Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Приказа Следственного комитета Российской Федерации "О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.02.2017 № 36" (подготовлен Следственным комитетом Российской Федерации 03.08.2018)

Обзор документа

Проект Приказа Следственного комитета Российской Федерации "О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.02.2017 № 36" (подготовлен Следственным комитетом Российской Федерации 03.08.2018)

Досье на проект

В целях совершенствования правового регулирования вопросов организации и осуществления в Следственном комитете Российской Федерации внутреннего финансового аудита, в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2013, N 31, ст. 4191, N 52, ст. 6983; 2016, N 1 (ч. I), ст. 26), Правилами осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 N 193 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1290; 2015, N 16, ст. 2393; 2016, N 18, ст. 2632; 2018, N 14, ст. 1975), пунктом 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 572; 2015, N 10, ст. 1510), приказываю:

Внести в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.02.2017 N 36 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2017, регистрационный N 46114) изменения согласно приложению.

Председатель Следственного комитета
Российской Федерации
генерал юстиции
Российской Федерации
А.И. Бастрыкин

Приложение
к приказу Следственного комитета
Российской Федерации
от ________ 2018 N

Изменения,
вносимые в Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное приказом Следственного комитета Российской Федерации от 20.02.2017 N 36

1. В пункте 5 слова "управление ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита Главного организационно-инспекторского управления" заменить словами "управление аудита и ведомственного финансового контроля".

2. В пункте 22 слова "руководитель Главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета (руководитель управления)" заменить словами "руководитель управления аудита и ведомственного финансового контроля Следственного комитета".

3. В пунктах 26, 42 слова "руководителя Главного организационно-инспекторского управления (управления)" заменить словами "руководителя управления аудита и ведомственного финансового контроля".

4. В приложениях N 1, 2, 3, 5, 6 слова "Руководитель управления ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита Главного организационно-инспекторского управления" заменить словами "Руководитель управления аудита и ведомственного финансового контроля".

Обзор документа


Представлен проект поправок к Положению о проведении внутреннего финансового аудита в Следственном комитете РФ.

Предусматривается участие в мероприятиях управления ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита (без упоминания Главного организационно-инспекторского управления).

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: