Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25 мая 2011 г. N 393-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р"

Обзор документа

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25 мая 2011 г. N 393-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р"

Справка

В связи с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта по направлениям расходования средств федерального бюджета в соответствии с доведенными Минфином России изменениями в лимиты бюджетных обязательств на 2011 год, а также в целях обеспечения своевременного финансирования дорожного хозяйства и автомобильного транспорта:

1. Пункты 1, 2 и 3 распоряжения Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить бюджетную роспись Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства как главного распорядителя средств федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления по направлениям расходования средств федерального бюджета согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2011-2013 годы по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.".

2. Приложения 1, 2 и 3 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.С. Алафинова.

Руководитель A.M. Чабунин

Приложение 1

Утверждено
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 25 мая 2011 г. N 393-р

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

                                                                                               +--------+

                                                                                               ¦  КОДЫ  ¦

                                                                                               +--------¦

                                                                                 Форма по ОКУД ¦0501063 ¦

                                                                                               +--------¦

                                                                                          Дата ¦        ¦

                                                                                               +--------¦

Главный распорядитель средств           Федеральное дорожное агентство             Глава по БК ¦  108   ¦

федерального бюджета                    ------------------------------                         +--------¦

Единица измерения: тыс. руб.                                                           по ОКЕИ ¦  384   ¦

                                                                                               +--------+

NN
п/п
Наименование Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру Код по бюджетной классификации Сумма на год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Федеральное дорожное агентство 108                     300 536 682,80 267 574 881,40 303 226 275,30
                                           
I Национальная экономика 108 04                 300 454 674,30 267 563 080,50 303 214 474,40
I.1 Транспорт 108 04 08             688 856,40 345 000,00 55 000,00
                                           
I.1.1 Федеральные целевые программы 108 04 08 1000000         483 856,40 290 000,00 0,00
                                           
I.1.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 08 1003600         0,00        
I.1.1.1.1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 08 1003603         0,00        
I.1.1.1.1/1 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1003603 073     0,00        
    Расходы 108 04 08 1003603 073 200 0,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1003603 073 220 0,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1003603 073 226 0,00        
I.1.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 08 1005900         483 856,40 290 000,00    
I.1.1.2/1 Бюджетные инвестиции 108 04 08 1005900 003     378 856,40 185 000,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 003 300 378 856,40 185 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 003 310 378 856,40 185 000,00    
I.1.1.2/2 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1005900 073     105 000,00 105 000,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 073 300 105 000,00 105 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 073 310 105 000,00 105 000,00    
    Расходы 108 04 08 1005900 073 200 105 000,00 105 000,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1005900 073 220 105 000,00 105 000,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1005900 073 226 105 000,00 105 000,00    
                                           
I.1.2 Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 108 04 08 3060000         150 000,00        
    Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 108 04 08 3060400         150 000,00        
    Фонд софинансирования 108 04 08 3060400 010     150 000,00        
    Расходы 108 04 08 3060400 010 200 150 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 08 3060400 010 250 150 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 08 3060400 010 251 150 000,00        
                                           
I.1.2 Другие виды транспорта 108 04 08 3170000         55 000,00 55 000,00 55 000,00
I.1.2.1 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 108 04 08 3170100         55 000,00 55 000,00 55 000,00
I.1.2.1.1 Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа 108 04 08 3170101         55 000,00 55 000,00 55 000,00
I.1.2.1.1/1 Субсидии юридическим лицам 108 04 08 3170101 006     55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Расходы 108 04 08 3170101 006 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям 108 04 08 3170101 006 240 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 108 04 08 3170101 006 241 30 000,00 30 000,00 30 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 108 04 08 3170101 006 242 25 000,00 25 000,00 25 000,00
                                           
I.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 04 09             299 707 317,90 267 159 580,50 303 159 474,40
                                           
I.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 108 04 09 0010000         231 421,60 205 969,10 198 136,10
I.2.1.1 Центральный аппарат 108 04 09 0010400         227 307,00 201 854,50 194 021,50
I.2.1.1/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010400 012     227 307,00 201 854,50 194 021,50
    Расходы 108 04 09 0010400 012 200 222 270,10 200 372,90 192 539,90
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0010400 012 210 162 320,70 158 170,60 149 870,50
    Заработная плата 108 04 09 0010400 012 211 120 605,70 117 513,20 111 328,30
    Прочие выплаты 108 04 09 0010400 012 212 468,00 468,00 468,00
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 0010400 012 213 41 247,00 40 189,40 38 074,20
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0010400 012 220 59 851,90 42 104,80 42 571,90
    Прочие расходы 108 04 09 0010400 012 290 97,50 97,50 97,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0010400 012 300 5 036,90 1 481,60 1 481,60
I.2.1.2 Выплаты независимым экспертам 108 04 09 0010800         20,00 20,00 20,00
I.2.1.2/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010800 012     20,00 20,00 20,00
I.2.1.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 0019500         4 094,60 4 094,60 4 094,60
I.2.1.3/1 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0019500 012     4 094,60 4 094,60 4 094,60
                                           
I.2.2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 108 04 09 0930000         5 659,40 3 074,50 3 074,50
I.2.2.1 Специальные объекты 108 04 09 0936600         5 659,40 3 074,50 3 074,50
I.2.2.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 0936600 001     5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Расходы 108 04 09 0936600 001 200 3 709,40 3 020,50 3 020,50
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0936600 001 210 2 313,60 2 374,00 2 374,00
    Заработная плата 108 04 09 0936600 001 211 1 724,00 1 769,00 1 769,00
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 0936600 001 213 589,60 605,00 605,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0936600 001 220 1 395,80 646,50 646,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0936600 001 300 1 950,00 54,00 54,00
                                           
I.2.3 Федеральные целевые программы 108 04 09 1000000         185 623 674,40 149 376 659,60 154 212 769,60
                                           
I.2.3.1 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 108 04 09 1004600         25 113 090,40 6 157 400,00 6 566 800,00
I.2.3.1.1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 04 09 1004601         18 696 660,00 630 600,00    
I.2.3.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1004601 001     204 000,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 001 200 190 000,00        
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 1004601 001 210 113 117,40        
    Заработная плата 108 04 09 1004601 001 211 83 992,10        
    Прочие выплаты 108 04 09 1004601 001 212 400,00        
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 1004601 001 213 28 725,30        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 001 220 76 482,60        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 001 290 400,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 001 300 14 000,00        
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 001 310 10 000,00        
    Увеличение стоимости материальных запасов 108 04 09 1004601 001 340 4 000,00        
I.2.3.1.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1004601 003     10 620 900,00 630 600,00    
    Расходы 108 04 09 1004601 003 200 353 127,20        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 003 220 251 346,70        
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1004601 003 224 5 033,50        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1004601 003 226 246 313,20        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 003 290 101 780,50        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 003 300 10 267 772,80 630 600,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 003 310 10 267 772,80 630 600,00    
I.2.3.1.1/3 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004601 020     7 870 560,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 020 200 7 870 560,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004601 020 250 7 870 560,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004601 020 251 7 870 560,00        
I.2.3.1.1/4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ 108 04 09 1004601 340     1 200,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 340 200 1 200,00        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 340 290 1 200,00        
I.2.3.1.2 Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 108 04 09 1004602         6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.1.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004602 020     6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Расходы 108 04 09 1004602 020 200 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004602 020 250 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004602 020 251 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.2 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 108 04 09 1004700         420 000,00 440 000,00 450 000,00
I.2.3.2/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004700 020     420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Расходы 108 04 09 1004700 020 200 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004700 020 250 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004700 020 251 420 000,00 440 000,00 450 000,00
I.2.3.3 Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 108 04 09 1004800         302 340,00 258 610,00    
I.2.3.3/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004800 020     302 340,00 258 610,00    
    Расходы 108 04 09 1004800 020 200 302 340,00 258 610,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004800 020 250 302 340,00 258 610,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004800 020 251 302 340,00 258 610,00    
I.2.3.4 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" 108 04 09 1007200         1 222 944,00 1 551 430,00    
I.2.3.4/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1007200 020     1 222 944,00 1 551 430,00    
    Расходы 108 04 09 1007200 020 200 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1007200 020 250 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1007200 020 251 1 222 944,00 1 551 430,00    
I.2.3.5 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 108 04 09 1008100         158 565 300,00 140 969 219,60 147 195 969,60
I.2.3.5.1 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 09 1008103         158 565 300,00 140 969 219,60 147 195 969,60
I.2.3.5.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1008103 001     824 900,00 789 900,00 789 900,00
    Расходы 108 04 09 1008103 001 200 412 750,00 292 000,00 292 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 001 220 400 750,00 292 000,00 292 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 001 226 400 750,00 292 000,00 292 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         23 000,00        
    из них:                                    
    Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах                         23 000,00        
    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности                         292 000,00 292 000,00 292 000,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         85 750,00 0,00 0,00
    из них:                                    
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения                         85 750,00        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 001 290 12 000,00        
                                           
    в том числе:                                    
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         12 000,00        
    из них:                                    
    Расходы на осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства                         12 000,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 001 300 412 150,00 497 900,00 497 900,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 001 310 412 150,00 497 900,00 497 900,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         341 750,00 427 500,00 427 500,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         45 500,00 46 500,00 65 500,00
    Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения                         32 000,00 31 000,00 12 000,00
    Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         14 250,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.5.1/2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1008103 003     94 526 849,30 94 545 836,00 131 557 294,40
    Расходы 108 04 09 1008103 003 200 6 773 442,50 5 885 605,00 5 566 229,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 003 220 6 051 359,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1008103 003 224 4 706,30        
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         4 554,40        
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         151,90        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 003 226 6 046 653,60 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         4 282 059,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         3 117 532,50 4 172 000,00 4 213 800,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         50 000,00 400 000,00 100 000,00
    Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         50 000,00 640 000,00 605 700,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         881 668,30 365 000,00 474 300,00
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         113 524,60 235 000,00 148 900,00
    Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности                         69 334,50 73 605,00 23 529,10
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         113 044,90        
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         1 448 247,60 0,00 0,00
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         14 577,50        
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         178 885,20        
    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         9 838,50        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 003 290 722 082,60        
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         703 421,70 0,00 0,00
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         1 043,80        
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         4 643,50        
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         12 973,60        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 003 300 87 753 406,80 88 660 231,00 125 991 065,30
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 003 310 86 748 097,00 88 660 231,00 125 991 065,30
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         66 565 327,30 68 520 125,10 98 037 223,80
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         8 554 249,80 8 350 000,00 8 085 700,00
    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         590 161,50 600 000,00 4 496 970,60
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         8 478 186,30 6 567 710,90 5 233 100,00
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         330 000,00 541 000,00 502 600,00
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         1 169 506,60 1 000 000,00 6 000 000,00
    Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах                         0,00 1 000 000,00 1 500 000,00
    Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства                         1 060 665,50 2 081 395,00 2 135 470,90
    Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов 108 04 09 1008103 003 330 1 005 309,80        
    в том числе:                                    
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         2 234,00        
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         152,90        
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         1 002 922,90        
I.2.3.5.1/3 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 1008103 012     902 500,00 937 500,00 937 500,00
    Расходы 108 04 09 1008103 012 200 802 500,00 837 500,00 837 500,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 012 220 802 500,00 837 500,00 837 500,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 012 226 802 500,00 837 500,00 837 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         34 000,00 69 000,00 69 000,00
    Информационное обеспечение дорожного хозяйства                         766 500,00 766 500,00 766 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         443 500,00 443 500,00 443 500,00
    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства                         300 000,00 300 000,00 300 000,00
    Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве                         23 000,00 23 000,00 23 000,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 012 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 012 310 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
    из них:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.5.1/4 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 09 1008103 015     346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 015 200 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 015 220 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 015 226 346 000,00 435 000,00 505 000,00
I.2.3.5.1/5 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1008103 020     16 800 000,00 9 800 000,00 7 000 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 020 200 16 800 000,00 9 800 000,00 7 000 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 020 250 16 800 000,00 9 800 000,00 7 000 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 020 251 16 800 000,00 9 800 000,00 7 000 000,00
I.2.3.5.1/6 Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 550     42 165 050,70 31 460 983,60 5 406 275,20
    Расходы 108 04 09 1008103 550 200 7 435 488,80        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 550 220 1 481 056,60        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 550 226 1 481 056,60        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 550 290 5 954 432,20        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 550 300 34 729 561,90 31 460 983,60 5 406 275,20
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 550 310 34 729 561,90 31 460 983,60 5 406 275,20
I.2.3.5.1/7 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 554     3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 554 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 554 250 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 554 251 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
                                           
I.2.4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 108 04 09 1020000         250 000,00        
I.2.4.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020100         250 000,00        
I.2.4.1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 108 04 09 1020101         250 000,00        
I.2.4.1.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020101 020     250 000,00        
    Расходы 108 04 09 1020101 020 200 250 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1020101 020 250 250 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1020101 020 251 250 000,00        
I.2.5 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 108 04 09 1100000         2 045 447,30        
    Государственная поддержка инвестиционных проектов 108 04 09 1100100         2 045 447,30        
                                           
I.2.5/1 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" 108 04 09 1100100 361     2 044 319,40        
    Расходы 108 04 09 1100100 361 200 2 044 319,40        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 361 220 2 044 319,40        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 361 226 2 044 319,40        
                                           
I.2.5/2 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта комплексное развитие Южной Якутии" 108 04 09 1100100 338     1 127,90        
    Расходы 108 04 09 1100100 338 200 1 127,90        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 338 220 1 127,90        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 338 226 1 127,90        
                                           
I.2.6 Дорожное хозяйство 108 04 09 3150000         111 551 115,20 117 573 877,30 148 745 494,20
                                           
I.2.6.1 Содержание и управление дорожным хозяйством 108 04 09 3150100         91 771 592,80 117 427 575,90 148 599 192,80
I.2.6.1.1 Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 108 04 09 3150101         3 056 166,50 3 121 726,70 3 121 726,70
I.2.6.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150101 001     3 056 166,50 3 121 726,70 3 121 726,70
    Расходы 108 04 09 3150101 001 200 2 962 094,00 3 028 482,70 3 028 482,70
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 3150101 001 210 2 510 606,10 2 577 329,60 2 577 329,60
    Заработная плата 108 04 09 3150101 001 211 1 906 808,80 1 956 564,90 1 956 564,90
    Прочие выплаты 108 04 09 3150101 001 212 14 846,40 14 846,40 14 846,40
    Начисление на выплаты по оплате труда 108 04 09 3150101 001 213 588 950,90 605 918,30 605 918,30
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150101 001 220 435 911,30 435 911,30 435 911,30
    Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 15 576,60 15 241,80 15 241,80
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150101 001 300 94 072,50 93 244,00 93 244,00
I.2.6.1.2 Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 108 04 09 3150102         88 715 426,30 114 305 849,20 145 477 466,10
I.2.6.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150102 001     88 457 155,10 114 055 849,20 145 227 466,10
    Расходы 108 04 09 3150102 001 200 87 800 654,20 113 705 849,20 144 877 466,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 001 220 87 799 757,80 113 705 849,20 144 877 466,10
    Коммунальные услуги 108 04 09 3150102 001 223 711 341,50 839 448,50 989 448,50
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 3150102 001 225 84 893 212,27 111 068 900,70 141 775 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         26 429 644,30 42 620 000,00 63 750 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         22 544 634,30 36 200 000,00 54 100 000,00
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 885 010,00 6 420 000,00 9 650 000,00
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         26 913 148,67 29 700 000,00 32 610 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         23 071 758,67 25 600 000,00 28 030 000,00
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 841 390,00 4 100 000,00 4 580 000,00
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         31 550 419,30 38 748 900,70 45 415 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         28 474 324,20 35 048 900,70 41 115 017,60
    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 076 095,10 3 700 000,00 4 300 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 001 226 2 195 204,03 1 797 500,00 2 113 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         304 877,10        
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         131 370,00        
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         73 041,33        
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         22 230,00        
    Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов                         184 650,00 80 000,00 80 000,00
    Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         480 955,40 475 000,00 500 000,00
    Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание                         23 098,50 12 500,00 13 000,00
    Расходы на разработку проектной документации на устройство инженерно-технических средств (систем) охраны                         9 141,70        
    Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР)                         965 840,00 1 230 000,00 1 520 000,00
    в том числе на:                                    
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         180 000,00 200 000,00 220 000,00
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         210 000,00 230 000,00 250 000,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         275 840,00 300 000,00 350 000,00
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         300 000,00 500 000,00 700 000,00
    Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 896,40 0,00 0,00
    в том числе:                                    
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         896,40 0,00 0,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150102 001 300 656 500,90 350 000,00 350 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 3150102 001 310 656 500,90 350 000,00 350 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог                         357 173,70 350 000,00 350 000,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         175 400,00        
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         123 927,20        
I.2.6.1.2/2 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 3150102 012     258 271,20 250 000,00 250 000,00
    Расходы 108 04 09 3150102 012 200 258 271,20 250 000,00 250 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 012 220 258 271,20 250 000,00 250 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 012 226 258 271,20 250 000,00 250 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         258 271,20 250 000,00 250 000,00
                                           
I.2.6.2 Поддержка дорожного хозяйства 108 04 09 3150200         19 633 221,00        
I.2.6.2.1 Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 108 04 09 3150203         7 300 000,00        
I.2.6.2.1/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150203 010     7 300 000,00        
    Расходы 108 04 09 3150203 010 200 7 300 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150203 010 250 7 300 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150203 010 251 7 300 000,00        
I.2.6.2.2 Софинансирование инвестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул 108 04 09 3150204         1 000 000,00        
I.2.6.2.2/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150204 010     1 000 000,00        
    Расходы 108 04 09 3150204 010 200 1 000 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150204 010 250 1 000 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150204 010 251 1 000 000,00        
I.2.6.2.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 108 04 09 3150206         11 333 221,00        
I.2.6.2.3/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150206 010     11 333 221,00        
    Расходы 108 04 09 3150206 010 200 11 333 221,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150206 010 250 11 333 221,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150206 010 251 11 333 221,00        
                                           
I.2.6.3 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 108 04 09 3150300         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.6.3.1 Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 108 04 09 3150302         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.6.3.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150302 001     33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Расходы 108 04 09 3150302 001 200 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150302 001 220 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150302 001 226 33 642,40 33 642,40 33 642,40
                                           
I.2.6.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 3159500         112 659,00 112 659,00 112 659,00
I.2.6.4/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3159500 001     112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Расходы 108 04 09 3159500 001 200 112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Прочие расходы 108 04 09 3159500 001 290 112 659,00 112 659,00 112 659,00
                                           
I.3 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 108 04 11             58 500,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1 Федеральные целевые программы 108 04 11 1000000         58 500,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 11 1003600         0,00        
I.3.1.1.1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 11 1003603         0,00        
I.3.1.1.1/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1003603 015     0,00        
    Расходы 108 04 11 1003603 015 200 0,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1003603 015 220 0,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1003603 015 226 0,00        
I.3.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 11 1005900         58 500,00 58 500,00    
I.3.1.2/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1005900 015     58 500,00 58 500,00    
    Расходы 108 04 11 1005900 015 200 58 500,00 58 500,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1005900 015 220 58 500,00 58 500,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1005900 015 226 58 500,00 58 500,00    
                                           
II Образование 108 07                 364,30        
II.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 108 07 05             364,30        
II.1.1 Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 108 07 05 4280100         364,30        
II.1.1/1 Выполнение функций государственными органами 108 07 05 4280100 012     364,30        
    Расходы 108 07 05 4280100 012 200 364,30        
    Оплата работ, услуг 108 07 05 4280100 012 220 364,30        
    Прочие работы, услуги 108 07 05 4280100 012 226 364,30        
                                           
III Здравоохранение 108 09                 11644,20 11 800,90 11 800,90
III.1 Санаторно-оздоровительная помощь 108 09 05             11 644,20 11 800,90 11 800,90
III.1.1 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 108 09 05 4750000         11 644,20 11 800,90 11 800,90
III.1.1.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 09 05 4759500         336,10 336,10 336,10
III.1.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759500 001     336,10 336,10 336,10
    Расходы 108 09 05 4759500 001 200 336,10 336,10 336,10
    Прочие расходы 108 09 05 4759500 001 290 336,10 336,10 336,10
III.1.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 108 09 05 4759900         11 308,10 11 464,80 11 464,80
III.1.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759900 001     11 308,10 11 464,80 11 464,80
    Расходы 108 09 05 4759900 001 200 10 407,40 10 564,10 10 564,10
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 09 05 4759900 001 210 6 003,70 6 160,40 6 160,40
    Заработная плата 108 09 05 4759900 001 211 4 473,70 4 590,50 4 590,50
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 09 05 4759900 001 213 1 530,00 1 569,90 1 569,90
    Оплата работ, услуг 108 09 05 4759900 001 220 4 403,70 4 403,70 4 403,70
    Поступление нефинансовых активов 108 09 05 4759900 001 300 900,70 900,70 900,70
                                           
IV Социальная программа 108 10                 70 000,00 0,00 0,00
IV.1 Социальное обеспечение населения 108 10 03             70 000,00 0,00 0,00
IV.1.1 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы 108 10 03 1008800         70 000,00 0,00 0,00
IV.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 108 10 03 1008850         70 000,00 0,00 0,00
IV.1.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 108 10 03 1008851         70 000,00 0,00 0,00
IV.1.1.1/1 Социальные выплаты 108 10 03 1008851 005     70 000,00 0,00 0,00
    Расходы 108 10 03 1008851 005 200 70 000,00 0,00 0,00
    Социальное обеспечение 108 10 03 1008851 005 260 70 000,00 0,00 0,00
    Пособия по социальной помощи населению 108 10 03 1008851 005 262 70 000,00        
                                           

Приложение 2

Утверждено
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 25 мая 2011 г. N 393-р

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

                                                                                               +--------+

                                                                                               ¦  КОДЫ  ¦

                                                                                               +--------¦

                                                                                 Форма по ОКУД ¦0501063 ¦

                                                                                               +--------¦

                                                                                          Дата ¦        ¦

                                                                                               +--------¦

Главный распорядитель средств           Федеральное дорожное агентство             Глава по БК ¦  108   ¦

федерального бюджета                    ------------------------------                         +--------¦

Единица измерения: тыс. руб.                                                           по ОКЕИ ¦  384   ¦

                                                                                               +--------+

NN
п/п
Наименование Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру Код по бюджетной классификации Сумма на год
раздела подраздела целевой статьи вида расходов операции сектора государственного управления 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Федеральное дорожное агентство 108                     293 086 682,80 254 774 881,40 295 226 275,30
                                           
I Национальная экономика 108 04                 293 004 674,30 254 763 080,50 295 214 474,40
I.1 Транспорт 108 04 08             538 856,40 345 000,00 55 000,00
                                           
I.1.1 Федеральные целевые программы 108 04 08 1000000         483 856,40 290 000,00 0,00
                                           
I.1.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 08 1003600         0,00        
    Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 08 1003603         0,00        
    Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1003603 073     0,00        
    Расходы 108 04 08 1003603 073 200 0,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1003603 073 220 0,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1003603 073 226 0,00        
I.1.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 08 1005900         483 856,40 290 000,00    
I.1.1.2/1 Бюджетные инвестиции 108 04 08 1005900 003     378 856,40 185 000,00    
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 003 300 378 856,40 185 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 003 310 378 856,40 185 000,00    
I.1.1.2/2 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 108 04 08 1005900 073     105 000,00 105 000,00    
    Расходы 108 04 08 1005900 073 200 58 750,00 0,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 08 1005900 073 220 58 750,00 0,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 08 1005900 073 226 58 750,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 08 1005900 073 300 46 250,00 105 000,00    
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 08 1005900 073 310 46 250,00 105 000,00    
                                           
I.1.2 Другие виды транспорта 108 04 08 3170000         55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 108 04 08 3170100         55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа 108 04 08 3170101         55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Субсидии юридическим лицам 108 04 08 3170101 006     55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Расходы 108 04 08 3170101 006 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям 108 04 08 3170101 006 240 55 000,00 55 000,00 55 000,00
    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 108 04 08 3170101 006 241 30 000,00 30 000,00 30 000,00
    Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 108 04 08 3170101 006 242 25 000,00 25 000,00 25 000,00
                                           
I.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 04 09             292 407 317,90 254 359 580,50 295 159 474,40
                                           
I.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 108 04 09 0010000         231 421,60 205 969,10 198 136,10
I.2.1.1 Центральный аппарат 108 04 09 0010400         227 307,00 201 854,50 194 021,50
    Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010400 012     227 307,00 201 854,50 194 021,50
    Расходы 108 04 09 0010400 012 200 222 270,10 200 372,90 192 539,90
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0010400 012 210 162 320,70 158 170,60 149 870,50
    Заработная плата 108 04 09 0010400 012 211 120 605,70 117 513,20 111 328,30
    Прочие выплаты 108 04 09 0010400 012 212 468,00 468,00 468,00
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 0010400 012 213 41 247,00 40 189,40 38 074,20
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0010400 012 220 59 851,90 42 104,80 42 571,90
    Прочие расходы 108 04 09 0010400 012 290 97,50 97,50 97,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0010400 012 300 5 036,90 1 481,60 1 481,60
I.2.1.2 Выплаты независимым экспертам 108 04 09 0010800         20,00 20,00 20,00
    Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0010800 012     20,00 20,00 20,00
    Расходы 108 04 09 0010800 012 200 20,00 20,00 20,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0010800 012 220 20,00 20,00 20,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 0010800 012 226 20,00 20,00 20,00
I.2.1.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 0019500         4 094,60 4 094,60 4 094,60
    Выполнение функций государственными органами 108 04 09 0019500 012     4 094,60 4 094,60 4 094,60
    Расходы 108 04 09 0019500 012 200 4 094,60 4 094,60 4 094,60
    Прочие расходы 108 04 09 0019500 012 290 4 094,60 4 094,60 4 094,60
                                           
I.2.2 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 108 04 09 0930000         5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Специальные объекты 108 04 09 0936600         5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 0936600 001     5 659,40 3 074,50 3 074,50
    Расходы 108 04 09 0936600 001 200 3 709,40 3 020,50 3 020,50
    Оплата труда и начисление на оплату труда 108 04 09 0936600 001 210 2 313,60 2 374,00 2 374,00
    Заработная плата 108 04 09 0936600 001 211 1 724,00 1 769,00 1 769,00
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 0936600 001 213 589,60 605,00 605,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 0936600 001 220 1 395,80 646,50 646,50
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 0936600 001 300 1 950,00 54,00 54,00
                                           
I.2.3 Федеральные целевые программы 108 04 09 1000000         185 623 674,40 136 576 659,60 146 212 769,60
                                           
I.2.3.1 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 108 04 09 1004600         25 113 090,40 6 157 400,00 6 566 800,00
I.2.3.1/1 Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 108 04 09 1004601         18 696 660,00 630 600,00    
I.2.3.1/1.1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1004601 001     204 000,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 001 200 190 000,00        
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 1004601 001 210 113 117,40        
    Заработная плата 108 04 09 1004601 001 211 83 992,10        
    Прочие выплаты 108 04 09 1004601 001 212 400,00        
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 1004601 001 213 28 725,30        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 001 220 76 482,60        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 001 290 400,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 001 300 14 000,00        
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 001 310 10 000,00        
    Увеличение стоимости материальных запасов 108 04 09 1004601 001 340 4 000,00        
I.2.3.1/1.2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1004601 003     10 620 900,00 630 600,00 0,00
    Расходы 108 04 09 1004601 003 200 353 127,20        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1004601 003 220 251 346,70        
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1004601 003 224 5 033,50        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1004601 003 226 246 313,20        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 003 290 101 780,50        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1004601 003 300 10 267 772,80 630 600,00 0,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1004601 003 310 10 267 772,80 630 600,00    
I.2.3.1/1.3 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004601 020     7 870 560,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 020 200 7 870 560,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004601 020 250 7 870 560,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004601 020 251 7 870 560,00        
I.2.3.1/1.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ 108 04 09 1004601 340     1 200,00        
    Расходы 108 04 09 1004601 340 200 1 200,00        
    Прочие расходы 108 04 09 1004601 340 290 1 200,00        
I.2.3.1/2 Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 108 04 09 1004602         6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.1/2.1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004602 020     6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Расходы 108 04 09 1004602 020 200 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004602 020 250 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004602 020 251 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00
I.2.3.2 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 108 04 09 1004700         420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004700 020     420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Расходы 108 04 09 1004700 020 200 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004700 020 250 420 000,00 440 000,00 450 000,00
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004700 020 251 420 000,00 440 000,00 450 000,00
I.2.3.3 Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 108 04 09 1004800         302 340,00 258 610,00    
    Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1004800 020     302 340,00 258 610,00    
    Расходы 108 04 09 1004800 020 200 302 340,00 258 610,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1004800 020 250 302 340,00 258 610,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1004800 020 251 302 340,00 258 610,00    
I.2.3.4 Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" 108 04 09 1007200         1 222 944,00 1 551 430,00    
    Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1007200 020     1 222 944,00 1 551 430,00    
    Расходы 108 04 09 1007200 020 200 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1007200 020 250 1 222 944,00 1 551 430,00    
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1007200 020 251 1 222 944,00 1 551 430,00    
I.2.3.4 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 108 04 09 1008100         158 565 300,00 128 169 219,60 139 195 969,60
I.2.3.4/1 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 108 04 09 1008103         158 565 300,00 128 169 219,60 139 195 969,60
I.2.3.4/1.1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 1008103 001     824 900,00 789 900,00 789 900,00
    Расходы 108 04 09 1008103 001 200 412 750,00 292 000,00 292 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 001 220 400 750,00 292 000,00 292 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 001 226 400 750,00 292 000,00 292 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         23 000,00        
    из них:                                    
    Расходы на привлечение в установленном законом порядке на договорной основе экспертов и специалистов правовой сферы деятельности, обладающих соответствующей практикой и специализирующихся на ведении судебных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах                         23 000,00        
    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности                         292 000,00 292 000,00 292 000,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         85 750,00 0,00 0,00
    из них:                                    
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения                         85 750,00        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 001 290 12 000,00        
    в том числе:                                    
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         12 000,00        
    из них:                                    
    Расходы на осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства                         12 000,00        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 001 300 412 150,00 497 900,00 497 900,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 001 310 412 150,00 497 900,00 497 900,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения                         70 400,00 70 400,00 70 400,00
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         341 750,00 427 500,00 427 500,00
    из них:                                    
    Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         45 500,00 46 500,00 65 500,00
    Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения                         32 000,00 31 000,00 12 000,00
    Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         250 000,00 250 000,00 250 000,00
    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         14 250,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.4/1.2 Бюджетные инвестиции 108 04 09 1008103 003     94 526 849,30 94 545 836,00 131 557 294,40
    Расходы 108 04 09 1008103 003 200 6 773 442,50 5 885 605,00 5 566 229,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 003 220 6 051 359,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    Арендная плата за пользование имуществом 108 04 09 1008103 003 224 4 706,30 0,00 0,00
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         4 554,40        
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         151,90        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 003 226 6 046 653,60 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации                         4 282 059,90 5 885 605,00 5 566 229,10
    в том числе:                                    
    Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         3 117 532,50 4 172 000,00 4 213 800,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         50 000,00 400 000,00 100 000,00
    Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         50 000,00 640 000,00 605 700,00
    Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         881 668,30 365 000,00 474 300,00
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         113 524,60 235 000,00 148 900,00
    Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности                         69 334,50 73 605,00 23 529,10
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         113 044,90        
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         1 448 247,60        
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         14 577,50        
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         178 885,20        
    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         9 838,50        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 003 290 722 082,60        
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         703 421,70        
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         1 043,80        
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         4 643,50        
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         12 973,60        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 003 300 87 753 406,80 88 660 231,00 125 991 065,30
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 003 310 86 748 097,00 88 660 231,00 125 991 065,30
    в том числе:                                    
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         66 565 327,30 68 520 125,10 98 037 223,80
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         8 554 249,80 8 350 000,00 8 085 700,00
    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения                         590 161,50 600 000,00 4 496 970,60
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         8 478 186,30 6 567 710,90 5 233 100,00
    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства                         330 000,00 541 000,00 502 600,00
    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный                         1 169 506,60 1 000 000,00 6 000 000,00
    Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах                         0,00 1 000 000,00 1 500 000,00
    Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства                         1 060 665,50 2 081 395,00 2 135 470,90
    Увеличение стоимости основных средств непроизведенных активов 108 04 09 1008103 003 330 1 005 309,80        
    в том числе:                                    
    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)                         2 234,00        
    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения                         152,90        
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         1 002 922,90        
I.2.3.4/1.3 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 1008103 012     902 500,00 937 500,00 937 500,00
    Расходы 108 04 09 1008103 012 200 802 500,00 837 500,00 837 500,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 012 220 802 500,00 837 500,00 837 500,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 012 226 802 500,00 837 500,00 837 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства                         34 000,00 69 000,00 69 000,00
    Информационное обеспечение дорожного хозяйства                         766 500,00 766 500,00 766 500,00
    в том числе:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         443 500,00 443 500,00 443 500,00
    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства                         300 000,00 300 000,00 300 000,00
    Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве                         23 000,00 23 000,00 23 000,00
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 012 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 012 310 100 000,00 100 000,00 100 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
    из них:                                    
    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения                         100 000,00 100 000,00 100 000,00
I.2.3.4/1.4 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 09 1008103 015     346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Расходы 108 04 09 1008103 015 200 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 015 220 346 000,00 435 000,00 505 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 015 226 346 000,00 435 000,00 505 000,00
I.2.3.4/1.5 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1008103 020     16 800 000,00        
    Ненациональный проект 108 04 09 1008103 020                
    Расходы 108 04 09 1008103 020 200 16 800 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 020 250 16 800 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 020 251 16 800 000,00        
I.2.3.4/1.6 Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 550     42 165 050,70 31 460 983,60 5 406 275,20
    Расходы 108 04 09 1008103 550 200 7 435 488,80 0,00 0,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1008103 550 220 1 481 056,60 0,00 0,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1008103 550 226 1 481 056,60        
    Прочие расходы 108 04 09 1008103 550 290 5 954 432,20        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 1008103 550 300 34 729 561,90 31 460 983,60 5 406 275,20
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 1008103 550 310 34 729 561,90 31 460 983,60 5 406 275,20
I.2.3.4/1.7 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 108 04 09 1008103 554     3 000 000,00        
    Расходы 108 04 09 1008103 554 200 3 000 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1008103 554 250 3 000 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1008103 554 251 3 000 000,00        
I.2.4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 108 04 09 1020000         250 000,00        
I.2.4.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020100         250 000,00        
I.2.4.1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 108 04 09 1020101         250 000,00        
I.2.4.1.1/1 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 108 04 09 1020101 020     250 000,00        
    Расходы 108 04 09 1020101 020 200 250 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 1020101 020 250 250 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 1020101 020 251 250 000,00        
                                           
I.2.5 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 108 04 09 1100000         2 045 447,30        
    Государственная поддержка инвестиционных проектов 108 04 09 1100100         2 045 447,30        
                                           
I.2.5/1 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" 108 04 09 1100100 361     2 044 319,40        
    Ненациональный проект 108 04 09 1100100 361                
    Расходы 108 04 09 1100100 361 200 2 044 319,40        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 361 220 2 044 319,40        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 361 226 2 044 319,40        
                                           
I.2.5/2 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" 108 04 09 1100100 338     1 127,90        
    Ненациональный проект 108 04 09 1100100 338                
    Расходы 108 04 09 1100100 338 200 1 127,90        
    Оплата работ, услуг 108 04 09 1100100 338 220 1 127,90        
    Прочие работы, услуги 108 04 09 1100100 338 226 1 127,90        
I.2.6 Дорожное хозяйство 108 04 09 3150000         104 251 115,20 117 573 877,30 148 745 494,20
                                           
I.2.6.1 Содержание и управление дорожным хозяйством 108 04 09 3150100         91 771 592,80 117 427 575,90 148 599 192,80
I.2.6.1.1 Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 108 04 09 3150101         3 056 166,50 3 121 726,70 3 121 726,70
I.2.6.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150101 001     3 056 166,50 3 121 726,70 3 121 726,70
    Расходы 108 04 09 3150101 001 200 2 962 094,00 3 028 482,70 3 028 482,70
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 04 09 3150101 001 210 2 510 606,10 2 577 329,60 2 577 329,60
    Заработная плата 108 04 09 3150101 001 211 1 906 808,80 1 956 564,90 1 956 564,90
    Прочие выплаты 108 04 09 3150101 001 212 14 846,40 14 846,40 14 846,40
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 04 09 3150101 001 213 588 950,90 605 918,30 605 918,30
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150101 001 220 435 911,30 435 911,30 435 911,30
    Прочие расходы 108 04 09 3150101 001 290 15 576,60 15 241,80 15 241,80
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150101 001 300 94 072,50 93 244,00 93 244,00
I.2.6.1.2 Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 108 04 09 3150102         88 715 426,30 114 305 849,20 145 477 466,10
I.2.6.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150102 001     88 457 155,10 114 055 849,20 145 227 466,10
    Расходы 108 04 09 3150102 001 200 87 800 654,20 113 705 849,20 144 877 466,10
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 001 220 87 799 757,80 113 705 849,20 144 877 466,10
    Коммунальные услуги 108 04 09 3150102 001 223 711 341,50 839 448,50 989 448,50
    Работы, услуги по содержанию имущества 108 04 09 3150102 001 225 84 893 212,27 111 068 900,70 141 775 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         26 429 644,30 42 620 000,00 63 750 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         22 544 634,30 36 200 000,00 54 100 000,00
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 885 010,00 6 420 000,00 9 650 000,00
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         26 913 148,67 29 700 000,00 32 610 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         23 071 758,67 25 600 000,00 28 030 000,00
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 841 390,00 4 100 000,00 4 580 000,00
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего                         31 550 419,30 38 748 900,70 45 415 017,60
    в том числе:                                    
    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         28 474 324,20 35 048 900,70 41 115 017,60
    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         3 076 095,10 3 700 000,00 4 300 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 001 226 2 195 204,03 1 797 500,00 2 113 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         304 877,10        
    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         131 370,00        
    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         73 041,33        
    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         22 230,00        
    Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов                         184 650,00 80 000,00 80 000,00
    Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         480 955,40 475 000,00 500 000,00
    Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание                         23 098,50 12 500,00 13 000,00
    Расходы на разработку проектной документации на устройство инженерно-технических средств (систем) охраны                         9 141,70        
    Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР)                         965 840,00 1 230 000,00 1 520 000,00
    в том числе на:                                    
    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         180 000,00 200 000,00 220 000,00
    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         210 000,00 230 000,00 250 000,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         275 840,00 300 000,00 350 000,00
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         300 000,00 500 000,00 700 000,00
    Прочие расходы 108 04 09 3150102 001 290 896,40        
    в том числе:                                    
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         896,40        
    Поступление нефинансовых активов 108 04 09 3150102 001 300 656 500,90 350 000,00 350 000,00
    Увеличение стоимости основных средств 108 04 09 3150102 001 310 656 500,90 350 000,00 350 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог                         357 173,70 350 000,00 350 000,00
    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         175 400,00        
    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения                         123 927,20        
I.2.6.1.2/2 Выполнение функций государственными органами 108 04 09 3150102 012     258 271,20 250 000,00 250 000,00
    Расходы 108 04 09 3150102 012 200 258 271,20 250 000,00 250 000,00
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150102 012 220 258 271,20 250 000,00 250 000,00
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150102 012 226 258 271,20 250 000,00 250 000,00
    в том числе:                                    
    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них                         258 271,20 250 000,00 250 000,00
                                           
I.2.6.2 Поддержка дорожного хозяйства 108 04 09 3150200         12 333 221,00        
I.2.6.2.1 Софинансирование инвестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул 108 04 09 3150204         1 000 000,00        
I.2.6.2.1/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150204 010     1 000 000,00        
    Ненациональный проект 108 04 09 3150204 010                
    Расходы 108 04 09 3150204 010 200 1 000 000,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150204 010 250 1 000 000,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150204 010 251 1 000 000,00        
I.2.6.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 108 04 09 3150206         11 333 221,00        
I.2.6.2.2/1 Фонд софинансирования 108 04 09 3150206 010     11 333 221,00        
    Ненациональный проект 108 04 09 3150206 010                
    Расходы 108 04 09 3150206 010 200 11 333 221,00        
    Безвозмездные перечисления бюджетам 108 04 09 3150206 010 250 11 333 221,00        
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 108 04 09 3150206 010 251 11 333 221,00        
                                           
I.2.6.3 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 108 04 09 3150300         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.6.3.1 Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 108 04 09 3150302         33 642,40 33 642,40 33 642,40
I.2.6.3.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3150302 001     33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Расходы 108 04 09 3150302 001 200 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Оплата работ, услуг 108 04 09 3150302 001 220 33 642,40 33 642,40 33 642,40
    Прочие работы, услуги 108 04 09 3150302) 001 226 33 642,40 33 642,40 33 642,40
                                           
I.2.6.4 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 04 09 3159500         112 659,00 112 659,00 112 659,00
I.2.6.4/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 04 09 3159500 001     112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Расходы 108 04 09 3159500 001 200 112 659,00 112 659,00 112 659,00
    Прочие расходы 108 04 09 3159500 001 290 112 659,00 112 659,00 112 659,00
                                           
I.3 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 108 04 11             58 500,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1 Федеральные целевые программы 108 04 11 1000000         58 500,00 58 500,00 0,00
                                           
I.3.1.1 Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 108 04 11 1003600         0,00        
I.3.1.1/1 Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" 108 04 11 1003603         0,00        
I.3.1.1/1.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1003603 015     0,00        
    Расходы 108 04 11 1003603 015 200 0,00        
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1003603 015 220 0,00        
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1003603 015 226 0,00        
I.3.1.2 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 108 04 11 1005900         58 500,00 58 500,00    
I.3.1.2/1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 108 04 11 1005900 015     58 500,00 58 500,00    
    Расходы 108 04 11 1005900 015 200 58 500,00 58 500,00    
    Оплата работ, услуг 108 04 11 1005900 015 220 58 500,00 58 500,00    
    Прочие работы, услуги 108 04 11 1005900 015 226 58 500,00 58 500,00    
                                           
II Образование 108 07                 364,30        
II.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 108 07 05             364,30        
II.1.1 Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 108 07 05 4280100         364,30        
II.1.1/1 Выполнение функций государственными органами 108 07 05 4280100 012     364,30        
    Расходы 108 07 05 4280100 012 200 364,30        
    Оплата работ, услуг 108 07 05 4280100 012 220 364,30        
    Прочие работы, услуги 108 07 05 4280100 012 226 364,30        
                                           
III Здравоохранение, физическая культура и спорт 108 09                 11 644,20 11 800,90 11 800,90
III.1 Санаторно-оздоровительная помощь 108 09 05             11 644,20 11 800,90 11 800,90
III.1.1 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 108 09 05 4750000         11 644,20 11 800,90 11 800,90
III.1.1.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 108 09 05 4759500         336,10 336,10 336,10
III.1.1.1/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759500 001     336,10 336,10 336,10
    Расходы 108 09 05 4759500 001 200 336,10 336,10 336,10
    Прочие расходы 108 09 05 4759500 001 290 336,10 336,10 336,10
III.1.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 108 09 05 4759900         11 308,10 11 464,80 11 464,80
III.1.1.2/1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 108 09 05 4759900 001     11 308,10 11 464,80 11 464,80
    Расходы 108 09 05 4759900 001 200 10 407,40 10 564,10 10 564,10
    Оплата труда и начисления на оплату труда 108 09 05 4759900 001 210 6 003,70 6 160,40 6 160,40
    Заработная плата 108 09 05 4759900 001 211 4 473,70 4 590,50 4 590,50
    Начисления на выплаты по оплате труда 108 09 05 4759900 001 213 1 530,00 1 569,90 1 569,90
    Оплата работ, услуг 108 09 05 4759900 001 220 4 403,70 4 403,70 4 403,70
    Поступление нефинансовых активов 108 09 05 4759900 001 300 900,70 900,70 900,70
                                           
IV Социальная программа 108 10                 70 000,00        
IV.1 Социальное обеспечение населения 108 10 03             70 000,00        
    Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы 108 10 03 1008800         70 000,00        
IV.1.1 Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 108 10 03 1008851         70 000,00        
    Социальные выплаты 108 10 03 1008851 005     70 000,00        
    Расходы 108 10 03 1008851 005 200 70 000,00        
    Социальное обеспечение 108 10 03 1008851 005 260 70 000,00        
    Пособия по социальной помощи населению 108 10 03 1008851 005 262 70 000,00        
                                           

Приложение 3

Утверждено
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 25 мая 2011 г. N 393-р

Распределение функций структурных подразделений Федерального дорожного агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на 2011-2013 годы по видам расходов, направлениям расходования средств, получателям бюджетных средств и подготовке распорядительных актов в целях обеспечения выполнения федерального бюджета в части дорожного хозяйства и автомобильного транспорта

NN
п/п
ПР ЦСР ВР Наименование расходов в разрезе функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации Сумма бюджетных ассигнований, тыс.руб. Ответственные исполнители Перечень представляемых материалов и правовых актов для открытия финансирования Сроки представления
2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                    Федеральное дорожное агентство 300 536 682,80 267 574 881,40 303 226 275,30            
                                               
    02             Национальная оборона                        
    02 04         Мобилизационная подготовка экономики                        
    02 04 2090000     Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики                        
    02 04 2090000 012 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики в объеме выделенных лимитов         Бурносов Н.И. Государственные контракты на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                                               
I 04             Национальная экономика 300 454 674,30 267 563 080,50 303 214 474,40            
                                               
I.1 04 08         Транспорт 688 856,40 345 000,00 55 000,00            
I.1.1 04 08 1000000     Федеральные целевые программы 483 856,40                    
I.1.1.1 04 08 1005900     Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 483 856,40 290 000,00                
I.1.1.1/1 04 08 1005900 003 Бюджетные инвестиции 378 856,40 185 000,00     Астахов И.Г. 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год В сроки, установленные Минэкономразвития России
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
I.1.1.1/2 04 08 1005900 073 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 105 000,00 105 000,00     Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта об утверждении перечня важнейших внедренческих работ, выполняемых в интересах автотранспортного комплекса на 2011 год и по процедуре размещения госзаказа I квартал 2011 г.
2. Государственные контракты на выполнение внедренческих работ в соответствии с планом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                                               
I.1.2 04 08 306000     Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 150 000,00 0,00 0,00            
I.1.2.1 04 08 3060400     Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 150 000,00 0,00 0,00            
1.1.2.1/1 04 08 3060400 010 Фонд софинансирования 150 000,00 0,00 0,00 Фаткуллин Р.Н. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте II квартал 2011 г.
                                               
I.1.3 04 08 3170000     Другие виды транспорта 55 000,00 55 000,00 55 000,00            
I.1.3.1 04 08 3170101     Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколон войскового типа 55 000,00 55 000,00 55 000,00            
I.1.3.1/1 04 08 3170101 006 Субсидии юридическим лицам 55 000,00 55 000,00 55 000,00 Бурносов Н.И. 1. Внесение предложений при необходимости в установленном порядке в проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. N 195 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа" I квартал 2011 г.
2. Проект распорядительного акта о предоставлении субсидий организациям транспорта, осуществляющим приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа I квартал 2011 г.
3. Формирование перечня получателей субсидий за счет средств федерального бюджета любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих приобретение автомобильной техники для пополнения подвижного состава автомобильных колонн войскового типа В течение года
                                               
I.2 04 09         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 299 707 317,90 267 159 580,50 303 159 474,40            
                                               
I.2.1 04 09 0010000     Руководство и управление в сфере установленных функций 231 421,60 205 969,10 198 136,10            
I.2.1.1 04 09 0010400     Центральный аппарат 227 307,00 201 854,50 194 021,50            
I.2.1.1/1 04 09 0010400 012 Выполнение функций государственными органами 227 307,00 201 854,50 194 021,50 Бурносов Н.И. Солодков А.Е. (в части процедуры размещения госзаказа) 1. Утвержденая бюджетная смета на содержание центрального аппарата (форма 11) 2. План прочих расходов на содержание центрального аппарата на 2011 год. После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
3. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение работ и оказание услуг. -//-
4. Государственные контракты на проведение работ и оказание услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
I.2.1.2 04 09 0010800     Выплаты независимым экспертам 20,00 20,00 20,00            
I.2.1.2/1 04 09 0010800 012 Выполнение функций государственными органами 20,00 20,00 20,00 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
I.2.1.3 04 09 0019500     Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4 094,60 4 094,60 4 094,60            
I.2.1.3/1 04 09 0019500 012 Выполнение функций государственными органами 4 094,60 4 094,60 4 094,60 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.2.3 04 09 0930000     Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 659,40 3 074,50 3 074,50            
I.2.3.1 04 09 0936600     Специальные объекты 5 659,40 3 074,50 3 074,50            
I.2.3.1/1 04 09 0936600     Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 659,40 3 074,50 3 074,50 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.2.4 04 09 1000000     Федеральные целевые программы 185 623 674,40 149 376 659,60 154 212 769,60            
I.2.4.1 04 09 1004600     Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 25 113 090,40 6 157 400,00 6 566 800,00            
I.2.4.1.1 04 09 1004601     Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 18 696 660,00 630 600,00 0,00            
I.2.4.1.1/1 04 09 1004601 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 204 000,00 0,00 0,00 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
1.2.4.1.1/2 04 09 1004601 003 Бюджетные инвестиции 10 620 900,00 630 600,00 0,00 Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. 1. Предложения о внесении изменений в установленном порядке в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год В сроки, установленные Минэкономразвития России
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 7) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
I.2.4.1.1/3 04 09 1004601 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 7 870 560,00 0,00 0,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по пообъектному распределению субсидий
I.2.4.1.1/4 04 09 1004601 340 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ 1 200,00 0,00 0,00 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
I.2.4.1.2 04 09 1004602     Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00            
I.2.4.1.2/1 04 09 1004602 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 6 416 430,40 5 526 800,00 6 566 800,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н.. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по пообъектному распределению субсидий
I.2.4.2 04 09 1004700     Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 420 000,00 440 000,00 450 000,00            
I.2.4.2/1 04 09 1004700 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 420 000,00 440 000,00 450 000,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по пообъектному распределению субсидий
I.2.4.3 04 09 1004800     Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" 302 340,00 258 610,00 0,00            
    04 09 1004700 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 302 340,00 258 610,00 0,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по пообъектному распределению субсидий
I.2.4.4 04 09 1007200     Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" 1 222 944,00 1 551 430,00 0,00            
    04 09 1007200 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 1 222 944,00 1 551 430,00 0,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по пообъектному распределению субсидий
I.2.4.5 04 09 1008103     Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 158 565 300,00 140 969 219,60 147 195 969,60            
I.2.4.5.1 04 09 1008103     Подпрограмма "Автомобильные дороги" 158 565 300,00 140 969 219,60 147 195 969,60            
I.2.4.5.1/1 04 09 1008103 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 824 900,00 789 900,00 789 900,00            
                    в том числе:                        
                    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства 35 000,00         Малышева А.В. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) 2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                    Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности 292 000,00 292 000,00 292 000,00 Лобачева А.В. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) 2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением 427 500,00 427 500,00 427 500,00            
                    из них:                        
                    Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                    Создание автоматизированной систем метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 250 000,00 250 000,00 250 000,00 2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год.
                    Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 45 500,00 46 500,00 65 500,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                    Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения 32 000,00 31 000,00 12 000,00 2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год.
                    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства 70 400,00 70 400,00 70 400,00            
                    из них:                        
                    Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения 70 400,00 70 400,00 70 400,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 4) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год.    
I.2.4.5.1/2 04 09 1008103 003 Бюджетные инвестиции 94 526 849,30 94 545 836,00 131 557 294,40            
                    в том числе:                        
                    Расходы на разработку предпроектной и проектной документации 4 212 725,40 5 812 000,00 5 542 700,00 Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на разработку предпроектной и проектной документации, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год (далее - Перечень), со сноской "6". В сроки, установленные Минэкономразвития России
                    Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности 69 334,50 73 605,00 23 529,10 Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. 2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (формы 5) После утверждения Перечня
3. Задания на разработку проектной и предпроектной документации на 2011 год -//-
                    Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них 69 724 473,90 68 520 125,10 98 037 223,80 Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год (далее - Перечень), со сноской "6". В сроки, установленные Минэкономразвития России
                    Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения 8 734 331,70 8 350 000,00 8 085 700,00 2. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение пообъектного распределения государственных капитальных вложений на весь период реализации инвестиционных проектов, начинаемых в 2011 году, в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы" в целях создания условий для размещения государственного заказа по объектам строительства и реконструкции. -//-
                    Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 8 606 590,70 6 567 710,90 5 233 100,00 3. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 7; 8) После утверждения Перечня
                    Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 600 000,00 600 000,00 4 496 970,60 4. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. После утверждения Перечня
                    Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный 1 188 727,60 1 000 000,00 6 000 000,00        
                    Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00        
                    Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства 330 000,00 541 000,00 502 600,00        
                    Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 1 060 665,50 2 081 395,00 2 135 470,90 Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 8) После утверждения Перечня
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. После утверждения Перечня
I.2.4.5.1/3 04 09 1008103 012 Выполнение функций государственными органами 902 500,00 937 500,00 937 500,00            
                    в том числе:                        
                    Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о проведении мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования I квартал 2011 г.
2. Государственный контракт на изготовление специальной полиграфической продукции для проведения мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения После проведения конкурсов
                    Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства 34 000,00 69 000,00 69 000,00 Малышева А.В. 1. Подготовка Плана мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства на 2011 год. I квартал 2011 г.
                    Информационное обеспечение дорожного хозяйства 766 500,00 766 500,00 766 500,00            
                    в том числе:                        
                    Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 443 500,00 443 500,00 443 500,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" в части развития современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения I квартал 2011 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения -//-
3. Государственные контракты на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2011 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                    Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" на 2011 год I квартал 2011 г.
2. Государственные контракты на информационное обеспечение дорожного хозяйства и по иным расходам на централизованные мероприятия на 2011 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
                    Расходы на проведение конференций и семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве 23 000,00 23 000,00 23 000,00 Бурносов Н.И. 1. План практических семинаров по передаче передового опыта внедрению новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2011 год. I квартал 2011 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на проведение практических семинаров по передаче передового опыта внедрению новых технологий, материалов и современных методов управления в сфере дорожного хозяйства на 2011 год -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ, связанных с проведением семинаров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
                    Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением 100 000,00 100 000,00 100 000,00            
                    из них:                        
                    Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта об утверждении планов работ на выполнение программного проекта "Информационное обеспечение дорожного хозяйства" (приобретение оборудования). I квартал 2011 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на оказание услуг. -//-
3. Госконтракты на проведение работ по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
I.2.4.5.1/4 04 09 1008103 015 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 346 000,00 435 000,00 505 000,00 Попов В.А. 1. Проект распорядительного акта о плане научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2011 год по подпрограмме "Автомобильные дороги". I квартал 2011 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ в соответствии с планом НИОКР в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После процедуры размещения госзаказа
I.2.4.5.1/5 04 09 1008103 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 16 800 000,00 9 800 000,00 7 000 000,00 КущенкоТ.М. Чурилов С.Н. 1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. N 278" IV квартал 2010 г.
2. Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием" -//-
3. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по побъектному распределению субсидий
I.2.4.5.1/6 04 09 1008103 550 Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 42 165 050,70 31 460 983,60 5 406 275,20 Чурилов С.Н. Кущенко Т.М. 1. Разработка и внесение изменений в пообъектное распределение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обозначенных в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год (далее - Перечень), со сноской "6". В сроки, установленные Минэкономразвития России
2. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение пообъектного распределения государственных капитальных вложений на весь период реализации инвестиционных проектов, начинаемых в 2011 году, в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы" в целях создания условий для размещения государственного заказа по объектам строительства и реконструкции. -//-
3. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 7) После утверждения Перечня
4.3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. После утверждения Перечня
I.2.4.5.1/7 04 09 1008103 554 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. 1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. N 278" IV квартал 2010 г.
                                    2. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" на 2011 год (ф. 10, ф. 9) После представления субъектом РФ предложений по пообъектному распределению субсидий
                                               
I.2.5 04 09 1020000     Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 250 000,00 0,00 0,00            
I.2.5/1 04 09 1020101 020 Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 250 000,00 0,00 0,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. 1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О предоставлении субсидий в 2011 году бюджету Республики Хакасия на софинансирование реконструкции автомобильной дороги Саяногорск-Майнская ГЭС-Черемушки и искусственных сооружений на ней" IV квартал 2010 года
                                               
I.2.5 04 09 1100000     Государственная поддержка инвестиционного проекта за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации на основе решений Правительства Российской Федерации 2 045 447,30 0,00 0,00            
    04 09 1100100     Государственная поддержка инвестиционных проектов 2 045 447,30 0,00 0,00            
I.2.5/1 04 09 1100100 361 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области" 2 044 319,40 0,00 0,00 Лобачева А.В. Кушенко Т.М.        
I.2.5/2 04 09 1100100 338 Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" 1 127,90 0,00 0,00 Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств инвестиционного фонда по разделу "Национальная экономика" на 2010 год (форма 5) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.2.6 04 09 3150000     Дорожное хозяйство 111 551 115,20 117 573 877,30 148 745 494,20            
I.2.6.1 04 09 3150101     Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами 3 056 166,50 3 121 726,70 3 121 726,70            
I.2.6.1/1 04 09 3150101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 056 166,50 3 121 726,70 3 121 726,70 Бурносов Н.И. Утвержденные бюджетные сметы на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
I.2.6.2 04 09 3150102     Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 88 715 426,30 114 305 849,20 145 477 466,10            
I.2.6.2/1 04 09 3150102 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 88 457 155,10 114 055 849,20 145 227 466,10            
                    Коммунальные услуги 711 341,50 839 448,50 989 448,50 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 26 990 715,00 42 620 000,00 63 750 000,00            
                    в том числе:                        
                    Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 22 974 335,00 36 200 000,00 54 100 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателе (форма 1) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 4 016 380,00 6 420 000,00 9 650 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 27 183 820,00 29 700 000,00 32 610 000,00            
                    в том числе:                        
                    Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы 23 320 200,00 25 600 000,00 28 030 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов 3 863 620,00 4 100 000,00 4 580 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 1) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего 31 550 419,30 38 748 900,70 45 415 017,60            
                    в том числе:                        
                    Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 28 474 324,20 35 048 900,70 41 115 017,60 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 3 076 095,10 3 700 000,00 4 300 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) 965 840,00 1 230 000,00 1 520 000,00            
                    в том числе на:                        
                    Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 180 000,00 200 000,00 220 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 210 000,00 230 000,00 250 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 275 840,00 300 000,00 350 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 300 000,00 500 000,00 700 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год пообъектно и в разрезе бюджетополучателей (форма 2) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов 184 650,00 80 000,00 80 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 2) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание 23 098,50 12 500,00 13 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 4) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2.3адание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 480 955,40 475 000,00 500 000,00 Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на разработку проектной документации на устройство инженерно-технических средств (систем) охраны 9 141,70 0,00 0,00 Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
                    Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог 357 173,70 350 000,00 350 000,00 Астахов И.Г. Кущенко Т.М. 1. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей и пообъектно (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
2. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
I.2.6.2/2 04 09 3150102 012 Выполнение функций государственными органами 258 271,20 250 000,00 250 000,00            
                    в том числе:                        
                    Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них 258 271,20 250 000,00 250 000,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. I квартал 2011 г.
2. Государственные контракты на выполнение работ по диагностике и оценке состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств После проведения конкурсов
I.2.6.3 04 09 3150200     Поддержка дорожного хозяйства 19 633 221,00 0,00 0,00            
                    в том числе:                        
I.2.6.3.1 04 09 3150203     Софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге 7 300 000,00 0,00 0,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. 1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2009 г. N 323" IV квартал 2010 года
I.2.6.3.1/1 04 09 3150203 01 Фонд софинансирования 7 300 000,00 0,00 0,00
I.2.6.3.2 04 09 3150205     Софинансирование инвестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул 1 000 000,00 0,00 0,00 Кущенко Т.М. Чурилов С.Н. Разработка проекта постановления правительства Российской Федерации "О предоставлении субсидий в 2011 году бюджету Республики Алтай на софинансирование инвестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул IV квартал 2010 года
I.2.6.3.2/1 04 09 3150205 010 Фонд софинансирования 1 000 000,00 0,00 0,00
I.2.6.3.3 04 09 3150206     Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 11 333 221,00 0,00 0,00 Кущенко Т.М. Астахов И.Г. 1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 655" IV квартал 2010 года
I.2.6.3.3/1 04 09 3150206 010 Фонд софинансирования 11 333 221,00 0,00 0,00
I.2.6.4 04 09 3150302     Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 33 642,40 33 642,40 33 642,40            
I.2.6.4/1 04 09 3150302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 33 642,40 33 642,40 33 642,40 Фаткуллин Р.Н. Кущенко Т.М. 1. План мероприятий по реализации федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" I квартал 2011 г.
2. Утверждение объемов работ на оказание государственных услуг за счет средств федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" на 2011 год в разрезе бюджетополучателей (форма 3) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
3. Задание на выполнение работ по органам управления дорожным хозяйством на 2011 год. -//-
I.2.6 5 04 09 3159500     Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 112 659,00 112 659,00 112 659,00            
I.2.6.4/1 04 09 3159500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 659,00 112 659,00 112 659,00 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
I.3 04 11         Прикладные и научные исследования в области национальной экономики 58 500,00 58 500,00 0,00            
I.3.1 04 11 1000000     Федеральные целевые программы 58 500,00 58 500,00 0,00            
I.3.1.1 04 11 1003600     Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" 58 500,00 58 500,00 0,00            
I.3.1.1/1 04 11 1003603 015 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 58 500,00 58 500,00 0,00 Астахов И.Г. 1. Проект распорядительного акта о плане научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на 2011 год по подпрограмме "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" I квартал 2011 г.
2. Проект распорядительного акта о размещении госзаказа на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта. -//-
3. Государственные контракты на выполнение работ по организации выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию глобальных навигационных спутниковых систем в интересах транспорта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. После процедуры размещения госзаказа
II. 07             Образование 364,30                    
                                               
II.1 07 05         Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 364,30                    
                                               
II.1.1 07 05 4280100     Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 364,30                    
    07 05 4280100 012 Выполнение функций государственными органами 364,30         Бурносов Н.И. Государственные контракты на выполнение Государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
III. 09             Здравоохранение 11 644,20 11 800,90 11 800,90            
                                               
III.1 09 05         Санаторно-оздоровительная помощь 11 644,20 11 800,90 11 800,90            
                                               
III.1.1 09 05 4750000     Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 11 644,20 11 800,90 11 800,90            
III.1.1.1 09 05 4759500     Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 336,10 336,10 336,10            
III.1.1.1/1 09 05 4759500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 336,10 336,10 336,10 Бурносов Н.И. Утвержденная бюджетная смета (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
III.1.1.2 09 05 4759900     Выполнение деятельности подведомственных учреждений 11 308,10 11 464,80 11 464,80            
    09 05 4759900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 308,10 11 464,80 11 464,80 Бурносов Н.И. Утвержденные бюджетные сметы на содержание подведомственных учреждений (форма 11) После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств
                                               
IV. 10             Социальная политика 70 000,00 0,00 0,00            
                                               
IV.l 10 03         Социальное обеспечение населения 70 000,00 0,00 0,00            
                                               
IV.1.1 10 03 1088000     Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы 70 000,00 0,00 0,00            
IV.1.1.1 10 03 1008851     Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 70 000,00 0,00 0,00            
IV.1.1.1/1 10 03 1008851 005 Социальные выплаты 70 000,00 0,00 0,00 Бурносов Н.И. 1. Списки сотрудников Росавтодора нуждающихся в улучшении жилищных условий 2. Распорядительный акт о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих После доведения Минфином России лимитов бюджетных обязательств


Распоряжение Федерального дорожного агентства от 25 мая 2011 г. N 393-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.12.2010 N 829-р"

Текст распоряжения официально опубликован не был

Обзор документа


Скорректировано распоряжение об утверждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Росавтодора в рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2011-2013 гг. по направлениям расходования.

Роспись, лимиты а также распределение функций структурных подразделений Агентства по подготовке к утверждению пообъектного распределения последних изложены в новой редакции. Это связано с уточнением объемов финансирования дорожного хозяйства и автотранспорта.

В росписи общий объем средств на 2011 г. сокращен с 301 259 574,6 до 300 536 682,8 тыс. руб. Лимиты на указанный год увеличены с 288 959 574,6 до 293 086 682,8 тыс. руб.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: