

Система газопроводов среднего давления МПа представляет собой кольцевой газопровод диаметром Ду 600 мм с ответвлениями, образующими между собой дополнительные многочисленные кольца и тупиковую разветвленную сеть, предназначенную для газоснабжения ряда крупных предприятий. В то же время необходимо отметить наличие локальных тупиковых зон, которые формируют ограничение на подключение новых потребителей.

Схема распределительных сетей низкого давления также состоит, в основном, из закольцованных участков с несколькими источниками подачи и множеством потребителей. В некоторых районах города Москвы присутствуют локальные участки сетей низкого давления, запитанные от единственного источника. Например, жилой сектор в районе Курьяновской станции аэрации запитан от единственного источника ГРП "Курьяново". Это же касается жилья в районе "Капотня". Однако данные сети низкого давления удалены от возможных дублирующих источников подачи газа, что делает их закольцовку крайне дорогостоящей.

Система подачи газа на территорию Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы имеет автономный характер и практически не связана с системой распределительных газопроводов основной территории Москвы. Подача газа основана на использовании местных рассредоточенных источников малой производительности, которые были предназначены для газоснабжения потребителей в сельских населенных пунктах и не были рассчитаны для подачи газа крупным объектам промышленности и энергетики. Выходные газопроводы от ГРС в большинстве случаев не закольцованы и имеют тупиковый характер. По мере развития данных территорий потребность в газоснабжении жилой застройки возрастала, как следствие, часть станций оказалась перегружена. В настоящее время две станции работают с производительностью, превышающую проектную: ГРС "Зорька" и ГРС "Селятино".

На территории ТиНАО имеется достаточно разветвленная сеть газопроводов высокого (обеих категорий) и среднего давления. Отличительной особенностью сети распределительных газопроводов на данной местности является отсутствие "закольцовки" по источникам подачи для большинства участков газопроводов. Как следствие, работа такой системы более уязвима по сравнению с системой газопроводов в городе Москве без учета ТиНАО, где подавляющее количество потребителей получает газ от двух и более источников.

Газопроводы со сверхнормативным сроком эксплуатации составляют около 35% от общей протяженности подземных газопроводов на территории города Москвы без учета ТиНАО, в том числе:

- 26% низкого давления;

- 9% среднего и высокого давления.

Учитывая тот факт, что газификация территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы началась в конце 60-х начале 70-х годов, доля газопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации существенно меньше, чем на территории остальных административных округов города Москвы. Так износ сетей и ГРП составляет для ТиНАО 9% и 33% соответственно.

В этой связи сделаны основные акценты в дальнейшем развитии газового хозяйства столицы:

- ускоренная модернизация газораспределительной сети за счет перекладки и реконструкции элементов системы с целью минимизации количества объектов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока;

- строительство новых газопроводов и ГРП для повышения надежности подачи газа на крупные объекты энергетики.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы (далее также - Государственная программа) в 2014 году были выполнены работы по перекладке и реконструкции методом санации 67 км газопроводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "МОСГАЗ", реконструировано 113 электрозащитных установок и 14 ГРП.

Коллекторное хозяйство города Москвы

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 735 км. В них проложено: 1 016 км труб теплосети диаметром до 900 мм, 758 км труб водопровода, 6 473 км высоковольтных кабелей с напряжением до 10 кВ, 22 459 км кабелей связи.

Коммуникационные коллекторы - это подземные сооружения, предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с действующими правилами. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города Москвы.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:

- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

- улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрытии для ремонта коммуникаций;

- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;

- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;

- высвобождение земли для нужд города.

Коллекторы оснащены инженерными системами освещения, водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, городские коллекторы оснащены охранной сигнализацией.

Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому перевооружению инженерных сетей.

Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города Москвы. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки Центрального административного округа города Москвы.

В рамках Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы предусмотрен ряд мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:

- строительство и реконструкция кабельных коммуникационных коллекторов;

- техническое перевооружение насосных станций и вентиляции, инженерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры контроля метана;

- строительство опто-волоконных# сетей для осуществления связи между диспетчерскими пунктами, районами эксплуатации коллекторов и центральной диспетчерской службой ГУП "Москоллектор".

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Государственной программы было завершено строительство коллектора "Чагино", начато строительство коллекторов "Ваганьковский", "Бескудниково", реконструкция коллектора "Калининский", реконструкция коллектора "Горьковский", а также создание единой диспетчерской системы управления коллекторами.

Водопроводно-канализационное хозяйство и система водоотведения города Москвы

Система водоснабжения города Москвы представляет собой сложнейший комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 12 млн жителям и технической воды промышленным предприятиям.

Параметры качества питьевой воды соответствуют требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Централизованное водоснабжение города сегодня осуществляется главным образом из поверхностных источников Москворецко-Вазузской и Волжской гидротехнических систем (99%) и подземных источников (1%).

На базе поверхностных источников работают две системы водоснабжения:

- система питьевого водоснабжения (питьевая вода) проектной производительностью 6,7 млн куб. м/сутки;

- система промышленного водоснабжения (техническая вода) проектной производительностью 0,83 млн куб. м/сутки.

Система московского водопровода является основной централизованной системой, которая обслуживает, главным образом, жилой сектор, объекты культурно-бытового и коммунального назначения и частично промышленные нужды.

Подготовка питьевой воды обеспечивается на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Восточной, Северной и Западной. Максимальная подача воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", за 2014 год составила 3 485,5 тыс. куб. м/сут.

Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки на 1 января 2015 г. составляет 48%, что позволяет использовать имеющийся резерв для поэтапной реконструкции блоков очистных сооружений с переводом их на новую технологию: озоносорбции и мембранной фильтрации. Сегодня с использованием данных технологий приготавливается 1 140 тыс. куб. м воды в сутки.

Система московского водопровода является основной централизованной системой водоснабжения, которая обслуживает, главным образом, жилой сектор, объекты культурно-бытового и коммунального назначения и частично промышленные нужды.

Распределительная система подачи питьевой воды московского водопровода выполнена в виде радиально-кольцевой схемы и имеет протяженность около 12,2 тыс. км, из которых водоводы составляют 18%, уличная водопроводная сеть - 59%, внутриквартальная и внутридворовая сеть: 23%. Доля водопроводных сетей, имеющих 100% износ по отношению к общей протяженности, составляет 56%. Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов (имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и насосные станции) и 3 бустерных насосных станций.

Подача технической воды осуществляется 4 станциями промышленного водоснабжения. Протяженность сети составляет около 220 км. Доля сетей, имеющих 100% износ по отношению к общей протяженности, составляет 73%.

Артезианские скважины являются второй централизованной системой водоснабжения города питьевой водой. Поселения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы снабжаются водой из подземных источников и частично из системы московского водопровода. В состав сооружений, обеспечивающих водоснабжение, входят: 49 водозаборных узлов, 142 скважины (из которых в рабочем состоянии 110); 5 регулирующих водопроводных узлов, 20 станций водоподготовки, 77 резервуаров питьевой воды, 10 водонапорных башен, 42 насосные станции второго и третьего подъема, 6 водопроводных вводов от системы московского водопровода.

Протяженность водопроводной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы составляет 468,83 км. Доля водопроводных сетей, имеющих 100% износ по отношению к общей протяженности, составляет 80%.

Приоритетными направлениями в данной сфере являются совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а также снижение уровня износа системы распределения и транспортировки воды (водопроводная сеть).

В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения являются:

- снижение водопотребления;

- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения и создание независимого, резервного источника на базе подземных вод;

- совершенствование технологии очистки воды.

Водоотводящая система Москвы является раздельной и включает в себя две самостоятельные системы:

- систему водостока;

- систему водоотведения.

Система водоотведения города Москвы обеспечивает прием хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также талых вод, образованных при плавлении снежной массы на снегосплавных пунктах. Система водоотведения подразделяется на систему канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а также систему очистных сооружений.

Канализационная сеть города Москвы без учета ТиНАО имеет протяженность более 7,9 тыс. км.

Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными станциям (далее - КНС) общей производительностью 9 126,38 тыс. куб. м/сут.

Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем составе два крупных (мощностью более 3,0 млн куб. м/сут.) комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения (производительностью до 140,0 куб. м/сут.) канализации. Общая проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше 6,3 млн куб. м городских сточных вод в сутки.

Учитывая среднесуточный приток в объеме 3 898,41 тыс. куб. м/сут., имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены блоки N 1 и N 2 Ново-Курьяновских очистных сооружений проектной производительностью около 2,0 млн куб. м/сут.

Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного Бутово и Ново-Курьяновских очистных сооружений проходят ультрафиолетовое-обеззараживание# (далее - УФ-обеззараживание) в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружениях УФ-обеззараживание проходит 30% (1 млн куб. м/сут.) объема очищенных сточных вод.

Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз используется на мини-ТЭС производительностью 10 МВт и 12,0 МВт, построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.

Протяженность канализационных сетей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы составляет 380,22 км. Основная часть сетей полностью самортизирована (294,64 км), работает с нарушением гидравлического режима (подпором) и находится в аварийном состоянии.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы расположено 64 КНС производительностью от 0,5 до 50 тыс. куб. м/сут., на которых установлено 109 единиц насосного оборудования, 37 насосных станций (58%) эксплуатируются 20 и более лет. 97 единиц насосного оборудования и 385 единиц запорно-регулирующей арматуры выработало свой ресурс, морально и технически устарело, 4 КНС не осуществляют перекачку сточных вод в связи с неисправностью насосных агрегатов.

КНС работают без резервных насосных агрегатов, и любое отклонение в работе энергомеханического оборудования приведет к полной остановке насосных станций и прекращению водоотведения населенных пунктов на длительный период времени.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы эксплуатируются 17 локальных канализационных очистных сооружений, из них 11 находятся в аварийном состоянии. Система биологической очистки сточных вод на 7 сооружениях полностью отсутствует, на 10 сооружениях полностью изношена. С нарушением технологического режима и гидравлической перегрузки работают 13 локальных очистных сооружений.

Существующий запрет на использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах из-за отсутствия в их достаточном количестве и увеличения дальности вывоза обезвоженного осадка приводит к удорожанию эксплуатационных затрат.

Водоотводящая сеть складывалась в городе Москве на протяжении многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая система города, служащая для отведения поверхностного стока и предотвращения затопления и подтопления городских территорий, включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и уличные сети дождевой канализации общей протяженностью трубопроводов 7 032,83 км различного сечения, 232 557,2 погонных метров водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек, гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенных на коллекторах или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы, пруды-отстойники, 25 насосных станций и др.

Протяженность водосточных сетей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы составляет 79,4 км. Основная часть находится в аварийном состоянии. Гидротехнические сооружения в составе водных объектов (плотины, дамбы, водосбросы) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы требуют текущего и капитального ремонта, ежедневной эксплуатации, а также выполнения обязательных требований законодательства в рамках безопасности гидротехнических сооружений.

Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580 млн куб.м.

Основной проблемой системы водоотведения города Москвы является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который в настоящее время находится на уровне 44,28%.

Приоритетом Государственной программы в области водоотведения является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих резервуаров.

Повышение качества и доступности услуг достигается следующими задачами:

- снижением аварийности на инженерных сооружениях водоотведения;

- развитием и увеличением пропускной способности сетей путем уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- созданием новых и модернизацией имеющихся мощностей.

Экологическая составляющая предусматривает мероприятия в Государственной программе по регламентной эксплуатации очистных сооружений поверхностного стока, применение современных фильтрующих систем и технологий, модернизацию имеющегося оборудования. Данные мероприятия направлены на обеспечение очистки поверхностного стока до нормативных показателей перед сбросом в водный объект.

Светоцветовая среда

В настоящее время город Москва наряду с такими городами мира как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в международную организацию по освещению: объединение мэрий городов "LUCI", одной из задач которой является выработка и распространение стратегий наружного освещения.

Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:

- видимость, то есть обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения, которые регламентируются действующими нормами;

- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности;

- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в прекрасном. Единых решений ввиду обилия средств освещения и многообразия объектов здесь не существует. Однако эстетика должна быть экономичной и целесообразной;

- экономика, которая иногда является решающим фактором для заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт, которые могут сделать проект невыгодным;

- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления городской жизни.

Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомашин на магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких показателей и, следовательно, нуждаются в освещении. Дворовые территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Из проблем, существующих сегодня, следует выделить недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то, что из общего количества установленных опор наружного освещения около 27% имеют сверхнормативный срок службы. Мероприятия Государственной программы направлены как на замену опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, так и на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, которые не требуют замены.

В рамках Государственной программы реализуется комплексный подход к освещению города с учетом его структуры, административного деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден экономически, так как комплексные решения позволят более рационально распределять средства. Сегодня в городе Москве осознается высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения, вследствие чего разрабатываются, утверждаются и реализовываются общегородские концепции развития освещения. Государственной программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, а также по увеличению количества зданий, на которых реализована концепция светоцветовой среды.

Еще одно направление, которое стало совсем недавно популярным в городе Москве - это праздничное оформление.

Современная светотехника предлагает много типов различного оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки в городе Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и праздничный, к которым могут добавляться и временные световые элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная программа направлена также на создание объектов праздничного оформления.

Развитие сети общественных туалетов

Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям столицы, так и постоянно живущим и работающим в городе Москве горожанам.

Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в городе Москве в 2013 году. Модульные туалеты в антивандальном исполнении приспособлены для маломобильных групп граждан и оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой, электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются "тревожной кнопкой", с помощью которой можно немедленно вызвать полицию и "скорую помощь".

В городе Москве функционируют 234 бесплатных городских стационарных общественных туалетов, в том числе 36 в Центральном административном округе города Москвы. Расположение концентрации населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и так далее. Вместе с тем, при строительстве новых объектов городской инфраструктуры (торговых, развлекательных, спортивных) городом в обязательном порядке предусматривается размещение общественных туалетов, позволяющих решать проблему оказания санитарных услуг жителям и гостям города Москвы.

В настоящее время около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей: станций метро, центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в капитальном ремонте, так как туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем Государственная программа предусматривает мероприятия, которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт (включая проектирование) городских общественных туалетов и туалетов-кабин.

Ежедневно в местах массового пребывания людей устанавливаются 270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин из пластика.

В целях расширения сети общественных туалетов, городом привлекаются внебюджетные инвестиции для размещения в местах массового пребывания людей туалетных модулей, отвечающих современным требованиям и нормам, внешний вид которых соответствует историческому облику города.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Во исполнение требований Указа Президента от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" должна быть решена одна из важнейших стратегических задач страны - снижение энергоемкости отечественной экономики (ВВП) на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Энергосбережение - это комплекс мер, позволяющих достичь экономии топливно-энергетических ресурсов на всех этапах, включая переработку первичного ресурса (природный газ, нефтепродукты и пр.), передачу и транспортировку в сетях вторичного ресурса (электроэнергия, тепловая энергия), и конечное потребление всех видов ТЭР и воды.

Для достижения целей, поставленных действующим законодательством, в городе Москве реализуется подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности". Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города, включая жилищный фонд и системы коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- обеспечение надежного функционирования и динамичного развития всех отраслей экономики города, позволяющего сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;

- повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки города Москвы, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на единицу общей площади многоквартирных домов;

- повышение финансовой устойчивости городской экономики за счет компенсации роста нагрузки на бюджет путем снижения удельных расходов энергии и ресурсов;

- повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

В 2015 году планируется выполнить следующие мероприятия:

- информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- развитие региональной информационной системы;

- научно-техническое и методологическое сопровождение развития и внедрения энергосберегающих проектов и технологий;

- обеспечение энергоэффективности зданий, строений и сооружений, в том числе эксплуатация энергосберегающего оборудования, внедренного в учреждениях бюджетной сферы в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности";

- развитие ВИЭ на территории города Москвы (за счет регионального бюджета).

В 2015 году продолжится активная работа по созданию условий в городе Москве для привлечения инвестиций в энергосбережение объектов жилищного фонда и бюджетной сферы. Планируется привлечение инвестиций на энергосбережение за счет развития энергосервисной деятельности, для этого будет проводиться:

- методологическое и информационное сопровождение энергосервисной деятельности на объектах органов исполнительной власти;

- технико-экономическое сопровождение и мониторинг результатов энергосервисных проектов в бюджетной сфере;

- сопровождение и мониторинг энергосервисных контрактов в жилищной сфере;

- информационное сопровождение энергосервиса среди населения города;

- методологическое сопровождение деятельности окружных штабов по энергосбережению по привлечению Управляющих компаний к энергосервисной деятельности.

Продолжится работа по оказанию методологической поддержки органам исполнительной власти города Москвы (соисполнителям программы) при реализации отраслевых и окружных программ.

В соответствии с федеральным законодательством и в рамках реализации программы энергосбережения по состоянию на начало 2015 года оснащенность приборами учета административных зданий составила почти 100%.

Оснащенность общедомовыми приборами учета в жилищном фонде на начало 2015 года составила более 90% по всем видам ресурсов. В настоящее время, в рамках программ снижения потерь ресурсоснабжающих организаций, проводится дооснащение общедомовыми приборами учета жилищного фонда. Достижение 100% уровня оснащенности планируется к концу 2016 года.

Немаловажным проектом является внедрение энергосберегающих мероприятий в жилом секторе и на объектах бюджетной сферы в рамках энергосервисных контрактов.

Общая координация работ и мониторинг энергосервисных контрактов в жилищном фонде осуществляется Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

На префектуры административных округов города Москвы, управы районов города Москвы и органы местного самоуправления (муниципалитетов внутригородских муниципальных образований) возложена обязанность по пропаганде среди жителей энергосервисной деятельности, организации и контролю проведения общих собраний жильцов.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются участники подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности", по-прежнему является "потребительское отношение" к природным ресурсам, отсутствие должного уровня пропаганды энергосбережения и популяризация мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, как в социальной сфере, так и в быту.

В рамках программы на период 2015-2018 годов запланирован ряд крупных проектов, направленных на повышение уровня осведомленности целевых аудиторий по проблемам энергосбережения, в том числе:

- "горячая линия" для населения по вопросам энергосбережения и энергосервисной деятельности;

- распространение печатной продукции по вопросам энергосбережения;

- проведение просветительских мероприятий (открытые уроки, семинары, выставки, конференции и так далее);

- создание на базе павильона ВДНХ городского "Центра энергосбережения", основной деятельностью которого будет являться пропаганда энергосбережения, популяризация среди населения энергоэффективного поведения. Данный объект будет использован как площадка для проведения семинаров, конференций, лекций по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Обращение с отходами и противооползневая работа

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, и поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2012 г. N Пр-2138 о подготовке предложений по внесению изменений в законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами установлен приоритет их утилизации над захоронением.

Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с отходами, которые не представляют ценности, как вторичные материальные ресурсы, являются инертными (малоопасными) и могут быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на специализированных полигонах.

В настоящее время в городе Москве функционируют следующие объекты промышленной переработки образующихся отходов:

- 4 - мусороперегрузочные станции - мощностью 840,0 тыс. тонн в год;

- 1 - мусоросортировочный комплекс - мощностью 375,0 тыс. тонн в год;

- 3 - мусоросжигательных завода - мощностью 770,0 тыс. тонн в год.

Основной проблемой в области обращения с отходами является то, что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных отходов (более 6,0 млн тонн), и их объем непрерывно возрастает, а размещение новых заводов по термической переработке ТБО на территории города Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы мусоросжигательных заводов усложняется необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.

Для достижения целевых показателей и задач, поставленных в поручении Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2012 г. N Пр-2138, Правительством Москвы принято постановление от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП "О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП".

Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:

- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного исполнителя услуг с заключением с ним государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему гарантировано вкладывать финансовые средства в необходимое специализированное оборудование (проектирование и строительство объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению не утилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения государственного контракта;

- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся собственностью исполнителя. Вместе с правами распоряжаться своим имуществом (например сортировать и перерабатывать отходы) к исполнителю услуг переходит обязанность по внесению платы за воздействие на окружающую среду;

- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих отходы. Установление единообразных требований к транспортной организации, позволяет привести автомобильный парк мусоровозов в соответствие с Техническим регламентом "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. N 609 (не ниже Евро-4);

- экономить средства бюджета города Москвы за счет их объединения по одной целевой статье.

Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. N 662-ПП "О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП, от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП" с 1 января 2014 года действие эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, распространено на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2014 г. N 644-ПП "О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах города Москвы, на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы" с 1 января 2015 года на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы.

Таким образом, эксперимент по обращению с отходами реализуется на территории 9 административных округов города Москвы, ежегодный объем отходов, с которым осуществляется обращение, составляет более 2,5 млн тонн.

Также в рамках подпрограммы проводятся противооползневые мероприятия. В городе Москве есть территории, которые подвержены оползневой опасности (в частности, Коломенское, Воробьевы горы, Хорошево-Мневники, Парк культуры и отдыха "Фили"). С целью предотвращения оползневых процессов выполняется комплексное обследование данных территорий с последующим определением и проведением необходимых мероприятий противооползневой инженерной защиты.

Мероприятия Государственной программы направлены в первую очередь на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности населения города (переработку, кондиционирование и транспортирование радиоактивных отходов, радиационно-экологический мониторинг территорий города Москвы), утилизацию бесхозных автотранспортных средств, обезвреживание и переработку отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование.

2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Государственной программы

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы будут достигнуты следующие показатели:

- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 54,8%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,2%;

- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 45,1%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 года установлено 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 году равно 0 заявок, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- износ газопровода: подземные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 35,4%;

- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в 2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,55%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами. Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,03 туалетов/1000 человек, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 0,08 туалетов/1000 человек;

- суммарная экономия электрической энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 1153,0 млн кВт ч, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии электрической энергии 7 341,07 млн.кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 1,58 млн Гкал, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии тепловой энергии 9,7 млн Гкал;

- суммарная экономия воды. Значение данного показателя в 2012 году установлено 111,06 млн куб.м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии 259,14 млн куб.м;

- суммарная экономия газа. Значение данного показателя в 2012 году установлено 449,24 млн куб.м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии газа 2 143,64 млн куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов. Значение данного показателя в 2012 году установлено 657,66 тыс. тонн экв. (диоксида углерода). Всего за период реализации программы объем выбросов парниковых газов будет сокращен на 5 737,59 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,75%, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 4,0%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 826,0 тыс. тонн, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 1 345,9 тыс. тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО). Значение данного показателя в 2012 году установлено равным 0,02%, за период реализации программы до 2018 года планируется не допустить превышение предельно допустимого значения данного показателя равного 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. Значение данного показателя в 2013 году установлено равным 28%, за период реализации программы до 2018 года планируется не допустить превышение предельно допустимого значения данного показателя равного 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения. Значение данного показателя в 2015 году установлено равным 0%, за период реализации программы до 2018 года планируется его сохранить.

Основными макроэкономическими показателями, характеризующими реализацию Государственной программы, являются:

- Установленная электрическая мощность, МВт

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
10687,2 10927,65 11367,9 11947,9 11712,9 11657,9 11552,9 MB

- Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта), кг у.т.*/тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4

* кг у.т. - килограмм условного топлива.

3. Цели и задачи Государственной программы

Целями реализации Государственной программы являются гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости ВРП.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач в рамках реализации Государственной программы:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы;

- повышение надежности энергосистемы;

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;

- снижение уровня износа подземных газопроводов;

- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы;

- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов;

- совершенствование централизованной системы обращения с отходами;

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора);

- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов;

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;

- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы и плановые значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм

Государственная программа города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе.

4.1. Первый этап

Срок реализации: 01.01.2012-31.12.2012

По результатам первого этапа реализации Государственной программы были достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок сведено к нулю;

- установленная электрическая мощность: 10687,2 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 65,4%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,8%, магистральные сети: 46,6%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 19%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 190 МВт;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока 44,7%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,034 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 4,1 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 1153,00 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,58 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 111,06 млн куб. м;

- суммарная экономия газа: 449,24 млн куб. м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 657,66 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 826,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,02%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения: 0%.

4.2. Второй этап

Срок реализации: 01.01.2013-31.12.2013

По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок держится на нулевом уровне;

- установленная электрическая мощность: 10927,65 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 62,1%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,6%, магистральные сети: 46,4%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 18%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 720 МВт;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,04 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,9 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 975,73 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,63 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 17,69 млн куб. м;

- суммарная экономия газа: 573,24 млн куб. м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 1038,73 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 866,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,01%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 28%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения: 0%.

4.3. Третий этап

Срок реализации: 01.01.2014-31.12.2014

По итогам реализации мероприятий третьего этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок держится на нулевом уровне;

- установленная электрическая мощность: 11367,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 60,6%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,5%, магистральные сети: 45,3%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 1 495 МВт;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,8 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 819,23 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,09 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 36,54 млн куб. м;

- суммарная экономия газа: 392,79 млн куб. м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 991,73 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1082,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,1%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 14%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения - 0%.

4.4. Четвертый этап

Срок реализации: 01.01.2015-31.12.2015

По итогам реализации мероприятий четвертого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 947,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 59,2%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,4%, магистральные сети: 45,3%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,6 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 965,81 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,33 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 20,51 млн куб.м;

- суммарная экономия газа: 606,93 млн куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 425,52 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 2,5%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1 261,0 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения - 0%.

4.5. Пятый этап

Срок реализации: 01.01.2016-31.12.2016

По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 712,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 57,8%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,3%, магистральные сети: 45,2%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 787,7 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 20,32 млн куб.м;

- суммарная экономия газа: 607,03 млн куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 851,03 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 3%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1 303,5 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения: 0%.

4.6. Шестой этап

Срок реализации: 01.01.2017-31.12.2017

По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 657,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 56,3%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,3%, магистральные сети: 45,2%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 759,34 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 19,36 млн куб.м;

- суммарная экономия газа: 607,0 млн куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 931,34 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии: 3,5%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1 345,9 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения: 0%.

4.7. Седьмой этап

Срок реализации: 01.01.2018-31.12.2018

По итогам реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- количество заявок на подключение к сетям, неудовлетворенных в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;

- установленная электрическая мощность: 11 552,9 МВт;

- износ сетей электроснабжения: 54,8%;

- износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,2%, магистральные сети: 45,1%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;

- износ коллекторного хозяйства: 17%;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,08 туалетов/1000 человек;

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии: 709,78 млн кВт ч;

- суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн Гкал;

- суммарная экономия воды: 19,36 млн куб.м;

- суммарная экономия газа: 607,0 млн куб.м;

- сокращение выбросов парниковых газов: 841,58 тыс. тонн экв. (диоксида углерода);

- потребление возобновляемой энергии - 4%;

- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1 345,9 тыс.тонн;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО): 0,5%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 31%;

- доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения: 0%.

5. Обоснование состава и значений конечных результатов Государственной программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Государственной программы

Состав и значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения энергоемкости ВРП (валового регионального продукта).

Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Конечным результатом Государственной программы, характеризующим эффективность ее реализации, являются гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости ВРП, которое к 2018 году составит 3,4 кг у.т./тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является выработка электроэнергии в городе Москве.

Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"

Показатели конечного результата подпрограммы:

- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети и магистральные сети;

- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети и магистральные сети.

Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"

Показатели конечного результата подпрограммы:

- снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода;

- протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии;

- сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы;

- количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы.

Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является износ коллекторного хозяйства.

Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения"

Показатели конечного результата подпрограммы:

- удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год;

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.

Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока"

Показателем конечного результата подпрограммы является износ сетей водоотведения поверхностного стока.

Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы.

Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"

Показателем конечного результата подпрограммы является доля объектов требующих капитального ремонта от общего количества стационарных туалетов.

Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 10 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

В соответствии с требованиями к региональным программам энергосбережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", а также согласно основным направлениям государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р, в целях сохранения преемственности достигнутых показателей реализации программ были определены следующие показатели конечного результата подпрограммы:

- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта);

- суммарная экономия электроэнергии;

- суммарная экономия тепловой энергии;

- суммарная экономия воды;

- суммарная экономия газа;

- сокращение выбросов парниковых газов;

- потребление возобновляемой энергии;

- отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к ВРП;

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации;

- доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);

- ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт).

Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы"

Показателем конечного результата подпрограммы является увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы.

6. Перечень подпрограмм Государственной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижения поставленных целей и решения программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели, задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, указанные в приложении 1 к Государственной программе.

Подпрограмма (06А0000) "Развитие электроснабжения города Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Б0000) "Развитие теплоснабжения города Москвы" (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06В0000) "Развитие газоснабжения в городе Москве" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Г0000) "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Д0000) "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Е0000) "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Ж0000) "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06З0000) "Развитие сети общественных туалетов" (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06И0000) "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06К0000) "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" (таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).

Подпрограмма (06Л0000) "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" (таблица 11 приложения 1 к Государственной программе).

7. Описание подпрограмм Государственной программы

7.1. Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"

Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Цель подпрограммы:

- повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Задачи подпрограммы:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;

- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;

- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;

- повышение качества передачи электрической энергии;

- разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;

- увеличение доли телемеханизированных подстанций;

- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;

- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;

- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- развитие распределительной сети 20 кВ.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 6 мероприятий:

- мероприятие 1.1 Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция". Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0100.

- мероприятие 1.2 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Ответственные исполнители: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы и Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0300.

- мероприятие 1.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго. Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 1.4 Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК". Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭСК". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

мероприятие 1.5 Инвестиционная программа ОАО "ОЭК". Ответственный исполнитель: ОАО "ОЭК". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 1.6 Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс". Ответственный исполнитель: ОАО "Энергокомплекс". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.2. Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"

Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовку и согласование инвестиционных проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.

Цель подпрограммы:

- разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;

- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;

- формирование зон действия теплоисточников;

- определение основных характеристик тепловых сетей города;

- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;

- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 5 мероприятий:

- мероприятие 2.1 Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0100.

- мероприятие 2.2 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0200.

- мероприятие 2.3 Инвестиционная программа ОАО "МОЭК". Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭК". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 2.4 Производственная программа ОАО "МТК". Ответственный исполнитель: ОАО "МТК". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 2.5 Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго". Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго".Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"

Подпрограмма "Развитие газоснабжения в городе Москве" предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.

Цели подпрограммы:

- повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы;

- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы;

- формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы;

- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;

- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;

- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;

- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 3 мероприятия:

- мероприятие 3.1 Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В 0100.

- мероприятие 3.2 Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы. Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 В 0200.

- мероприятие 3.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз". Ответственный исполнитель: ОАО "Мосгаз". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.4. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Цели подпрограммы:

- создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

- обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы;

- обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;

- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;

- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 3 мероприятия:

- мероприятие 4.1 Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Г 0100

- мероприятие 4.2 Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Г 0300.

- мероприятие 4.3 Производственная программа ГУП "Москоллектор". Ответственные исполнители: ГУП "Москоллектор". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.5. Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения"

Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.

Цель подпрограммы:

Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.

Задачи подпрограммы:

- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

- мероприятие 5.1 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Д 0100.

- мероприятие 5.2 Инвестиционная программа АО "Мосводоканал". Ответственные исполнители: АО "Мосводоканал". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.6. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока"

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Цель подпрограммы:

Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Задачи подпрограммы:

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;

- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;

- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 5 мероприятий:

- мероприятие 6.1 Водоотведение поверхностных сточных вод. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0100.

- мероприятие 6.2 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0300.

- мероприятие 6.3 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0900.

- мероприятие 6.4 Производственная программа ГУП "Мосводосток". Ответственные исполнители: ГУП "Мосводосток". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 6.5 Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Е 0800.

7.7. Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"

Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Цели подпрограммы:

Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;

- снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Задачи подпрограммы:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями;

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 6 мероприятий:

- мероприятие 7.1 Возмещение затрат Открытого акционерного общества "Объединенная энергетическая компания", связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0100.

- мероприятие 7.2 Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0300.

- мероприятие 7.3 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0500.

- мероприятие 7.4 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет". Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0600.

- мероприятие 7.5 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 1100.

- мероприятие 7.6 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Ж 1200.

7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"

Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов" предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.

Цели подпрограммы:

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями;

- повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов;

- снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Задачи подпрограммы:

- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;

- расширение сети общественных туалетов города Москвы;

- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;

- улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов;

- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

- мероприятие 8.1 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З 0181.

- мероприятие 8.2 Инвестиционные средства. Ответственный исполнитель: ГУП "Сантехработ". Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.9. Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

Цель подпрограммы:

- обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

Задача подпрограммы:

- прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 2 мероприятия:

- мероприятие 9.1 Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 0698118 (за счет средств федерального бюджета).

- мероприятие 9.2 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 И 0100.

7.10. Подпрограмма 10 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Подпрограмма "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), создание условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых газов в городе Москве.

Цели подпрограммы:

- снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта);

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города;

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения;

- повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора);

- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов;

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;

- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 36 мероприятий:

- мероприятие 10.1 Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0100.

- мероприятие 10.2 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0200.

- мероприятие 10.3 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0281.

- мероприятие 10.4 Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 8117 (за счет средств федерального бюджета).

- мероприятие 10.5 Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности. Ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0300.

- мероприятие 10.6 Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.7 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.8 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.9 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.10 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.11 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.12 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.13 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.14 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.15 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.16 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.17 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.18 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.19 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.20 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.21 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.22 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.23 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.24 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.25 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.26 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.27 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.28 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.29 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.30 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.31 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.32 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.33 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.34 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.35 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

- мероприятие 10.36 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

7.11. Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы"

Подпрограмма "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" предусматривает реализацию комплекса мер по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Цели подпрограммы:

- развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами;

- обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов;

- сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах;

- улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Задачи подпрограммы:

- создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей;

- развитие действующих в городе Москве систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;

- обеспечение радиационной безопасности населения;

- развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);

- эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.

Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 15 мероприятий:

- мероприятие 11.1 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0181.

- мероприятие 11.2 Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром". Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0200.

- мероприятие 11.3 Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3". Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0300.

- мероприятие 11.4 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0500.

- мероприятие 11.5 Мероприятия по очистке промливневых стоков. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0600.

- мероприятие 11.6 Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации. Ответственные исполнители: префектура Центрального административного округа города Москвы, префектура Северного административного округа города Москвы, префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, префектура Восточного административного округа города Москвы, префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, префектура Южного административного округа города Москвы, префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, префектура Западного административного округа города Москвы, префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. Мероприятие до 2015 года финансировалось по целевой статье расходов 06 Л 0801.

- мероприятие 11.7 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. Ответственный исполнитель: Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0881.

- мероприятие 11.8 Прочие расходы в области обращения с отходами. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0900.

- мероприятие 11.9 Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1000.

- мероприятие 11.10 Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1100.

- мероприятие 11.11 Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий. Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1200.

- мероприятие 11.12 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево". Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1300.

- мероприятие 11.13 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО "Саларьево". Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Л 1400.

- мероприятие 11.14 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с временной эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов "Хметьево". Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Л 1500.

- мероприятие 11.15 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий. Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Л 1600.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм

Финансирование мероприятий Государственной программы и подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2012-2018 годах составляет 1 269 629 015,5 тыс. рублей:

- расходы бюджеты города Москвы в 2012-2018 годах: 319 193 933,8 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах: 4 658 618,6 тыс. рублей;

- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах - 945 776 463,1 тыс. рублей.

Предусматривается следующее распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Государственной программы:

- на 2012 год - 235 438 001,8 тыс. рублей;

- на 2013 год - 257 682 130,9 тыс. рублей;

- на 2014 год - 161 119 374,8 тыс. рублей;

- на 2015 год - 175 013 376,8 тыс. рублей;

- на 2016 год - 150 879 510,0 тыс. рублей;

- на 2017 год - 146 364 098,1 тыс. рублей;

- на 2018 год - 143 132 523,1 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

- по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 5 837 094,5 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция" и реализацию мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 436 345 138,2 тыс. рублей. Это средства инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭСК", ОАО "ОЭК" и ОАО "Энергокомплекс";

- по подпрограмме 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 3 317 665,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на разработку и последующую ежегодную актуализацию схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года с учетом ТиНАО и реализацию мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 179 791 094,9 тыс. рублей. Это средства инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК";

- по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 1 547 168,5 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на разработку и последующую ежегодную актуализацию Генеральной схемы газоснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО и реализацию комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 19 250 833,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "МОСГАЗ");

- по подпрограмме 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 5 030 455,1 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 20 782 934,0 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Москоллектор");

- по подпрограмме 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 26 800 202,8 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 125 851 077,0 тыс. рублей (средства инвестиционной программы АО "Мосводоканал");

- по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 55 330 275,5 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на развитие водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием. Средства внебюджетных источников финансирования составляют 16 182 563,1 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Мосводосток");

- по подпрограмме 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 56 807 457,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на возмещение затрат Открытого акционерного общества "Объединенная энергетическая компания", связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы; на реализацию комплекса мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы; возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки; возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет"; возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

- по подпрограмме 8 "Развитие сети общественных туалетов" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 4 194 953,6 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на эксплуатацию и ремонт общественных туалетов. Средства внебюджетных источников финансирования составляют 543 000,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 95 346 194,0 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры для новой застройки. Также в 2013 году 4 500 000,0 тыс. рублей были направлены из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;

- по подпрограмме 10 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 2 871 337,3 тыс. рублей. Также в 2012 и 2013 годах была получена субсидия из федерального бюджета в размере 158 618,6 тыс. рублей. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 147 029 822,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 62 111 129,9 тыс. рублей. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено.

Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе, а общие объемы финансового обеспечения Государственной программы приведены в приложении 4 к Государственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования в сферах коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы

В рамках Государственной программы предусмотрена реализация требований действующих правовых актов Российской Федерации и совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы:

- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. N 1075-ПП "Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года", постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", постановления Правительства Москвы от 14 декабря 2010 г. N 1067-ПП "О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)" требуется разработка и последующая ежегодная актуализация схем электроснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО, ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики, а также энергетической стратегии города Москвы. Срок IV квартал 2015 года.

- в целях реализации положений постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 741-ПП "О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года", требуется разработка и последующая ежегодная актуализация схем внешнего газоснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО и Генеральной схемы газоснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок IV квартал 2015 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг.", постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" требуется разработка и последующая ежегодная актуализация схемы теплоснабжения на период до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок IV квартал 2015 года;

- в порядке статьи 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы, предусматривающего утверждение схемы территориального планирования присоединенных территорий Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы. Срок II квартал 2015 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановления Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 176-ПП "О развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на период до 2020 года", постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" требуется разработка схем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок II квартал 2015 года.

На 2015 год приказами Региональной энергетической комиссии города Москвы утверждены инвестиционные и производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "МОСГАЗ" ОАО "Энергокомплекс", ГУП "Москоллектор" и другие), принимаемые, в том числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Методика оценки эффективности реализации Государственной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации Государственной программы, основанный на оценке результативности Государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков.

Методика оценки эффективности реализации Государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом;

2) степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации);

4) эффективности использования финансовых средств.

Проведение оценки эффективности реализации Государственной программы заключается в расчете интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы, который проводит ответственный исполнитель Государственной программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации. Результаты интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы используются для внесения ответственным исполнителем предложений о необходимости прекращения или необходимости внесения изменений в Государственную программу.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы определяются:

1) оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки эффективности реализации Государственной программы является успешное (полное) достижение запланированных показателей (индикаторов) Государственной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы, в установленные сроки.

Оценка степени достижения цели и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;

- фактическое значение показателя (индикатора) Государственной программы за отчетный период;

- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Государственной программы за отчетный период;

- количество показателей (индикаторов) Государственной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

В случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) < 0, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) > 1, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ<1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то СДЦ=1.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов финансовых средства ( ) рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;

- фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в отчетном периоде;

- плановое финансирование на реализацию Государственной программы в отчетном периоде.

В случае когда РФС<1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что РФС=1.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы;

- количество мероприятий Государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

- количество мероприятий Государственной программы.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:

,

где:

- показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;

- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;

- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.

Государственная программа считается:

- эффективной при ;

- недостаточно эффективной при ;

- неэффективной при .

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).

Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.

Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель эффективности использования финансовых средств;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;

- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов.

Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.

Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы

по состоянию на 1 января 2015 г.

Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммы Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы 1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения. 2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии. 3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети. 4. Повышение качества передачи электрической энергии. 5. Увеличение телемеханизированных подстанций. 6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов. 7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания. 8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ. 9. Развитие распределительной сети 20 кВ.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06А0000. «Развитие электроснабжения города Москвы»                                        
Государственной программы города Москвы 06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве млрд кВт ч 52,6 53,2 54,73 55,7 60,63 61 61 61 61
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06А0000. «Развитие электроснабжения города Москвы» 020, 806 Всего: X X 76 330 169,9 87 959 070,6 73 212 789,7 68 359 300,0 52 914 770,5 44 274 136,0 39 131 996,0 442 182 232,7
бюджет города Москвы X X 1024 685,7 858 413,2 756 601,2 1 208 250,1 889 144,3 550 000,0 550 000,0 5 837 094,5
средства юридических и физических лиц X X 75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 67 151 049,9 52 025 626,2 43 724 136,0 38 581 996,0 436 345 138,2
Мероприятие 06А0100. «Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» 020 Всего: X X 410 421,7 175 948,6 271 064,7 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 3 057 435,0
бюджет города Москвы X X 410 421,7 175 948,6 271 064,7 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 3 057 435,0
Мероприятие 06А0300. «Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры» 020, 806 Всего: X X 614 264,0 682 464,6 485 536,5 658 250,1 339 144,3 0,0 0,0 2 779 659,5
бюджет города Москвы X X 614 264,0 682 464,6 485 536,5 658 250,1 339 144,3 0,0 0,0 2 779 659,5
Мероприятие 06А0400. «Инвестиционная программа ОАО «Мосэнерго» 000 Всего: X X 24 125 104,0 38 810 728,4 26 948 498,5 17 330 869,9 4 404 346,2 3 800 966,0 3 800 966,0 119 221 479,0
средства юридических и физических лиц X X 24 125 104,0 38 810 728,4 26 948 498,5 17 330 869,9 4 404 346,2 3 800 966,0 3 800 966,0 119 221 479,0
Мероприятие 06А0500. «Инвестиционная программа ОАО «МОЭСК» 000 Всего: X X 23 578 852,6 24 536 199,4 24 515 000,0 28 559 000,0 26 556 000,0 26 744 000,0 26 505 000,0 180 994 052,0
средства юридических и физических лиц X X 23 578 852,6 24 536 199,4 24 515 000,0 28 559 000,0 26 556 000,0 26 744 000,0 26 505 000,0 180 994 052,0
Мероприятие 06А0600. «Инвестиционная программа ОАО «ОЭК» 000 Всего: X X 12 296 970,0 9 282 940,0 11 961 790,0 14 609 290,0 11 105 620,0 7 802 290,0 5 118 400,0 72 177 300,0
средства юридических и физических лиц X X 12 296 970,0 9 282 940,0 11 961 790,0 14 609 290,0 11 105 620,0 7 802 290,0 5 118 400,0 72 177 300,0
Мероприятие 06А0700. «Инвестиционная программа ОАО «Энергокомплекс» 000 Всего: X X 15 304 557,6 14 470 789,6 9 030 900,0 6 651 890,0 9 959 660,0 5 376 880,0 3 157 630,0 63 952 307,2
средства юридических и физических лиц X X 15 304 557,6 14 470 789,6 9 030 900,0 6 651 890,0 9 959 660,0 5 376 880,0 3 157 630,0 63 952 307,2
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие теплоснабжения города Москвы
Цели подпрограммы Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы
Задачи подпрограммы 1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу. 2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов. 3. Формирование зон действия теплоисточников. 4. Определение основных характеристик тепловых сетей города. 5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей. 6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06Б0000. «Развитие теплоснабжения города Москвы»                                        
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети Гкал/ (км-ч) X X 0,0376 0,0373 0,0370 0,0368 0,0365 0,0362 0,0361
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети Гкал/ (км-ч) X X 0,1132 0,1129 0,1128 0,1126 0,1124 0,1122 0,112
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети ед/1 км трубопр. X X 0,09 0,081 0,088 0,087 0,086 0,085 0,081
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети ед/1 км трубопр. X X 1 0,91 0,94 0,93 0,92 0,91 0,82
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06Б0000. «Развитие теплоснабжения города Москвы» 020, 806 Всего: X X 35 172 669,1 25 747 885,0 16 528 959,7 31 025 379,2 25 319 756,4 24 299 049,4 25 015 061,4 183 108 760,2
бюджет города Москвы X X 1 553 272,4 323 967,0 267 967,0 766 612,6 155 282,1 125 282,1 125 282,1 3 317 665,3
средства юридических и физических лиц X X 33 619 396,7 25 423 918,0 16 260 992,7 30 258 766,6 25 164 474,3 24 173 767,3 24 889 779,3 179 791 094,9
Мероприятие 06Б0100. «Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года» 020 Всего: X X 158 847,5 104 473,9 100 429,3 650 000,0 125 282,1 125 282,1 125 282,1 1 389 597,0
бюджет города Москвы X X 158 847,5 104 473,9 100 429,3 650 000,0 125 282,1 125 282,1 125 282,1 1 389 597,0
Мероприятие 06Б0200. «Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры» 020, 806 Всего: X X 1 394 424,9 219 493,1 167 537,7 116 612,6 30 000,0 0,0 0,0 1 928 068,3
бюджет города Москвы X X 1 394 424,9 219 493,1 167 537,7 116 612,6 30 000,0 0,0 0,0 1 928 068,3
Мероприятие 06Б0300. «Инвестиционная программа ОАО «МОЭК» 000 Всего: X X 12 014 840,0 24 857 133,0 15 683 422,0 30 109 256,6 24 910 504,3 23 867 067,3 24 583 079,3 156 025 302,5
средства юридических и физических лиц X X 12 014 840,0 24 857 133,0 15 683 422,0 30 109 256,6 24 910 504,3 23 867 067,3 24 583 079,3 156 025 302,5
Мероприятие 06Б0400. «Производственная программа ОАО «Мосэнерго» 000 Всего: X X 650 000,0 566 785,0 577 570,7 149 510,0 253 970,0 306 700,0 306 700,0 2 811 235,7
средства юридических и физических лиц X X 650 000,0 566 785,0 577 570,7 149 510,0 253 970,0 306 700,0 306 700,0 2 811 235,7
Мероприятие 06Б0500. «Инвестиционная программа ОАО «МТК» 000 Всего: X X 20 954 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 954 556,7
средства юридических и физических лиц X X 20 954 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 954 556,7
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Развитие газоснабжения в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие газоснабжения в городе Москве
Цели подпрограммы 1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы. 2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы. 3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы. 2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации. 3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии. 4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы. 5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06В0000. «Развитие газоснабжения в городе Москве»                                        
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода ед/100 км сети 0,64 0,7 0,71 0,71 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии км 308 242 242 242 184 188 178 168 158
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы штук 928 923 997 1064 1579 1542 1492 1500 1476
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы штук 178 175 175 178 176 178 189 188 196
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06В0000. «Развитие газоснабжения в городе Москве» 020, 071, 806 Всего: X X 3 493 765,9 2 571 528,4 2 830 579,1 2 825 986,8 2 842 614,5 3 040 965,4 3 192 562,3 20 798 002,4
бюджет города Москвы X X 1 143 765,9 110 270,4 16 045,2 250 000,0 9 029,0 9 029,0 9 029,0 1 547 168,5
средства юридических и физических лиц X X 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 575 986,8 2 833 585,5 3 031 936,4 3 183 533,3 19 250 833,9
Мероприятие 06В0100. «Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года» 020 Всего: X X 7 508,6 9 171,0 8 712,2 250 000,0 9 029,0 9 029,0 9 029,0 302 478,8
бюджет города Москвы X X 7 508,6 9 171,0 8 712,2 250 000,0 9 029,0 9 029,0 9 029,0 302 478,8
Мероприятие 06В200. «Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы» 071, 806 Всего: X X 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 244 689,7
бюджет города Москвы X X 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 244 689,7
Мероприятие 06В0300. «Инвестиционная программа ОАО «Мосгаз» 000 Всего: X X 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 575 986,8 2 833 585,5 3 031 936,4 3 183 533,3 19 250 833,9
средства юридических и физических лиц X X 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 575 986,8 2 833 585,5 3 031 936,4 3 183 533,3 19 250 833,9
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Цели подпрограммы 1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций. 2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы. 3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы. 2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства. 3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06Г0000. «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»                                        
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства процентов 25 25 19 18 17 17 17 17 17
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06Г0000. «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» 806 Всего: X X 1 552 604,2 3 370 766,5 3 450 587,1 4 189 656,5 4 997 901,8 3 884 567,0 4 367 306,0 25 813 389,1
бюджет города Москвы X X 540 106,2 1 273 490,5 735 702,1 1 215 629,5 1 265 526,8 0,0 0,0 5 030 455,1
средства юридических и физических лиц X X 1 012 498,0 2 097 276,0 2714 885,0 2 974 027,0 3 732 375,0 3 884 567,0 4 367 306,0 20 782 934,0
Мероприятие 06Г0100. «Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы» 806 Всего: X X 540 106,2 1 273 490,5 615 786,5 1 215 629,5 1 265 526,8 0,0 0,0 4 910 539,5
бюджет города Москвы X X 540 106,2 1 273 490,5 615 786,5 1 215 629,5 1 265 526,8 0,0 0,0 4 910 539,5
Мероприятие 06Г0300. «Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов» 020 Всего: X X 0,0 0,0 119 0,0 0,0 0,0 0,0 119 915,6
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 119 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 119 915,6
Мероприятие 06Г0400. «Производственная программа ГУП «Москоллектор» 000 Всего: X X 1 012 498,0 2 097 276,0 2 712 356,0 3 473 617,0 4 532 005,0 3 884 567,0 4 367 306,0 22 079 625,0
средства юридических и физических лиц X X 1 012 498,0 2 097 276,0 2 712 356,0 3 473 617,0 4 532 005,0 3 884 567,0 4 367 306,0 22 079 625,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Цели подпрограммы Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы 1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей. 2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. 3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06Д0000. «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»                                        
06Д0000.01. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед/ км X X 0 0 0 0 0 0 0
06Д0000.02. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед/км X X 1,2 1,19 1,14 1,63 1,63 1,61 1,6
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент городского имущества города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06Д0000. «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» 806, 071 Всего: X X 17 078 504,2 19 482 797,8 23 478 324,0 23 845 600,7 23 843 213,6 22 236 496,2 22 686 343,3 152 651 279,8
бюджет города Москвы X X 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 4 785 348,5 4 368 628,3 1 650 000,0 1 650 000,0 26 800 202,8
средства юридических и физических лиц X X 12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 19 060 252,2 19 474 585,3 20 586 496,2 21 036 343,3 125 851 077,0
Мероприятие 06Д0100. «Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы» 806, 071 Всего: X X 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 4 785 348,5 4 368 628,3 1 650 000,0 1 650 000,0 26 800 202,8
бюджет города Москвы X X 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 4 785 348,5 4 368 628,3 1 650 000,0 1 650 000,0 26 800 202,8
Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа ОАО «Мосводоканал» 000 Всего: X X 12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 19 060 252,2 19 474 585,3 20 586 496,2 21 036 343,3 125 851 077,0
средства юридических и физических лиц X X 12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 19 060 252,2 19 474 585,3 20 586 496,2 21 036 343,3 125 851 077,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 6

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Цели подпрограммы Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
Задачи подпрограммы 1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей. 2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока. 3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока. 4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06Е0000. «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»                                        
06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного стока процентов 43,83 44,5 44,7 44,49 44,28 44,18 43,97 43,75 43,55
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06Е0000. «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» 778, 806 Всего: X X 10 209 581,1 10 276 219,2 9 448 713,5 11 278 003,0 10 684 098,0 9 710 111,9 9 906 111,9 71 512 838,6
бюджет города Москвы X X 8 273 504,1 8 291 482,2 7 478 276,6 8 973 080,8 8 209 068,0 7 052 431,9 7 052 431,9 55 330 275,5
средства юридических и физических лиц X X 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 475 030,0 2 657 680,0 2 853 680,0 16 182 563,1
Мероприятие 06Е0100. «Водоотведение поверхностных сточных вод» 778 Всего: X X 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5 40 973 062,0
бюджет города Москвы X X 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5 6145 237,5 40 973 062,0
Мероприятие 06Е0300. «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока» 806, 778 Всего: X X 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 2 777 843,3 2 013 830,5 907 194,4 907 194,4 14 092 214,1
бюджет города Москвы X X 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 2 777 843,3 2 013 830,5 907 194,4 907 194,4 14 092 214,1
Мероприятие 06Е0700. «Производственная программа ГУП «Мосводосток» 000 Всего: X X 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 475 030,0 2 657 680,0 2 853 680,0 16 182 563,1
средства юридических и физических лиц X X 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 475 030,0 2 657 680,0 2 853 680,0 16 182 563,1
Мероприятие 06Е0900. «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации» 806 Всего: X X 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 150 000,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 150 000,0
Мероприятие 06Е0800. «Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием» 778 Всего: X X 0,0 46 899,8 68 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 999,8
бюджет города Москвы X X 0,0 46 899,8 68 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 999,8
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 7

Паспорт
подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Цели подпрограммы 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями. 2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы. 3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий. 4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы 1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями. 2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы. 3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды. 4. Модернизация оборудования на основе современных технологий.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06Ж0000.                                        
«Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»                                        
06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы процентов 36,24 35,72 34,11 29,87 27,00 25,31 21,35 21,2 20,5
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06Ж0000. «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» 020, 813 Всего: X X 10 115 627,5 13 250 460,5 10 642 004,2 5 125 574,6 5 891 263,5 5 891 263,5 5 891 263,5 56 807 457,3
бюджет города Москвы X X 10 115 627,5 13 250 460,5 10 642 004,2 5 125 574,6 5 891 263,5 5 891 263,5 5 891 263,5 56 807 457,3
Мероприятие 06Ж0100. «Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы» 020 Всего: X X 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 369 423,3 2 500 000,0 2 700 000,0 2 700 000,0 23 723 696,8
бюджет города Москвы X X 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 369 423,3 2 500 000,0 2 700 000,0 2 700 000,0 23 723 696,8
Мероприятие 06Ж0300. «Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы» 020 Всего: X X 4 864 966,4 6 798 763,9 5 036 623,1 960 051,6 1 595 163,8 1 395 163,8 1 395 163,8 22 045 896,4
бюджет города Москвы X X 4 864 966,4 6 798 763,9 5 036 623,1 960 051,6 1 595 163,8 1 395 163,8 1 395 163,8 22 045 896,4
Мероприятие 06Ж0500. «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки» 020 Всего: X X 115 712,6 231 476,6 317 986,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 265 175,9
бюджет города Москвы X X 115 712,6 231 476,6 317 986,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1265 175,9
Мероприятие 06Ж0600. «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет» 020 Всего: X X 0,0 1 588 591,1 1490 573,3 1 596 100,0 1 596 100,0 1 596 100,0 1 596 100,0 9 463 564,4
бюджет города Москвы X X 0,0 1 588 591,1 1490 573,3 1 596 100,0 1 596 100,0 1 596 100,0 1596 100,0 9 463 564,4
Мероприятие 06Ж1100. «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки» 020 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 49 999,7 49 999,7 49 999,7 49 999,7 199 998,8
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 49 999,7 49 999,7 49 999,7 49 999,7 199 998,8
Мероприятие 06Ж1200. «Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки» 020 Всего: X X 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 125,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 125,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 8

Паспорт
подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие сети общественных туалетов
Цели подпрограммы 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями. 2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов. 3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий. 4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы 1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов. 2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы. 3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения. 4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов. 5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 0630000. «Развитие сети общественных туалетов»                                        
0630000.01. Доля объектов требующих капитального ремонта от общего количества стационарных туалетов процентов 53 12 12 9 7 2 0 14 29
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы -
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 0630000. «Развитие сети общественных туалетов» 778 Всего: X X 634 151,0 798 176,4 923 135,4 617 804,1 588 228,9 588 228,9 588 228,9 4 737 953,6
бюджет города Москвы X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 617 804,1 588 228,9 588 228,9 588 228,9 4 194 953,6
средства юридических и физических лиц X X 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543 000,0
Мероприятие 0630100. «Эксплуатация и ремонт общественных туалетов»     Всего: X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 617 804,1 588 228,9 588 228,9 588 228,9 4 194 953,6
бюджет города Москвы X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 617 804,1 588 228,9 588 228,9 588 228,9 4 194 953,6
Мероприятие 0630181. «Оказание государственным и учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» 778 Всего: X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 617 804,1 588 228,9 588 228,9 588 228,9 4 194 953,6
бюджет города Москвы X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 617 804,1 588 228,9 588 228,9 588 228,9 4 194 953,6
Мероприятие 0630600. «Инвестиционные средства» 000 Всего: X X 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543 000,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543 000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 9

Паспорт
подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Цели подпрограммы Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы
Задачи подпрограммы Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06И0000. «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»                                        
06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06И0000. «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» 806, 509 Всего: X X 8 775 221,1 18 493 862,7 10 182 777,9 13 282 895,4 10 059 855,3 19 525 790,8 19 525 790,8 99 846 194,0
бюджет города Москвы X X 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 13 282 895,4 10 059 855,3 19 525 790,8 19 525 790,8 95 346 194,0
средства федерального бюджета X X 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0
Мероприятие 0698118. «Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра «Сколково» 806 Всего: X X 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0
средства федерального бюджета X X 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0
Мероприятие 06И0100. «Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры» 806, 509 Всего: X X 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 13 282 895,4 10 059 855,3 19 525 790,8 19 525 790,8 95 346 194,0
бюджет города Москвы X X 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 13 282 895,4 10 059 855,3 19 525 790,8 19 525 790,8 95 346 194,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 10

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Цели подпрограммы 1. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта). 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города. 3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения. 4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы 1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора). 2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов. 3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии. 5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов. 6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ. 7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы Единица измерения Значения
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз
Подпрограмма 06К0000. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»                                        
06К0000.01. Энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта) кг у.т./ тыс. рублей 4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4
06К0000.02. Суммарная экономия электрической энергии млн кВт ч 958,97 809,42 1153 975,73 819,23 965,81 787,7 759,34 709,78
06К0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии млн Гкал 2,38 2,21 1,58 1,63 1,09 1,33 1,34 1,34 1,34
06К0000.04. Суммарная экономия воды млн куб. м 41,6 37,95 111,06 17,69 36,54 20,51 20,32 19,36 19,36
06К0000.05. Суммарная экономия газа млн куб. м 547,83 535,56 449,24 573,24 392,79 606,93 607,03 607 607
06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов тыс. тонн экв. (диоксида углерода) X X 657,66 1038,73 991,73 425,52 851,03 931,34 841,58
06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии процентов X X 0,75 0,75 0,75 2,5 3 3,5 4
06К0000.08. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ процентов X X X X X 100 100 100 100
06К0000.09. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации процентов X X X X X 100 100 100 100
06К0000.10. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ процентов X X X X X 100 100 100 100
06К0000.11. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации процентов X X X X X 0 0 0 0
06К0000.12. Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций с установленной мощностью свыше 25 МВт) процентов X X X X X 0 0 0 0
06К0000.13. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации процентов X X X X X 100 100 100 100
06К0000.14. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к ВРП ед X X X X X 0 0 0 0
06К0000.15. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций с установленной мощностью свыше 25 МВт) МВт X X X X X 0 0 0 0
Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы Департамент городского имущества города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Комитет государственного строительного надзора города Москвы, Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы ГРБС Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз Итого
Подпрограмма 06К0000. «Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы» 020 Всего: X X 65 557 487,0 70 426 753,7 2 271 150,2 3 179 256,1 2 949 055,7 2 880 852,6 2 795 222,6 150 059 777,9
бюджет города Москвы X X 626 939,0 439 207,0 285 899,3 478 574,5 313 572,5 363 572,5 363 572,5 2 871 337,3
средства федерального бюджета X X 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 618,6
средства юридических и физических лиц X X 64 864 723,2 69 894 752,9 1 985 250,9 2 700 681,6 2 635 483,2 2517 280,1 2 431 650,1 147 029 822,0
Мероприятие 06К0100. «Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность» 020 Всего: X X 567 552,5 380 877,5 204 051,3 418 069,5 253 067,5 303 067,5 303 067,5 2 429 753,3
бюджет города Москвы X X 567 552,5 380 877,5 204 051,3 418 069,5 253 067,5 303 067,5 303 067,5 2 429 753,3
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К0200. «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений» 020 Всего: X X 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 365,0 56 365,0 56 365,0 56 365,0 413 300,6
бюджет города Москвы X X 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 365,0 56 365,0 56 365,0 56 365,0 413 300,6
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К0281. «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждениях» 020 Всего: X X 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 365,0 56 365,0 56 365,0 56 365,0 413 300,6
бюджет города Москвы X X 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 365,0 56 365,0 56 365,0 56 365,0 413 300,6
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К0300. «Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности» 020 Всего: X X 4 139,5 3 807,5 3 776,4 4 140,0 4 140,0 4 140,0 4 140,0 28 283,4
бюджет города Москвы X X 4 139,5 3 807,5 3 776,4 4 140,0 4 140,0 4 140,0 4 140,0 28 283,4
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06Б8117. «Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 020 Всего: X X 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 618,6
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 618,6
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К0400. «Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций» 020 Всего: X X 40 031 966,6 44 933 678,4 171 366,1 216 036,0 293 740,8 349 167,2 246 243,9 86 242 199,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 40 031 966,6 44 933 678,4 171 366,1 216 036,0 293 740,8 349 167,2 246 243,9 86 242 199,0
Мероприятие 06К0500. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы» 071 Всего: X X 0,0 7 430,0 15 000,0 851,9 851,9 851,9 851,9 25 837,6
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 7 430,0 15 000,0 851,9 851,9 851,9 851,9 25 837,6
Мероприятие 06К0600. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы» 824 Всего: X X 13 907,2 3 838,0 1 650,0 7 840,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 57 235,2
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 13 907,2 3 838,0 1 650,0 7 840,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 57 235,2
Мероприятие 06К0700. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» 778 Всего: X X 313 089,6 97 254,1 32 395,1 51 484,9 39 478,2 39 478,2 39 478,2 612 658,3
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 313 089,6 97 254,1 32 395,1 51 484,9 39 478,2 39 478,2 39 478,2 612 658,3
Мероприятие 06К0800. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы» 054 Всего: X X 8 556,5 32 382,9 21 692,6 39 930,0 39 930,0 39 930,0 39 930,0 222 352,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 8 556,5 32 382,9 21 692,6 39 930,0 39 930,0 39 930,0 39 930,0 222 352,0
Мероприятие 06К0900. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы» 811 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К1000. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы» 814 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К1100. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы» 056 Всего: X X 0,0 0,0 22 024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 024,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 22 024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 024,0
Мероприятие 06К1200. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы» 162 Всего: X X 132 130,4 59 820,2 75 835,8 210 547,5 165 950,0 0,0 0,0 644 283,9
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 7 361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 361,0
Мероприятие 06К1300. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы» 075 Всего: X X 7 361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 361,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 7 361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 361,0
Мероприятие 06К1400. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» 803 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К1500. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы» 813 Всего: X X 2 633,3 1 107,0 2 245,2 1 377,7 4 094,0 2 028,0 540,0 14 025,2
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 2 633,3 1 107,0 2 245,2 1 377,7 4 094,0 2 028,0 540,0 14 025,2
Мероприятие 06К1600. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы» 148 Всего: X X 2 590,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 590,9
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 2 590,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 590,9
Мероприятие 06К1700. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы» 806 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К1800. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы» 780 Всего: X X 23 043 791,1 23 017 481,2 138 049,1 695 530,8 570 006,1 570 006,1 570 006,1 48 604 870,5
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 23 043 791,1 23 017 481,2 138 049,1 695 530,8 570 006,1 570 006,1 570 006,1 48 604 870,5
Мероприятие 06К1900. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы» 164 Всего: X X 0,0 0,0 1 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 860,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 1 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 860,0
Мероприятие 06К2000. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы» 809 Всего: X X 20 178,6 6 072,2 8 045,7 2 827,2 9 128,3 3 514,8 22 296,1 72 062,9
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 20 178,6 6 072,2 8 045,7 2 827,2 9 128,3 3 514,8 22 296,1 72 062,9
Мероприятие 06К2100. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы» 761 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К2200. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства» 826 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К2300. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы» 836 Всего: X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 06К2400. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы» 961 Всего: X X 0,0 234 823,8 13 150,3 4 335,3 4 335,3 4 335,3 4 335,3 265 315,3
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 234 823,8 13 150,3 4 335,3 4 335,3 4 335,3 4 335,3 265 315,3
Мероприятие 06К2500. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы» 931 Всего: X X 8 194,0 2 732,0 390 127,4 318 100,0 318 100,0 318 100,0 318 100,0 1 673 453,4
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 8 194,0 2 732,0 390 127,4 318 100,0 318 100,0 318 100,0 318 100,0 1 673 453,4
Мероприятие 06К2600. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы» 941 Всего: X X 317 464,5 112 783,6 103 770,2 90 249,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 954 267,3
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 317 464,5 112 783,6 103 770,2 90 249,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 954 267,3
Мероприятие 06К2700. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы» 901 Всего: X X 295 460,0 442 070,1 262 360,0 262 360,0 262 360,0 262 360,0 262 360,0 2 049 330,1
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 295 460,0 442 070,1 262 360,0 262 360,0 262 360,0 262 360,0 262 360,0 2 049 330,1
Мероприятие 06К2800. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы» 971 Всего: X X 153 964,8 343 673,0 205 714,1 248 216,0 248 216,0 248 216,0 248 216,0 1 696 215,9
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 153 964,8 343 673,0 205 714,1 248 216,0 248 216,0 248 216,0 248 216,0 1 696 215,9
Мероприятие 06К2900. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы» 991 Всего: X X 248 189,2 267 659,4 224 675,7 371 549,2 379 846,5 379 846,5 379 846,5 2 251 613,0
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 248 189,2 267 659,4 224 675,7 371 549,2 379 846,5 379 846,5 379 846,5 2 251 613,0
Мероприятие 06К3000. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы» 981 Всего: X X 115 830,5 92 556,2 14711,8 92 556,1 92 556,1 92 556,1 92 556,1 593 322,9
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 115 830,5 92 556,2 14 711,8 92 556,1 92 556,1 92 556,1 92 556,1 593 322,9
Мероприятие 06К3100. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы» 911 Всего: X X 91 628,5 175 024,1 231 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 498 125,3
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 91 628,5 175 024,1 231 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 498 125,3
Мероприятие 06К3200. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы» 951 Всего: X X 53 938,5 44 304,0 27 490,0 86 890,0 86 890,0 86 890,0 86 890,0 473 292,5
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 53 938,5 44 304,0 27 490,0 86 890,0 86 890,0 86 890,0 86 890,0 473 292,5
Мероприятие 06К3300. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы» 921 Всего: X X 3 848,0 9 178,5 7 353,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20 379,7
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 3 848,0 9 178,5 7 353,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20 379,7
Мероприятие 06К3400. «Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» 992 Всего: X X 0,0 10 884,2 14 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25 146,1
бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц X X 0,0 10 884,2 14 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25 146,1
Этапы и сроки реализации подпрограммы Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Обзор документа


Объем финансирования государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 гг." уменьшен до 1 269 629 015,5 тыс. руб. (было 1 375 026 889,3 тыс. руб.). В 2015 г. на финансирование программы планируется направить 175 013 376,8 тыс. руб. (вместо 163 683 674 тыс. руб.), в 2016 г. - 150 879 510 тыс. руб. (ранее - 151 303 150,1 тыс. руб.), в 2017 г. - 146 364 098,1 тыс. руб. (было 145 373 284,9 тыс. руб.), в 2018 г. 143 132 523,1 тыс. руб. (вместо 147 413 353,5 тыс. руб.).

 
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: