Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального казначейства от 17 июля 2014 г. № 144 “О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 20 ноября 2013 г. № 263”

Обзор документа

Приказ Федерального казначейства от 17 июля 2014 г. № 144 “О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 20 ноября 2013 г. № 263”

В связи со служебной необходимостью приказываю:

1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 20 ноября 2013 г. № 263 (в редакции приказов Федерального казначейства от 7 февраля 2014 г. № 16, от 4 апреля 2014 г. № 68), изложив приложения № 4 и № 5 к нему в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) обеспечить доработку соответствующего программного продукта в установленном порядке.

Руководитель Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 17 июля 2014 г. № 144

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов
Федерального казначейства

Наименование показателей расходов
по кодам классификаций расходов бюджетов, операций сектора государственного управления

Наименование расхода Код по БК
Рз ПР Код ЦСР ВР ОСГУ
1 2 3 4 5 6
Итого расходов                    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06            
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" 01 06 39 2 0000        
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 39 2 0011 39 2 0012 120    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 39 2 0011 39 2 0012 121    
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 06 39 2 0011 39 2 0012 121 210
Заработная плата 01 06 39 2 0011 39 2 0012 121 211
Начисления на выплаты по оплате труда 01 06 39 2 0011 39 2 0012 121 213
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122    
Расходы 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 210
Прочие выплаты 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 212
Оплата работ, услуг 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 220
Транспортные услуги 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 222
Прочие работы, услуги 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 226
Социальное обеспечение 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 260
Пособия по социальной помощи населению 01 06 39 2 0011 39 2 0012 122 262
Прочие расходы 01 06 39 2 0011 122 290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0! 06 39 2 0019 240    
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 3920019 242    
Расходы 01 06 39 2 0019 242 200
Оплата работ, услуг 01 06 39 2 0019 242 220
Услуги связи 01 06 39 2 0019 242 221
Арендная плата за пользование имуществом 01 06 39 2 0019 242 224
Работы, услуги по содержанию имущества 01 06 39 2 0019 242 225
Прочие работы, услуги 01 06 39 2 0019 242 226
Поступление нефинансовых активов 01 06 39 2 0019 242 300
Увеличение стоимости основных средств 01 06 39 2 0019 242 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 01 06 39 2 0019 242 320
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 39 2 0019 242 340
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 01 06 39 2 0019 243    
Расходы 01 06 39 2 0019 243 200
Оплата работ, услуг 01 06 39 2 0019 243 220
Работы, услуги по содержанию имущества 01 06 39 2 0019 243 225
Прочие работы, услуги 01 06 39 2 0019 243 226
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечении государственных (муниципальных) нужд 01 06 39 2 0019 244    
Расходы 01 06 39 2 0019 244 200
Оплата работ, услуг 01 06 39 2 0019 244 220
Услуги связи 01 06 39 2 0019 244 221
Транспортные услуги 01 06 39 2 0019 244 222
Коммунальные услуги 01 06 39 2 0019 244 223
Арендная плата за пользование имуществом 01 06 39 2 0019 244 224
Работы, услуги по содержанию имущества 01 06 39 2 0019 244 225
Прочие работы, услуги 01 06 39 2 0019 244 226
Прочие расходы 01 06 39 2 0019 244 290
Поступление нефинансовых активов 01 06 39 2 0019 244 300
Увеличение стоимости основных средств 01 06 39 2 0019 244 310
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 39 2 0019 244 340
Иные бюджетные ассигнования 01 06 39 2 0019 800    
Исполнение судебных актов 01 06 39 2 0019 830    
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 01 06 39 2 0019 831    
Расходы 01 06 39 2 0019 831 200
Прочие расходы 01 06 39 2 0019 831 290
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 39 2 0019 850    
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 39 2 0019 851    
Расходы 01 06 39 2 0019 851 200
Прочие расходы 01 06 39 2 0019 851 290
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 39 2 0019 852    
Расходы 01 06 39 2 0019 852 200
Прочие расходы 01 06 39 2 0019 852 290
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 01 06 39 2 3969        
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 39 2 3969 120    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 39 2 3969 122    
Прочие выплаты 01 06 39 2 3969 122 212
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 01 06 39 2 3974        
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 39 2 3974 120    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 39 2 3974 122    
Прочие выплаты 01 06 39 2 3974 122 212
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 01 06 39 2 3987        
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 39 2 3987 120    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 39 2 3987 122    
Прочие выплаты 01 06 39 2 3987 122 212
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначении, жилья, инфраструктуры 01 06 39 2 4009        
Капитальные вложении в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 06 39 2 4009 400    
Бюджетные инвестиции 01 06 39 2 4009 410    
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 01 06 39 2 4009 412    
Поступление нефинансовых активов 01 06 39 2 4009 412 300
Увеличение стоимости основных средств 01 06 39 2 4009 412 310
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 01 06 39 2 4009 414    
Расходы 01 06 39 2 4009 414 200
Оплата работ, услуг 01 06 39 2 4009 414 220
Прочие работы, услуги 01 06 39 2 4009 414 226
Поступление нефинансовых активов 01 06 39 2 4009 414 300
Увеличение стоимости основных средств 01 06 39 2 4009 414 310
Подпрограмма "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" 01 06 39 7 0000        
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 39 7 0019 240    
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 39 7 0019 242    
Расходы 01 06 39 7 0019 242 200
Оплата работ, услуг 01 06 39 7 0019 242 220
Прочие работы, услуги 01 06 39 7 0019 242 226
Поступление нефинансовых активов 01 06 39 7 0019 242 300
Увеличение стоимости основных средств 01 06 39 7 0019 242 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 01 06 39 7 0019 242 320
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05            
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 07 05 99 9 2040        
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 9 2040 240    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 9 2040 244    
Расходы 07 05 99 9 2040 244 200
Оплата работ, услуг 07 05 99 9 2040 244 220
Прочие работы, услуги 07 05 99 9 2040 244 226
Итого по смете                 900

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 17 июля 2014 г. № 144

Приложение № 5
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов
Федерального казначейства

Контрольные соотношения*

Итого расходов: 0106+0705

в части центрального аппарата Федерального казначейства

Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 0106 включает в себя:

0106=39 2 0000+39 7 0000

39 2 0000=39 2 0011+39 2 0019+39 2 3969

39 0 011=120

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "39 0 011" имеется в виду "39 2 0011"

120=121+122

121=211+213

122=200

200=210+220+260+290

210=212

220=222+226

260=262

39 2 0019=240+800

240=242+243+244

242=200+300

200=220

220=221+224+225+226

300=310+320+340

243=200

200=220

220=225+226

244=200+300

200=220+290

220=221+222+223+224+225+226

300=310+340

800=830+850

830=831

831=200

200=290

850=851+852

851=200

200=290

852=200

200=290

39 2 3969=120

120=122

122=212

39 7 0000=39 7 0019

39 7 0019=240

240=242

242=200 + 300

200=220

220=226

300=310+320

Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 0705 включает в себя:

0705=99 9 2040

99 9 2040=240

240=244

244=200

200=220

220=226

в части территориальных органов Федерального казначейства

Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 0106 включает в себя:

0106=39 2 0000

39 2 0000=39 2 0012+39 2 0019+39 2 3969+39 2 3974+39 2 3987+39 2 4009

39 2 0012=120

120=121 + 122

121 = 211 + 213

122=200

200=210+220+260

210=212

220=222 + 226

260 = 262

39 2 0019=240 + 800

240 = 242 + 243 + 244

242 = 200 + 300

200 = 220

220 = 221 + 224 + 225 + 226

300 = 310 + 340

243 = 200

200 = 220

220 = 225 + 226

244 = 200 + 300

200 = 220 + 290

220 = 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226

300 = 310 + 340

800 = 830 + 850

830 = 831

831 = 200

200 = 290

850 = 851 + 852

851 = 200

200 = 290

852 = 200

200 = 290

39 2 3969=120

120=122

122=212

39 2 3974=120

120=122

122=212

39 2 3987=120

120=122

122=212

39 2 4009=400

400=410

410 = 412 + 414

412 = 300

300 = 310

414 = 200 + 300

200 = 220

220 = 226

300 = 310

Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 0705 включает в себя:

0705=99 9 2040

99 9 2040=240

240=244

244=200

200=220

220=226

Итоговая строка бюджетной сметы 900 включает в себя следующие строки: 0106 + 0705

_____________________________

*Контрольные соотношения - правило сопоставления сумм показателей расходов по кодам классификаций расходов бюджетов и операций сектора государственного управления

Обзор документа


Внесены изменения в порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Службы.

Обновлены показатели расходов по кодам классификаций расходов бюджетов, операций сектора госуправления, а также контрольные соотношения.

Большая часть изменений направлена на устранение неточностей и ошибок, допущенных при составлении показателей и соотношений.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: