Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (утв. Минфином России 28 апреля 2023 г.)

Обзор документа

Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (утв. Минфином России 28 апреля 2023 г.)

Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности (далее - Методика, базовые бюджетные ассигнования) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлена в соответствии с Правилами составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 3261, и включает:

1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе государственных программ Российской Федерации (далее - государственная программа).

3. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности.

1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Базовые бюджетные ассигнования формируются с учетом положений настоящей Методики:

на 2024 и 2025 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее - Федеральный закон № 466-ФЗ или Закон № 466) на соответствующие годы2;

на 2026 год на основе Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023 года № 900-рс (далее - Бюджетный прогноз).

В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

1) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - макропрогноз) в 2022 году - с 12,4% до 11,9%, в 2023 году - с 5,5% до 5,3%, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4,0%, соответствующих бюджетных ассигнований на темп роста прожиточного минимума пенсионера в 2023 году - 3,3%, в 2024 году - с 4,7% до 4,0% и в 2025 году - с 5,6% до 8,0%, согласно приложению № 1 к настоящей Методике, в том числе:

а) с 1 февраля учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) за предыдущий год:

публичных нормативных обязательств, за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января;

иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию с 1 апреля выплат, зависящих от размера социальных пенсий, в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год;

Справочно:

В установленном объеме бюджетных ассигнований и Бюджетном прогнозе учтена индексация:

а) с 1 января ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):

отдельных публичных нормативных обязательств;

иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):

с 1 сентября стипендиального фонда для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров;

с 1 октября пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы (с учетом решений об индексации в 2022 году с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10 процентов);

с 1 октября публичных нормативных обязательств, зависящих от размера денежного содержания (денежного довольствия), а также выплачиваемых в иностранной валюте;

2) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда, денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц согласно приложению № 2 к настоящей Методике с учетом ежегодного увеличения с 1 января в соответствии с макропрогнозом в части темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году на 7,9%, в 2025 году на 7,0%, в 2026 году на 6,6% на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в целях сохранения соотношения средней заработной платы в соответствии с Указами;

Справочно:

В установленном объеме бюджетных ассигнований и Бюджетном прогнозе учтена следующая индексация ежегодно с 1 октября в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0% и в 2026 году - 4,0 процента на:

а) денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц;

б) оплату труда, в том числе на оплату труда сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур;

3) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в соответствии со среднегодовым курсом доллара США по отношению к рублю, предусмотренным в макропрогнозе, в 2024 году - 76,8 рублей за доллар США, в 2025 году - 77,6 рублей за доллар США, в 2026 году - 78,8 рублей за доллар США согласно приложению № 3 к настоящей Методике;

4) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей выплат по оплате труда, социальных выплат и пособий, пенсий, грантов согласно приложению № 4 к настоящей Методике;

5) уменьшение установленного объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, согласно приложению № 5 к настоящей Методике;

6) увеличение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, расходные обязательства по которым приняты в 2023 году и (или) имеющие периодический порядок, согласно приложению № 6 к настоящей Методике;

7) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов согласно приложению № 7 к настоящей Методике;

8) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению № 8 к настоящей Методике;

9) Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 2024 и 2025 годы определен на уровне Федерального закона № 466-ФЗ.

Объем на 2026 год определен на уровне минимального объема Федерального дорожного фонда с учетом коэффициента 0,36, а также:

прогнозного уровня инфляции (индекса роста потребительских цен), предусмотренного макропрогнозом, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4 процента;

прогнозного объема доходов федерального бюджета, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда;

10) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, зависящих от объема поступления доходов в соответствии с абзацем восьмым статьи 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 9 к настоящей Методике;

2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе государственных программ

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 1 231 002 671,5 1 297 758 728,0 66 756 056,5 1 244 822 359,6 1 314 794 105,2 69 971 745,6 1 149 753 960,7 1 247 846 647,0 98 092 686,3
в том числе:                  
Федеральные проекты 383 643 227,1 383 643 227,1 0,0 361 394 279,5 361 394 279,5 0,0 223 289 883,2 250 628 029,4 27 338 146,2
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения" 24 451 096,1 24 451 096,1 0,0 22 307 609,4 22 307 609,4 0,0 28 405 553,9 29 382 576,0 977 022,1
Федеральный проект "Поддержка деятельности Российского Красного Креста" 393 373,0 393 373,0 0,0 393 373,0 393 373,0 0,0 393 373,0 393 373,0 0,0
Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" 10 000 000,0 10 000 000,0 0,0 10 000 000,0 10 000 000,0 0,0 10 000 000,0 10 000 000,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" 2 340 000,0 2 340 000,0 0,0 2 340 000,0 2 340 000,0 0,0 2 340 000,0 2 340 000,0 0,0
Федеральный проект "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)" 13 646 135,7 13 646 135,7 0,0 12 078 938,4 12 078 938,4 0,0 11 350 170,5 11 350 170,5 0,0
Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" 19 803 772,5 19 803 772,5 0,0 20 186 672,5 20 186 672,5 0,0 10 801 100,0 10 801 100,0 0,0
Федеральный проект "Медицинская наука для человека" 4 132 953,9 4 132 953,9 0,0 3 042 538,9 3 042 538,9 0,0 2 228 655,8 2 756 155,8 527 500,0
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 7 678 000,0 7 678 000,0 0,0 7 597 000,0 7 597 000,0 0,0 7 597 000,0 7 597 000,0 0,0
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 23 333 915,1 23 333 915,1 0,0 10 150 000,0 10 150 000,0 0,0 10 150 000,0 10 150 000,0 0,0
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" 152 174 655,7 152 174 655,7 0,0 140 000 000,0 140 000 000,0 0,0 140 000 000,0 145 869 820,8 5 869 820,8
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 10 369 160,0 10 369 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 803 803,3 19 803 803,3
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" 1 240 644,3 1 240 644,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" 11 130 640,9 11 130 640,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" 12 572 856,6 12 572 856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" 29 204,0 29 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" 90 000 000,0 90 000 000,0 0,0 133 274 117,3 133 274 117,3 0,0 0,0 160 000,0 160 000,0
Федеральный проект "Старшее поколение" 75 433,9 75 433,9 0,0 24 030,0 24 030,0 0,0 24 030,0 24 030,0 0,0
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" 271 385,4 271 385,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 163 636 615,4 178 315 339,7 14 678 724,3 175 218 674,3 191 017 523,6 15 798 849,3 186 658 687,2 204 791 211,7 18 132 524,5
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений" 6 945 363,5 6 945 363,5 0,0 6 911 842,2 6 911 842,2 0,0 6 911 842,2 6 911 842,2 0,0
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения" 136 633,2 136 633,2 0,0 136 733,3 136 733,3 0,0 136 733,3 136 733,3 0,0
Ведомственный проект "Внедрение Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации" 19 403,5 19 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями" 156 535 215,2 171 213 939,5 14 678 724,3 168 170 098,8 183 968 948,1 15 798 849,3 179 610 111,7 197 742 636,2 18 132 524,5
Комплексы процессных мероприятий 683 722 829,0 735 800 161,2 52 077 332,2 708 209 405,8 762 382 302,1 54 172 896,3 739 805 390,3 792 427 405,9 52 622 015,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения" 21 294 906,1 23 332 603,5 2 037 697,4 21 688 460,2 22 688 460,2 1 000 000,0 22 092 037,7 23 092 029,6 999 991,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 47 963 377,1 60 026 742,9 12 063 365,8 50 887 653,3 63 425 393,1 12 537 739,8 52 684 867,4 65 666 018,6 12 981 151,2
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" 7 964 849,7 7 964 849,7 0,0 7 901 753,7 7 901 753,7 0,0 7 954 679,4 7 954 679,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля, экспертизы, мониторинга и предоставления государственных услуг в сфере охраны здоровья" 4 266 551,0 4 266 551,0 0,0 4 370 700,1 4 370 700,1 0,0 4 452 841,2 4 452 841,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" 298 730 439,4 331 674 348,9 32 943 909,5 313 886 291,9 348 948 810,6 35 062 518,7 334 527 407,5 370 646 141,2 36 118 733,7
Комплекс процессных мероприятий "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации" 4 497 758,3 4 497 758,3 0,0 4 569 665,0 4 569 665,0 0,0 4 685 106,0 4 685 106,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" 17 350 216,5 17 650 216,5 300 000,0 18 149 098,4 18 149 098,4 0,0 18 657 919,2 18 657 919,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" 42 775 479,4 44 775 479,4 2 000 000,0 45 169 108,7 47 169 108,7 2 000 000,0 46 609 359,5 48 609 359,5 2 000 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" 821 857,1 888 079,5 66 222,4 836 448,5 897 058,8 60 610,3 853 093,0 911 458,5 58 365,5
Комплекс процессных мероприятий "Анализ и мониторинг системы здравоохранения" 346 076,5 346 076,5 0,0 357 257,5 357 257,5 0,0 370 377,1 370 377,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения" 1 163 630,3 1 163 630,3 0,0 1 234 935,7 1 234 935,7 0,0 1 275 795,4 1 275 795,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка" 599 787,3 599 787,3 0,0 601 906,9 601 906,9 0,0 616 265,1 616 265,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф" 1 766 601,8 1 766 601,8 0,0 1 799 392,2 1 799 392,2 0,0 1 818 826,4 1 818 826,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация донорства и трансплантации органов в Российской Федерации" 336 564,8 801 911,1 465 346,3 325 811,7 794 762,6 468 950,9 326 793,8 799 319,3 472 525,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" 189 714 936,9 189 714 936,9 0,0 191 382 335,8 192 142 900,4 760 564,6 197 228 093,2 194 852 417,2 -2 375 676,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови" 8 099 480,2 8 375 406,2 275 926,0 8 176 921,2 8 463 884,2 286 963,0 8 226 650,9 8 525 092,5 298 441,6
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" 11 416 895,5 11 566 895,5 150 000,0 11 430 242,2 11 580 242,2 150 000,0 11 439 813,3 11 589 243,6 149 430,3
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 15 061 921,9 15 061 919,0 -2,9 15 966 258,4 15 966 255,4 -3,0 16 349 875,6 16 349 870,3 -5,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" 3 984 523,1 3 984 523,1 0,0 3 990 844,6 3 990 844,6 0,0 3 995 536,5 3 995 536,5 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов" 5 566 976,1 7 341 843,8 1 774 867,7 5 484 319,8 7 329 871,8 1 845 552,0 5 640 052,1 7 559 109,3 1 919 057,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 66 756 056,5 тыс. рублей, в 2025 году на 69 971 745,6 тыс. рублей и в 2026 году на 98 092 686,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие здравоохранения" обусловлено:

- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 19,2 тыс. рублей, в 2025 году на 19,7 тыс. рублей и в 2026 году на 22,8 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 66 222,4 тыс. рублей, в 2025 году на 60 610,3 тыс. рублей и в 2026 году на 58 365,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2024 году на 477 853,8 тыс. рублей, в 2025 году на 497 106,6 тыс. рублей и в 2026 году на 521 902,5 тыс. рублей, в том числе:

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в 2024 году на 12 507,5 тыс. рублей, в 2025 году на 28 155,7 тыс. рублей и в 2026 году на 49 377,0 тыс. рублей;

тканевое типирование реципиентов костного мозга и гемопоэтических клеток в 2024 году на 465 346,3 тыс. рублей, в 2025 году на 468 950,9 тыс. рублей и в 2026 году на 472 525,5 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 586,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 16 428 263,8 тыс. рублей, в 2025 году на 18 372 391,1 тыс. рублей, в 2026 году на 48 645 066,5 тыс. рублей, в том числе:

организация оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, Фондом "Круг добра" в 2024 году на 14 678 724,3 тыс. рублей, в 2025 году 15 798 849,3 тыс. рублей, в 2026 году на 18 132 524,5 тыс. рублей.

субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2025 году на 760 564,6 тыс. рублей, в 2026 году на 1 345 377,1 тыс. рублей;

создание федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора на территории новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 1 334 420,0 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах на 1 382 433,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 415 119,5 тыс. рублей, в 2025 году на 430 544,2 тыс. рублей, в 2026 году на 446 585,7 тыс. рублей;

реализация инвестиционных проектов Минздрава России в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека" в 2026 году на 527 500,0 тыс. рублей;

строительство блока радионуклидного обеспечения с циклотроном ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2026 году на 235 510,0 тыс. рублей;

поддержка субъектов Российской Федерации для создания учреждений здравоохранения в 2026 году на 26 575 136,2 тыс. рублей;

- увеличением объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 2024 году на 32 931 402,0 тыс. рублей, в 2025 году на 35 034 363,0 тыс. рублей и в 2026 году на 36 069 356,7 тыс. рублей, в том числе:

межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов в 2024 году на 4 140 174,5 тыс. рублей, в 2025 году на 4 249 070,0 тыс. рублей, в 2026 году на 1 701 035,9 тыс. рублей;

межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в 2024 году на 28 791 227,5 тыс. рублей, в 2025 году на 30 785 293,0 тыс. рублей, в 2026 году на 34 368 320,8 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2024 году на 16 852 333,7тыс. рублей, в 2025 году на 16 007 294,3 тыс. рублей и в 2026 году на 12 798 604,4 тыс. рублей, в том числе:

увеличение бюджетных ассигнований на:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 12 040 489,9 тыс. рублей, в 2025 году на 12 522 110,9 тыс. рублей и в 2026 году на 13 022 995,5 тыс. рублей;

мероприятия по оказанию медицинской помощи прикрепленному контингенту в медицинских организациях федеральных органов исполнительной власти в 2024 году на 2 337 697,4 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах по 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение расходов, связанных с обеспечением организаций, подведомственных ФМБА, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования в 2024 году на 275 926,0 тыс. рублей, в 2025 году на 286 963,0 тыс. рублей, в 2026 году на 297 441,6 тыс. рублей;

расширение молекулярно-генетического мониторинга возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний Роспотребнадзором в 2024 - 2026 годах на 48 220,4 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с резервированием на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики" в 2026 году на 3 721 053,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие образования"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 555 360 419,3 561 776 280,4 6 415 861,1 385 675 869,5 395 507 222,0 9 831 352,5 408 518 948,5 412 695 792,4 4 176 843,9
в том числе:                  
Федеральные проекты 334 720 686,8 334 720 686,8 0,0 159 471 791,8 159 471 791,8 0,0 162 292 697,1 162 292 697,1 0,0
Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 72 604 252,8 72 604 252,8 0,0 69 632 910,1 69 632 910,1 0,0 72 274 213,1 72 274 213,1 0,0
Федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна" 1 477 939,9 1 477 939,9 0,0 1 477 939,9 1 477 939,9 0,0 1 494 576,8 1 494 576,8 0,0
Федеральный проект "Профессионалитет" 16 387 173,0 16 387 173,0 0,0 10 000 000,0 10 000 000,0 0,0 10 000 000,0 10 000 000,0 0,0
Федеральный проект "Цифровая культура" 13 003 352,1 13 003 352,1 0,0 13 003 352,1 13 003 352,1 0,0 13 035 842,1 13 035 842,1 0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект" 88 256,1 88 256,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Современная школа" 136 322 857,6 136 322 857,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 9 229 736,6 9 229 736,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 13 091 557,6 13 091 557,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Социальная активность" 1 480 941,3 1 480 941,3 0,0 1 450 470,8 1 450 470,8 0,0 1 460 321,9 1 460 321,9 0,0
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" 3 700 945,9 3 700 945,9 0,0 1 786 373,9 1 786 373,9 0,0 1 794 838,6 1 794 838,6 0,0
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 45 288 739,9 45 288 739,9 0,0 40 512 059,3 40 512 059,3 0,0 40 520 375,3 40 520 375,3 0,0
Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" 21 809 064,7 21 809 064,7 0,0 21 608 685,7 21 608 685,7 0,0 21 712 529,3 21 712 529,3 0,0
Федеральный проект "Содействие занятости" 235 869,3 235 869,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 220 639 732,5 227 055 593,6 6 415 861,1 226 204 077,7 236 035 430,2 9 831 352,5 246 226 251,4 250 403 095,3 4 176 843,9
Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования" 161 881 776,5 167 995 735,2 6 113 958,7 162 651 382,3 168 838 484,8 6 187 102,5 171 857 565,6 172 385 038,3 527 472,7
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 43 673 864,6 43 852 659,7 178 795,1 47 883 507,6 51 399 725,7 3 516 218,1 58 387 899,9 61 904 118,0 3 516 218,1
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 9 442 331,2 9 442 331,2 0,0 9 921 664,7 9 921 664,7 0,0 10 091 822,0 10 091 822,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" 53 762,0 53 762,0 0,0 54 260,5 54 260,5 0,0 54 778,6 54 778,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив" 1 604 625,8 1 626 654,4 22 028,6 1 621 822,9 1 644 732,6 22 909,7 1 669 640,1 1 693 466,3 23 826,2
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования" 1 625 633,4 1 625 633,4 0,0 1 658 445,4 1 658 445,4 0,0 1 693 446,2 1 693 446,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации" 869 211,9 869 211,9 0,0 867 638,5 867 638,5 0,0 876 790,0 876 790,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства просвещения Российской Федерации" 1 488 527,1 1 589 605,8 101 078,7 1 545 355,8 1 650 478,0 105 122,2 1 594 309,0 1 703 635,9 109 326,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 6 415 861,1 тыс. рублей, в 2025 году на 9 831 352,5 тыс. рублей и в 2026 году на 4 176 843,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие образования" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 235 247,1 тыс. рублей, в 2025 году на 215 310,9 тыс. рублей и в 2026 году на 207 336,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 6 001 818,9 тыс. рублей, в 2025 году на 6 099 823,5 тыс. рублей, в 2026 году на 1 476 381,3 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 2024 году на 5 878 711,6 тыс. рублей, в 2025 году на 5 971 791,6 тыс. рублей, в 2026 году на 1 343 228,2 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 123 107,3 тыс. рублей, в 2025 году на 128 031,9 тыс. рублей и в 2026 году на 133 153,1 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 178 795,1 тыс. рублей, в 2025 на 3 516 218,1 тыс. рублей, в 2026 году на 2 493 126,2 тыс. рублей, в том числе:

финансовое обеспечение образовательных организаций среднего профессионального образования в 2024 году на 178 795,1 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах на 3 516 218,1 тыс. рублей ежегодно;

оплата труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики", уменьшение в связи с резервированием в 2026 году на 1 023 091,9 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение:

реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 и 2025 годах на 42 685 467,6 тыс. рублей ежегодно;

государственной поддержки Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение детей и молодежи" в 2024 - 2026 годах на 18 582 975,0 тыс. рублей ежегодно;

методического обеспечения и сопровождения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях в 2024 - 2026 годах на 750 781,7 тыс. рублей ежегодно;

проведения Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" в 2024 году на 104 649,7 тыс. рублей.

Государственная программа "Социальная поддержка граждан"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 3 217 919 780,2 3 105 240 707,2 -112 679 073,0 3 301 178 984,7 3 203 679 689,1 -97 499 295,6 3 512 765 612,2 3 422 928 784,6 -89 836 827,6
в том числе:                  
Федеральные проекты 896 681 411,5 786 406 166,4 -110 275 245,1 856 023 411,5 723 795 269,5 -132 228 142,0 835 878 161,9 722 194 482,6 -113 683 679,3
Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" 2 680 254,7 2 680 254,7 0,0 1 825 676,0 1 825 676,0 0,0 1 800 808,8 1 800 808,8 0,0
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" 103 300 195,5 103 300 195,5 0,0 106 082 986,2 106 082 986,2 0,0 107 214 408,1 107 214 408,1 0,0
Федеральный проект "Социальное казначейство" 0,0 0,0 0,0 580 668,5 580 668,5 0,0 592 806,9 592 806,9 0,0
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 769 669 252,7 659 394 007,6 -110 275 245,1 747 534 080,8 615 305 938,8 -132 228 142,0 726 270 138,1 612 586 458,8 -113 683 679,3
Федеральный проект "Старшее поколение" 21 031 708,6 21 031 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 2 321 238 368,7 2 318 834 540,8 -2 403 827,9 2 445 155 573,2 2 479 884 419,6 34 728 846,4 2 676 887 450,3 2 700 734 302,0 23 846 851,7
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" 48 109 725,4 47 760 458,5 -349 266,9 49 549 401,0 49 137 843,3 -411 557,7 51 263 374,6 50 564 351,6 -699 023,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 2 059 527,4 2 407 389,9 347 862,5 2 099 077,6 2 768 975,3 669 897,7 2 037 989,2 3 216 259,0 1 178 269,8
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" 97 467 800,6 104 818 406,6 7 350 606,0 102 479 160,1 116 221 804,0 13 742 643,9 106 345 872,0 129 241 355,2 22 895 483,2
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" 395 090 489,0 385 571 428,6 -9 519 060,4 403 367 966,3 394 025 420,1 -9 342 546,2 414 776 782,7 402 855 304,2 -11 921 478,5
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" 1 218 170 712,9 1 218 462 280,7 291 567,8 1 309 536 990,5 1 338 492 511,4 28 955 520,9 1 480 014 588,1 1 498 590 227,3 18 575 639,2
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" 136 524 869,9 120 480 288,5 -16 044 581,4 141 141 292,7 126 636 874,2 -14 504 418,5 169 960 357,9 148 285 542,7 -21 674 815,2
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 276 809 339,9 276 256 181,6 -553 158,3 283 119 173,9 281 920 584,9 -1 198 589,0 290 573 515,3 287 718 165,2 -2 855 350,1
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, уволенным из их числа, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов государственной власти, гражданам, проходившим военные сборы, инвалидам вследствие военной травмы, погибшим (умершим) или получившим увечья при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей" 46 457 119,1 48 917 711,6 2 460 592,5 47 728 878,7 50 204 095,1 2 475 216,4 49 271 109,4 51 561 967,9 2 290 858,5
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования" 83 143 137,2 96 826 024,2 13 682 887,0 88 168 058,4 102 586 574,9 14 418 516,5 94 193 801,6 110 330 432,4 16 136 630,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" 17 685,9 18 335,7 649,8 17 828,9 18 423,6 594,7 17 983,1 18 555,8 572,7
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 17 387 961,4 17 316 034,9 -71 926,5 17 947 745,1 17 871 312,8 -76 432,3 18 432 076,4 18 352 140,7 -79 935,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2024 году на 112 679 073,0 тыс. рублей, в 2025 году на 97 499 295,6 тыс. рублей и в 2026 году на 89 836 827,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социальная поддержка граждан" обусловлено:

- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 42 637,0 тыс. рублей, в 2025 году на 78 094,7 тыс. рублей и в 2026 году на 79 094,4 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2024 году на 42 637,0 тыс. рублей, в 2025 году на 76 859,6 тыс. рублей и в 2026 году на 81 750,2 тыс. рублей;

индексация социальных выплат в 2025 году на 1 235,1 тыс. рублей и увеличением в 2026 году на 2 655,8 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 649,8 тыс. рублей, в 2025 году на 594,7 тыс. рублей и в 2026 году на 572,7 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 63 197,1 тыс. рублей;

- уменьшением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в 2024 году на 112 637 085,8 тыс. рублей, в 2024 году на 97 421 795,6 тыс. рублей и в 2025 году на 89 695 108,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Доступная среда"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Доступная среда" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 4.

Таблица 4

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 72 507 897,3 72 607 897,3 100 000,0 75 063 735,0 75 163 735,0 100 000,0 77 509 524,0 77 666 770,0 157 246,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 3 520 237,2 3 520 237,2 0,0 3 514 813,9 3 514 813,9 0,0 3 514 813,9 3 514 813,9 0,0
Федеральный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития" 3 271 198,7 3 271 198,7 0,0 3 265 775,4 3 265 775,4 0,0 3 265 775,4 3 265 775,4 0,0
Федеральный проект "Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения" 249 038,5 249 038,5 0,0 249 038,5 249 038,5 0,0 249 038,5 249 038,5 0,0
Комплексы процессных мероприятий 68 987 660,1 69 087 660,1 100 000,0 71 548 921,1 71 648 921,1 100 000,0 73 994 710,1 74 151 956,1 157 246,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" 47 463 291,8 47 563 291,8 100 000,0 49 352 783,7 49 452 783,7 100 000,0 51 199 578,1 51 257 824,1 58 246,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы" 21 192 209,5 21 192 209,5 0,0 21 862 453,1 21 862 453,1 0,0 22 558 854,6 22 558 854,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие безбарьерной среды" 332 158,8 332 158,8 0,0 333 684,3 333 684,3 0,0 236 277,4 335 277,4 99 000,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 и 2025 годах на 100 000,0 тыс. рублей ежегодно и в 2026 году на 157 246,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Доступная среда" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 159 000,0 тыс. рублей, в том числе:

гранты в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на 70 000,0 тыс. рублей;

грант в форме субсидии из федерального бюджета государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых" на 60 000,0 тыс. рублей;

субсидия на иные цели федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению "Всероссийский детский центр "Смена" на 29 000,0 тыс. рублей;

- увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в 2024 и 2025 годах на 100 000,0 тыс. рублей ежегодно и уменьшением в 2026 году на 1 754,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 5.

Таблица 5

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 433 072 059,1 445 150 032,2 12 077 973,1 202 998 639,5 203 412 118,4 413 478,9 201 273 526,7 201 941 507,3 667 980,6
в том числе:                  
Федеральные проекты 404 612 008,7 416 601 002,5 11 988 993,8 174 449 544,3 174 770 749,7 321 205,4 172 643 307,4 173 215 473,4 572 166,0
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 127 772 328,6 138 772 328,6 11 000 000,0 97 911 944,3 97 911 944,3 0,0 96 772 431,9 96 772 431,9 0,0
Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" 10 486 643,8 11 475 637,6 988 993,8 13 437 600,0 13 758 805,4 321 205,4 12 770 875,5 13 343 041,5 572 166,0
Федеральный проект "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий" 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Инфраструктурное меню" 5 300 000,0 5 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 152 581,9 152 581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" 304 364,7 304 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Жилье" 35 061 077,2 35 061 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 60 244 050,9 60 244 050,9 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 47 596 337,6 47 596 337,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Чистая вода" 26 846 294,5 26 846 294,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги" 17 848 329,5 17 848 329,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 72 900 000,0 72 900 000,0 0,0 58 100 000,0 58 100 000,0 0,0 58 100 000,0 58 100 000,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 28 460 050,4 28 549 029,7 88 979,3 28 549 095,2 28 641 368,7 92 273,5 28 630 219,3 28 726 033,9 95 814,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства" 7 208 885,6 7 297 864,9 88 979,3 7 297 930,4 7 390 203,9 92 273,5 7 379 054,5 7 474 869,1 95 814,6
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" 21 251 164,8 21 251 164,8 0,0 21 251 164,8 21 251 164,8 0,0 21 251 164,8 21 251 164,8 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 12 077 973,1 тыс. рублей, в 2025 году на 413 478,9 тыс. рублей и в 2026 году на 667 980,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 277 553,6 тыс. рублей, в 2025 году на 323 149,4 тыс. рублей и в 2026 году на 311 180,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2024 году на 11 000 000,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 800 419,5 тыс. рублей, в 2025 году на 90 329,5 тыс. рублей и в 2026 году на 356 799,7 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 86 855,3 тыс. рублей, в 2025 году на 90 329,5 тыс. рублей, в 2026 году на 93 942,6 тыс. рублей;

восстановление условно утвержденных расходов на реализацию мероприятий комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск в 2024 году на 713 564,2 тыс. рублей;

реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" в 2026 году на 262 857,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Содействие занятости населения"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 6.

Таблица 6

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 76 872 210,6 78 400 108,5 1 527 897,9 68 148 594,5 69 729 534,7 1 580 940,2 67 949 295,1 69 588 694,5 1 639 399,4
в том числе:                  
Федеральные проекты 8 421 214,0 8 421 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" 158 000,0 158 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Содействие занятости" 8 263 214,0 8 263 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 68 450 996,6 69 978 894,5 1 527 897,9 68 148 594,5 69 729 534,7 1 580 940,2 67 949 295,1 69 588 694,5 1 639 399,4
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" 64 314 431,7 64 314 431,7 0,0 64 037 431,7 64 037 431,7 0,0 63 779 359,4 63 779 359,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда" 733 079,8 793 833,9 60 754,1 746 466,1 802 071,6 55 605,5 760 882,3 814 428,3 53 546,0
Комплекс процессных мероприятий "Надзор и контроль в сфере труда и занятости" 3 369 720,0 4 836 863,8 1 467 143,8 3 330 931,6 4 856 266,3 1 525 334,7 3 409 053,4 4 994 906,8 1 585 853,4
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд" 33 765,1 33 765,1 0,0 33 765,1 33 765,1 0,0 0,0 0,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 527 897,9 тыс. рублей, в 2025 году на 1 580 940,2 тыс. рублей и в 2026 году на 1 639 399,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Содействие занятости населения" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 60 754,1 тыс. рублей, в 2025 году на 55 605,5 тыс. рублей и в 2026 году на 53 546,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 57 310,5 тыс. рублей, в 2025 году на 59 108,0 тыс. рублей и в 2026 году на 60 977,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 1 409 833,3 тыс. рублей, в 2025 году на 1 466 226,7 тыс. рублей и в 2026 году на 1 524 875,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 7.

Таблица 7

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 959 256 560,5 1 008 406 497,5 49 149 937,0 996 571 647,8 1 051 906 980,1 55 335 332,3 1 030 446 573,7 1 087 615 617,8 57 169 044,1
в том числе:                  
Федеральные проекты 7 171 584,1 7 171 584,1 0,0 7 596 038,9 7 596 038,9 0,0 7 599 785,7 7 599 785,7 0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры Министерства внутренних дел Российской Федерации" 134 971,0 134 971,0 0,0 558 993,6 558 993,6 0,0 558 993,6 558 993,6 0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 7 036 613,1 7 036 613,1 0,0 7 037 045,3 7 037 045,3 0,0 7 040 792,1 7 040 792,1 0,0
Ведомственные проекты 8 638 454,4 8 638 454,4 0,0 10 914 431,8 10 914 431,8 0,0 10 914 431,8 10 914 431,8 0,0
Ведомственный проект "Строительство объектов специального и жилищного назначения органов внутренних дел Российской Федерации" 8 638 454,4 8 638 454,4 0,0 10 914 431,8 10 914 431,8 0,0 10 914 431,8 10 914 431,8 0,0
Комплексы процессных мероприятий 943 446 522,0 992 596 459,0 49 149 937,0 978 061 177,1 1 033 396 509,4 55 335 332,3 1 011 932 356,2 1 069 101 400,3 57 169 044,1
Комплекс процессных мероприятий "Предварительное следствие" 43 193 346,7 43 193 346,7 0,0 44 920 927,1 44 920 927,1 0,0 46 717 764,2 46 717 764,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации" 717 392 116,7 758 343 367,8 40 951 251,1 745 451 755,8 791 534 100,6 46 082 344,8 774 529 669,2 822 446 183,2 47 916 514,0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 137 056,7 137 056,7 0,0 137 056,7 137 056,7 0,0 137 056,7 137 056,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации" 31 224 216,4 31 224 252,2 35,8 32 373 243,1 32 373 275,3 32,2 33 455 349,1 33 455 358,5 9,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации" 1 082 225,2 1 082 225,2 0,0 1 082 225,2 1 082 225,2 0,0 1 082 225,2 1 082 225,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Материально-техническое и медицинское обеспечение органов внутренних дел Российской Федерации" 148 289 404,9 156 481 775,1 8 192 370,2 151 968 612,2 161 215 983,1 9 247 370,9 153 881 487,0 163 128 630,1 9 247 143,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" 2 128 155,4 2 134 435,3 6 279,9 2 127 357,0 2 132 941,4 5 584,4 2 128 804,8 2 134 182,4 5 377,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 49 149 937,0 тыс. рублей, в 2025 году на 55 335 332,3 тыс. рублей и в 2026 году на 57 169 044,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 102 947,4 тыс. рублей, в 2025 году на 95 806,9 тыс. рублей и в 2026 году на 92 261,0 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 2 429,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 39 929 924,4 тыс. рублей, в 2025 году на 45 757 777,6 тыс. рублей и в 2026 году на 47 218 194,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 9 117 065,2 тыс. рублей, в 2025 году на 9 481 747,8 тыс. рублей и в 2026 году на 9 861 017,7 тыс. рублей.

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 8.

Таблица 8

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 257 429 481,3 280 207 882,9 22 778 401,6 266 048 837,5 289 671 669,4 23 622 831,9 275 815 125,6 300 303 085,1 24 487 959,5
в том числе:                  
Федеральные проекты 79 211,4 79 211,4 0,0 79 210,8 79 210,8 0,0 79 210,8 79 210,8 0,0
Федеральный проект "Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий" 79 211,4 79 211,4 0,0 79 210,8 79 210,8 0,0 79 210,8 79 210,8 0,0
Ведомственные проекты 17 354 429,2 17 354 429,2 0,0 17 188 544,9 17 188 544,9 0,0 18 091 057,2 18 091 057,2 0,0
Ведомственный проект "Оснащение подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий техникой, оборудованием, имуществом и выполнение иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа" 15 781 601,3 15 781 601,3 0,0 15 781 601,3 15 781 601,3 0,0 15 781 601,3 15 781 601,3 0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 1 253 264,0 1 253 264,0 0,0 1 087 379,7 1 087 379,7 0,0 1 989 892,0 1 989 892,0 0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 319 563,9 319 563,9 0,0 319 563,9 319 563,9 0,0 319 563,9 319 563,9 0,0
Комплексы процессных мероприятий 239 995 840,7 262 774 242,3 22 778 401,6 248 781 081,8 272 403 913,7 23 622 831,9 257 644 857,6 282 132 817,1 24 487 959,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных организаций" 232 146 227,7 250 892 661,2 18 746 433,5 240 705 560,7 260 135 522,0 19 429 961,3 249 334 205,0 269 462 494,8 20 128 289,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем кадрового состава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 1 048 001,8 1 048 001,8 0,0 1 050 741,0 1 050 741,0 0,0 1 053 510,6 1 053 510,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии" 6 801 611,2 10 833 579,3 4 031 968,1 7 024 780,1 11 217 650,7 4 192 870,6 7 257 142,0 11 616 811,7 4 359 669,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 22 778 401,6 тыс. рублей, в 2025 году на 23 622 831,9 тыс. рублей и в 2026 году на 24 487 959,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " обусловлено:

- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 9,1 тыс. рублей, в 2025 году на 9,6 тыс. рублей и в 2026 году на 10,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 5 250,8 тыс. рублей, в 2025 году на 4 809,6 тыс. рублей и в 2026 году на 4 631,5 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 540,1 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 16 455 249,8 тыс. рублей, в 2025 году на 17 047 404,9 тыс. рублей и в 2026 году на 17 650 426,2 тыс. рублей, в том числе:

создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 16 205 714,6 тыс. рублей, в 2025 году на 16 788 262,8 тыс. рублей, в 2026 году на 17 381 292,7 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 108 801,3 тыс. рублей, в 2025 году на 112 778,9 тыс. рублей и в 2026 году на 116 915,8 тыс. рублей;

материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, выполняющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ в 2024 году на 140 733,9 тыс. рублей, в 2025 году на 146 363,2 тыс. рублей, в 2026 году на 152 217,7 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 6 317 910,1 тыс. рублей, в 2025 году на 6 570 627,0 тыс. рублей и в 2026 году на 6 833 451,9 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие культуры"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 9.

Таблица 9

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 181 700 156,8 183 075 616,1 1 375 459,3 150 835 266,8 151 785 816,6 950 549,8 193 862 975,4 204 371 633,7 10 508 658,3
в том числе:                  
Федеральные проекты 94 521 153,3 95 258 967,8 737 814,5 58 304 384,1 58 615 450,0 311 065,9 97 723 204,4 109 149 850,8 11 426 646,4
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" 11 939 142,5 12 676 957,0 737 814,5 7 108 298,9 7 419 364,8 311 065,9 7 188 945,6 12 080 226,7 4 891 281,1
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" 7 970 202,2 7 970 202,2 0,0 13 351 590,7 13 351 590,7 0,0 37 650 902,9 37 650 902,9 0,0
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества" 20 993 369,9 20 993 369,9 0,0 18 394 584,9 18 394 584,9 0,0 18 394 584,9 18 394 584,9 0,0
Федеральный проект "Развитие культурного диалога" 553 521,0 553 521,0 0,0 553 521,0 553 521,0 0,0 553 521,0 553 521,0 0,0
Федеральный проект "Придумано в России" 2 487 000,0 2 487 000,0 0,0 2 485 250,0 2 485 250,0 0,0 2 485 250,0 2 485 250,0 0,0
Федеральный проект "Пушкинская карта" 16 411 150,7 16 411 150,7 0,0 16 411 138,6 16 411 138,6 0,0 31 450 000,0 31 450 000,0 0,0
Федеральный проект "Культурная среда" 29 913 114,0 29 913 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 535 365,3 6 535 365,3
Федеральный проект "Творческие люди" 3 372 881,8 3 372 881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровая культура" 880 771,2 880 771,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 87 179 003,5 87 816 648,3 637 644,8 92 530 882,7 93 170 366,6 639 483,9 96 139 771,0 95 221 782,9 -917 988,1
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия" 12 790 686,6 12 790 686,6 0,0 14 055 743,8 14 055 743,8 0,0 14 091 582,4 14 091 582,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела" 7 839 703,1 7 860 703,1 21 000,0 8 343 259,1 8 364 259,1 21 000,0 8 594 719,2 8 615 719,2 21 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела" 28 286 912,4 28 286 912,4 0,0 30 176 001,5 30 176 001,5 0,0 31 044 558,5 31 044 558,5 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" 35 498 308,8 36 042 808,8 544 500,0 37 156 233,3 37 700 733,3 544 500,0 37 993 964,8 38 538 464,8 544 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры" 2 763 392,6 2 835 537,4 72 144,8 2 799 645,0 2 873 628,9 73 983,9 4 414 946,1 2 931 458,0 -1 483 488,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 375 459,3 тыс. рублей, в 2025 году на 950 549,8 тыс. рублей и в 2026 году на 10 508 658,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие культуры" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 746 205,7 тыс. рублей, в 2025 году на 318 746,0 тыс. рублей и в 2026 году на 306 940,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 и 2025 годах на 188 700,0 тыс. рублей ежегодно и в 2026 году на 11 315 801,5 тыс. рублей, в том числе:

включение музыкальных и театральных коллективов из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в перечень получателей грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 688 "О грантах Президента Российской Федерации в области культуры и искусства", в 2024 - 2026 годах на 188 700,0 тыс. рублей ежегодно;

реконструкция зданий филиалов федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" в 2026 году на 535 365,3 тыс. рублей;

поддержка субъектов Российской Федерации для создания объектов культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" (объекты менее 3 млрд. рублей) в 2026 году на 6 000 000,0 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства фортов "Император Александр I" (форт "Чумной"), "Кроншлот", "Петр I" (форт "Цитадель"), г. Кронштадт в 2026 году на 4 591 736,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 63 753,6 тыс. рублей, в 2025 году на 66 303,8 тыс. рублей и уменьшением в 2026 году на 1 490 883,7 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 63 753,6 тыс. рублей, в 2025 году на 66 303,8 тыс. рублей, в 2026 году на 68 955,9 тыс. рублей;

оплата труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики", уменьшение в связи с резервированием в 2026 году на 1 559 839,6 тыс. рублей.

Государственная программа "Охрана окружающей среды"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 10.

Таблица 10

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 111 766 234,9 114 242 245,9 2 476 011,0 65 330 909,5 67 889 293,4 2 558 383,9 63 949 102,7 66 629 363,8 2 680 261,1
в том числе:                  
Федеральные проекты 73 420 989,0 73 270 590,0 -150 399,0 30 327 243,4 30 176 844,4 -150 399,0 28 027 243,4 27 876 844,4 -150 399,0
Федеральный проект "Развитие научно-экспедиционного флота" 7 800 000,0 7 800 000,0 0,0 8 200 000,0 8 200 000,0 0,0 5 900 000,0 5 900 000,0 0,0
Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла" 5 891 000,0 5 891 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Генеральная уборка" 6 859 051,0 6 859 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Чистая страна" 16 962 760,3 16 962 760,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" 14 075 403,6 13 925 004,6 -150 399,0 10 294 761,5 10 144 362,5 -150 399,0 10 294 761,5 10 144 362,5 -150 399,0
Федеральный проект "Чистый воздух" 8 921 019,1 8 921 019,1 0,0 10 716 000,0 10 716 000,0 0,0 10 716 000,0 10 716 000,0 0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги" 3 951 497,5 3 951 497,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" 7 854 973,5 7 854 973,5 0,0 1 116 481,9 1 116 481,9 0,0 1 116 481,9 1 116 481,9 0,0
Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" 1 105 284,0 1 105 284,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 3 763 720,9 3 763 720,9 0,0 1 158 340,4 1 158 340,4 0,0 1 158 340,4 1 158 340,4 0,0
Ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы" 2 708 810,9 2 708 810,9 0,0 103 939,5 103 939,5 0,0 103 939,5 103 939,5 0,0
Ведомственный проект "Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации" 635 210,0 635 210,0 0,0 1 054 400,9 1 054 400,9 0,0 1 054 400,9 1 054 400,9 0,0
Ведомственный проект "Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток" 419 700,0 419 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 34 581 525,0 37 207 935,0 2 626 410,0 33 845 325,7 36 554 108,6 2 708 782,9 34 763 518,9 37 594 179,0 2 830 660,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подведомственных учреждений" 6 716 609,5 8 852 713,6 2 136 104,1 5 249 174,4 7 467 454,6 2 218 280,2 5 408 784,7 7 746 366,6 2 337 581,9
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий и содействие международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды" 621 523,9 665 230,7 43 706,8 633 154,1 673 156,9 40 002,8 643 525,2 682 046,5 38 521,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных учреждений" 18 329 252,3 18 427 759,5 98 507,2 18 847 389,6 18 949 797,6 102 408,0 19 386 074,4 19 492 539,4 106 465,0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия" 8 914 139,3 9 262 231,2 348 091,9 9 115 607,6 9 463 699,5 348 091,9 9 325 134,6 9 673 226,5 348 091,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 2 476 011,0 тыс. рублей, в 2025 году на 2 558 383,9 тыс. рублей и в 2026 году на 2 680 261,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Охрана окружающей среды" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 43 706,8 тыс. рублей, в 2025 году на 40 002,8 тыс. рублей и в 2026 году на 38 521,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 424 480,5 тыс. рублей, в 2025 году на 427 272,6 тыс. рублей, в 2026 году на 430 176,2 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 76 388,6 тыс. рублей, в 2025 году на 79 180,7 тыс. рублей и в 2026 году на 82 084,3 тыс. рублей;

оплата труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях федерального значения в 2024 - 2026 годах на 348 091,9 тыс. рублей ежегодно;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 2 082 146,1 тыс. рублей, в 2025 году на 2 165 430,9 тыс. рублей и в 2026 году на 2 252 048,7 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на мероприятия федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" в 2024 и 2025 году на 74 322,4 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году на 40 485,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 11.

Таблица 11

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 59 298 641,6 59 936 636,3 637 994,7 48 719 724,1 48 727 041,3 7 317,2 49 787 876,8 49 884 923,0 97 046,2
в том числе:                  
Федеральные проекты 28 405 208,9 32 522 608,7 4 117 399,8 13 656 710,0 13 656 710,0 0,0 22 848 920,1 22 938 920,1 90 000,0
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" 4 912 730,6 8 400 130,4 3 487 399,8 2 558 843,0 2 558 843,0 0,0 90 000,0 180 000,0 90 000,0
Федеральный проект "Развитие спорта высших достижений" 3 360 010,4 3 360 010,4 0,0 3 387 867,0 3 387 867,0 0,0 4 489 641,2 4 489 641,2 0,0
Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" 5 760 000,0 6 390 000,0 630 000,0 7 710 000,0 7 710 000,0 0,0 7 710 000,0 7 710 000,0 0,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 14 372 467,9 14 372 467,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10 559 278,9 10 559 278,9 0,0
Комплексы процессных мероприятий 25 144 024,3 27 414 027,6 2 270 003,3 26 895 248,4 35 070 331,3 8 175 082,9 26 938 956,7 26 946 002,9 7 046,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта" 3 620 306,4 3 628 301,1 7 994,7 3 654 321,6 3 661 638,8 7 317,2 3 634 449,5 3 641 495,7 7 046,2
Комплекс процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса" 21 523 717,9 23 785 726,5 2 262 008,6 23 240 926,8 31 408 692,5 8 167 765,7 23 304 507,2 23 304 507,2 0,0
Резервные средства 5 749 408,4 0,0 -5 749 408,4 8 167 765,7 0,0 -8 167 765,7 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 5 749 408,4 0,0 -5 749 408,4 8 167 765,7 0,0 -8 167 765,7 0,0 0,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 637 994,7 тыс. рублей, в 2025 году на 7 317,2 тыс. рублей и в 2026 году на 97 046,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 7 994,7 тыс. рублей, в 2025 году на 7 317,2 тыс. рублей и в 2026 году на 7 046,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на ежегодное проведение международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2026 году на 90 000,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, ранее зарезервированных на реализацию инициатив Российской Федерации (закупка оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек), в 2024 году на 630 000,0 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение:

подготовки и проведения мероприятий единого календарного плана спортивных мероприятий в 2024 году на 2 262 008,6 тыс. рублей, в 2025 году на 8 167 765,7 тыс. рублей;

подготовки и проведения в Российской Федерации проекта "Игры Будущего" в 2024 году на 3 487 399,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 12.

Таблица 12

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 136 240 473,1 150 193 354,9 13 952 881,8 57 890 840,4 69 610 265,9 11 719 425,5 50 774 933,1 62 922 445,7 12 147 512,6
в том числе:                  
Федеральные проекты 108 114 941,7 110 397 494,7 2 282 553,0 27 444 884,3 27 104 414,3 -340 470,0 19 861 930,9 19 521 460,9 -340 470,0
Федеральный проект "Комплексная поддержка инвестиционных проектов" 291 234,4 291 234,4 0,0 323 729,4 323 729,4 0,0 146 993,3 146 993,3 0,0
Федеральный проект "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий" 11 492 172,6 13 774 725,6 2 282 553,0 3 046 422,9 2 705 952,9 -340 470,0 3 046 422,9 2 705 952,9 -340 470,0
Федеральный проект "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства" 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO" 16 587 433,2 16 587 433,2 0,0 16 212 433,2 16 212 433,2 0,0 16 212 433,2 16 212 433,2 0,0
Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития" 2 351 168,5 2 351 168,5 0,0 180 255,0 180 255,0 0,0 185 681,5 185 681,5 0,0
Федеральный проект "Государство для людей" 1 022 311,6 1 022 311,6 0,0 234 000,0 234 000,0 0,0 270 400,0 270 400,0 0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" 228 000,0 228 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект" 4 270 128,3 4 270 128,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" 900 000,0 900 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 4 230 000,0 4 230 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 60 138 131,7 60 138 131,7 0,0 7 448 043,8 7 448 043,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" 1 420 907,7 1 420 907,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" 4 580 970,8 4 580 970,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Старшее поколение" 171 982,6 171 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 380 500,3 380 500,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 584 422,8 584 422,8 0,0 2 129 335,5 2 129 335,5 0,0 1 793 760,4 1 793 760,4 0,0
Ведомственный проект "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" 66 599,5 66 599,5 0,0 66 599,5 66 599,5 0,0 66 599,5 66 599,5 0,0
Ведомственный проект "Развитие системы информационного обеспечения государственной статистики" 427 823,3 427 823,3 0,0 1 972 736,0 1 972 736,0 0,0 1 637 160,9 1 637 160,9 0,0
Ведомственный проект "Развитие особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития" 90 000,0 90 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 27 541 108,6 39 211 437,4 11 670 328,8 28 316 620,6 40 376 516,1 12 059 895,5 29 119 241,8 41 607 224,4 12 487 982,6
Комплекс процессных мероприятий "Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности" 222 087,5 222 087,5 0,0 222 760,8 222 760,8 0,0 222 760,8 222 760,8 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение инвестиционных проектов" 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Тарифное и антимонопольное регулирование и развитие конкуренции" 4 684 480,6 6 017 192,6 1 332 712,0 4 832 411,3 6 218 231,7 1 385 820,4 4 987 614,2 6 428 669,9 1 441 055,7
Комплекс процессных мероприятий "Единая национальная система аккредитации" 654 067,2 721 887,3 67 820,1 672 931,5 743 413,5 70 482,0 692 554,5 765 827,1 73 272,6
Комплекс процессных мероприятий "Официальная статистика" 15 115 122,5 24 137 130,8 9 022 008,3 15 588 995,5 24 970 971,7 9 381 976,2 16 076 030,1 25 832 373,6 9 756 343,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение международного экономического сотрудничества" 5 651 726,8 6 312 837,9 661 111,1 5 751 116,1 6 386 268,7 635 152,6 5 857 581,8 6 488 513,4 630 931,6
Комплекс процессных мероприятий "Стратегическое планирование и прогнозирование экономического развития" 141 802,9 141 802,9 0,0 144 691,2 144 691,2 0,0 147 695,0 147 695,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих" 29 299,7 29 299,7 0,0 30 400,0 30 400,0 0,0 31 544,2 31 544,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение правовой охраны и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность" 379 202,0 381 714,7 2 512,7 390 601,4 392 901,1 2 299,7 402 477,1 404 691,7 2 214,6
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров" 663 219,4 1 247 384,0 584 164,6 682 612,8 1 266 777,4 584 164,6 700 984,1 1 285 148,7 584 164,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 13 952 881,8 тыс. рублей, в 2025 году на 11 719 425,5 тыс. рублей и в 2026 году на 12 147 512,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 423 138,8 тыс. рублей, в 2025 году на 387 292,2 тыс. рублей и в 2026 году на 372 948,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 972 308,5 тыс. рублей, в 2025 году на 986 727,6 тыс. рублей и в 2026 году на 1 001 723,4 тыс. рублей, в том числе:

комплексное обучение лиц, замещающих должности в органах публичной власти, в 2024 - 2026 годах на 584 164,6 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 388 143,9 тыс. рублей, в 2025 году на 402 563,0 тыс. рублей и в 2026 году на 417 558,8 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 10 274 881,5 тыс. рублей, в 2025 году на 10 685 875,7 тыс. рублей и в 2026 году на 11 113 310,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон, в 2024 году на 2 282 553,0 тыс. рублей и уменьшением в 2025 и 2026 годах на 340 470,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 13.

Таблица 13

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 434 053 352,6 455 366 415,3 21 313 062,7 346 773 524,8 371 103 285,1 24 329 760,3 346 630 940,6 391 994 871,0 45 363 930,4
в том числе:                  
Федеральные проекты 428 452 100,5 449 540 475,3 21 088 374,8 341 224 923,0 365 322 761,9 24 097 838,9 341 017 514,2 386 141 363,2 45 123 849,0
Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" 237 181 812,8 259 029 427,4 21 847 614,6 237 939 430,9 262 847 764,5 24 908 333,6 237 939 430,9 281 942 484,3 44 003 053,4
Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" 35 850 108,5 35 090 868,7 -759 239,8 38 842 681,1 38 032 186,4 -810 494,7 38 842 681,1 39 963 476,7 1 120 795,6
Федеральный проект "Развитие производства средств производства" 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0
Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности" 1 858 956,9 1 858 956,9 0,0 1 871 151,6 1 871 151,6 0,0 1 871 151,6 1 871 151,6 0,0
Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров" 1 514 322,0 1 514 322,0 0,0 1 532 663,9 1 532 663,9 0,0 1 544 796,8 1 544 796,8 0,0
Федеральный проект "Развитие предприятий лесопромышленного комплекса" 335 797,8 335 797,8 0,0 338 600,7 338 600,7 0,0 338 600,7 338 600,7 0,0
Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" 30 287 659,1 30 287 659,1 0,0 14 569 324,9 14 569 324,9 0,0 14 335 456,1 14 335 456,1 0,0
Федеральный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности" 5 003 160,0 5 003 160,0 0,0 3 487 830,0 3 487 830,0 0,0 3 487 830,0 3 487 830,0 0,0
Федеральный проект "Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации" 25 404 669,6 25 404 669,6 0,0 23 802 638,8 23 802 638,8 0,0 23 802 638,8 23 802 638,8 0,0
Федеральный проект "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений" 1 022 750,5 1 022 750,5 0,0 1 037 661,0 1 037 661,0 0,0 1 051 988,1 1 051 988,1 0,0
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Информационная безопасность" 270 445,8 270 445,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровые технологии" 744 101,7 744 101,7 0,0 900 000,0 900 000,0 0,0 900 000,0 900 000,0 0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект" 65 617,8 65 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Чистый воздух" 1 414 966,5 1 414 966,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги" 606 414,2 606 414,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Промышленный экспорт" 76 640 602,4 76 640 602,4 0,0 15 902 940,1 15 902 940,1 0,0 15 902 940,1 15 902 940,1 0,0
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 7 750 714,9 7 750 714,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 1 394 064,8 1 394 064,8 0,0 1 394 064,8 1 394 064,8 0,0 1 394 064,8 1 394 064,8 0,0
Ведомственный проект "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" 1 285 337,9 1 285 337,9 0,0 1 285 337,9 1 285 337,9 0,0 1 285 337,9 1 285 337,9 0,0
Ведомственный проект "Ведомственная программа цифровой трансформации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии" 108 726,9 108 726,9 0,0 108 726,9 108 726,9 0,0 108 726,9 108 726,9 0,0
Комплексы процессных мероприятий 4 207 187,3 4 431 875,2 224 687,9 4 154 537,0 4 386 458,4 231 921,4 4 219 361,6 4 459 443,0 240 081,4
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка продвижения и повышение конкурентоспособности продукции легкой и текстильной промышленности" 164 080,1 164 080,1 0,0 165 449,7 165 449,7 0,0 165 449,7 165 449,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрация достижений и вывод на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности" 602 091,8 602 091,8 0,0 607 117,4 607 117,4 0,0 607 117,4 607 117,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии" 788 880,1 1 001 822,9 212 942,8 807 307,9 1 028 479,5 221 171,6 826 121,1 1 055 850,9 229 729,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении" 174 340,1 174 340,1 0,0 174 340,1 174 340,1 0,0 174 340,1 174 340,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций и институтов развития" 1 562 066,1 1 562 066,1 0,0 1 478 646,6 1 478 646,6 0,0 1 516 272,7 1 516 272,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" 856 096,7 867 841,8 11 745,1 862 042,9 872 792,7 10 749,8 870 428,2 880 779,8 10 351,6
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие механизмов регулирования в области стандартизации и установления, применения, исполнения требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза" 59 632,4 59 632,4 0,0 59 632,4 59 632,4 0,0 59 632,4 59 632,4 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 21 313 062,7 тыс. рублей, в 2025 году на 24 329 760,3 тыс. рублей и в 2026 году на 45 363 930,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 11 745,1 тыс. рублей, в 2025 году на 10 749,8 тыс. рублей и в 2026 году на 10 351,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 25 385,8 тыс. рублей, в 2025 году на 26 112,5 тыс. рублей и в 2026 году на 26 868,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 187 557,0 тыс. рублей, в 2025 году на 195 059,1 тыс. рублей и в 2026 году на 202 861,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на отдельные субсидии юридическим лицам, которые предоставляются в пределах поступления отдельных доходов федерального бюджета в 2024 году на 21 088 374,8 тыс. рублей, в 2025 году на 24 097 838,9 тыс. рублей, в 2026 году на 45 123 849,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 14.

Таблица 14

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 41 485 572,0 41 485 572,0 0,0 39 191 292,0 39 191 292,0 0,0 39 191 292,0 39 191 292,0 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 41 485 572,0 41 485 572,0 0,0 39 191 292,0 39 191 292,0 0,0 39 191 292,0 39 191 292,0 0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" 11 417 990,7 11 417 990,7 0,0 10 904 107,6 10 904 107,6 0,0 10 904 107,6 10 904 107,6 0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения" 1 858 814,0 1 858 814,0 0,0 1 858 814,0 1 858 814,0 0,0 1 858 814,0 1 858 814,0 0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения" 884 557,9 884 557,9 0,0 884 557,9 884 557,9 0,0 884 557,9 884 557,9 0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка авиационной промышленности" 27 324 209,4 27 324 209,4 0,0 25 543 812,5 25 543 812,5 0,0 25 543 812,5 25 543 812,5 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 15.

Таблица 15

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 11 803 858,2 11 803 858,2 0,0 15 304 255,4 15 304 255,4 0,0 15 304 668,4 15 304 668,4 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 11 596 858,2 11 596 858,2 0,0 15 097 255,4 15 097 255,4 0,0 15 097 668,4 15 097 668,4 0,0
Федеральный проект "Развитие крупнотоннажного судостроения" 6 122 717,1 6 122 717,1 0,0 5 622 717,1 5 622 717,1 0,0 5 622 717,1 5 622 717,1 0,0
Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" 5 474 141,1 5 474 141,1 0,0 9 474 538,3 9 474 538,3 0,0 9 474 951,3 9 474 951,3 0,0
Ведомственные проекты 207 000,0 207 000,0 0,0 207 000,0 207 000,0 0,0 207 000,0 207 000,0 0,0
Ведомственный проект "Новый облик судостроительной отрасли" 207 000,0 207 000,0 0,0 207 000,0 207 000,0 0,0 207 000,0 207 000,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 16.

Таблица 16

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 129 406 754,9 129 406 754,9 0,0 21 823 555,9 21 823 555,9 0,0 19 707 128,7 19 707 128,7 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 127 920 906,8 127 920 906,8 0,0 20 554 607,8 20 554 607,8 0,0 18 438 180,6 18 438 180,6 0,0
Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" 118 799 444,0 118 799 444,0 0,0 18 438 180,6 18 438 180,6 0,0 18 438 180,6 18 438 180,6 0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" 8 642 870,0 8 642 870,0 0,0 2 116 427,2 2 116 427,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект" 478 592,8 478 592,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 1 485 848,1 1 485 848,1 0,0 1 268 948,1 1 268 948,1 0,0 1 268 948,1 1 268 948,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности" 1 485 848,1 1 485 848,1 0,0 1 268 948,1 1 268 948,1 0,0 1 268 948,1 1 268 948,1 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 17.

Таблица 17

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 =3-2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 1 482 947,9 1 482 947,9 0,0 234 728,8 234 728,8 0,0 237 769,9 237 769,9 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 1 249 850,0 1 249 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие производства лекарственных средств" 1 249 850,0 1 249 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 233 097,9 233 097,9 0,0 234 728,8 234 728,8 0,0 237 769,9 237 769,9 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций, институтов развития, осуществление закупочной и иной процессной деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в области фармацевтической и медицинской промышленности" 95 689,2 95 689,2 0,0 97 239,7 97 239,7 0,0 100 280,8 100 280,8 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрации достижений и вывод на рынки продукции отечественной фармацевтической и медицинской промышленности" 137 408,7 137 408,7 0,0 137 489,1 137 489,1 0,0 137 489,1 137 489,1 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Космическая деятельность России"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 18.

Таблица 18

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 254 546 939,2 255 157 589,2 610 650,0 253 822 262,6 254 381 162,6 558 900,0 249 229 930,2 249 827 930,2 598 000,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 47 315 999,9 47 315 999,9 0,0 40 490 127,4 40 490 127,4 0,0 40 535 577,4 40 535 577,4 0,0
Федеральный проект "Комплексное развитие космических информационных технологий ("Сфера")" 18 638 700,0 18 638 700,0 0,0 8 500 000,0 8 500 000,0 0,0 8 500 000,0 8 500 000,0 0,0
Федеральный проект "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" 24 450 099,9 24 450 099,9 0,0 28 209 027,4 28 209 027,4 0,0 28 254 477,4 28 254 477,4 0,0
Федеральный проект "Создание (модернизация, техническое перевооружение) производственно-технологической базы организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение развития космической деятельности" 4 227 200,0 4 227 200,0 0,0 3 781 100,0 3 781 100,0 0,0 3 781 100,0 3 781 100,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 23 850 643,4 24 461 293,4 610 650,0 21 962 246,1 22 521 146,1 558 900,0 23 035 221,9 23 633 221,9 598 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций аппарата ответственного исполнителя" 4 266 736,8 4 266 736,8 0,0 2 555 368,5 2 555 368,5 0,0 2 555 368,5 2 555 368,5 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций по обеспечению отбора и подготовки космонавтов" 2 445 015,4 2 445 015,4 0,0 2 518 331,5 2 518 331,5 0,0 2 600 007,3 2 600 007,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" 8 535 718,1 9 146 368,1 610 650,0 8 670 268,1 9 229 168,1 558 900,0 9 661 568,1 10 259 568,1 598 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов" 1 000 000,2 1 000 000,2 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли" 447 897,4 447 897,4 0,0 447 897,4 447 897,4 0,0 447 897,4 447 897,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание потенциалов космодромов" 4 684 894,9 4 684 894,9 0,0 4 300 000,0 4 300 000,0 0,0 4 300 000,0 4 300 000,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации первоочередных мероприятий, связанных с созданием космодрома "Восточный" 2 470 380,6 2 470 380,6 0,0 2 470 380,6 2 470 380,6 0,0 2 470 380,6 2 470 380,6 0,0
Федеральные целевые программы 183 380 295,9 183 380 295,9 0,0 191 369 889,1 191 369 889,1 0,0 185 659 130,9 185 659 130,9 0,0
Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" 42 860 835,8 42 860 835,8 0,0 42 886 852,0 42 886 852,0 0,0 37 176 093,8 37 176 093,8 0,0
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы 140 519 460,1 140 519 460,1 0,0 148 483 037,1 148 483 037,1 0,0 148 483 037,1 148 483 037,1 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 610 650,0 тыс. рублей, в 2025 году на 558 900,0 тыс. рублей и в 2026 году на 598 000,0 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2024 -2026 годах представлены в таблице 19.

Таблица 19

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 83 941 212,3 83 965 355,6 24 143,3 73 599 779,7 73 621 918,2 22 138,5 61 666 730,8 86 277 130,5 24 610 399,7
в том числе:                  
Федеральные проекты 54 113 111,1 54 113 111,1 0,0 43 474 169,0 43 474 169,0 0,0 31 639 151,5 56 228 232,6 24 589 081,1
Федеральный проект "Создание национального центра физики и математики" 1 851 000,0 1 851 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" 5 615 520,5 5 615 520,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом" 31 500,0 31 500,0 0,0 2 025 477,0 2 025 477,0 0,0 0,0 23 580 087,6 23 580 087,6
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий" 1 993 977,0 1 993 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути" 44 621 113,6 44 621 113,6 0,0 41 448 692,0 41 448 692,0 0,0 31 639 151,5 32 648 145,0 1 008 993,5
Комплексы процессных мероприятий 11 196 166,9 11 220 310,2 24 143,3 11 202 037,2 11 224 175,7 22 138,5 11 180 955,8 11 202 274,4 21 318,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного наследия" 10 829 103,1 10 829 103,1 0,0 10 829 103,1 10 829 103,1 0,0 10 829 103,1 10 829 103,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств Российской Федерации в рамках участия в деятельности международных организаций" 334 950,6 359 093,9 24 143,3 340 820,9 362 959,4 22 138,5 319 739,5 341 058,1 21 318,6
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" возложенных на нее государственных полномочий и функций в атомной отрасли" 32 113,2 32 113,2 0,0 32 113,2 32 113,2 0,0 32 113,2 32 113,2 0,0
Федеральные целевые программы 18 631 934,3 18 631 934,3 0,0 18 923 573,5 18 923 573,5 0,0 18 846 623,5 18 846 623,5 0,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2035 года" 18 631 934,3 18 631 934,3 0,0 18 923 573,5 18 923 573,5 0,0 18 846 623,5 18 846 623,5 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 24 143,3 тыс. рублей, в 2025 году на 22 138,5 тыс. рублей и в 2026 году на 24 610 399,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие атомного энергетического комплекса" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 24 143,3 тыс. рублей, в 2025 году на 22 138,5 тыс. рублей и в 2026 году на 21 318,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 24 589 081,1 тыс. рублей, в том числе:

взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов", г. Димитровград, Ульяновская область, в целях сооружения исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР на 23 580 087,6 тыс. рублей;

строительство головного атомного ледокола "Лидер" на 1 008 993,5 тыс. рублей.

Государственная программа "Информационное общество"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Информационное общество" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 20.

Таблица 20

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 271 840 877,8 274 835 218,3 2 994 340,5 180 505 427,6 181 963 005,7 1 457 578,1 180 935 887,4 182 448 065,3 1 512 177,9
в том числе:                  
Федеральные проекты 226 854 836,2 228 441 836,2 1 587 000,0 133 734 600,4 133 734 600,4 0,0 133 818 128,5 133 818 128,5 0,0
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" 12 160 005,2 12 160 005,2 0,0 7 013 635,2 7 013 635,2 0,0 7 013 635,2 7 013 635,2 0,0
Федеральный проект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве" 99 609 542,3 99 609 542,3 0,0 99 918 349,3 99 918 349,3 0,0 99 918 349,3 99 918 349,3 0,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 12 225 881,6 12 225 881,6 0,0 218 422,8 218 422,8 0,0 218 422,8 218 422,8 0,0
Федеральный проект "Информационная безопасность" 5 683 238,7 5 683 238,7 0,0 189 759,2 189 759,2 0,0 189 759,2 189 759,2 0,0
Федеральный проект "Цифровые технологии" 14 652 251,1 14 652 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" 74 368 117,1 75 955 117,1 1 587 000,0 26 394 433,9 26 394 433,9 0,0 26 477 962,0 26 477 962,0 0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект" 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" 8 140 800,2 8 140 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 16 873 008,6 16 873 008,6 0,0 16 863 055,9 16 863 055,9 0,0 16 863 055,9 16 863 055,9 0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры связи" 6 789 276,4 6 789 276,4 0,0 6 789 340,6 6 789 340,6 0,0 6 789 340,6 6 789 340,6 0,0
Ведомственный проект "Создание и внедрение информационных технологий в сфере государственного управления" 792 324,6 792 324,6 0,0 782 290,8 782 290,8 0,0 782 290,8 782 290,8 0,0
Ведомственный проект "Развитие технологий идентификации граждан" 9 291 407,6 9 291 407,6 0,0 9 291 424,5 9 291 424,5 0,0 9 291 424,5 9 291 424,5 0,0
Комплексы процессных мероприятий 28 113 033,0 29 520 373,5 1 407 340,5 29 907 771,3 31 365 349,4 1 457 578,1 30 254 703,0 31 766 880,9 1 512 177,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества" 6 237 220,3 6 323 610,8 86 390,5 6 490 760,1 6 580 590,8 89 830,7 6 684 803,0 6 778 217,5 93 414,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества" 5 219 986,8 5 268 196,9 48 210,1 5 292 677,3 5 337 050,5 44 373,2 5 361 942,0 5 404 671,7 42 729,7
Комплекс процессных мероприятий "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" 16 655 825,9 17 928 565,8 1 272 739,9 18 124 333,9 19 447 708,1 1 323 374,2 18 207 958,0 19 583 991,7 1 376 033,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 2 994 340,5 тыс. рублей, в 2025 году на 1 457 578,1 тыс. рублей и в 2026 году на 1 512 177,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Информационное общество" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 48 334,0 тыс. рублей, в 2025 году на 44 486,6 тыс. рублей и в 2026 году на 42 838,9 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 0,7 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 1 717 441,9 тыс. рублей, в 2025 году на 135 384,2 тыс. рублей и в 2026 году на 140 524,2 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение предоставления цифровых сервисов участникам избирательного процесса, в том числе с использованием создаваемой в этих целях цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", включая технические решения, обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования в 2024 году на 1 587 000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 130 441,9 тыс. рублей, в 2025 году на 135 384,2 тыс. рублей и в 2026 году на 140 524,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 1 228 564,6 тыс. рублей, в 2025 году на 1 277 707,3 тыс. рублей и в 2026 году на 1 328 815,5 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие транспортной системы"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 21.

Таблица 21

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 =3-2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 1 321 016 907,6 1 363 148 994,1 42 132 086,5 1 415 996 485,8 1 438 185 032,0 22 188 546,2 1 240 405 563,5 1 250 595 719,7 10 190 156,2
в том числе:                  
Федеральные проекты 902 899 291,0 925 899 291,0 23 000 000,0 951 121 680,6 951 121 680,6 0,0 743 284 885,3 749 176 657,0 5 891 771,7
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта" 410 946,9 410 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта" 45 429 966,0 45 429 966,0 0,0 23 718 467,2 23 718 467,2 0,0 23 718 780,7 41 568 723,4 17 849 942,7
Федеральный проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы" 486 441,1 486 441,1 0,0 486 441,1 486 441,1 0,0 499 986,3 499 986,3 0,0
Федеральный проект "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" 36 902 321,8 36 902 321,8 0,0 82 291 806,9 82 291 806,9 0,0 63 000 000,0 63 000 000,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" 33 863 300,0 33 863 300,0 0,0 33 410 706,0 33 410 706,0 0,0 33 410 706,0 33 410 706,0 0,0
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" 37 910 808,1 37 910 808,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 600 000,0 4 600 000,0
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта" 62 872 671,9 62 872 671,9 0,0 126 011 204,1 126 011 204,1 0,0 126 011 204,1 126 011 204,1 0,0
Федеральный проект "Организация перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении" 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0
Федеральный проект "Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений" 18 584 718,1 18 584 718,1 0,0 18 584 718,1 18 584 718,1 0,0 18 584 718,1 18 584 718,1 0,0
Федеральный проект "Беспилотная аэродоставка грузов" 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 273 207 660,6 273 207 660,6 0,0 289 773 263,5 289 773 263,5 0,0 77 700 000,0 73 100 000,0 -4 600 000,0
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 4 781 681,1 4 781 681,1 0,0 4 404 503,8 4 404 503,8 0,0 22 881 681,1 10 923 510,1 -11 958 171,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" 280 004 435,3 280 004 435,3 0,0 360 164 480,9 360 164 480,9 0,0 356 399 269,0 356 399 269,0 0,0
Федеральный проект "Развитие общественного транспорта" 37 615 828,0 37 615 828,0 0,0 12 271 089,0 12 271 089,0 0,0 5 800 000,0 5 800 000,0 0,0
Федеральный проект "Развитие морских портов" 11 329 124,6 11 329 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути" 8 122 079,2 8 122 079,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 273 540,0 15 273 540,0 0,0
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов" 35 122 190,9 35 122 190,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна" 16 190 117,4 16 190 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла" 0,0 23 000 000,0 23 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 13 708 117,4 13 708 117,4 0,0 11 438 275,6 29 538 275,6 18 100 000,0 28 181 858,7 28 426 481,2 244 622,5
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" 4 415 202,1 4 415 202,1 0,0 2 201 602,1 2 201 602,1 0,0 2 201 602,1 2 446 224,6 244 622,5
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации" 8 256 416,9 8 256 416,9 0,0 8 256 416,9 26 356 416,9 18 100 000,0 25 000 000,0 25 000 000,0 0,0
Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации" 258 789,5 258 789,5 0,0 215 630,4 215 630,4 0,0 215 630,4 215 630,4 0,0
Ведомственный проект "Научные исследования и цифровизация в сфере дорожного хозяйства" 777 708,9 777 708,9 0,0 764 626,2 764 626,2 0,0 764 626,2 764 626,2 0,0
Комплексы процессных мероприятий 397 409 499,2 416 541 585,7 19 132 086,5 446 436 529,6 450 525 075,8 4 088 546,2 461 938 819,5 465 992 581,5 4 053 762,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппарата Министерства транспорта Российской Федерации, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" 10 529 398,8 10 830 829,0 301 430,2 10 573 619,4 10 887 580,1 313 960,7 11 015 639,3 11 146 761,6 131 122,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания (эксплуатации) пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации" 6 482 617,8 21 682 617,8 15 200 000,0 5 952 653,6 5 952 653,6 0,0 5 952 653,6 5 952 653,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" 4 891 228,5 7 741 076,5 2 849 848,0 5 073 048,7 8 035 938,9 2 962 890,2 5 215 923,2 8 294 744,0 3 078 820,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" 3 523 319,7 4 136 616,7 613 297,0 3 633 994,3 4 271 636,5 637 642,2 3 749 995,0 4 412 955,9 662 960,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального дорожного агентства, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" 15 896 259,6 15 896 259,6 0,0 15 928 691,1 15 928 691,1 0,0 15 948 832,7 15 948 832,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" 325 030 527,8 325 030 527,8 0,0 374 418 893,4 374 418 893,4 0,0 388 597 431,7 388 597 431,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" 629 665,7 797 185,8 167 520,1 644 558,9 818 621,0 174 062,1 660 047,7 840 913,7 180 866,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства морского и речного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений" 1 555 590,8 1 555 582,0 -8,8 1 535 702,2 1 535 693,2 -9,0 1 574 956,8 1 574 948,8 -8,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений" 28 870 890,5 28 870 890,5 0,0 28 675 368,0 28 675 368,0 0,0 29 223 339,5 29 223 339,5 0,0
Резервные средства 7 000 000,0 7 000 000,0 0,0 7 000 000,0 7 000 000,0 0,0 7 000 000,0 7 000 000,0 0,0
Резервные средства 7 000 000,0 7 000 000,0 0,0 7 000 000,0 7 000 000,0 0,0 7 000 000,0 7 000 000,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 42 132 086,5 тыс. рублей, в 2025 году на 22 188 546,2 тыс. рублей и в 2026 году на 10 190 156,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:

- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 8,8 тыс. рублей, в 2025 году на 9,0 тыс. рублей и в 2026 году на 8,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 32 596,4 тыс. рублей, в 2025 году на 29 834,2 тыс. рублей и в 2026 году на 28 729,1 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 256,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 15 777 751,4 тыс. рублей, в 2025 году на 18 704 102,7 тыс. рублей и в 2026 году на 18 528 692,3 тыс. рублей, в том числе:

восстановление условно утвержденных расходов на оснащение, строительство и модернизацию пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в 2024 году на 15 200 000,0 тыс. рублей, в 2025 году на 18 100 000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 398 008,5 тыс. рублей, в 2025 году на 412 630,7 тыс. рублей и в 2026 году на 427 838,0 тыс. рублей;

долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ в 2024 году на 179 742,9 тыс. рублей, в 2025 году на 191 472,0 тыс. рублей, в 2026 году на 6 289,1 тыс. рублей;

мероприятия по развитию инфраструктуры морского, речного и воздушного транспорта в 2026 году на 17 849 942,7 тыс. рублей;

строительство и реконструкции объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" в 2026 году на 244 622,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 3 321 747,5 тыс. рублей, в 2025 году на 3 454 618,3 тыс. рублей и в 2026 году на 3 591 170,4 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с перерасчетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2026 году на 11 958 171,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году на 23 000 000,0 тыс. рублей.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 22.

Таблица 22

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 332 169 914,4 337 617 484,7 5 447 570,3 240 179 565,7 245 792 958,7 5 613 393,0 240 513 052,2 246 348 829,2 5 835 777,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 302 047 698,1 302 095 522,5 47 824,4 209 406 288,7 209 406 288,7 0,0 209 406 288,7 209 406 288,7 0,0
Федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" 86 870 825,6 86 870 825,6 0,0 89 200 477,9 89 200 477,9 0,0 89 200 477,9 89 200 477,9 0,0
Федеральный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" 135 975 134,2 135 975 134,2 0,0 108 967 104,0 108 967 104,0 0,0 108 967 104,0 108 967 104,0 0,0
Федеральный проект "Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса" 2 839 032,8 2 839 032,8 0,0 2 839 032,8 2 839 032,8 0,0 2 839 032,8 2 839 032,8 0,0
Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" 2 595 840,0 2 595 840,0 0,0 2 699 674,0 2 699 674,0 0,0 2 699 674,0 2 699 674,0 0,0
Федеральный проект "Развитие сельского туризма" 700 000,0 700 000,0 0,0 700 000,0 700 000,0 0,0 700 000,0 700 000,0 0,0
Федеральный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 9 123 000,0 9 123 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 58 943 865,5 58 991 689,9 47 824,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 607 537,6 607 537,6 0,0 598 510,2 598 510,2 0,0 262 588,1 262 588,1 0,0
Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство" 99 016,4 99 016,4 0,0 89 989,0 89 989,0 0,0 89 989,0 89 989,0 0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 508 521,2 508 521,2 0,0 508 521,2 508 521,2 0,0 172 599,1 172 599,1 0,0
Комплексы процессных мероприятий 29 514 678,7 34 914 424,6 5 399 745,9 30 174 766,8 35 788 159,8 5 613 393,0 30 844 175,4 36 679 952,4 5 835 777,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных организаций" 18 851 626,7 18 941 415,8 89 789,1 19 229 846,7 19 322 788,0 92 941,3 19 609 123,8 19 705 534,4 96 410,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" 10 663 052,0 15 973 008,8 5 309 956,8 10 944 920,1 16 465 371,8 5 520 451,7 11 235 051,6 16 974 418,0 5 739 366,4

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 5 447 570,3 тыс. рублей, в 2025 году на 5 613 393,0 тыс. рублей и в 2026 году на 5 835 777,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 31 321,2 тыс. рублей, в 2025 году на 3 224,0 тыс. рублей и в 2026 году на 3 104,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 492 417,7 тыс. рублей, в 2025 году на 510 210,9 тыс. рублей и в 2026 году на 528 715,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 4 923 831,4 тыс. рублей, в 2025 году на 5 099 958,1 тыс. рублей и в 2026 году на 5 303 956,5 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 23.

Таблица 23

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 =3-2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 7 628 103,9 10 211 875,8 2 583 771,9 7 550 185,6 10 235 235,7 2 685 050,1 7 742 622,4 10 533 902,9 2 791 280,5
в том числе:                  
Федеральные проекты 296 890,2 296 890,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса" 296 890,2 296 890,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 7 331 213,7 9 914 985,6 2 583 771,9 7 550 185,6 10 235 235,7 2 685 050,1 7 742 622,4 10 533 902,9 2 791 280,5
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по искусственному воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов" 2 690 738,7 2 690 738,7 0,0 2 790 626,9 2 790 626,9 0,0 2 858 061,2 2 858 061,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Контроль, надзор за состоянием водных биологических ресурсов и повышение безопасности плавания судов промыслового флота" 1 105 061,7 1 105 061,7 0,0 1 124 534,8 1 124 534,8 0,0 1 145 807,1 1 145 807,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса" 3 535 413,3 6 119 185,2 2 583 771,9 3 635 023,9 6 320 074,0 2 685 050,1 3 738 754,1 6 530 034,6 2 791 280,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 2 583 771,9 тыс. рублей, в 2025 году на 2 685 050,1 тыс. рублей и в 2026 году на 2 791 280,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 16 614,3 тыс. рублей, в 2025 году на 15 206,2 тыс. рублей и в 2026 году на 14 643,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 89 880,1 тыс. рублей, в 2025 году на 93 475,3 тыс. рублей и в 2026 году на 97 214,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 2 477 277,5 тыс. рублей, в 2025 году на 2 576 368,6 тыс. рублей и в 2026 году на 2 679 423,1 тыс. рублей.

Государственная программа
"Воспроизводство и использование природных ресурсов"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в 2024- 2026 годах представлены в таблице 24.

Таблица 24

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 55 263 453,1 56 227 112,7 963 659,6 43 866 594,5 44 868 409,4 1 001 814,9 44 383 223,8 45 425 067,2 1 041 843,4
в том числе:                  
Федеральные проекты 21 044 302,2 21 044 302,2 0,0 10 156 168,7 10 156 168,7 0,0 10 161 659,4 10 161 659,4 0,0
Федеральный проект "Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов" 885 097,1 885 097,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" 7 252 214,4 7 252 214,4 0,0 7 419 172,2 7 419 172,2 0,0 7 424 662,9 7 424 662,9 0,0
Федеральный проект "Геология: возрождение легенды" 9 203 857,6 9 203 857,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги" 1 261 675,8 1 261 675,8 0,0 1 336 896,5 1 336 896,5 0,0 1 336 896,5 1 336 896,5 0,0
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" 2 441 457,3 2 441 457,3 0,0 1 400 100,0 1 400 100,0 0,0 1 400 100,0 1 400 100,0 0,0
Ведомственные проекты 419 640,2 419 640,2 0,0 420 181,9 420 181,9 0,0 420 181,9 420 181,9 0,0
Ведомственный проект "Цифровая трансформация в области водных ресурсов" 419 640,2 419 640,2 0,0 420 181,9 420 181,9 0,0 420 181,9 420 181,9 0,0
Комплексы процессных мероприятий 33 799 510,7 34 763 170,3 963 659,6 33 290 243,9 34 292 058,8 1 001 814,9 33 801 382,5 34 843 225,9 1 041 843,4
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию международного сотрудничества в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов" 22 329,4 23 465,2 1 135,8 22 595,4 23 634,9 1 039,5 22 941,7 24 228,0 1 286,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений" 6 291 678,6 6 791 250,2 499 571,6 6 377 758,5 6 897 175,4 519 416,9 6 468 017,6 7 008 073,5 540 055,9
Комплекс процессных мероприятий "Государственное геологическое изучение недр и обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования" 27 485 502,7 27 948 454,9 462 952,2 26 889 890,0 27 371 248,5 481 358,5 27 310 423,2 27 810 924,4 500 501,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 963 659,6 тыс. рублей, в 2025 году на 1 001 814,9 тыс. рублей и в 2026 году на 1 041 843,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 135,8 тыс. рублей, в 2025 году на 1 039,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 286,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 33 964,7 тыс. рублей, в 2025 году на 35 073,9 тыс. рублей и в 2026 году на 36 227,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 928 559,1 тыс. рублей, в 2025 году на 965 701,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 004 329,6 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие лесного хозяйства"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 25.

Таблица 25

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 =3-2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 52 218 839,3 52 579 944,0 361 104,7 50 315 689,5 50 691 183,3 375 493,8 51 266 311,1 51 656 769,8 390 458,7
в том числе:                  
Федеральные проекты 5 943 384,8 5 943 384,8 0,0 5 603 124,1 5 603 124,1 0,0 5 603 124,1 5 603 124,1 0,0
Федеральный проект "Сохранение лесов" 5 943 384,8 5 943 384,8 0,0 5 603 124,1 5 603 124,1 0,0 5 603 124,1 5 603 124,1 0,0
Ведомственные проекты 302 408,4 302 408,4 0,0 302 408,4 302 408,4 0,0 302 408,4 302 408,4 0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры по охране лесов от пожаров" 302 408,4 302 408,4 0,0 302 408,4 302 408,4 0,0 302 408,4 302 408,4 0,0
Комплексы процессных мероприятий 45 973 046,1 46 334 150,8 361 104,7 44 410 157,0 44 785 650,8 375 493,8 45 360 778,6 45 751 237,3 390 458,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" 45 973 046,1 46 334 150,8 361 104,7 44 410 157,0 44 785 650,8 375 493,8 45 360 778,6 45 751 237,3 390 458,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 361 104,7 тыс. рублей, в 2025 году на 375 493,8 тыс. рублей и в 2026 году на 390 458,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 13 803,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 300,5 тыс. рублей и в 2026 году на 14 817,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 347 301,4 тыс. рублей, в 2025 году на 361 193,3 тыс. рублей и в 2026 году на 375 641,1 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие энергетики"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие энергетики" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 26.

Таблица 26

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 =3-2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9-8
ВСЕГО 27 217 179,4 24 629 289,9 -2 587 889,5 27 398 884,4 24 400 726,1 -2 998 158,3 18 051 739,8 15 363 766,5 -2 687 973,3
в том числе:                  
Федеральные проекты 22 222 450,1 19 537 574,7 -2 684 875,4 22 528 227,8 19 430 516,0 -3 097 711,8 13 363 464,9 10 599 358,0 -2 764 106,9
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" 13 616 656,4 10 931 781,0 -2 684 875,4 14 203 278,8 11 105 567,0 -3 097 711,8 10 203 278,8 7 439 171,9 -2 764 106,9
Федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)" 4 893 925,1 4 893 925,1 0,0 4 893 925,1 4 893 925,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Чистая энергетика" 3 711 868,6 3 711 868,6 0,0 3 431 023,9 3 431 023,9 0,0 3 160 186,1 3 160 186,1 0,0
Комплексы процессных мероприятий 4 994 729,3 5 091 715,2 96 985,9 4 870 656,6 4 970 210,1 99 553,5 4 688 274,9 4 764 408,5 76 133,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации" 1 950 674,3 2 037 143,5 86 469,2 2 000 284,9 2 090 213,0 89 928,1 2 055 652,0 2 149 177,1 93 525,1
Комплекс процессных мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности" 2 304 378,5 2 304 378,5 0,0 2 284 798,0 2 284 798,0 0,0 2 317 040,7 2 290 380,3 -26 660,4
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество" 154 349,5 164 866,2 10 516,7 156 666,7 166 292,1 9 625,4 159 162,2 168 431,1 9 268,9
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений" 585 327,0 585 327,0 0,0 428 907,0 428 907,0 0,0 156 420,0 156 420,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2024 году на 2 587 889,5 тыс. рублей, в 2025 году на 2 998 158,3 тыс. рублей и в 2026 году на 2 687 973,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие энергетики" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 10 516,7 тыс. рублей, в 2025 году на 9 625,4 тыс. рублей и в 2026 году на 9 268,9 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 26 660,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 86 469,2 тыс. рублей, в 2025 году на 89 928,1 тыс. рублей и в 2026 году на 93 525,1 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление субсидий Федеральному агентству железнодорожного транспорта в целях возмещения затрат ОАО "РЖД", возникающих при субсидировании поставок моторного топлива железнодорожным транспортом в Дальневосточный федеральный округ и отдельные субъекты Российской Федерации, входящие в состав Сибирского федерального округа в 2024 году на 2 684 875,4 тыс. рублей, в 2025 году на 3 097 711,8 тыс. рублей, в 2026 году на 2 764 106,9 тыс. рублей.

Государственная программа
"Обеспечение обороноспособности страны"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение обороноспособности страны" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 27.

Таблица 27

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 2 011 192 376,7 2 028 510 188,5 17 317 811,8 2 066 816 677,5 2 084 611 360,1 17 794 682,6 2 126 730 793,1 2 061 331 466,8 -65 399 326,3
в том числе:                  
Федеральные проекты 133 734 613,3 133 734 613,3 0,0 130 851 511,2 130 851 511,2 0,0 130 851 511,2 47 067 792,2 -83 783 719,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации" 132 934 613,3 132 934 613,3 0,0 130 051 511,2 130 051 511,2 0,0 130 051 511,2 46 267 792,2 -83 783 719,0
Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны России" 800 000,0 800 000,0 0,0 800 000,0 800 000,0 0,0 800 000,0 800 000,0 0,0
Ведомственные проекты 1 221 497,5 1 221 497,5 0,0 1 221 497,5 1 221 497,5 0,0 1 221 497,5 1 221 497,5 0,0
Ведомственный проект "Обеспечение развития технических систем контроля исполнения международных договоров" 1 208 861,5 1 208 861,5 0,0 1 208 861,5 1 208 861,5 0,0 1 208 861,5 1 208 861,5 0,0
Ведомственный проект "Медико-санитарное обеспечение безопасности утилизации стратегических вооружений" 12 636,0 12 636,0 0,0 12 636,0 12 636,0 0,0 12 636,0 12 636,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 1 875 320 325,9 1 892 638 137,7 17 317 811,8 1 934 743 668,8 1 952 538 351,4 17 794 682,6 1 994 657 784,4 2 013 042 177,1 18 384 392,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими" 24 479 172,7 24 479 172,7 0,0 24 690 883,1 24 690 883,1 0,0 25 062 932,6 25 062 932,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации" 6 525 572,3 6 629 262,6 103 690,3 6 638 192,3 6 732 705,6 94 513,3 6 761 779,8 6 852 792,5 91 012,7
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации" 236 423 558,5 236 491 283,1 67 724,6 236 647 625,9 236 709 611,1 61 985,2 236 716 061,0 236 775 750,4 59 689,4
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества и объектов Министерства обороны Российской Федерации" 121 623 343,6 121 623 343,6 0,0 122 902 018,1 122 902 018,1 0,0 124 232 211,7 124 232 211,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная утилизация вооружения и военной техники" 2 409 822,4 2 409 822,4 0,0 2 427 822,4 2 427 822,4 0,0 2 427 822,4 2 427 822,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Инспекционная деятельность" 175 202,8 182 282,8 7 080,0 176 823,9 183 308,4 6 484,5 178 505,1 184 749,5 6 244,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами" 19 981 295,2 21 476 464,2 1 495 169,0 20 333 761,0 21 704 340,6 1 370 579,6 20 712 724,2 22 033 576,2 1 320 852,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработной платой гражданского персонала, а также выплата пособий и компенсаций" 1 042 610 255,3 1 042 610 255,3 0,0 1 084 490 536,0 1 084 490 536,0 0,0 1 127 352 601,5 1 127 352 601,5 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования в Вооруженных Силах Российской Федерации" 6 322 003,4 6 322 003,4 0,0 6 552 372,0 6 552 372,0 0,0 6 791 904,7 6 791 904,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, а также реализация иных социальных гарантий" 52 381 925,5 52 452 419,9 70 494,4 55 221 756,7 55 286 277,0 64 520,3 56 807 712,8 56 869 843,4 62 130,6
Комплекс процессных мероприятий "Жилищное обеспечение военнослужащих" 333 974 925,1 349 548 578,6 15 573 653,5 345 505 448,2 361 702 047,9 16 196 599,7 357 814 446,1 374 658 909,7 16 844 463,6
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование военно-политической, психологической работы и социологического мониторинга в Вооруженных Силах Российской Федерации" 8 973 849,8 8 973 849,8 0,0 9 181 038,4 9 181 038,4 0,0 9 344 436,6 9 344 436,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в готовности специальных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации" 1 132 449,3 1 132 449,3 0,0 1 132 449,3 1 132 449,3 0,0 1 132 449,3 1 132 449,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение связью Вооруженных Сил Российской Федерации" 5 123 358,9 5 123 358,9 0,0 5 123 336,2 5 123 336,2 0,0 5 123 336,2 5 123 336,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение научной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации" 13 183 591,1 13 183 591,1 0,0 13 719 605,3 13 719 605,3 0,0 14 198 860,4 14 198 860,4 0,0
Федеральные целевые программы 915 940,0 915 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 915 940,0 915 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 17 317 811,8 тыс. рублей, в 2025 году на 17 794 682,6 тыс. рублей и уменьшены в 2026 году на 65 399 326,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение обороноспособности страны" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 727 206,0 тыс. рублей, в 2025 году на 1 580 452,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 521 917,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2024 году на 15 573 653,5 тыс. рублей, в 2025 году на 16 196 599,7 тыс. рублей и в 2026 году на 16 844 463,6 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в 2026 году на 83 784 042,4 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия по обустройству военных городков и строительству военных госпиталей, выделенных по отдельным решениям Президента Российской Федерации на 83 783 719,0 тыс. рублей;

отдельные выплаты, пособия и компенсации на 323,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 16 952,3 тыс. рублей, в 2025 году на 17 630,4 тыс. рублей и в 2026 году на 18 335,5 тыс. рублей.

Государственная программа
"Обеспечение государственной безопасности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение государственной безопасности" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 28.

Таблица 28

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 = 7 - 6 9 10 11 = 10-9
ВСЕГО 2 464 183,7 2 774 633,0 310 449,3 2 539 873,7 2 862 644,0 322 770,3 2 618 534,3 2 954 118,6 335 584,3
в том числе:                  
Ведомственные проекты 265 277,7 265 277,7 0,0 270 688,3 270 688,3 0,0 276 258,6 276 258,6 0,0
Ведомственный проект "Развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения" 265 277,7 265 277,7 0,0 270 688,3 270 688,3 0,0 276 258,6 276 258,6 0,0
Комплексы процессных мероприятий 2 198 906,0 2 509 355,3 310 449,3 2 269 185,4 2 591 955,7 322 770,3 2 342 275,7 2 677 860,0 335 584,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" 2 175 279,5 2 485 728,8 310 449,3 2 245 558,9 2 568 329,2 322 770,3 2 318 649,2 2 654 233,5 335 584,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ее территориальных органов" 23 626,5 23 626,5 0,0 23 626,5 23 626,5 0,0 23 626,5 23 626,5 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 310 449,3 тыс. рублей, в 2025 году на 322 770,3 тыс. рублей и в 2026 году на 335 584,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение государственной безопасности" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 47 498,8 тыс. рублей, в 2025 году на 49 301,9 тыс. рублей и в 2026 году на 51 177,1 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 262 950,5 тыс. рублей, в 2025 году на 273 468,4 тыс. рублей и в 2026 году на 284 407,2 тыс. рублей.

Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 29.

Таблица 29

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 60 723 280,9 50 212 853,0 -10 510 427,9 62 603 694,8 50 218 874,2 -12 384 820,6 62 129 223,0 47 354 013,1 -14 775 209,9
в том числе:                  
Федеральные проекты 58 902 343,3 48 391 915,4 -10 510 427,9 60 780 176,2 48 395 355,6 -12 384 820,6 60 780 176,2 46 004 966,3 -14 775 209,9
Федеральный проект "Новые возможности для Дальнего Востока" 36 197 075,8 25 686 647,9 -10 510 427,9 36 585 014,3 24 200 193,7 -12 384 820,6 36 585 014,3 21 809 804,4 -14 775 209,9
Федеральный проект "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" 22 705 267,5 22 705 267,5 0,0 24 195 161,9 24 195 161,9 0,0 24 195 161,9 24 195 161,9 0,0
Комплексы процессных мероприятий 1 317 687,6 1 317 687,6 0,0 1 320 268,6 1 320 268,6 0,0 1 349 046,8 1 349 046,8 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и подведомственных организаций" 1 317 687,6 1 317 687,6 0,0 1 320 268,6 1 320 268,6 0,0 1 349 046,8 1 349 046,8 0,0
Федеральные целевые программы 503 250,0 503 250,0 0,0 503 250,0 503 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 503 250,0 503 250,0 0,0 503 250,0 503 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, уменьшены базовые бюджетные ассигнования, зависящие от поступления доходов, на предоставление субсидий в целях развития инфраструктуры на территории Дальнего Востока в 2024 году на 10 510 427,9 тыс. рублей, в 2025 году на 12 384 820,6 тыс. рублей и в 2026 году на 14 775 209,9 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 30.

Таблица 30

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 14 508 794,8 14 508 794,8 0,0 12 833 891,1 12 833 891,1 0,0 11 530 681,6 13 279 775,3 1 749 093,7
в том числе:                  
Федеральные проекты 14 508 794,8 14 508 794,8 0,0 12 833 891,1 12 833 891,1 0,0 11 530 681,6 13 279 775,3 1 749 093,7
Федеральный проект "Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа" 9 497 068,0 9 497 068,0 0,0 8 821 395,2 8 821 395,2 0,0 8 846 201,7 8 846 201,7 0,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа" 5 011 726,8 5 011 726,8 0,0 4 012 495,9 4 012 495,9 0,0 2 684 479,9 4 433 573,6 1 749 093,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 1 749 093,7 тыс. рублей, в том числе:

реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с. Новокули, Республика Дагестан) в 2026 году на 930 640,5 тыс. рублей;

строительство Кавминводского велотерренкура на 818 453,2 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 31.

Таблица 31

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 1 040 688 266,9 1 203 497 697,4 162 809 430,5 1 076 236 297,3 1 245 770 608,9 169 534 311,6 1 112 409 789,4 1 288 722 027,0 176 312 237,6
в том числе:                  
Комплексы процессных мероприятий 1 040 688 266,9 1 203 497 697,4 162 809 430,5 1 076 236 297,3 1 245 770 608,9 169 534 311,6 1 112 409 789,4 1 288 722 027,0 176 312 237,6
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий" 1 026 688 266,9 1 189 497 697,4 162 809 430,5 1 062 236 297,3 1 231 770 608,9 169 534 311,6 1 098 409 789,4 1 274 722 027,0 176 312 237,6
Комплекс процессных мероприятий "Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления" 14 000 000,0 14 000 000,0 0,0 14 000 000,0 14 000 000,0 0,0 14 000 000,0 14 000 000,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 162 809 430,5 тыс. рублей, в 2025 году на 169 534 311,6 тыс. рублей и в 2026 году на 176 312 237,6 тыс. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2024 году на 162 312 552,5 тыс. рублей, в 2025 году на 168 967 367,1 тыс. рублей, в 2026 году на 175 726 061,8 тыс. рублей;

единая субвенция из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году на 447 360,7 тыс. рублей, в 2025 году на 461 763,9 тыс. рублей, в 2026 году на 476 788,0 тыс. рублей;

единая субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в 2024 году на 49 517,3 тыс. рублей, в 2025 году на 105 180,6 тыс. рублей, в 2026 году на 109 387,8 тыс. рублей.

Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Калининградской области"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 32.

Таблица 32

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 31 225 314,7 29 178 478,7 -2 046 836,0 34 075 719,9 28 014 876,9 -6 060 843,0 29 927 017,0 25 413 582,0 -4 513 435,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 31 225 314,7 29 178 478,7 -2 046 836,0 34 075 719,9 28 014 876,9 -6 060 843,0 29 927 017,0 25 413 582,0 -4 513 435,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Калининградской области" 31 225 314,7 29 178 478,7 -2 046 836,0 34 075 719,9 28 014 876,9 -6 060 843,0 29 927 017,0 25 413 582,0 -4 513 435,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, уменьшены базовые бюджетные ассигнования, зависящие от поступления доходов, на предоставление субвенции бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, в 2024 году на 2 046 836 тыс. рублей, в 2025 году на 6 060 843 тыс. рублей и в 2026 году на 4 513 435 тыс. рублей.

Государственная программа
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 33.

Таблица 33

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 2 193 156 524,0 2 323 932 540,0 130 776 016,0 2 465 976 601,5 2 594 671 867,3 128 695 265,8 3 096 140 493,8 3 266 467 080,4 170 326 586,6
в том числе:                  
Федеральные проекты 275 229,4 275 229,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" 152 460,0 152 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 73 800,0 73 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 48 969,4 48 969,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 46 422 669,7 46 422 669,7 0,0 71 403 274,9 71 403 274,9 0,0 2 888 128,1 2 888 128,1 0,0
Ведомственный проект "Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений" 470 826,6 470 826,6 0,0 470 826,6 470 826,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства" 5 332 598,6 5 332 598,6 0,0 5 082 935,6 5 082 935,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы" 31 626 320,5 31 626 320,5 0,0 31 864 580,1 31 864 580,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы" 6 682 654,2 6 682 654,2 0,0 31 869 541,4 31 869 541,4 0,0 1 519 791,3 1 519 791,3 0,0
Ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка" 40 481,5 40 481,5 0,0 38 911,5 38 911,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)" 527 065,2 527 065,2 0,0 529 578,5 529 578,5 0,0 545 272,4 545 272,4 0,0
Ведомственный проект "Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них" 142 263,4 142 263,4 0,0 142 263,4 142 263,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка" 264 348,0 264 348,0 0,0 260 000,0 260 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы" 631 263,6 631 263,6 0,0 321 573,4 321 573,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы" 704 848,1 704 848,1 0,0 823 064,4 823 064,4 0,0 823 064,4 823 064,4 0,0
Комплексы процессных мероприятий 2 146 458 624,9 2 277 234 640,9 130 776 016,0 2 394 573 326,6 2 523 268 592,4 128 695 265,8 3 055 071 275,1 3 225 397 861,7 170 326 586,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости" 196 946 108,7 196 946 108,7 0,0 96 946 108,7 96 946 108,7 0,0 96 946 108,7 96 946 108,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля" 43 794 253,3 67 787 566,8 23 993 313,5 44 764 068,6 69 440 200,1 24 676 131,5 45 989 822,8 71 653 666,9 25 663 844,1
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений" 1 877 647,4 1 877 647,4 0,0 1 877 647,4 1 877 647,4 0,0 1 877 647,4 1 877 647,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" 125 656 563,1 201 617 395,1 75 960 832,0 129 610 759,3 208 602 730,9 78 991 971,6 133 460 199,3 215 604 612,7 82 144 413,4
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере" 2 803 700,8 3 253 291,6 449 590,8 2 850 310,2 3 317 718,3 467 408,1 2 894 368,4 3 380 306,7 485 938,3
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами" 1 639 089 228,1 1 656 157 264,2 17 068 036,1 1 916 125 573,0 1 927 134 592,5 11 009 019,5 2 568 074 940,8 2 616 373 915,3 48 298 974,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" 52 659 138,1 57 041 210,3 4 382 072,2 57 604 514,2 61 912 885,1 4 308 370,9 58 721 499,3 62 870 300,9 4 148 801,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" 3 121 392,9 3 121 452,4 59,5 3 404 744,7 3 404 799,1 54,4 3 150 978,6 3 151 031,0 52,4
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней" 1 344 911,0 1 746 842,4 401 931,4 1 340 216,8 1 758 225,8 418 009,0 1 373 581,3 1 808 310,6 434 729,3
Комплекс процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом" 4 756 721,7 6 170 575,7 1 413 854,0 4 868 608,1 6 338 583,8 1 469 975,7 4 988 486,5 6 513 311,9 1 524 825,4
Комплекс процессных мероприятий "Формирование института развития проектного финансирования" 0,0 0,0 0,0 58 500 000,0 58 500 000,0 0,0 58 500 000,0 58 500 000,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации" 74 408 959,8 81 515 286,3 7 106 326,5 76 680 775,6 84 035 100,7 7 354 325,1 79 093 642,0 86 718 649,6 7 625 007,6
Резервные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 181 090,6 38 181 090,6 0,0
Резервные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 181 090,6 38 181 090,6 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 130 776 016,0 тыс. рублей, в 2025 году на 128 695 265,8 тыс. рублей и в 2026 году на 170 326 586,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 5 123 697,2 тыс. рублей, в 2025 году на 6 520 414,4 тыс. рублей и в 2026 году на 9 215 748,0 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 3 520,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 21 629 904,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 258 464,8 тыс. рублей и в 2026 году на 48 870 640,9 тыс. рублей, в том числе:

государственные гарантии Российской Федерации в 2024 году на 16 423 289,7 тыс. рублей, в 2025 году на 8 885 614,2 тыс. рублей, в 2026 году на 43 317 358,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 3 713 292,3 тыс. рублей, в 2025 году на 3 844 028,4 тыс. рублей, в 2026 году на 3 979 994,0 тыс. рублей;

создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 1 493 322,3 тыс. рублей, в 2025 году на 1 528 822,2 тыс. рублей, в 2026 на 1 573 288,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 104 022 414,5 тыс. рублей, в 2025 году на 107 916 386,6 тыс. рублей и в 2026 году на 112 243 718,2 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов увеличение в 2024 году на 103 463 418,6 тыс. рублей, в 2025 год на 107 601 955,6 тыс. рублей, в 2026 году на 111 906 037,0 тыс. рублей;

перераспределение численности работников ФНС России увеличение в 2024 году на 558 995,9 тыс. рублей, в 2025 году на 581 336,7 тыс. рублей, в 2026 году на 604 586,9 тыс. рублей;

временное размещение Федерального казначейства, уменьшение в 2025 - 2026 годах на 266 905,7 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа
"Внешнеполитическая деятельность"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 34.

Таблица 34

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 131 600 702,7 140 574 641,6 8 973 938,9 132 980 566,7 141 229 624,8 8 249 058,1 135 750 238,4 142 958 277,2 7 208 038,8
в том числе:                  
Федеральные проекты 8 330 374,1 8 569 382,1 239 008,0 7 207 836,1 7 426 589,2 218 753,1 6 016 180,0 6 607 308,4 591 128,4
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры на территории Российской Федерации и за рубежом" 7 558 998,3 7 798 006,3 239 008,0 6 429 260,2 6 648 013,3 218 753,1 5 610 587,4 5 821 238,6 210 651,2
Федеральный проект "Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций в сфере международного сотрудничества" 771 375,8 771 375,8 0,0 778 575,9 778 575,9 0,0 405 592,6 786 069,8 380 477,2
Комплексы процессных мероприятий 123 270 328,6 132 005 259,5 8 734 930,9 125 772 730,6 133 803 035,6 8 030 305,0 129 734 058,4 136 350 968,8 6 616 910,4
Комплекс процессных мероприятий "Чрезвычайное гуманитарное реагирование" 56 425,9 56 425,9 0,0 56 425,9 56 425,9 0,0 56 425,9 56 425,9 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" 15 623 537,5 18 353 023,4 2 729 485,9 16 246 219,3 18 765 138,5 2 518 919,2 18 198 901,2 19 498 901,2 1 300 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств" 813 765,0 813 765,0 0,0 813 765,0 813 765,0 0,0 813 765,0 813 765,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в формировании бюджета Союзного государства" 4 005 270,0 4 005 270,0 0,0 4 005 270,0 4 005 270,0 0,0 4 005 270,0 4 005 270,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности" 236 740,9 236 740,9 0,0 236 740,9 236 740,9 0,0 236 740,9 236 740,9 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом" 318 179,0 328 026,3 9 847,3 320 400,3 329 416,9 9 016,6 322 737,9 331 420,6 8 682,7
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и поддержание в надлежащем виде находящихся за рубежом российских (советских) воинских захоронений, мемориалов и памятников, а также мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение" 201 001,5 217 728,0 16 726,5 204 687,0 219 996,0 15 309,0 208 656,0 223 398,0 14 742,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности международных организаций" 30 515 202,7 33 054 549,6 2 539 346,9 31 074 719,7 33 398 867,7 2 324 148,0 31 677 276,6 33 915 345,1 2 238 068,5
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" 227 456,2 237 794,1 10 337,9 227 456,2 236 747,7 9 291,5 229 865,1 238 812,4 8 947,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству" 59 523 949,4 62 948 279,9 3 424 330,5 60 837 873,5 63 987 102,0 3 149 228,5 62 234 108,3 65 276 348,7 3 042 240,4
Комплекс процессных мероприятий "Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам" 58 353,2 63 209,1 4 855,9 58 725,5 63 117,7 4 392,2 59 864,2 64 093,7 4 229,5
Комплекс процессных мероприятий "Оказание финансовой помощи Республике Абхазия и Республике Южная Осетия" 11 690 447,3 11 690 447,3 0,0 11 690 447,3 11 690 447,3 0,0 11 690 447,3 11 690 447,3 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 8 973 938,9 тыс. рублей, в 2025 году на 8 249 058,1 тыс. рублей и в 2026 году на 7 208 038,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Внешнеполитическая деятельность" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 6 123 376,4 тыс. рублей, в 2025 году на 5 604 219,5 тыс. рублей и в 2026 году на 5 396 655,9 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 50,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 2 729 485,9 тыс. рублей, в 2025 году на 2 518 919,2 тыс. рублей и в 2026 году на 1 680 477,2 тыс. рублей, в том числе:

долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ в 2024 году на 2 729 485,9 тыс. рублей, в 2025 году на 2 518 919,2 тыс. рублей, в 2026 году на 1 300 000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности фонда "Русский мир" в 2026 году на 380 477,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 121 076,6 тыс. рублей, в 2025 году на 125 919,4 тыс. рублей и в 2026 году на 130 956,2 тыс. рублей.

Государственная программа
"Юстиция"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Юстиция" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 35.

Таблица 35

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 383 919 277,3 404 893 921,9 20 974 644,6 395 297 040,3 417 017 523,9 21 720 483,6 408 861 043,6 444 149 245,3 35 288 201,7
в том числе:                  
Ведомственные проекты 6 211 536,4 6 211 536,4 0,0 5 692 564,1 5 692 564,1 0,0 6 340 772,4 6 340 772,4 0,0
Ведомственный проект "Цифровая юстиция" 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0
Ведомственный проект "Проведение научно-исследовательских работ" 8 971,7 8 971,7 0,0 9 305,4 9 305,4 0,0 9 636,9 9 636,9 0,0
Ведомственный проект "Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации" 707 176,2 707 176,2 0,0 707 176,2 707 176,2 0,0 623 301,0 623 301,0 0,0
Ведомственный проект "Модернизация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" 803 734,3 803 734,3 0,0 284 428,3 284 428,3 0,0 284 428,3 284 428,3 0,0
Ведомственный проект "Реализация государственной программы вооружения" 4 671 654,2 4 671 654,2 0,0 4 671 654,2 4 671 654,2 0,0 5 403 406,2 5 403 406,2 0,0
Комплексы процессных мероприятий 375 507 740,9 396 482 385,5 20 974 644,6 387 404 476,2 409 124 959,8 21 720 483,6 400 320 271,2 422 808 472,9 22 488 201,7
Комплекс процессных мероприятий "Ведение информационных ресурсов, информационная безопасность и техническое сопровождение информационных систем" 184 421,6 184 421,6 0,0 189 144,3 189 144,3 0,0 189 144,3 189 144,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение квалификации, осуществление издательской деятельности и ведение информационных ресурсов правового просвещения" 1 416,8 1 416,8 0,0 1 385,0 1 385,0 0,0 1 391,0 1 391,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" 3 383 121,5 3 383 121,5 0,0 3 451 765,2 3 451 765,2 0,0 3 543 602,9 3 543 602,9 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации" 283 558 790,5 292 310 609,3 8 751 818,8 292 328 121,2 301 374 591,9 9 046 470,7 301 947 193,2 311 292 390,4 9 345 197,2
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, установленного порядка деятельности судов, а также защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" 82 000 880,8 92 032 098,5 10 031 217,7 84 915 327,6 95 316 067,2 10 400 739,6 87 973 227,6 98 756 865,0 10 783 637,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационных систем органов принудительного исполнения Российской Федерации" 1 452 635,4 1 452 635,4 0,0 1 452 635,4 1 452 635,4 0,0 1 452 635,4 1 452 635,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Министерством юстиции Российской Федерации" 4 926 474,3 7 118 082,4 2 191 608,1 5 066 097,5 7 339 370,8 2 273 273,3 5 213 076,8 7 572 443,9 2 359 367,1
Федеральные целевые программы 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 15 000 000,0 12 800 000,0
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2030 годы)" 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 15 000 000,0 12 800 000,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 20 974 644,6 тыс. рублей, в 2025 году на 21 720 483,6 тыс. рублей и в 2026 году на 35 288 201,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Юстиция" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 293,5 тыс. рублей, в 2025 году на 1 183,9 тыс. рублей и в 2026 году на 1 140,0 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 6 934,7 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 13 972 326,7 тыс. рублей, в 2025 году на 14 438 234,2 тыс. рублей и в 2026 году на 27 721 688,2 тыс. рублей, в том числе:

создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 13 972 326,7 тыс. рублей, в 2025 году на 14 438 234,2 тыс. рублей, в 2026 году на 14 921 688,2 тыс. рублей;

реализация мероприятий по реконструкции и строительству следственных изоляторов, а также исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2030 годы)" в 2026 году на 12 800 000,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 7 001 024,4 тыс. рублей, в 2025 году на 7 281 065,5 тыс. рублей и в 2026 году на 7 572 308,2 тыс. рублей.

Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 36.

Таблица 36

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 4 910 332,0 4 910 332,0 0,0 4 914 781,1 4 914 781,1 0,0 4 842 365,5 4 842 365,5 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 3 971 901,4 3 971 901,4 0,0 3 903 953,5 3 903 953,5 0,0 3 831 537,9 3 831 537,9 0,0
Федеральный проект "Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации" 50 482,8 50 482,8 0,0 124 281,5 124 281,5 0,0 51 865,9 51 865,9 0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов" 3 921 418,6 3 921 418,6 0,0 3 779 672,0 3 779 672,0 0,0 3 779 672,0 3 779 672,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 938 430,6 938 430,6 0,0 1 010 827,6 1 010 827,6 0,0 1 010 827,6 1 010 827,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение финансирования российских организаций на архипелаге Шпицберген" 938 430,6 938 430,6 0,0 1 010 827,6 1 010 827,6 0,0 1 010 827,6 1 010 827,6 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Развитие оборонно-промышленного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 37.

Таблица 37

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 8 901 930,0 8 901 930,0 0,0 8 901 930,0 8 901 930,0 0,0 8 901 930,0 8 901 930,0 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 7 454 200,0 7 454 200,0 0,0 7 454 200,0 7 454 200,0 0,0 7 454 200,0 7 454 200,0 0,0
Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 7 454 200,0 7 454 200,0 0,0 7 454 200,0 7 454 200,0 0,0 7 454 200,0 7 454 200,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 1 447 730,0 1 447 730,0 0,0 1 447 730,0 1 447 730,0 0,0 1 447 730,0 1 447 730,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование и сопровождение научной и производственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса" 1 447 730,0 1 447 730,0 0,0 1 447 730,0 1 447 730,0 0,0 1 447 730,0 1 447 730,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 38.

Таблица 38

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 116 633 764,6 116 633 764,6 0,0 114 883 791,2 114 883 791,2 0,0 91 971 893,3 89 828 850,6 -2 143 042,7
в том числе:                  
Федеральные проекты 116 633 764,6 116 633 764,6 0,0 114 883 791,2 114 883 791,2 0,0 91 971 893,3 89 828 850,6 -2 143 042,7
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" 116 633 764,6 116 633 764,6 0,0 114 883 791,2 114 883 791,2 0,0 91 971 893,3 89 828 850,6 -2 143 042,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в связи с уточнением мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 2 143 042,7 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия по координации и контролю реализации инвестиционных проектов на 1 101 481,0 тыс. рублей;

субсидии на возмещение части процентов по привлеченным кредитам на 1 000 000,0 тыс. рублей;

ремонт и приведение в надлежащее состояние глубоководных выпусков канализации на 41 562,5 тыс. рублей.

Государственная программа
"Реализация государственной национальной политики"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Реализация государственной национальной политики" в 2024 -2026 годах представлены в таблице 39.

Таблица 39

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 2 869 248,4 2 907 495,2 38 246,8 2 882 127,6 2 921 904,2 39 776,6 2 895 521,9 2 936 890,1 41 368,2
в том числе:                  
Федеральные проекты 1 918 444,5 1 918 444,5 0,0 1 918 444,5 1 918 444,5 0,0 1 918 444,5 1 918 444,5 0,0
Федеральный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 1 918 444,5 1 918 444,5 0,0 1 918 444,5 1 918 444,5 0,0 1 918 444,5 1 918 444,5 0,0
Ведомственные проекты 54 993,2 54 993,2 0,0 54 993,2 54 993,2 0,0 54 993,2 54 993,2 0,0
Ведомственный проект "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" 54 993,2 54 993,2 0,0 54 993,2 54 993,2 0,0 54 993,2 54 993,2 0,0
Комплексы процессных мероприятий 895 810,7 934 057,5 38 246,8 908 689,9 948 466,5 39 776,6 922 084,2 963 452,4 41 368,2
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" 304 344,5 304 344,5 0,0 304 344,5 304 344,5 0,0 304 344,5 304 344,5 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по делам национальностей и подведомственных ему организаций" 591 466,2 629 713,0 38 246,8 604 345,4 644 122,0 39 776,6 617 739,7 659 107,9 41 368,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 38 246,8 тыс. рублей, в 2025 году на 39 776,6 тыс. рублей и в 2026 году на 41 368,2 тыс. рублей.

Государственная программа
"Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 40.

Таблица 40

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 1 292 368 941,6 1 293 890 251,2 1 521 309,6 1 133 852 161,8 1 131 897 355,4 -1 954 806,4 1 271 674 095,1 1 264 342 474,9 -7 331 620,2
в том числе:                  
Федеральные проекты 320 322 574,1 323 322 574,1 3 000 000,0 145 182 505,1 148 182 505,1 3 000 000,0 202 251 716,9 211 054 180,3 8 802 463,4
Федеральный проект "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования" 10 726 968,8 10 726 968,8 0,0 8 780 002,4 8 780 002,4 0,0 53 455 455,5 53 455 455,5 0,0
Федеральный проект "Поддержка наукоградов" 309 075,2 309 075,2 0,0 309 442,6 309 442,6 0,0 309 442,6 309 442,6 0,0
Федеральный проект "Популяризация науки и технологий" 782 192,1 782 192,1 0,0 782 361,1 782 361,1 0,0 782 361,1 782 361,1 0,0
Федеральный проект "Создание национального центра физики и математики" 2 888 503,0 2 888 503,0 0,0 2 203 000,0 2 203 000,0 0,0 2 203 000,0 2 203 000,0 0,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" 274 504,2 274 504,2 0,0 274 830,5 274 830,5 0,0 310 522,0 310 522,0 0,0
Федеральный проект "Развитие технологий производства электроники" 5 003 626,1 5 003 626,1 0,0 3 734 157,6 3 734 157,6 0,0 3 734 157,6 3 734 157,6 0,0
Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" 16 381 927,5 16 381 927,5 0,0 16 381 927,5 16 381 927,5 0,0 16 381 927,5 16 381 927,5 0,0
Федеральный проект "Национальная технологическая инициатива" 6 083 424,4 6 083 424,4 0,0 6 093 714,6 6 093 714,6 0,0 6 095 630,0 6 095 630,0 0,0
Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" 10 018 570,6 10 018 570,6 0,0 12 318 167,6 12 318 167,6 0,0 12 318 167,6 12 318 167,6 0,0
Федеральный проект "Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и научное обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" 401 461,1 401 461,1 0,0 395 387,7 395 387,7 0,0 407 446,0 407 446,0 0,0
Федеральный проект "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований" 3 994 652,8 3 994 652,8 0,0 3 992 101,5 3 992 101,5 0,0 4 047 654,3 4 047 654,3 0,0
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" 1 347 370,1 1 347 370,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO" 2 562 126,3 2 562 126,3 0,0 2 560 861,3 2 560 861,3 0,0 2 569 157,6 2 569 157,6 0,0
Федеральный проект "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности" 25 544 213,2 25 544 213,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития" 3 132 049,6 3 132 049,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Прорыв на рынки сжиженного природного газа" 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" 8 245 688,9 8 245 688,9 0,0 9 334 253,6 9 334 253,6 0,0 11 644 377,0 11 644 377,0 0,0
Федеральный проект "Передовые инженерные школы" 18 318 307,5 18 318 307,5 0,0 3 491 068,0 3 491 068,0 0,0 245 167,0 245 167,0 0,0
Федеральный проект "Автономное судовождение" 348 000,0 348 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Чистая энергетика" 1 456 790,3 1 456 790,3 0,0 1 458 000,0 1 458 000,0 0,0 2 506 666,7 2 506 666,7 0,0
Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" 15 567,8 15 567,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 352 606,0 352 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Информационная безопасность" 67 711,0 67 711,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровые технологии" 734 256,9 734 256,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" 271 396,8 271 396,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект" 849 239,4 849 239,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" 8 741 366,7 8 741 366,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Жилье" 588 050,7 588 050,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" 23 893,4 23 893,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Содействие занятости" 127 748,4 127 748,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Старшее поколение" 163 279,2 163 279,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 14 110,5 14 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" 36 021 030,1 36 021 030,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" 20 398 641,9 20 398 641,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 592 757,7 4 592 757,7 0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" 97 027 843,2 77 027 843,2 -20 000 000,0 49 691 982,9 29 691 982,9 -20 000 000,0 62 730 203,5 48 532 666,9 -14 197 536,6
Федеральный проект "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок" 5 775 178,6 5 775 178,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Создание сети современных кампусов" 0,0 23 000 000,0 23 000 000,0 0,0 23 000 000,0 23 000 000,0 0,0 23 000 000,0 23 000 000,0
Федеральный проект "Промышленный экспорт" 4 747 683,2 4 747 683,2 0,0 4 753 326,9 4 753 326,9 0,0 4 753 326,9 4 753 326,9 0,0
Федеральный проект "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий" 8 424 670,4 8 424 670,4 0,0 6 663 580,5 6 663 580,5 0,0 9 059 340,0 9 059 340,0 0,0
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом" 713 207,9 713 207,9 0,0 714 055,8 714 055,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий" 12 978 292,7 12 978 292,7 0,0 8 947 588,1 8 947 588,1 0,0 4 104 956,3 4 104 956,3 0,0
Федеральный проект "Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем" 2 467 347,6 2 467 347,6 0,0 2 302 694,9 2 302 694,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 107 858 343,4 107 858 343,4 0,0 63 670 743,8 64 670 743,8 1 000 000,0 64 584 893,4 65 864 861,6 1 279 968,2
Ведомственный проект "Реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла" 2 517 474,2 2 517 474,2 0,0 2 534 677,1 2 534 677,1 0,0 2 542 715,0 2 542 715,0 0,0
Ведомственный проект "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих коллективов" 4 107 236,7 4 107 236,7 0,0 4 107 160,8 4 107 160,8 0,0 4 107 160,8 4 107 160,8 0,0
Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования" 8 254 382,8 8 254 382,8 0,0 7 018 899,5 8 018 899,5 1 000 000,0 7 892 613,5 9 172 581,7 1 279 968,2
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований в целях развития авиастроения Российской Федерации" 37 238 830,3 37 238 830,3 0,0 18 543 110,3 18 543 110,3 0,0 18 543 110,3 18 543 110,3 0,0
Ведомственный проект "Управление ведомственной и отраслевой цифровой трансформацией в сфере науки и высшего образования" 723 893,5 723 893,5 0,0 725 186,7 725 186,7 0,0 737 147,4 737 147,4 0,0
Ведомственный проект "Научные исследования в области спортивной медицины" 101 858,6 101 858,6 0,0 101 979,7 101 979,7 0,0 101 979,7 101 979,7 0,0
Ведомственный проект "Научные исследования для разработки мероприятий медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий" 84 619,7 84 619,7 0,0 84 720,3 84 720,3 0,0 84 720,3 84 720,3 0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение создания техники для освоения шельфовых месторождений" 144 239,2 144 239,2 0,0 179 862,9 179 862,9 0,0 179 862,9 179 862,9 0,0
Ведомственный проект "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" 630 900,0 630 900,0 0,0 643 720,3 643 720,3 0,0 664 157,3 664 157,3 0,0
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" 51 777 220,0 51 777 220,0 0,0 27 439 838,5 27 439 838,5 0,0 27 439 838,5 27 439 838,5 0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития" 141 586,1 141 586,1 0,0 141 754,5 141 754,5 0,0 141 754,5 141 754,5 0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение нового облика судостроения" 2 136 102,3 2 136 102,3 0,0 2 149 833,2 2 149 833,2 0,0 2 149 833,2 2 149 833,2 0,0
Комплексы процессных мероприятий 860 642 596,5 862 163 906,1 1 521 309,6 921 744 297,6 918 789 491,2 -2 954 806,4 1 001 582 869,5 987 168 817,7 -14 414 051,8
Комплекс процессных мероприятий "Проведение фундаментальных научных исследований" 187 169 304,1 187 169 304,1 0,0 200 685 237,5 200 685 237,5 0,0 209 798 047,0 205 884 363,6 -3 913 683,4
Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" 32 136 708,5 32 136 708,5 0,0 33 218 678,5 33 218 678,5 0,0 34 213 463,3 34 213 463,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ высшего образования" 465 577 089,6 465 398 294,5 -178 795,1 508 826 816,7 502 810 598,6 -6 016 218,1 573 551 369,7 560 088 939,5 -13 462 430,2
Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования" 97 261 984,7 97 277 466,6 15 481,9 100 190 547,6 100 204 508,8 13 961,2 103 921 706,0 103 934 478,5 12 772,5
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка организаций науки и высшего образования" 9 425 156,3 9 425 156,3 0,0 8 327 480,6 9 827 480,6 1 500 000,0 8 368 144,3 9 830 002,6 1 461 858,3
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество в сфере науки" 29 227 097,1 30 911 653,6 1 684 556,5 29 692 405,5 31 239 793,7 1 547 388,2 30 096 488,5 31 576 553,5 1 480 065,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации" 4 047 931,3 4 047 931,3 0,0 4 179 223,7 4 179 223,7 0,0 4 311 374,0 4 311 374,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение государственного управления" 10 537 105,5 10 537 171,8 66,3 10 833 514,3 10 833 576,6 62,3 11 149 051,9 11 156 417,9 7 366,0
Комплекс процессных мероприятий "Научная, научно-техническая и инновационная деятельность в интересах медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий" 4 787 709,8 4 787 709,8 0,0 4 657 657,9 4 657 657,9 0,0 4 802 595,6 4 802 595,6 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Прикладные научные исследования и разработки в интересах медицины и здравоохранения" 17 852 101,4 17 852 101,4 0,0 18 535 778,6 18 535 778,6 0,0 18 694 658,2 18 694 658,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Научное обеспечение организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" 2 042 826,3 2 042 826,3 0,0 2 080 150,4 2 080 150,4 0,0 2 144 819,9 2 144 819,9 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации" 577 581,9 577 581,9 0,0 516 806,3 516 806,3 0,0 531 151,1 531 151,1 0,0
Федеральные целевые программы 545 427,6 545 427,6 0,0 254 615,3 254 615,3 0,0 254 615,3 254 615,3 0,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2035 года" 545 427,6 545 427,6 0,0 254 615,3 254 615,3 0,0 254 615,3 254 615,3 0,0
Резервные средства 3 000 000,0 0,0 -3 000 000,0 3 000 000,0 0,0 -3 000 000,0 3 000 000,0 0,0 -3 000 000,0
Резервные средства 3 000 000,0 0,0 -3 000 000,0 3 000 000,0 0,0 -3 000 000,0 3 000 000,0 0,0 -3 000 000,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 521 309,6 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 1 954 806,4 тыс. рублей и в 2026 году на 7 331 620,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 1 700 104,7 тыс. рублей, в 2025 году на 1 561 411,7 тыс. рублей и в 2026 году на 1 503 586,4 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в 2026 год на 48 825,7 тыс. рублей, в том числе:

финансовое обеспечение отдельных учреждений в сфере высшего образования, подведомственных Росморречфлоту, Росавиации на 38 813,3 тыс. рублей;

взнос в центр международного сотрудничества ООН по промышленному развитию в Российской Федерации на 10 000,0 тыс. рублей;

реализация Российско-Таджикского научного проекта "Памир-Чакалтая" на 12,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2026 году на 6 089 732,7 тыс. рублей, в том числе:

реализация инвестиционных проектов НИЦ "Курчатовский институт" на 5 802 463,4 тыс. рублей;

реализация инвестиционных проектов Минобрнауки России ФГБОУ ВО "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь, г. Санкт-Петербург на 279 968,2 тыс. рублей;

оплата труда и уплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации на 7 301,1 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 178 795,1 тыс. рублей, в 2025 на 3 516 218,1 тыс. рублей, в 2026 году на 14 876 113,6 тыс. рублей, в том числе:

финансовое обеспечение образовательных организаций среднего профессионального образования в 2024 году на 178 795,1 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах на 3 516 218,1 тыс. рублей ежегодно;

оплата труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики" в 2026 году на 11 359 895,5 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение:

мероприятий по созданию сети современных кампусов в 2024 - 2025 годах в объеме 20 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

мероприятий по капитальному ремонту общежитий ВУЗов в 2024 году в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей;

мероприятий по капитальному ремонту объектов Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в связи с проведением юбилейных мероприятий в 2025 - 2026 годах в объеме 2 500 000,0 тыс. рублей ежегодно;

возмещения части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций в 2024 году в объеме 1 407 762,1 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах 2 324 864,4 тыс. рублей ежегодно;

увеличения общего объема контрольных цифр приема и квоты приема иностранных граждан в 2024 году в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, в 2025 году 3 000 000,0 тыс. рублей, в 2026 году 10 000 000,0 тыс. рублей;

деятельности филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Грозном в 2024 году в объеме 300 000,0 тыс. рублей, в 2025 году 380 000,0 тыс. рублей и в 2026 году 430 000,0 тыс. рублей.

Государственная программа
"Комплексное развитие сельских территорий"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 41.

Таблица 41

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 47 010 125,6 47 010 125,6 0,0 45 639 059,2 45 639 059,2 0,0 41 672 895,4 41 672 895,4 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 46 696 415,3 46 696 415,3 0,0 45 316 605,7 45 316 605,7 0,0 41 343 336,0 41 343 336,0 0,0
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 17 294 993,9 17 294 993,9 0,0 17 543 233,7 17 543 233,7 0,0 17 293 233,7 17 293 233,7 0,0
Федеральный проект "Содействие занятости сельского населения" 192 000,0 192 000,0 0,0 201 000,0 201 000,0 0,0 201 000,0 201 000,0 0,0
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" 16 895 816,7 16 895 816,7 0,0 16 745 816,7 16 745 816,7 0,0 13 776 901,9 13 776 901,9 0,0
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" 10 912 039,7 10 912 039,7 0,0 9 320 748,9 9 320 748,9 0,0 8 566 394,0 8 566 394,0 0,0
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий" 1 401 565,0 1 401 565,0 0,0 1 505 806,4 1 505 806,4 0,0 1 505 806,4 1 505 806,4 0,0
Комплексы процессных мероприятий 313 710,3 313 710,3 0,0 322 453,5 322 453,5 0,0 329 559,4 329 559,4 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий всероссийского значения, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий" 90 000,0 90 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, государственных заданий по информационному, аналитическому и методологическому обеспечению комплексного развития сельских территорий" 223 710,3 223 710,3 0,0 232 453,5 232 453,5 0,0 239 559,4 239 559,4 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Управление государственным материальным резервом"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственным материальным резервом" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 42.

Таблица 42

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 15 296 409,7 15 575 956,4 279 546,7 15 726 755,3 16 017 483,8 290 728,5 16 177 314,5 16 476 828,1 299 513,6
в том числе:                  
Комплексы процессных мероприятий 15 296 409,7 15 575 956,4 279 546,7 15 726 755,3 16 017 483,8 290 728,5 16 177 314,5 16 476 828,1 299 513,6
Комплекс процессных мероприятий "Содержание системы государственного материального резерва" 15 296 409,7 15 575 956,4 279 546,7 15 726 755,3 16 017 483,8 290 728,5 16 177 314,5 16 476 828,1 299 513,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 279 546,7 тыс. рублей, в 2025 году на 290 728,5 тыс. рублей и в 2026 году на 299 513,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственным материальным резервом" обусловлено:

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 2 844,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 279 546,7 тыс. рублей, в 2025 году на 290 728,5 тыс. рублей и в 2026 году на 302 357,6 тыс. рублей.

Государственная программа
"Обеспечение защиты личности, общества и государства"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение защиты личности, общества и государства" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 43.

Таблица 43

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 334 817 816,9 369 007 570,1 34 189 753,2 345 424 599,1 380 732 897,8 35 308 298,7 356 348 530,1 392 824 027,9 36 475 497,8
в том числе:                  
Федеральные проекты 8 641 768,3 8 641 768,3 0,0 8 641 768,3 8 641 768,3 0,0 8 641 768,3 8 641 768,3 0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры войск национальной гвардии Российской Федерации и строительство (приобретение) жилых помещений" 8 641 768,3 8 641 768,3 0,0 8 641 768,3 8 641 768,3 0,0 8 641 768,3 8 641 768,3 0,0
Комплексы процессных мероприятий 326 176 048,6 360 365 801,8 34 189 753,2 336 782 830,8 372 091 129,5 35 308 298,7 347 706 761,8 384 182 259,6 36 475 497,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации полномочий войск национальной гвардии Российской Федерации" 315 174 239,6 349 363 992,8 34 189 753,2 325 759 820,1 361 068 118,8 35 308 298,7 336 662 313,8 373 137 811,6 36 475 497,8
Комплекс процессных мероприятий "Реализация прав военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, на жилье" 11 001 809,0 11 001 809,0 0,0 11 023 010,7 11 023 010,7 0,0 11 044 448,0 11 044 448,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 34 189 753,2 тыс. рублей, в 2025 году на 35 308 298,7 тыс. рублей и в 2026 году на 36 475 497,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение защиты личности, общества и государства" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 34 125 934,8 тыс. рублей, в 2025 году на 35 241 927,6 тыс. рублей и в 2026 году на 36 406 471,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 63 818,4 тыс. рублей, в 2025 году на 66 371,1 тыс. рублей и в 2026 году на 69 025,9 тыс. рублей.

Государственная программа
"Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 44.

Таблица 44

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 4 235 191,9 4 235 191,9 0,0 4 145 201,0 4 145 201,0 0,0 4 152 697,2 4 152 691,3 -5,9
в том числе:                  
Ведомственные проекты 3 870 157,1 3 870 157,1 0,0 3 730 822,2 3 730 822,2 0,0 3 730 822,2 3 730 822,2 0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" 58 900,0 58 900,0 0,0 58 900,0 58 900,0 0,0 58 900,0 58 900,0 0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" 450 000,0 450 000,0 0,0 450 000,0 450 000,0 0,0 450 000,0 450 000,0 0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" 1 188 120,0 1 188 120,0 0,0 825 710,0 825 710,0 0,0 825 710,0 825 710,0 0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности" 1 338 959,0 1 338 959,0 0,0 73 440,0 73 440,0 0,0 73 440,0 73 440,0 0,0
Ведомственный проект "Совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химического и биологического характера" 72 000,0 72 000,0 0,0 72 000,0 72 000,0 0,0 72 000,0 72 000,0 0,0
Ведомственный проект "Ликвидация источников химической опасности" 279 847,9 279 847,9 0,0 183 852,0 183 852,0 0,0 183 852,0 183 852,0 0,0
Ведомственный проект "Организация федеральных референс-центров для мониторинга биологических рисков" 303 991,2 303 991,2 0,0 1 931 920,2 1 931 920,2 0,0 1 931 920,2 1 931 920,2 0,0
Ведомственный проект "Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья работников химически и биологически опасных предприятий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, и населения, проживающего в районах расположения этих объектов, с учетом факторов производственной и окружающей среды" 135 000,0 135 000,0 0,0 135 000,0 135 000,0 0,0 135 000,0 135 000,0 0,0
Ведомственный проект "Создание и развитие государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации" 43 339,0 43 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 365 034,8 365 034,8 0,0 414 378,8 414 378,8 0,0 421 875,0 421 869,1 -5,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности" 73 240,2 73 240,2 0,0 75 054,1 75 054,1 0,0 77 058,0 77 058,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Проведение анализов биохимических проб, представляемых организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)" 3 150,0 3 150,0 0,0 3 150,0 3 150,0 0,0 3 150,0 3 150,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная эксплуатация государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности Российской Федерации" 0,0 0,0 0,0 185 967,2 185 967,2 0,0 185 967,2 185 967,2 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение готовности и реагирования на биологические и химические угрозы санитарно-эпидемиологического характера" 8 600,5 8 600,5 0,0 8 781,1 8 781,1 0,0 8 968,8 8 962,9 -5,9
Комплекс процессных мероприятий "Участие в проведении мониторинга биологических рисков" 137 415,9 137 415,9 0,0 141 426,4 141 426,4 0,0 146 731,0 146 731,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-техническое обеспечение ранжирования биологических рисков" 142 628,2 142 628,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, зависящих от курса рубля к доллару США в 2026 году на 5,9 тыс. рублей.

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 45.

Таблица 45

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 43 295 659,2 43 295 659,2 0,0 31 510 422,2 31 510 422,2 0,0 31 737 369,8 31 737 369,8 0,0
в том числе:                  
Федеральные проекты 16 528 806,5 16 528 806,5 0,0 3 667 199,2 3 667 199,2 0,0 3 667 199,2 3 667 199,2 0,0
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" 4 528 806,5 4 528 806,5 0,0 3 667 199,2 3 667 199,2 0,0 3 667 199,2 3 667 199,2 0,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 12 000 000,0 12 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные проекты 11 641 741,6 11 641 741,6 0,0 11 641 741,6 11 641 741,6 0,0 11 641 741,6 11 641 741,6 0,0
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" 347 309,5 347 309,5 0,0 347 309,5 347 309,5 0,0 347 309,5 347 309,5 0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации" 11 294 432,1 11 294 432,1 0,0 11 294 432,1 11 294 432,1 0,0 11 294 432,1 11 294 432,1 0,0
Комплексы процессных мероприятий 15 125 111,1 15 125 111,1 0,0 16 201 481,4 16 201 481,4 0,0 16 428 429,0 16 428 429,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения" 15 125 111,1 15 125 111,1 0,0 16 201 481,4 16 201 481,4 0,0 16 428 429,0 16 428 429,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Национальная система пространственных данных"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Национальная система пространственных данных" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 46.

Таблица 46

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 50 901 213,5 65 902 261,1 15 001 047,6 68 276 302,9 83 871 935,8 15 595 632,9 58 792 433,8 75 006 453,7 16 214 019,9
в том числе:                  
Федеральные проекты 27 787 029,5 27 787 029,5 0,0 44 625 186,9 44 625 186,9 0,0 34 407 785,5 34 407 785,5 0,0
Федеральный проект "Национальная система пространственных данных" 27 787 029,5 27 787 029,5 0,0 44 625 186,9 44 625 186,9 0,0 34 407 785,5 34 407 785,5 0,0
Комплексы процессных мероприятий 23 114 184,0 38 115 231,6 15 001 047,6 23 651 116,0 39 246 748,9 15 595 632,9 24 384 648,3 40 598 668,2 16 214 019,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, геодезии и картографии" 23 114 184,0 38 115 231,6 15 001 047,6 23 651 116,0 39 246 748,9 15 595 632,9 24 384 648,3 40 598 668,2 16 214 019,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 15 001 047,6 тыс. рублей, в 2025 году на 15 595 632,9 тыс. рублей и в 2026 году на 16 214 019,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Национальная система пространственных данных" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 407,1 тыс. рублей, в 2025 году на 375,9 тыс. рублей и в 2026 году на 362,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 716 581,2 тыс. рублей, в 2025 году на 739 835,3 тыс. рублей и в 2026 году на 764 019,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 14 284 059,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 855 421,7 тыс. рублей и в 2026 году на 15 449 638,5 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие туризма"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие туризма" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 47.

Таблица 47

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 47 799 110,3 47 799 110,3 0,0 1 318 150,9 1 318 150,9 0,0 1 318 150,9 7 750 811,2 6 432 660,3
в том числе:                  
Федеральные проекты 47 692 826,6 47 692 826,6 0,0 1 210 000,0 1 210 000,0 0,0 1 210 000,0 7 642 660,3 6 432 660,3
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" 38 705 000,8 38 705 000,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 432 660,3 6 432 660,3
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" 7 558 548,3 7 558 548,3 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 0,0
Федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма" 1 429 277,5 1 429 277,5 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 106 283,7 106 283,7 0,0 108 150,9 108 150,9 0,0 108 150,9 108 150,9 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы" 106 283,7 106 283,7 0,0 108 150,9 108 150,9 0,0 108 150,9 108 150,9 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы базовые бюджетные ассигнования не изменились. По сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены на реализацию мероприятий "длящегося" характера на поддержку субъектов Российской Федерации для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров в 2026 году на 6 432 660,3 тыс. рублей.

Государственная программа
"Содействие международному развитию"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие международному развитию" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 48.

Таблица 48

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 346 928,1 346 928,1 0,0 346 928,1 346 928,1 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0
в том числе:                  
Комплексы процессных мероприятий 346 928,1 346 928,1 0,0 346 928,1 346 928,1 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выработка и реализация государственной политики в сфере содействия международному развитию" 62 909,1 62 909,1 0,0 62 909,1 62 909,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-аналитическое сопровождение и координация деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества" 48 391,6 48 391,6 0,0 48 391,6 48 391,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление деятельности в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества" 80 000,0 80 000,0 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационное сопровождение российских проектов и программ в сфере содействия международному развитию, в том числе организации информационных кампаний, сопровождения в социальных медиа, средствах массовой информации и онлайн-сообществах, производства брендированной продукции, а также работы с общественным мнением, сбора и анализа показателей программы" 155 627,4 155 627,4 0,0 155 627,4 155 627,4 0,0 0,0 0,0 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

Государственная программа
"Поддержка и продвижение русского языка за рубежом"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 49.

Таблица 49

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 250 000,0 250 960,7 960,7 250 000,0 253 923,5 3 923,5 251 017,2 254 795,5 3 778,3
в том числе:                  
Федеральные проекты 136 270,6 136 270,6 0,0 83 270,6 83 270,6 0,0 83 270,6 83 270,6 0,0
Федеральный проект "Формирование системы стимулирования интереса к изучению русского языка" 136 270,6 136 270,6 0,0 83 270,6 83 270,6 0,0 83 270,6 83 270,6 0,0
Ведомственные проекты 20 000,0 20 000,0 0,0 43 000,0 43 000,0 0,0 43 000,0 43 000,0 0,0
Ведомственный проект "Совершенствование инфраструктуры дополнительного образования в целях продвижения русского языка за рубежом" 20 000,0 20 000,0 0,0 43 000,0 43 000,0 0,0 43 000,0 43 000,0 0,0
Комплексы процессных мероприятий 93 729,4 94 690,1 960,7 123 729,4 127 652,9 3 923,5 124 746,6 128 524,9 3 778,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики" 15 500,0 15 500,0 0,0 15 500,0 15 500,0 0,0 15 500,0 15 500,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий "Расширение сферы применения русского языка в иностранных государствах и международных организациях" 78 229,4 79 190,1 960,7 108 229,4 112 152,9 3 923,5 109 246,6 113 024,9 3 778,3

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 960,7 тыс. рублей, в 2025 году на 3 923,5 тыс. рублей и в 2026 году на 3 778,3 тыс. рублей.

Государственная программа
"Строительство"

В соответствии с перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р, государственная программа "Строительство" является комплексной программой и не имеет собственных мероприятий и финансового обеспечения.

3. Распределение базовых бюджетных ассигнований на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе
непрограммных направлений деятельности

"Развитие пенсионной системы Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 50.

Таблица 50

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 3 454 436 493,9 3 626 422 750,6 171 986 256,7 3 204 865 560,4 3 838 837 185,7 633 971 625,3 3 348 426 374,4 4 038 640 810,2 690 214 435,8
в том числе:                  
Развитие пенсионной системы Российской Федерации 3 454 436 493,9 3 626 422 750,6 171 986 256,7 3 204 865 560,4 3 838 837 185,7 633 971 625,3 3 348 426 374,4 4 038 640 810,2 690 214 435,8

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 171 986 256,7 тыс. рублей, в 2025 году на 633 971 625,3 тыс. рублей и в 2026 году на 690 214 435,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение в связи с изменением численности (контингента) граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в 2024 году на 35 560 107,6 тыс. рублей, в 2025 году на 36 982 512,0 тыс. рублей и в 2026 году на 38 461 812,4 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 372 835,7 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 29 411 200,0 тыс. рублей, в 2025 году на 481 465 879,9 тыс. рублей и в 2026 году на 500 724 515,1 тыс. рублей, в том числе:

выплата пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, в 2025 году на 450 878 231,9 тыс. рублей и в 2026 году на 468 913 361,2 тыс. рублей;

пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области в 2024 году на 29 411 200,0 тыс. рублей, в 2025 году на 30 587 648,0 тыс. рублей и в 2026 году на 31 811 153,9 тыс. рублей;

- увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в 2024 году на 107 014 949,1 тыс. рублей, в 2025 году на 115 523 233,4 тыс. рублей и в 2026 году на 151 400 944,0 тыс. рублей.

"Президент Российской Федерации и его администрация"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 51.

Таблица 51

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 19 979 992,1 20 598 875,4 618 883,3 20 589 985,8 21 233 218,6 643 232,8 21 286 915,2 21 955 877,3 668 962,1
в том числе:                  
Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации 137 276,3 137 276,3 0,0 138 000,5 138 000,5 0,0 138 753,8 138 753,8 0,0
Обеспечение функционирования Администрации Президента Российской Федерации 19 842 715,8 20 461 599,1 618 883,3 20 451 985,3 21 095 218,1 643 232,8 21 148 161,4 21 817 123,5 668 962,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением структуры расходов на обеспечение мероприятий, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы", в 2024 году на 618 883,3 тыс. рублей, в 2025 году на 643 232,8 тыс. рублей и в 2026 году на 668 962,1 тыс. рублей.

"Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 52.

Таблица 52

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 9 761 278,0 10 325 873,1 564 595,1 10 103 264,1 10 689 974,7 586 710,6 10 458 946,3 11 068 657,1 609 710,8
в том числе:                  
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей 245 838,9 245 838,9 0,0 252 414,9 252 414,9 0,0 259 253,8 259 253,8 0,0
Обеспечение функционирования Аппарата Правительства Российской Федерации 9 515 439,1 10 080 034,2 564 595,1 9 850 849,2 10 437 559,8 586 710,6 10 199 692,5 10 809 403,3 609 710,8

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 564 595,1 тыс. рублей, в 2025 году на 586 710,6 тыс. рублей и в 2026 году на 609 710,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации в 2024 году на 254 325,3 тыс. рублей, в 2025 году на 264 030,5 тыс. рублей и в 2026 году на 274 123,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на обеспечение мероприятий, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" в 2024 году на 310 269,8 тыс. рублей, в 2025 году на 322 680,1 тыс. рублей и в 2026 году на 335 587,3 тыс. рублей.

"Следственный комитет Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 53.

Таблица 53

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 58 859 246,4 63 119 678,8 4 260 432,4 60 891 062,3 65 250 284,8 4 359 222,5 63 354 629,6 67 812 804,8 4 458 175,2
в том числе:                  
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации 6 558 240,0 6 558 240,0 0,0 6 773 724,6 6 773 724,6 0,0 6 998 108,4 6 997 793,1 -315,3
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации, за исключением военных следственных органов 52 301 006,4 56 561 438,8 4 260 432,4 54 117 337,7 58 476 560,2 4 359 222,5 56 356 521,2 60 815 011,7 4 458 490,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 4 260 432,4 тыс. рублей, в 2025 году на 4 359 222,5 тыс. рублей и в 2026 году на 4 458 175,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" обусловлено:

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 3 789,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов Следственного комитета Российской Федерации в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 3 776 254,4 тыс. рублей, в 2025 году на 3 855 677,4 тыс. рублей и в 2026 году на 3 938 277,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 484 178,0 тыс. рублей, в 2025 году на 503 545,1 тыс. рублей и в 2026 году на 523 686,9 тыс. рублей.

"Обеспечение деятельности отдельных
федеральных государственных органов"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 54.

Таблица 54

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 77 042 362,2 78 598 907,9 1 556 545,7 73 075 303,6 74 253 641,2 1 178 337,6 73 573 658,4 97 579 463,1 24 005 804,7
в том числе:                  
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж 1 068 186,0 1 157 076,0 88 890,0 1 088 034,3 1 169 410,8 81 376,5 1 109 131,9 1 187 494,5 78 362,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 871 468,6 871 544,8 76,2 878 852,0 878 919,9 67,9 886 525,6 886 590,0 64,4
Управление делами Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные учреждения 75 102 707,6 76 570 287,1 1 467 579,5 71 108 417,3 72 205 310,5 1 096 893,2 71 578 000,9 95 505 378,6 23 927 377,7
Обеспечение деятельности Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений 35 295 139,7 36 762 719,2 1 467 579,5 30 689 909,4 32 154 068,1 1 464 158,7 30 864 712,1 54 792 089,8 23 927 377,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и эксплуатации зданий 7 842 484,9 7 842 484,9 0,0 7 968 386,4 7 601 120,9 -367 265,5 7 745 883,9 7 745 883,9 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере градостроительной деятельности, строительства и архитектуры 387 667,9 387 667,9 0,0 401 462,5 401 462,5 0,0 415 808,3 415 808,3 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере общественного питания 287 645,8 287 645,8 0,0 293 659,2 293 659,2 0,0 299 911,8 299 911,8 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере архивного дела 78 901,8 78 901,8 0,0 80 909,5 80 909,5 0,0 82 997,4 82 997,4 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере транспорта 31 210 867,5 31 210 867,5 0,0 31 674 090,3 31 674 090,3 0,0 32 168 687,4 32 168 687,4 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 1 556 545,7 тыс. рублей, в 2025 году на 1 178 337,6 тыс. рублей и в 2026 году на 24 005 804,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" обусловлено:

- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 12,3 тыс. рублей, в 2025 году на 13,1 тыс. рублей и в 2026 году на 13,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 121 771,0 тыс. рублей, в 2025 году на 111 471,2 тыс. рублей и в 2026 году на 107 342,7 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, на антитеррористическую защищенность в 2025 году на 18 243,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на осуществление бюджетных инвестиций по объектам Управления делами Президента Российской Федерации в 2026 году на 22 464 330,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 1 434 787,0 тыс. рублей, в 2025 году на 1 085 122,5 тыс. рублей и в 2026 году на 1 434 145,0 тыс. рублей, в том числе:

предоставление субсидии ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр" Управления делами Президента Российской Федерации увеличение в 2024 году на 1 434 787,0 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на 1 434 145,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, уменьшение в 2025 году на 349 022,5 тыс. рублей.

"Государственная судебная власть"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 55.

Таблица 55

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 254 009 609,5 316 002 212,8 61 992 603,3 270 564 408,3 335 036 715,8 64 472 307,5 279 858 407,3 346 909 623,0 67 051 215,7
в том числе:                  
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации 126 692,8 126 692,8 0,0 131 760,5 131 760,5 0,0 137 030,9 137 030,9 0,0
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации 908 336,8 908 336,8 0,0 944 818,2 944 818,2 0,0 982 610,9 982 610,9 0,0
Оплата труда, с учетом начислений, судей федеральных судов общей юрисдикции, судей федеральных арбитражных судов и мировых судей 88 136 087,8 88 136 087,8 0,0 91 661 601,1 91 661 601,1 0,0 95 328 065,2 95 328 065,2 0,0
Обеспечение деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации, оплата труда, с учетом начислений, работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации 5 553 941,5 9 772 377,1 4 218 435,6 5 738 736,2 10 125 909,3 4 387 173,1 5 930 910,5 10 493 570,5 4 562 660,0
Оплата труда, с учетом начислений, работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов 51 308 162,0 109 082 329,7 57 774 167,7 53 361 858,3 113 446 992,7 60 085 134,4 55 496 332,7 117 984 872,5 62 488 539,8
Обеспечение реализации функций государственной судебной власти 107 976 388,6 107 976 388,6 0,0 118 725 634,0 118 725 634,0 0,0 121 983 457,1 121 983 473,0 15,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 61 992 603,3 тыс. рублей, в 2025 году на 64 472 307,5 тыс. рублей и в 2026 году на 67 051 215,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная судебная власть" обусловлено:

- уточнением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 15,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 61 992 603,3 тыс. рублей, в 2025 году на 64 472 307,5 тыс. рублей и в 2026 году на 67 051 199,8 тыс. рублей.

"Прокуратура Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 56.

Таблица 56

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 108 996 063,5 120 762 496,4 11 766 432,9 112 587 399,5 124 469 834,9 11 882 435,4 117 447 092,4 129 765 279,1 12 318 186,7
в том числе:                  
Обеспечение деятельности органов военной прокуратуры 7 974 022,7 7 974 022,7 0,0 8 215 554,5 8 215 554,5 0,0 8 471 171,5 8 470 970,7 -200,8
Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, за исключением органов военной прокуратуры 101 022 040,8 112 788 473,7 11 766 432,9 104 371 845,0 116 254 280,4 11 882 435,4 108 975 920,9 121 294 308,4 12 318 387,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 11 766 432,9 тыс. рублей, в 2025 году на 11 882 435,4 тыс. рублей и в 2026 году на 12 318 186,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Прокуратура Российской Федерации" обусловлено:

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 200,8 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов Генеральной прокуратуры России в новых субъектах Российской Федерации, в 2024 году на 6 287 942,1 тыс. рублей, в 2025 году на 6 184 805,0 тыс. рублей и в 2026 году на 6 392 851,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов, в 2024 году на 5 478 490,8 тыс. рублей, в 2025 году на 5 697 630,4 тыс. рублей и в 2026 году на 5 925 535,6 тыс. рублей.

"Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 57.

Таблица 57

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 926 052,7 926 132,4 79,7 951 032,9 951 105,8 72,9 977 015,9 977 086,1 70,2
в том числе:                  
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 926 052,7 926 132,4 79,7 951 032,9 951 105,8 72,9 977 015,9 977 086,1 70,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 79,7 тыс. рублей, в 2025 году на 72,9 тыс. рублей и в 2026 году на 70,2 тыс. рублей.

"Счетная палата Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 58.

Таблица 58

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 6 941 909,2 7 155 675,4 213 766,2 7 183 542,2 7 405 823,5 222 281,3 7 434 873,9 7 666 026,4 231 152,5
в том числе:                  
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации, оплата труда Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации и работников аппарата Счетной палаты Российской Федерации 6 941 909,2 7 155 675,4 213 766,2 7 183 542,2 7 405 823,5 222 281,3 7 434 873,9 7 666 026,4 231 152,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 213 766,2 тыс. рублей, в 2025 году на 222 281,3 тыс. рублей и в 2026 году на 231 152,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Счетная палата Российской Федерации" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 284,2 тыс. рублей, в 2025 году на 260,1 тыс. рублей и в 2026 году на 250,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на обеспечение мероприятий, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы", в 2024 году на 213 482,0 тыс. рублей, в 2025 году на 222 021,2 тыс. рублей и в 2026 году на 230 902,0 тыс. рублей.

"Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 59.

Таблица 59

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 4 914 910,5 5 441 207,9 526 297,4 5 038 748,0 5 156 085,3 117 337,3 5 138 525,8 5 260 064,6 121 538,8
в том числе:                  
Проведение референдумов 0,0 0,0 0,0 3 909,7 3 909,7 0,0 3 909,7 3 909,7 0,0
Проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 500 000,0 500 000,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 4 414 910,5 4 941 207,9 526 297,4 4 534 838,3 4 652 175,6 117 337,3 4 634 616,1 4 756 154,9 121 538,8

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 526 297,4 тыс. рублей, в 2025 году на 117 337,3 тыс. рублей и в 2026 году на 121 538,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 526 297,4 тыс. рублей, в 2025 году на 117 337,3 тыс. рублей и в 2026 году на 121 538,8 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности избирательных комиссий на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 113 297,4 тыс. рублей, в 2025 году на 117 337,3 тыс. рублей и в 2026 году на 121 538,8 тыс. рублей;

модернизация комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской федерации "Выборы" в 2024 году на 413 000,0 тыс. рублей.

"Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 60.

Таблица 60

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 7 794 151,1 7 794 151,1 0,0 8 062 542,7 8 062 542,7 0,0 8 333 255,1 8 333 255,1 0,0
в том числе:                  
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты сенаторам Российской Федерации и их помощникам по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2 970 102,1 2 970 102,1 0,0 3 084 461,0 3 084 461,0 0,0 3 202 229,4 3 202 229,4 0,0
Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 4 824 049,0 4 824 049,0 0,0 4 978 081,7 4 978 081,7 0,0 5 131 025,7 5 131 025,7 0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования на 2024 - 2026 годы не изменились.

"Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 61.

Таблица 61

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 14 549 776,7 14 556 780,2 7 003,5 14 962 571,3 14 968 981,3 6 410,0 15 447 005,4 15 453 178,0 6 172,6
в том числе:                  
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощникам по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 7 279 952,2 7 279 952,2 0,0 7 552 797,0 7 552 797,0 0,0 7 836 555,8 7 836 555,8 0,0
Обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 269 824,5 7 276 828,0 7 003,5 7 409 774,3 7 416 184,3 6 410,0 7 610 449,6 7 616 622,2 6 172,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 7 003,5 тыс. рублей, в 2025 году на 6 410,0 тыс. рублей и в 2026 году на 6 172,6 тыс. рублей.

"Доставка государственной корреспонденции"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Доставка государственной корреспонденции" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 62.

Таблица 62

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 5 033 487,5 5 236 379,6 202 892,1 5 201 003,9 5 411 280,1 210 276,2 5 375 159,5 5 593 032,6 217 873,1
в том числе:                  
Обеспечение доставки государственной корреспонденции 5 033 487,5 5 236 379,6 202 892,1 5 201 003,9 5 411 280,1 210 276,2 5 375 159,5 5 593 032,6 217 873,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 202 892,1 тыс. рублей, в 2025 году на 210 276,2 тыс. рублей и в 2026 году на 217 873,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Доставка государственной корреспонденции" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на создание территориальных органов ГФС России в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 123 808,8 тыс. рублей, в 2025 году на 128 029,5 тыс. рублей и в 2026 году на 132 336,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов, в 2024 году на 79 083,3 тыс. рублей, в 2025 году на 82 246,7 тыс. рублей и в 2026 году на 85 536,6 тыс. рублей.

"Реализация функций иных федеральных органов
государственной власти"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 63.

Таблица 63

тыс. рублей
Наименование 2024 год 2025 год 2026 год
Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Законодательно установлен. объем Базовые БА Отклонение Бюджетный прогноз Базовые БА Отклонение
1 2 3 4 = 3 - 2 5 6 7 = 6 - 5 8 9 10 = 9 - 8
ВСЕГО 792 094 801,1 622 136 180,4 -169 958 620,7 1 140 658 767,4 1 116 657 312,9 -24 001 454,5 599 128 320,9 586 408 311,3 -12 720 009,6
в том числе:                  
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" 8 306 100,0 8 306 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка органов государственной власти 571 072,4 571 072,4 0,0 334 733,3 334 733,3 0,0 338 847,7 338 847,7 0,0
Иные непрограммные мероприятия 783 217 628,7 613 259 008,0 -169 958 620,7 1 140 324 034,1 1 116 322 579,6 -24 001 454,5 598 789 473,2 586 069 463,6 -12 720 009,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2024 году на 169 958 620,7 тыс. рублей, в 2025 году на 24 001 454,5 тыс. рублей и в 2026 году на 12 720 009,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в 2024 году на 37 031 184,8 тыс. рублей, в 2025 году на 40 310 879,4 тыс. рублей, в 2026 году на 44 352 249,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 279 195,0 тыс. рублей, в 2025 году на 255 634,4 тыс. рублей и в 2026 году на 246 166,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) судей в отставке (действующих судей), получающих выплаты ежемесячного пожизненного содержания (надбавки к заработной плате в размере 50 % ЕПС) и выплаты, связанные с установлением особого порядка выплаты ежемесячного возмещения членам семьи, находившимся на иждивении погибшего (умершего) судьи, а также пребывающего в отставке судьи не в результате его служебной деятельности, в 2024 году на 7 396 630,1 тыс. рублей, в 2025 году на 5 568 340,7 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2026 году на 4 782 111,6 тыс. рублей. в том числе:

увеличение, не учтенное при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций на 18,5 тыс. рублей;

уменьшение в связи с пересчетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на 4 782 130,1 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 28 102 169,7 тыс. рублей, в 2025 году на 180 530 292,9 тыс. рублей и в 2026 году на 190 011 918,9 тыс. рублей, в том числе:

модернизация систем коммунальной инфраструктуры в 2025-2026 годах на 150 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 171 384,8 тыс. рублей, в 2025 году на 178 310,5 тыс. рублей и в 2026 году на 185 442,9 тыс. рублей;

обеспечение политических партий, в 2024 году на 1 947 757,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности 8 сенаторов от новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 204 633,6 тыс. рублей, в 2025 году на 209 541,8 тыс. рублей;

обеспечение деятельности иных федеральных государственных органов на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 25 778 394,3 тыс. рублей, в 2025 году на 30 142 440,6 тыс. рублей и в 2026 году на 14 548 801,0 тыс. рублей;

реализация мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2026 году на 25 054 941,4 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в части индексации дополнительных бюджетных ассигнований на выплату судьям в отставке (действующим судьям) ежемесячного пожизненного содержания (надбавки к заработной плате в размере 50 % ЕПС) и выходного пособия в связи с изменением количества получателей данных выплат и выплат, связанных с установлением особого порядка выплаты ежемесячного возмещения членам семьи, находившимся на иждивении погибшего (умершего) судьи, а также пребывающего в отставке судьи не в результате его служебной деятельности и прочих расходов на финансовое обеспечение органов судебной власти по фактическим получателям, в 2026 году на 222 733,6 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 249 232 423,3 тыс. рублей, в 2025 году на 258 010 134,5 тыс. рублей и в 2026 году на 251 138 939,1 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных:

на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 249 429 546,0 тыс. рублей, в 2025 году на 259 385 882,8 тыс. рублей и в 2026 году на 269 759 685,9 тыс. рублей,

на обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов, в 2024 году на 1 142 635,1 тыс. рублей, в 2025 году на 1 187 934,1 тыс. рублей и в 2026 году на 1 235 451,4 тыс. рублей;

на предоставление субсидии ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр" Управления делами Президента Российской Федерации в 2024 году на 1 434 787,0 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на 1 434 145,0 тыс. рублей ежегодно;

в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации (закупка оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек), в 2024 году на 630 000,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с резервированием:

на временное размещение федеральных государственных органов в 2025 году на 615 928,2 тыс. рублей, в 2026 году на 266 905,7 тыс. рублей;

на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики" в 2026 году на 17 663 880,1 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий в социальной сфере по решениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2024 году на 3 404 544,8 тыс. рублей, в 2025 году на 3 381 899,2 тыс. рублей и в 2026 году на 3 359 557,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на исполнение обязательств перед иностранными государствами в 2024 году на 6 464 623,0 тыс. рублей, в 2025 году на 7 343 532,6 тыс. рублей и в 2026 году на 8 590 706,6 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в 2024 году в объеме 165 592,4 тыс. рублей, в 2025 году в объеме 116 066,6 тыс. рублей.

------------------------------

1 С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации 24 марта 2023 года № 471)

2 Здесь и далее установленный объем бюджетных ассигнований

------------------------------

Приложение № 1
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расходные обязательства Российской Федерации, бюджетные ассигнования на реализацию которых подлежат индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации

(тыс.рублей)

п/п
Законодательные и иные НПА Российской Федерации Расходное обязательство Российской Федерации Текст НПА
(порядок индексации)
Код бюджетной классификации 2024 год 2025 год 2026 год
ЦСР ВР ГРБС Рз ПР Закон 466-ФЗ
(с учетом уточнения структуры)
Проект из них
индексация
Изменения Закон 466-ФЗ
(с учетом уточнения структуры)
Проект из них
индексация
Изменения Бюджетный прогноз Проект из них
индексация
Изменения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 12-11 15 16 17 18 = 16-15 19 20 21 22 = 20-19
  ВСЕГО                 32 452 382,9 32 409 696,5 1 608 347,4 -42 686,4 33 618 550,5 33 540 404,4 2 900 041,1 -78 146,1 35 121 516,7 35 042 367,9 4 294 220,6 -79 148,8
Публичные нормативные обязательства
1 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" часть третья статьи 5:
"Размеры выплат, установленные настоящим Законом, подлежат индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации..."
03 4 01 30020 313 153 10 03 4 020,2 3 995,3 185,1 -24,9 4 194,6 4 168,0 349,8 -26,6 4 362,4 4 334,8 516,5 -27,6
03 4 01 30020 313 177 10 03 8 316,1 8 264,7 382,9 -51,4 8 658,8 8 603,9 722,1 -54,9 9 005,2 8 948,1 1 066,2 -57,1
03 4 01 30020 313 180 10 03 4 374,5 4 347,4 201,4 -27,1 4 633,9 4 604,5 386,4 -29,4 4 819,3 4 788,8 570,6 -30,5
03 4 01 30020 313 184 10 03 61,9 61,5 2,8 -0,4 64,4 64,0 5,4 -0,4 67,0 66,6 7,9 -0,4
03 4 01 30020 313 187 10 03 530 502,1 527 220,4 24 427,4 -3 281,7 552 369,3 548 869,7 46 062,2 -3 499,6 574 263,2 570 624,8 67 993,2 -3 638,4
03 4 01 30020 313 189 10 03 23 418,2 23 273,3 1 078,3 -144,9 24 262,5 24 108,8 2 023,3 -153,7 25 233,0 25 073,1 2 987,6 -159,9
03 4 01 30020 313 188 10 03 65 418,7 65 014,0 3 012,3 -404,7 68 019,1 67 588,2 5 672,1 -430,9 70 739,9 70 291,7 8 375,7 -448,2
03 4 01 30020 313 320 10 03 36 821,9 36 594,1 1 695,5 -227,8 38 329,2 38 086,4 3 196,3 -242,8 39 862,4 39 609,8 4 719,7 -252,6
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 03 4 05 30030 313 153 10 04 295,1 293,3 13,6 -1,8 307,3 305,4 25,6 -1,9 319,6 317,6 37,8 -2,0
03 4 05 30030 313 177 10 04 5 607,3 5 572,6 258,2 -34,7 5 803,6 5 766,8 484,0 -36,8 6 035,7 5 997,5 714,6 -38,2
03 4 05 30030 313 180 10 04 4 374,4 4 347,3 201,4 -27,1 4 792,3 4 761,9 399,6 -30,4 4 984,0 4 952,4 590,1 -31,6
03 4 05 30030 313 187 10 04 2 347,2 2 332,7 108,1 -14,5 2 338,4 2 323,6 195,0 -14,8 2 431,9 2 416,5 287,9 -15,4
03 4 05 30030 313 188 10 04 39 922,3 39 675,3 1 838,3 -247,0 41 566,6 41 303,2 3 466,2 -263,4 43 229,3 42 955,4 5 118,4 -273,9
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 03 4 01 30040 313 153 10 03 3 383,5 3 362,6 155,8 -20,9 3 530,4 3 508,0 294,4 -22,4 3 671,6 3 648,3 434,7 -23,3
03 4 01 30040 313 184 10 03 7,7 7,7 0,4   8,1 8,0 0,7 -0,1 8,4 8,3 1,0 -0,1
03 4 01 30040 313 187 10 03 1 749 763,8 1 738 939,8 80 569,2 -10 824,0 1 796 662,9 1 785 279,8 149 824,1 -11 383,1 1 869 020,8 1 857 179,2 221 293,5 -11 841,6
03 4 01 30040 313 188 10 03 391 047,6 388 628,6 18 006,1 -2 419,0 407 274,3 404 693,9 33 962,7 -2 580,4 423 565,3 420 881,7 50 150,4 -2 683,6
03 4 01 30040 313 189 10 03 32 951,2 32 747,4 1 517,3 -203,8 33 912,4 33 697,5 2 828,0 -214,9 35 268,9 35 045,4 4 175,9 -223,5
03 4 01 30040 313 320 10 03 40 412,0 40 162,0 1 860,8 -250,0 42 076,6 41 810,0 3 508,8 -266,6 43 759,7 43 482,5 5 181,2 -277,2
03 4 01 30040 313 415 10 03 2 782,1 2 764,9 128,1 -17,2 2 902,8 2 884,4 242,1 -18,4 3 018,9 2 999,8 357,4 -19,1
2 Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" часть третья статьи 15:
"Размеры выплат гражданам, установленные настоящим Федеральным законом, индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации..."
03 4 01 30080 313 187 10 03 724,0 719,5 33,3 -4,5 748,8 744,1 62,4 -4,7 778,8 773,9 92,2 -4,9
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 03 4 01 30060 313 187 10 03 1 623,1 1 613,1 74,7 -10,0 1 655,6 1 645,1 138,1 -10,5 1 721,8 1 710,9 203,9 -10,9
03 4 01 30060 313 188 10 03 7 949,1 7 899,9 366,0 -49,2 8 276,6 8 224,2 690,2 -52,4 8 607,7 8 553,2 1 019,2 -54,5
03 4 01 30060 313 189 10 03 57,2 56,8 2,6 -0,4 59,5 59,1 5,0 -0,4 61,9 61,5 7,3 -0,4
3 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" часть третья статьи 7:
"Размеры выплат, установленные настоящим Федеральным законом, подлежат индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации..."
03 4 01 30050 313 177 10 03 31,5 31,3 1,5 -0,2 32,7 32,5 2,7 -0,2 34,0 33,8 4,0 -0,2
03 4 01 30050 313 180 10 03 51,4 51,1 2,4 -0,3 59,4 59,0 5,0 -0,4 61,8 61,4 7,3 -0,4
03 4 01 30050 313 187 10 03 2 091,8 2 078,9 96,3 -12,9 2 037,0 2 024,1 169,9 -12,9 2 118,5 2 105,1 250,8 -13,4
03 4 01 30050 313 188 10 03 948,0 942,1 43,6 -5,9 987,0 980,7 82,3 -6,3 1 026,5 1 020,0 121,5 -6,5
03 4 01 30050 313 189 10 03 137,6 136,7 6,3 -0,9 143,2 142,3 11,9 -0,9 148,9 148,0 17,6 -0,9
03 4 01 30050 313 415 10 03 46,0 45,7 2,1 -0,3 48,0 47,7 4,0 -0,3 49,9 49,6 5,9 -0,3
4 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" № Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.1994 г. № 460 "О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, государственной противопожарной службы и таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой полиции), а также на изготовление и установку надгробных памятников" Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение Статья 11, часть1 абзац 3 Федерального закона № 8-ФЗ:"Оплата расходов на оформление документов, необходимых для погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; на предоставление гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к месту погребения (кремации); на погребение (кремацию), изготовление и установку надгробия производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу)" Пункт 1 абзац 13 Постановления № 460: "Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но в размере не более 20350 рублей, а в городах Москве и Санкт-Петербурге - 28178 рублей". 03 4 07 30140 313 089 10 03 171,1 170,0 7,9 -1,1 178,2 177,1 14,9 -1,1 185,3 184,1 21,9 -1,2
03 4 07 30140 313 153 10 03 31 146,0 30 953,3 1 434,1 -192,7 32 429,0 32 223,5 2 704,3 -205,5 33 726,2 33 512,5 3 993,2 -213,7
03 4 07 30140 313 177 10 03 12 027,5 11 953,1 553,8 -74,4 12 523,0 12 443,7 1 044,3 -79,3 13 023,9 12 941,4 1 542,0 -82,5
03 4 07 30140 313 180 10 03 24 045,1 23 896,4 1 107,2 -148,7 25 035,5 24 876,9 2 087,7 -158,6 26 036,9 25 871,9 3 082,8 -165,0
03 4 07 30140 313 187 10 03 6 626 096,9 6 585 108,0 305 103,5 -40 988,9 7 061 305,6 7 016 567,3 588 843,8 -44 738,3 7 355 441,4 7 308 839,5 870 889,8 -46 601,9
03 4 07 30140 313 188 10 03 3 146 934,0 3 127 467,1 144 902,9 -19 466,9 3 270 612,6 3 249 891,0 272 737,1 -20 721,6 3 401 437,1 3 379 886,6 402 732,7 -21 550,5
03 4 07 30140 313 189 10 03 78 498,4 78 012,8 3 614,5 -485,6 81 602,5 81 085,5 6 804,9 -517,0 84 866,6 84 328,9 10 048,3 -537,7
03 4 07 30140 313 320 10 03 146 526,8 145 620,4 6 746,9 -906,4 152 555,9 151 589,4 12 721,7 -966,5 158 658,1 157 652,9 18 785,2 -1 005,2
03 4 07 30140 313 322 10 03 1 664,7 1 654,4 76,7 -10,3 1 733,3 1 722,3 144,5 -11,0 1 802,6 1 791,2 213,4 -11,4
03 4 07 30140 313 415 10 03 176,8 175,7 8,1 -1,1 184,1 182,9 15,3 -1,2 191,5 190,3 22,7 -1,2
03 4 07 30140 313 417 10 03 7 156,2 7 111,9 329,5 -44,3 7 602,4 7 554,2 634,0 -48,2 7 906,5 7 856,4 936,1 -50,1
5 Указ Президента Российской Федерации от 27.12.1999 г. № 1708 "О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
            Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов пункт 1 Указа Президента Российской Федерации № 1708:
"Установить с 1 января 2000 г. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, получающим государственные пенсии, дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости. С 1 января 2002 г. размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения определяется исходя из суммы 1853 рубля 20 копеек в месяц. Размер выплачиваемого дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения повышается одновременно с увеличением размера социальной пенсии, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", исходя из этого увеличения, а также подлежит индексации в порядке, определенном названным Федеральным законом для индексации социальных пенсий. При этом гражданам, неоднократно удостоенным звания Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации, назначается одно дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение."

абзац 4 статьи 25 Федерального закона № 166-ФЗ:
"Социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется Правительством Российской Федерации"
03 4 02 30300 313 187 10 03 1 977,4 1 977,4 361,3   2 169,7 2 158,7 459,5 -11,0 2 256,5 2 280,1 603,2 23,6
03 4 02 30300 313 188 10 03 507,4 507,4 92,7   528,4 525,7 111,9 -2,7 549,5 555,3 146,9 5,8
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. № 1051 "О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации" Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций Пункт 3(2). "Установить, что размер пособия, определенный Правилами, утвержденными настоящим постановлением, подлежит ежегодной индексации с 2018 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год." 03 4 08 30550 313 187 10 04 242 338,5 240 839,4 11 158,7 -1 499,1 253 358,2 251 753,0 21 127,6 -1 605,2 263 492,5 261 823,1 31 197,7 -1 669,4
03 4 08 30550 313 188 10 03 584 695,9 581 079,0 26 922,8 -3 616,9 608 779,5 604 922,5 50 766,3 -3 857,0 633 130,7 629 119,4 74 963,2 -4 011,3
03 4 08 30550 313 320 10 04 16 895,9 16 791,4 778,0 -104,5 17 591,7 17 480,2 1 467,0 -111,5 18 295,4 18 179,5 2 166,2 -115,9
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 г. № 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 942 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и их семьям"
Возмещение органами прокуратуры Российской Федерации расходов на погребение Пункт 21:
В случае смерти пенсионера из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации и членов их семей выплачивать членам семьи умершего либо другим лицам, производившим его похороны, пособие на погребение в размере трехмесячной пенсии (доли пенсии), получаемой пенсионером ко дню смерти.
03 4 07 31080 313 415 10 03 85 080,6 84 554,3 3 917,6 -526,3 88 585,1 88 023,9 7 387,1 -561,2 92 128,5 91 544,8 10 908,1 -583,7
                                         
Публичные нормативные обязательства, выплачиваемые в иностранной валюте
8 1.Соглашение между Российской Федерацией и Эстонской Республикой по вопросам социальных гарантий пенсионерам Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Эстонской Республики
(Заключено в г. Москве 26.07.1994 г.)
Компенсация в возмещение вреда лицам, уволенным с военной службы, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий статья 3
Российская Федерация осуществляет пенсионное обеспечение военных пенсионеров на территории Эстонской Республики независимо от их гражданства на условиях и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. Пенсии выплачиваются в размере не ниже уровня минимальных пенсии, включая компенсацию, установленного в Эстонской Республике.

статья 4
Пенсии военным пенсионерам выплачиваются в национальной валюте через учреждения банков, действующих в Эстонской Республике, за счет средств бюджета Российской Федерации и не подлежат обложению иными налогами, чем те, которые установлены законодательством Эстонской Республики для лиц, постоянно проживающих в Эстонской Республике. При этом порядок финансирования расходов на выплату им пенсий и пособий определяется совместно компетентными органами Российской Федерации и Эстонской Республики.
03 4 01 30040 313 187 10 03 9 340,0 10 117,2 869,7 777,2 9 550,0 10 264,3 1 172,5 714,3 9 623,7 10 303,6 1 661,6 679,9
  2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики (Заключено в г. Москве 30.04.1994 г.) Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение статья 1
Настоящее Соглашение распространяется на проживающих на территории Латвийской Республики лиц, указанных в Законе Российской Федерации от 12 февраля 1993 года "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей" (далее именуются - военные пенсионеры).

статья 7
Пенсии военным пенсионерам не подлежат налогообложению и выплачиваются в национальной валюте учреждениями банка Латвийской Республики за счет средств Российской Федерации на условиях и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. Порядок выплаты пенсий и пособий определяется Министерством обороны и другими компетентными органами Российской Федерации совместно с соответствующими компетентными органами Латвийской Республики.
03 4 07 30140 313 187 10 03 200 822,6 217 534,2 18 700,0 16 711,6 210 660,3 226 416,1 25 863,6 15 755,8 211 424,8 226 362,4 36 505,1 14 937,6
9 Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций 03 4 07 30190 313 187 10 03 675,8 732,0 62,9 56,2 706,1 758,9 86,7 52,8 742,3 794,7 128,2 52,4
  Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы 03 4 08 30240 313 187 10 03 50 302,0 54 487,9 4 684,0 4 185,9 48 885,0 52 541,2 6 001,8 3 656,2 51 545,9 55 187,7 8 900,0 3 641,8
  Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 335 "О порядке выплаты пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, материального обеспечения личного состава отделов социального обеспечения при посольствах Российской Федерации в этих государствах" Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (за исключением публичных нормативных обязательств) статья 2 Исчисление сумм пенсий в рублях пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, производить в порядке и по нормам, предусмотренным Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей".
Исчисление сумм компенсаций и пособий в рублях производить по нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
03 4 08 93981 321 187 10 03 1 478 142,2 1 601 147,0 137 639,9 123 004,8 1 376 187,8 1 479 116,0 168 960,0 102 928,2 1 519 311,3 1 626 653,9 262 328,1 107 342,6
10 Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 03 4 01 30020 313 187 10 03 2 182,0 2 363,6 203,2 181,6 2 252,9 2 421,4 276,6 168,5 2 593,2 2 776,4 447,7 183,2
  Предоставление путевок (пособий) на санаторно-курортное лечение и (или) денежной компенсации 03 4 08 93993 321 187 10 03 7 079,7 7 668,8 659,2 589,1 7 079,7 7 609,2 869,2 529,5 7 816,0 8 368,2 1 349,5 552,2
11 3.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам Российской Федерации, постоянно проживающим в Литовской Республике (Заключено в г. Вильнюсе 18.11.1993 г.) Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) статья 1 Настоящее Соглашение распространяется на постоянно проживающих в Литовской Республике в соответствии с ее законодательством, находящихся в запасе или в отставке адмиралов, генералов, офицеров, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы Вооруженных Сил бывшего СССР (Вооруженных Сил Российской Федерации) пограничных, внутренних, железнодорожных и других войск, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел бывшего СССР (Российской Федерации) и членов их семей, получающих пенсии и пособия Российской Федерации из средств республиканского бюджета Российской Федерации, в дальнейшем именуемых военными пенсионерами Российской Федерации.Пенсионное обеспечение указанных лиц, независимо от их гражданства, осуществляется Российской Федерацией на условиях и по нормам ее законодательства. 03 4 08 30260 313 187 10 04 281,1 304,5 26,2 23,4 292,3 314,2 35,9 21,9 302,1 323,4 52,2 21,3
  Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 03 4 03 30350 313 187 10 03 1 545,6 1 674,2 143,9 128,6 1 328,0 1 427,3 163,0 99,3 1 990,1 2 130,7 343,6 140,6
    Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" статья 5
Военным пенсионерам Российской Федерации предоставляется право находиться в пансионатах для престарелых и инвалидов в порядке и на условиях, установленных законодательством Литовской Республики. Порядок покрытия Российской Федерацией расходов на содержание этих лиц устанавливается по согласованию между компетентными органами Российской Федерации, выделяющими средства на эти цели, и компетентными органами Литовской Республики, которым подведомственны пансионаты, согласно действующему законодательству Сторон.
03 4 04 30360 313 187 10 03 753,5 816,2 70,2 62,7 741,7 797,2 91,1 55,5 778,1 833,1 134,4 55,0
  3.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам Российской Федерации, постоянно проживающим в Литовской Республике (Заключено в г. Вильнюсе 18.11.1993 г.) Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов статья 1
Настоящее Соглашение распространяется на постоянно проживающих в Литовской Республике в соответствии с ее законодательством, находящихся в запасе или в отставке адмиралов, генералов, офицеров, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы Вооруженных Сил бывшего СССР (Вооруженных Сил Российской Федерации) пограничных, внутренних, железнодорожных и других войск, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел бывшего СССР (Российской Федерации) и членов их семей, получающих пенсии и пособия Российской Федерации из средств республиканского бюджета Российской Федерации, в дальнейшем именуемых военными пенсионерами Российской Федерации.
Пенсионное обеспечение указанных лиц, независимо от их гражданства, осуществляется Российской Федерацией на условиях и по нормам ее законодательства.
статья 5
Военным пенсионерам Российской Федерации предоставляется право находиться в пансионатах для престарелых и инвалидов в порядке и на условиях, установленных законодательством Литовской Республики. Порядок покрытия Российской Федерацией расходов на содержание этих лиц устанавливается по согласованию между компетентными органами Российской Федерации, выделяющими средства на эти цели, и компетентными органами Литовской Республики.
03 4 03 31240 313 187 10 03 900,1 975,0 83,8 74,9 720,2 774,1 88,4 53,9 758,6 812,2 131,0 53,6
                                         
Иные обязательства, подлежащие индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации
12 Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком часть 1 статьи 4.2:
"Один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации, индексируются..."
24 4 08 90059 112 110 04 08 1 417,3 1 408,5 65,3 -8,8 1 425,9 1 416,9 118,9 -9,0 1 264,2 1 256,2 149,7 -8,0
Единовременное пособие при рождении ребенка 03 4 05 93990 134 089 10 04 1 182,4 1 175,1 54,4 -7,3 1 229,1 1 221,3 102,5 -7,8 1 278,3 1 270,2 151,4 -8,1
03 4 05 93990 134 153 10 04 10 312,6 10 248,8 474,9 -63,8 10 789,3 10 720,9 899,7 -68,4 11 220,9 11 149,8 1 328,6 -71,1
03 4 05 93990 134 177 10 04 92 327,8 91 756,7 4 251,3 -571,1 96 143,5 95 534,4 8 017,4 -609,1 99 989,2 99 355,7 11 838,8 -633,5
10 4 01 90059 612 177 03 10 385,0 382,6 17,7 -2,4 425,7 423,0 35,5 -2,7 442,7 439,9 52,4 -2,8
10 4 01 90059 612 177 07 06 1 075,4 1 068,7 49,5 -6,7 1 087,0 1 080,1 90,6 -6,9 1 130,5 1 123,3 133,8 -7,2
03 4 05 93990 134 180 10 04 265 605,1 263 962,1 12 230,0 -1 643,0 276 545,3 274 793,2 23 061,2 -1 752,1 287 607,1 285 784,9 34 052,9 -1 822,2
03 4 05 93990 134 187 10 04 534 447,0 531 140,9 24 609,0 -3 306,1 546 267,9 542 806,9 45 553,4 -3 461,0 568 118,6 564 519,2 67 265,7 -3 599,4
03 4 05 93990 134 188 10 04 802 728,6 797 762,9 36 962,2 -4 965,7 835 776,1 830 480,9 69 695,5 -5 295,2 869 107,5 863 601,1 102 903,0 -5 506,4
03 4 05 93990 134 320 10 04 182 472,9 181 344,1 8 402,1 -1 128,8 107 884,2 107 200,7 8 996,5 -683,5 112 199,6 111 488,7 13 284,5 -710,9
03 4 05 93990 134 322 10 04 27 722,3 27 550,8 1 276,5 -171,5 27 873,7 27 697,1 2 324,4 -176,6 28 988,6 28 804,9 3 432,3 -183,7
03 4 05 93990 134 415 10 04 1 361,7 1 353,3 62,7 -8,4 1 417,7 1 408,7 118,2 -9,0 1 474,4 1 465,1 174,6 -9,3
03 4 05 93990 134 417 10 04 1 830,3 1 819,0 84,3 -11,3 1 905,7 1 893,6 158,9 -12,1 1 981,9 1 969,3 234,7 -12,6
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Приложение № 7(2))

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа Пункт 7 Правил…, утвержденных Приложением № 7(2) к ГП "Социальная поддержка граждан":
"… размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка, установленный в i-м субъекте Российской Федерации, соответствующий 2-кратной величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на год обращения за назначением единовременной выплаты.."

Статья 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей":
"... 2. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала...."
03 2 P1 50780 521 149 10 04 2 950 992,9 2 932 738,1 135 880,7 -18 254,8 3 069 073,4 3 049 628,7 255 930,7 -19 444,7 3 185 153,3 3 164 973,1 377 124,5 -20 180,2
  1. Трудовой Кодекс Российской Федерации (статья 222).

2. Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный приказом Минтруда России от 12.05.2022 N 291н
Компенсационная выплата в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 5. Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии) и включаются в коллективный договор. При отсутствии у работодателя представительного органа работников указанные положения включаются в заключаемые с работниками трудовые договоры.

6. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта Российской Федерации.
01 4 03 90059 112 141 09 07 2 632,7 2 616,4 121,2 -16,3 2 632,7 2 616,0 219,5 -16,7 3 129,4 3 109,6 370,5 -19,8
  1. Трудовой Кодекс Российской Федерации (статья 222). 2. Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный приказом Минтруда России от 12.05.2022 N 291н Компенсационная выплата в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 5. Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии) и включаются в коллективный договор. При отсутствии у работодателя представительного органа работников указанные положения включаются в заключаемые с работниками трудовые договоры. 6. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта Российской Федерации. 01 4 21 90059 112 056 09 01 474,7 471,8 21,9 -2,9 474,7 471,7 39,6 -3,0 474,7 471,7 56,2 -3,0
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 839 "О возмещении расходов и выплате компенсации членам Общественной палаты Российской Федерации, связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий" Компенсация членам Общественной палаты Российской Федерации за фактическую потерю заработка в связи с привлечением к участию в работе пленарного заседания Общественной палаты Российской федерации, совета Общественной палаты Российской Федерации, комиссий и рабочих групп Общественной палаты Российской Федерации абзац второй пункта 24:
"Размер компенсации ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период с учетом уровня инфляции"
89 3 00 90059 113 303 01 13 1 987,3 1 975,0 91,5 -12,3 2 069,0 2 055,9 172,5 -13,1 2 151,8 2 138,2 254,8 -13,6
15 Постановление Правительства российской Федерации от 28.03.2019 № 343 "Об утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета Нормативы затрат:
1. Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета <*>
3. Затраты на выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета:
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования <*>
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования <*>
4. Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя <*>
03 4 11 93986 321 054 10 04 125 808,4 125 030,2 5 792,9 -778,2 129 770,2 128 948,0 10 821,6 -822,2 132 434,3 131 595,2 15 680,3 -839,1
03 4 11 93986 321 056 10 04 564 077,0 560 587,6 25 973,3 -3 489,4 588 666,1 584 936,5 49 089,0 -3 729,6 612 212,7 608 333,9 72 486,4 -3 878,8
03 4 11 93986 321 073 10 04 882 763,8 877 303,0 40 647,5 -5 460,8 914 268,5 908 476,0 76 241,0 -5 792,5 950 838,8 944 814,6 112 580,0 -6 024,2
03 4 11 93986 321 075 10 04 7 161 859,6 7 117 556,5 329 773,1 -44 303,1 7 432 515,8 7 385 425,6 619 799,0 -47 090,2 7 792 205,3 7 742 836,2 922 603,0 -49 369,1
03 4 11 93986 321 076 10 04 101 578,6 100 950,2 4 677,3 -628,4 104 991,4 104 326,2 8 755,3 -665,2 103 289,1 102 634,7 12 229,5 -654,4
03 4 11 93986 321 082 10 04 1 294 913,9 1 286 903,6 59 625,3 -8 010,3 1 341 169,0 1 332 671,8 111 840,4 -8 497,2 1 394 815,8 1 385 978,7 165 147,2 -8 837,1
03 4 11 93986 321 071 10 04 81 069,8 80 568,3 3 732,9 -501,5 84 022,4 83 490,1 7 006,6 -532,3 87 240,5 86 687,8 10 329,3 -552,7
03 4 11 93986 321 103 10 04 27 518,1 27 347,9 1 267,1 -170,2 28 612,6 28 431,3 2 386,0 -181,3 30 116,6 29 925,8 3 565,8 -190,8
03 4 11 93986 321 107 10 04 58 411,0 58 049,7 2 689,6 -361,3 60 711,7 60 327,0 5 062,8 -384,7 51 941,6 51 612,5 6 149,9 -329,1
03 4 11 93986 321 109 10 04 398 031,5 395 569,3 18 327,7 -2 462,2 414 186,7 411 562,5 34 539,1 -2 624,2 425 118,3 422 424,9 50 334,3 -2 693,4
03 4 11 93986 321 110 10 04 134 567,5 133 735,1 6 196,3 -832,4 139 968,9 139 082,1 11 672,0 -886,8 150 329,8 149 377,4 17 799,2 -952,4
03 4 11 93986 321 139 10 04 3 123,5 3 104,2 143,8 -19,3 3 247,0 3 226,4 270,8 -20,6 3 376,9 3 355,5 399,8 -21,4
03 4 11 93986 321 149 10 04 13 490,1 13 406,7 621,2 -83,4 13 837,9 13 750,2 1 153,9 -87,7 44 974,5 44 689,6 5 325,0 -284,9
03 4 11 93986 321 153 10 04 42 170,4 41 909,5 1 941,8 -260,9 43 849,0 43 571,2 3 656,6 -277,8 41 988,1 41 722,1 4 971,4 -266,0
03 4 11 93986 321 168 10 04 2 259,5 2 245,5 104,0 -14,0 2 284,8 2 270,3 190,5 -14,5 2 376,2 2 361,1 281,3 -15,1
03 4 11 93986 321 171 10 04 5 168,4 5 136,4 238,0 -32,0 5 334,3 5 300,5 444,8 -33,8 5 547,7 5 512,6 656,9 -35,1
03 4 11 93986 321 177 10 04 6 703,1 6 661,6 308,6 -41,5 6 982,8 6 938,6 582,3 -44,2 7 262,1 7 216,1 859,8 -46,0
03 4 11 93986 321 180 10 04 3 920,6 3 896,3 180,5 -24,3 4 060,3 4 034,6 338,6 -25,7 4 222,7 4 195,9 500,0 -26,8
03 4 11 93986 321 187 10 04 15 856,8 15 758,7 730,1 -98,1 16 133,6 16 031,4 1 345,4 -102,2 16 778,9 16 672,6 1 986,6 -106,3
03 4 11 93986 323 320 10 04 4 858,2 4 828,1 223,7 -30,1 4 856,0 4 825,2 404,9 -30,8 5 050,2 5 018,2 597,9 -32,0
03 4 11 93986 321 188 10 04 19 539,5 19 418,6 899,7 -120,9 20 344,3 20 215,4 1 696,5 -128,9 20 344,3 20 215,4 2 408,8 -128,9
03 4 11 93986 321 303 10 04 147 048,4 146 138,8 6 771,0 -909,6 151 154,5 150 196,8 12 604,8 -957,7 152 767,5 151 799,6 18 087,8 -967,9
03 4 11 93986 321 310 10 04 13 334,6 13 252,1 614,0 -82,5 13 505,7 13 420,1 1 126,2 -85,6 19 704,8 19 580,0 2 333,1 -124,8
03 4 11 93986 321 318 10 04 29 190,3 29 009,7 1 344,1 -180,6 30 500,8 30 307,6 2 543,5 -193,2 31 347,2 31 148,6 3 711,5 -198,6
03 4 11 93986 321 320 10 04 3 489,9 3 468,3 160,7 -21,6 3 786,1 3 762,1 315,7 -24,0 3 937,5 3 912,6 466,2 -24,9
  методики расчета объемов финансового обеспечения указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. N 1117"     <*> Подлежит индексации исходя из прогнозного уровня инфляции, указанной в единой методике, предусматривающей корректировку утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований федерального бюджета на плановый период с учетом изменений параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, принятых в текущем финансовом году изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, внесенных в текущем финансовом году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, и других факторов, установленных указанной методикой, а также расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на второй год планового периода путем приведения в условия этого года базовых бюджетных ассигнований первого года планового периода исходя из непревышения общего объема базовых бюджетных ассигнований общего объема расходов федерального бюджета, предусмотренного на второй год планового периода, без учета условно утверждаемых расходов. 03 4 11 93986 321 384 10 04 126 707,6 125 923,8 5 834,3 -783,8 131 775,9 130 941,0 10 988,8 -834,9 137 046,9 136 178,6 16 226,5 -868,3
      03 4 11 93986 321 385 10 04 46 467,1 46 179,7 2 139,6 -287,4 49 120,2 48 809,0 4 096,1 -311,2 52 479,4 52 146,9 6 213,6 -332,5
      03 4 11 93986 321 386 10 04 51 235,9 50 919,0 2 359,2 -316,9 53 141,3 52 804,6 4 431,5 -336,7 55 267,0 54 916,8 6 543,6 -350,2
      03 4 11 93986 321 388 10 04 4 154,9 4 129,2 191,3 -25,7 4 274,9 4 247,8 356,5 -27,1 4 355,2 4 327,6 515,7 -27,6
      03 4 11 93986 321 415 10 04 2 058,5 2 045,8 94,8 -12,7 2 143,3 2 129,7 178,7 -13,6 2 229,0 2 214,9 263,9 -14,1
      03 4 11 93986 321 417 10 04 104 417,3 103 771,4 4 808,0 -645,9 108 572,0 107 884,1 9 053,8 -687,9 112 896,1 112 180,8 13 367,0 -715,3
      03 4 11 93986 321 424 10 04 2 133,7 2 120,5 98,2 -13,2 2 211,5 2 197,5 184,4 -14,0 2 363,1 2 348,1 279,8 -15,0
      03 4 11 93986 321 437 10 04 17 676,0 17 566,7 813,9 -109,3 18 383,0 18 266,5 1 533,0 -116,5 19 118,3 18 997,2 2 263,6 -121,1
    03 4 11 93986 321 777 10 04 131 746,6 130 931,6 6 066,4 -815,0 135 345,4 134 487,9 11 286,5 -857,5 140 759,2 139 867,4 16 666,0 -891,8
Выплаты зависящие от размера социальных пенсий
15 Федеральный закон от 4.03.2002 г. № 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией"

Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций статья 2 пункт 3 Федерального закона № 21-ФЗ:
"При изменении (индексации) в соответствии с законодательством Российской Федерации размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", одновременно повышается размер выплачиваемого дополнительного материального обеспечения."

абзац 4 статьи 25 Федерального закона № 166-ФЗ:
"Пенсии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, индексируются в следующем порядке:
социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется Правительством Российской Федерации"
03 4 07 30190 313 438 10 03 1 342,1 1 342,1 245,2   1 400,6 1 393,5 296,6 -7,1 1 476,0 1 491,5 394,6 15,5
03 4 07 30190 313 153 10 03 694,8 694,8 126,9   736,5 732,8 156,0 -3,7 776,1 784,2 207,5 8,1
03 4 07 30190 313 187 10 03 149 243,3 149 243,3 27 267,8   157 659,9 156 860,4 33 387,6 -799,5 163 970,5 165 687,8 43 831,9 1 717,3
03 4 07 30190 313 188 10 03 13 175,3 13 175,3 2 407,2   13 937,7 13 867,0 2 951,6 -70,7 14 687,9 14 841,7 3 926,3 153,8
03 4 07 30190 313 189 10 03 61 114,4 61 114,4 11 166,0   64 013,1 63 688,5 13 556,0 -324,6 66 619,4 67 317,1 17 808,4 697,7
03 4 07 30190 313 320 10 03 637,8 637,8 116,5   651,3 648,0 137,9 -3,3 677,8 684,9 181,2 7,1
03 4 07 30190 313 415 10 03 2 417,8 2 417,8 441,7   2 468,6 2 456,1 522,8 -12,5 2 569,1 2 596,0 686,8 26,9

Приложение № 2
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Индексация бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда и денежное довольствие

 (тыс. рублей)

п/п
Наименование     2024 год 2025 год 2026 год
Закон 466-ФЗ
(с учетом уточнения структуры)
Проект из них
индексация
Изменения Закон 466-ФЗ
(с учетом уточнения структуры)
Проект из них
индексация
Изменения Бюджетный прогноз Проект из них
индексация
Изменения
1  2 3 4 5 6 = 4-3 7 8 9 10 = 8-7 11 12 13 14 = 12-11
Доведение до целевых показателей "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 года
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")
99  РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 0,0 37 031 184,8 0,0 37 031 184,8 0,0 40 310 879,4 0,0 40 310 879,4 0,0 44 352 249,2 0,0 44 352 249,2
   99 9 00 99999 870 092 01 13  0,0 37 031 184,8 0,0 37 031 184,8 0,0 40 310 879,4 0,0 40 310 879,4 0,0 44 352 249,2 0,0 44 352 249,2

Приложение № 3
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расходные обязательства Российской Федерации, бюджетные ассигнования на реализацию которых зависят от курса рубля к доллару США

ГП /
НЧ
Наименование /
Код бюджетной классификации (ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
2024 год 2025 год 2026 год
Долл.
США
Закон 466-ФЗ
(с учетом уточнения структуры)
Проект Изменения Долл.
США
Закон 466-ФЗ
(с учетом уточнения структуры)
Проект Изменения Долл.
США
Бюджетный прогноз Проект Изменения
1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 9 10=9-8 11 12 13 14=13-12
  ВСЕГО 30 24085,9 214 407 687,3 232 249 794,4 17 842 107,1 33 05607,4 238 664 857,0 256 515 136,9 17 850 279,9 3 881 938,8 285 710 695,1 305 896 779,8 20 186 081,7
  в том числе:                        
01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 11 224,1 795 790,8 862 013,2 66 222,4 11 224,1 810 382,2 870 992,5 60 610,3 11 224,1 826 096,0 884 461,5 58 365,5
  01 4 11 92794 862 056 01 08 11 224,1 795 790,8 862 013,2 66 222,4 11 224,1 810 382,2 870 992,5 60 610,3 11 224,1 826 096,0 884 461,5 58 365,5
02 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 39 872,4 2 826 952,7 3 062 199,8 235 247,1 39 872,4 2 878 786,9 3 094 097,8 215 310,9 39 872,4 2 934 608,3 3 141 944,8 207 336,5
  02 4 01 90058 111 310 07 02 39 872,4 2 826 952,7 3 062 199,8 235 247,1 39 872,4 2 878 786,9 3 094 097,8 215 310,9 39 872,4 2 934 608,3 3 141 944,8 207 336,5
03 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" 110,1 7 808,5 8 458,3 649,8 110,1 7 951,5 8 546,2 594,7 110,1 8 105,7 8 678,4 572,7
  03 4 10 92794 862 149 01 08 110,1 7 808,5 8 458,3 649,8 110,1 7 951,5 8 546,2 594,7 110,1 8 105,7 8 678,4 572,7
05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 47 043,0 3 335 347,9 3 612 901,5 277 553,6 59 842,5 4 320 627,7 4 643 777,1 323 149,4 59 842,5 4 404 407,2 4 715 588,1 311 180,9
  05 2 02 92795 244 069 05 05 46 683,0 3 309 823,9 3 585 253,5 275 429,6 59 482,5 4 294 635,7 4 615 841,1 321 205,4 59 482,5 4 377 911,2 4 687 220,1 309 308,9
  05 4 01 92794 862 069 01 08 360,0 25 524,0 27 648,0 2 124,0 360,0 25 992,0 27 936,0 1 944,0 360,0 26 496,0 28 368,0 1 872,0
07 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 10 297,3 730 079,8 790 833,9 60 754,1 10 297,3 743 466,1 799 071,6 55 605,5 10 297,3 757 882,3 811 428,3 53 546,0
  07 4 02 92794 862 149 01 08 10 272,3 728 306,8 788 913,4 60 606,6 10 272,3 741 660,7 797 131,2 55 470,5 10 272,3 756 041,9 809 457,9 53 416,0
  07 4 02 92794 862 150 01 08 25,0 1 773,0 1 920,5 147,5 25,0 1 805,4 1 940,4 135,0 25,0 1 840,4 1 970,4 130,0
08 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" 17 448,7 1 237 112,6 1 340 060,0 102 947,4 17 742,0 1 280 973,3 1 376 780,2 95 806,9 17 742,5 1 305 847,0 1 398 108,0 92 261,0
  08 4 02 90039 121 188 03 02 1 976,4 140 124,7 151 785,3 11 660,6 1 976,4 142 693,9 153 366,3 10 672,4 1 976,4 145 460,8 155 737,9 10 277,1
  08 4 02 90039 122 188 03 02 93,4 6 622,1 7 173,2 551,1 93,4 6 743,5 7 247,9 504,4 93,4 6 874,3 7 360,0 485,7
  08 4 02 90049 134 188 03 02 2 359,9 167 316,4 181 239,8 13 923,4 2 317,2 167 299,8 179 812,5 12 512,7 2 317,4 170 557,4 182 607,7 12 050,3
  08 4 06 90049 853 188 03 02 1,0 70,5 76,4 5,9 1,0 70,5 75,8 5,3 1,0 71,7 76,8 5,1
  08 4 07 92008 122 188 03 11 391,1 27 731,1 30 038,8 2 307,7 380,0 27 437,7 29 489,8 2 052,1 380,0 27 969,7 29 945,8 1 976,1
  08 4 04 90059 134 188 07 06 6,1 430,0 465,8 35,8 6,0 430,0 462,2 32,2 6,1 450,8 482,7 31,9
  08 4 06 90059 134 188 09 01 3,6 255,6 276,9 21,3 3,5 255,6 274,7 19,1 3,7 270,1 289,2 19,1
  08 4 07 92008 134 188 03 11 673,2 47 733,2 51 705,4 3 972,2 654,1 47 228,2 50 760,5 3 532,3 654,1 48 144,0 51 545,5 3 401,5
  08 4 06 90059 134 188 09 05 0,2 17,4 18,8 1,4 0,2 17,4 18,7 1,3 0,2 17,4 18,6 1,2
  08 4 02 90039 131 188 03 02 2 976,7 211 050,3 228 613,0 17 562,7 2 976,7 214 920,1 230 994,5 16 074,4 2 976,7 219 087,5 234 566,5 15 479,0
  08 4 02 90039 134 188 03 02 403,6 28 615,2 30 996,4 2 381,2 403,6 29 139,9 31 319,3 2 179,4 403,6 29 704,9 31 803,6 2 098,7
  08 4 02 90039 242 188 03 02 188,4 13 360,5 14 472,3 1 111,8 188,7 13 621,5 14 640,3 1 018,8 188,7 13 885,6 14 866,6 981,0
  08 4 02 90039 244 188 03 02 2 634,9 186 815,9 202 361,9 15 546,0 2 638,0 190 464,7 204 710,0 14 245,3 2 638,0 194 157,9 207 875,6 13 717,7
  08 4 02 90039 853 188 03 02 0,4 31,5 34,1 2,6 0,4 32,1 34,5 2,4 0,4 32,7 35,0 2,3
  08 4 02 92794 862 188 01 08 5 739,6 406 938,2 440 801,9 33 863,7 6 102,7 440 618,4 473 573,2 32 954,8 6 102,7 449 162,2 480 896,5 31 734,3
10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ" 890,0 63 099,6 68 350,4 5 250,8 890,7 64 307,3 69 116,9 4 809,6 890,7 65 554,2 70 185,7 4 631,5
  10 4 01 90039 121 177 03 09 203,9 14 455,0 15 657,9 1 202,9 203,9 14 720,1 15 821,0 1 100,9 203,9 15 005,5 16 065,7 1 060,2
  10 4 01 90039 122 177 03 09 83,4 5 916,5 6 408,8 492,3 83,4 6 025,0 6 475,6 450,6 83,4 6 141,8 6 575,7 433,9
  10 4 01 90039 244 177 03 09 164,4 11 659,4 12 629,6 970,2 164,6 11 887,0 12 776,1 889,1 164,6 12 117,5 12 973,6 856,1
  10 4 01 92794 862 177 01 08 435,2 30 857,0 33 424,8 2 567,8 435,7 31 459,6 33 812,5 2 352,9 435,7 32 069,6 34 335,4 2 265,8
  10 4 03 92794 862 498 01 08 3,0 211,7 229,3 17,6 3,0 215,6 231,7 16,1 3,0 219,8 235,3 15,5
11 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" 126 475,5 8 967 115,1 9 713 320,8 746 205,7 59 027,0 4 261 751,6 4 580 497,6 318 746,0 59 027,0 4 344 389,4 4 651 329,9 306 940,5
  11 2 01 92795 244 054 08 04 121 147,9 8 589 385,6 9 304 158,2 714 772,6 54 426,2 3 929 571,6 4 223 473,1 293 901,5 54 426,2 4 005 768,3 4 288 784,5 283 016,2
  11 2 01 92796 244 054 08 04 3 905,4 276 892,9 299 934,8 23 041,9 3 178,6 229 494,4 246 658,8 17 164,4 3 178,6 233 944,4 250 473,1 16 528,7
  11 4 05 92794 862 054 01 08 1 422,2 100 836,6 109 227,8 8 391,2 1 422,2 102 685,6 110 365,7 7 680,1 1 422,2 104 676,7 112 072,3 7 395,6
12 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 7 407,9 525 222,0 568 928,8 43 706,8 7 407,9 534 852,2 574 855,0 40 002,8 7 407,9 545 223,3 583 744,6 38 521,3
  12 4 02 92794 862 051 01 08 5 194,3 368 276,0 398 922,4 30 646,4 5 194,3 375 028,5 403 077,7 28 049,2 5 194,3 382 300,5 409 310,9 27 010,4
  12 4 02 92794 862 169 01 08 2 213,6 156 946,0 170 006,4 13 060,4 2 213,6 159 823,7 171 777,3 11 953,6 2 213,6 162 922,8 174 433,7 11 510,9
13 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 1 355,0 96 072,1 104 066,8 7 994,7 1 355,0 97 833,8 105 151,0 7 317,2 1 355,0 99 730,9 106 777,1 7 046,2
  13 4 01 92794 862 777 01 08 1 355,0 96 072,1 104 066,8 7 994,7 1 355,0 97 833,8 105 151,0 7 317,2 1 355,0 99 730,9 106 777,1 7 046,2
15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 71 718,4 5 084 837,3 5 507 976,0 423 138,7 71 720,8 5 178 243,4 5 565 535,6 387 292,2 71 720,8 5 278 652,4 5 651 600,7 372 948,3
  15 4 09 90039 121 020 01 08 46 063,4 3 265 895,7 3 537 669,8 271 774,1 46 063,5 3 325 786,2 3 574 529,2 248 743,0 46 063,5 3 390 275,1 3 629 805,4 239 530,3
  15 4 07 92794 862 157 01 08 2,0 141,8 153,6 11,8 2,0 144,4 155,2 10,8 2,0 147,2 157,6 10,4
  15 4 09 90039 122 020 01 08 1 049,0 74 371,9 80 560,8 6 188,9 1 049,5 75 772,2 81 439,4 5 667,2 1 049,5 77 241,5 82 698,8 5 457,3
  15 4 09 90039 121 139 01 08 7 761,1 550 262,0 596 052,5 45 790,5 7 761,1 560 351,4 602 261,3 41 909,9 7 761,1 571 216,9 611 574,6 40 357,7
  15 4 09 90039 122 139 01 08 369,3 26 183,3 28 362,2 2 178,9 369,3 26 663,5 28 657,7 1 994,2 369,3 27 180,5 29 100,9 1 920,4
  15 4 09 90039 242 139 01 08 350,1 24 820,4 26 885,8 2 065,4 350,1 25 275,5 27 165,9 1 890,4 350,1 25 765,6 27 586,0 1 820,4
  15 4 09 90039 244 139 01 08 3 575,4 253 499,3 274 594,4 21 095,1 3 575,4 258 147,4 277 454,8 19 307,4 3 575,4 263 153,0 281 745,3 18 592,3
  15 4 09 92794 862 139 01 08 4 552,4 322 763,3 349 622,3 26 859,0 4 552,4 328 681,4 353 264,2 24 582,8 4 552,4 335 054,7 358 727,0 23 672,3
  15 4 09 90039 242 020 01 08 457,3 32 422,3 35 120,3 2 698,0 456,9 32 988,2 35 455,5 2 467,3 456,9 33 627,9 36 003,8 2 375,9
  15 4 06 92794 862 165 01 08 69,3 4 912,3 5 321,1 408,8 69,3 5 002,4 5 376,5 374,1 69,3 5 099,4 5 459,7 360,3
  15 4 13 92794 862 168 01 08 425,9 30 194,8 32 707,5 2 512,7 425,9 30 748,5 33 048,2 2 299,7 425,9 31 344,7 33 559,3 2 214,6
  15 4 09 90039 244 020 01 08 7 039,0 499 064,9 540 595,0 41 530,1 7 041,2 508 371,5 546 393,7 38 022,2 7 041,2 518 229,1 554 843,1 36 614,0
  15 4 05 92794 862 161 01 08 4,3 305,3 330,7 25,4 4,3 310,8 334,0 23,2 4,3 316,8 339,2 22,4
16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" 1 990,7 141 140,6 152 885,7 11 745,1 1 990,7 143 728,5 154 478,3 10 749,8 1 990,7 146 515,5 156 867,1 10 351,6
  16 4 08 92794 862 172 01 08 1 990,7 141 140,6 152 885,7 11 745,1 1 990,7 143 728,5 154 478,3 10 749,8 1 990,7 146 515,5 156 867,1 10 351,6
21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ" 103 500,0 7 338 150,0 7 948 800,0 610 650,0 103 500,0 7 472 700,0 8 031 600,0 558 900,0 115 000,0 8 464 000,0 9 062 000,0 598 000,0
  21 4 03 92794 863 730 01 08 103 500,0 7 338 150,0 7 948 800,0 610 650,0 103 500,0 7 472 700,0 8 031 600,0 558 900,0 115 000,0 8 464 000,0 9 062 000,0 598 000,0
22 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" 4 092,1 290 129,6 314 273,0 24 143,4 4 099,7 295 999,9 318 138,4 22 138,5 4 099,7 301 739,5 323 058,1 21 318,6
  22 4 04 92794 862 725 01 08 4 092,1 290 129,6 314 273,0 24 143,4 4 099,7 295 999,9 318 138,4 22 138,5 4 099,7 301 739,5 323 058,1 21 318,6
23 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 8 192,2 580 827,8 629 161,8 48 334,0 8 238,3 594 801,8 639 288,4 44 486,6 8 238,3 606 335,4 649 174,3 42 838,9
  23 4 02 92794 862 071 01 08 8 171,2 579 338,9 627 549,0 48 210,1 8 217,3 593 285,6 637 658,8 44 373,2 8 217,3 604 789,8 647 519,5 42 729,7
  23 4 01 92794 862 155 01 08 21,0 1 488,9 1 612,8 123,9 21,0 1 516,2 1 629,6 113,4 21,0 1 545,6 1 654,8 109,2
24 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" 5 524,8 391 711,7 424 308,2 32 596,5 5 524,8 398 894,1 428 728,3 29 834,2 5 524,8 406 628,9 435 358,1 28 729,2
  24 4 01 90039 121 103 04 08 749,7 53 153,1 57 576,3 4 423,2 749,7 54 127,7 58 176,0 4 048,3 749,7 55 177,2 59 075,6 3 898,4
  24 4 01 90039 122 103 04 08 85,0 6 026,6 6 528,1 501,5 85,0 6 137,1 6 596,1 459,0 85,0 6 256,1 6 698,1 442,0
  24 4 01 90039 242 103 04 08 32,7 2 318,4 2 511,3 192,9 32,7 2 360,9 2 537,5 176,6 32,7 2 406,7 2 576,7 170,0
  24 4 01 90039 244 103 04 08 314,9 22 326,8 24 184,7 1 857,9 314,9 22 736,2 24 436,7 1 700,5 314,9 23 177,1 24 814,6 1 637,5
  24 4 01 92794 862 103 01 08 4 342,6 307 886,8 333 507,8 25 621,0 4 342,6 313 532,2 336 982,0 23 449,8 4 342,6 319 611,8 342 193,1 22 581,3
25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 5 308,7 376 384,5 407 705,7 31 321,2 597,0 43 106,3 46 330,3 3 224,0 597,0 43 942,2 47 046,8 3 104,6
  25 2 T2 04800 121 082 04 05 3 577,0 253 606,5 274 710,6 21 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  25 2 T2 04800 122 082 04 05 132,4 9 387,2 10 168,4 781,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  25 2 T2 04800 242 082 04 05 165,0 11 697,3 12 670,7 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  25 2 T2 04800 244 082 04 05 835,9 59 267,3 64 199,3 4 932,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  25 2 T2 04800 853 082 04 05 1,4 96,0 104,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  25 4 01 92794 862 082 01 08 597,0 42 330,2 45 852,7 3 522,5 597,0 43 106,3 46 330,3 3 224,0 597,0 43 942,2 47 046,8 3 104,6
26 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА" 2 816,0 199 652,8 216 267,1 16 614,3 2 816,0 203 313,6 218 519,8 15 206,2 2 816,0 207 256,1 221 899,3 14 643,2
  26 4 04 92794 862 076 01 08 1 219,4 86 455,2 93 649,6 7 194,4 1 219,4 88 040,4 94 625,1 6 584,7 1 219,4 89 747,6 96 088,5 6 340,9
  26 4 04 90039 121 076 04 05 1 071,3 75 958,2 82 279,1 6 320,9 1 071,3 77 351,0 83 136,3 5 785,3 1 071,3 78 850,9 84 421,9 5 571,0
  26 4 04 90039 122 076 04 05 127,8 9 063,8 9 818,1 754,3 127,8 9 230,0 9 920,3 690,3 127,8 9 409,0 10 073,8 664,8
  26 4 04 90039 242 076 04 05 42,1 2 986,2 3 234,7 248,5 42,1 3 040,9 3 268,3 227,4 42,1 3 099,9 3 318,9 219,0
  26 4 04 90039 244 076 04 05 354,3 25 118,5 27 208,8 2 090,3 354,3 25 579,1 27 492,2 1 913,1 354,3 26 075,1 27 917,4 1 842,3
  26 4 04 90039 853 076 04 05 1,0 70,9 76,8 5,9 1,0 72,2 77,6 5,4 1,0 73,6 78,8 5,2
28 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ" 192,5 13 648,4 14 784,2 1 135,8 192,5 13 898,7 14 938,2 1 039,5 247,4 18 205,8 19 492,1 1 286,3
  28 4 01 63651 812 051 01 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 4 037,6 4 322,9 285,3
  28 4 01 92794 862 051 01 08 192,5 13 648,4 14 784,2 1 135,8 192,5 13 898,7 14 938,2 1 039,5 192,5 14 168,2 15 169,2 1 001,0
30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 1 782,5 126 378,4 136 895,1 10 516,7 1 782,5 128 695,6 138 321,0 9 625,4 1 782,5 131 191,1 140 460,0 9 268,9
  30 4 04 92794 862 022 01 08 1 782,5 126 378,4 136 895,1 10 516,7 1 782,5 128 695,6 138 321,0 9 625,4 1 782,5 131 191,1 140 460,0 9 268,9
31 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ" 292 746,8 20 755 745,1 22 482 951,2 1 727 206,1 292 676,4 21 131 233,5 22 711 686,0 1 580 452,5 292 676,4 21 540 980,4 23 062 897,3 1 521 916,9
  31 4 02 92798 112 187 02 01 1 413,2 100 196,9 108 534,9 8 338,0 1 413,2 102 034,0 109 665,4 7 631,4 1 413,2 104 012,5 111 361,2 7 348,7
  31 4 07 92798 242 187 02 01 299,6 21 242,9 23 010,6 1 767,7 287,8 20 777,2 22 331,2 1 554,0 287,8 21 180,1 22 676,5 1 496,4
  31 4 02 92798 244 187 02 01 16 161,4 1 145 843,2 1 241 195,5 95 352,3 16 089,2 1 161 643,1 1 248 525,0 86 881,9 16 089,2 1 184 168,0 1 267 832,0 83 664,0
  31 4 03 92798 244 187 02 01 11 478,7 813 842,5 881 567,1 67 724,6 11 478,7 828 764,7 890 749,9 61 985,2 11 478,7 844 834,9 904 524,3 59 689,4
  31 4 06 92785 112 187 02 01 12,8 905,7 981,1 75,4 12,8 922,7 991,7 69,0 12,8 940,6 1 007,1 66,5
  31 4 06 92785 122 187 02 01 36,3 2 571,6 2 785,6 214,0 36,3 2 619,4 2 815,3 195,9 36,3 2 670,2 2 858,9 188,7
  31 4 06 92785 134 187 02 01 247,3 17 533,5 18 992,6 1 459,1 247,6 17 877,3 19 214,4 1 337,1 247,6 18 224,0 19 511,6 1 287,6
  31 4 06 92785 244 187 02 01 903,6 64 068,0 69 399,5 5 331,5 904,2 65 280,5 70 163,0 4 882,5 904,2 66 546,3 71 247,9 4 701,6
  31 4 07 90039 121 721 02 09 2 861,5 202 880,3 219 763,1 16 882,8 2 861,5 206 600,3 222 052,4 15 452,1 2 861,5 210 606,4 225 486,2 14 879,8
  31 4 07 90039 122 721 02 09 194,9 13 816,6 14 966,4 1 149,8 194,9 14 069,9 15 122,2 1 052,3 194,9 14 342,7 15 356,0 1 013,3
  31 4 07 90039 242 721 02 09 122,0 8 646,6 9 366,1 719,5 122,0 8 805,2 9 463,8 658,6 122,0 8 975,9 9 610,1 634,2
  31 4 07 90039 244 721 02 09 1 088,3 77 161,4 83 582,4 6 421,0 1 088,3 78 573,8 84 450,5 5 876,7 1 088,3 80 097,4 85 756,5 5 659,1
  31 4 07 92794 862 187 01 08 135,1 9 578,4 10 375,5 797,1 135,1 9 754,0 10 483,5 729,5 135,1 9 943,1 10 645,6 702,5
  31 4 07 92798 111 187 02 01 4 095,8 290 389,2 314 554,2 24 165,0 4 095,8 295 713,8 317 830,9 22 117,1 4 095,8 301 447,9 322 745,8 21 297,9
  31 4 07 92798 112 187 02 01 353,8 25 083,6 27 171,0 2 087,4 353,8 25 543,4 27 453,8 1 910,4 353,8 26 038,7 27 878,4 1 839,7
  31 4 07 92798 112 187 02 07 3 132,0 222 058,8 240 537,6 18 478,8 3 132,0 226 130,4 243 043,2 16 912,8 3 132,0 230 515,2 246 801,6 16 286,4
  31 4 07 92798 122 187 02 01 435,2 30 855,6 33 423,3 2 567,7 435,2 31 421,3 33 771,4 2 350,1 435,2 32 030,6 34 293,6 2 263,0
  31 4 07 92798 134 187 02 01 223 920,3 15 875 951,8 17 197 081,8 1 321 130,0 223 910,7 16 166 353,6 17 375 471,5 1 209 117,9 223 910,7 16 479 828,6 17 644 164,3 1 164 335,7
  31 4 07 92798 134 187 02 07 6 654,8 471 827,6 511 091,1 39 263,5 6 654,7 480 468,0 516 403,3 35 935,3 6 654,7 489 784,6 524 388,9 34 604,3
  31 4 07 92798 244 187 02 01 5 012,2 355 366,7 384 938,8 29 572,1 5 034,8 363 512,3 390 700,2 27 187,9 5 034,8 370 561,0 396 741,9 26 180,9
  31 4 07 92798 244 187 02 07 2 239,7 158 796,8 172 011,2 13 214,4 2 239,7 161 708,5 173 803,0 12 094,5 2 239,7 164 844,1 176 490,7 11 646,6
  31 4 12 92794 323 187 09 09 11 948,2 847 127,4 917 621,8 70 494,4 11 948,2 862 660,1 927 180,4 64 520,3 11 948,2 879 387,6 941 518,2 62 130,6
39 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" 868 423,2 61 571 205,7 66 694 902,9 5 123 697,2 1 207 484,1 87 180 353,7 93 700 768,1 6 520 414,4 1 772 259,2 130 438 277,9 139 654 025,9 9 215 748,0
  39 4 05 92794 862 182 01 08 117,8 8 350,3 9 045,2 694,9 117,8 8 503,4 9 139,4 636,0 117,8 8 668,3 9 280,7 612,4
  39 4 08 92056 841 092 01 13 55 902,1 3 963 458,9 4 293 281,3 329 822,4 340 615,6 24 592 446,4 26 431 770,6 1 839 324,2 905 604,4 66 652 483,8 71 361 626,7 4 709 142,9
  39 4 08 92037 244 092 01 13 1 091,3 77 373,2 83 811,9 6 438,7 1 091,9 78 835,1 84 731,4 5 896,3 883,0 64 988,8 69 580,4 4 591,6
  39 4 08 93596 832 092 01 13 52 285,6 3 707 051,8 4 015 537,1 308 485,3 51 515,7 3 719 433,7 3 997 618,5 278 184,8 51 515,7 3 791 555,7 4 059 437,4 267 881,7
  39 4 15 90049 122 153 01 06 6,7 475,9 515,5 39,6 6,6 475,9 511,5 35,6 6,6 485,1 519,4 34,3
  39 4 15 90039 122 153 01 06 515,2 36 529,0 39 568,8 3 039,8 516,5 37 290,6 40 079,6 2 789,0 516,5 38 013,7 40 699,5 2 685,8
  39 4 15 90039 131 153 01 06 2 174,0 154 139,1 166 965,9 12 826,8 2 256,4 162 912,3 175 096,9 12 184,6 2 257,2 166 132,0 177 869,6 11 737,6
  39 4 15 90039 242 153 01 06 125,3 8 885,6 9 625,0 739,4 125,3 9 048,4 9 725,2 676,8 125,3 9 223,9 9 875,6 651,7
  39 4 15 90039 244 153 01 06 2 788,0 197 666,6 214 115,6 16 449,0 2 788,0 201 291,0 216 346,0 15 055,0 2 788,0 205 194,1 219 691,5 14 497,4
  39 4 15 92794 244 153 01 08 2 865,7 203 174,8 220 082,2 16 907,4 2 543,9 183 670,3 197 407,4 13 737,1 2 543,9 187 231,8 200 460,1 13 228,3
  39 4 15 92794 862 153 01 08 549,1 38 934,1 42 174,0 3 239,9 549,0 39 638,6 42 603,3 2 964,7 549,0 40 407,2 43 262,1 2 854,9
  39 4 10 92794 862 092 01 08 10,1 714,5 774,0 59,5 10,1 727,5 781,9 54,4 10,1 741,6 794,0 52,4
  39 4 09 92794 862 092 01 08 702 049,8 49 775 332,4 53 917 426,4 4 142 094,0 598 398,0 43 204 334,3 46 435 683,4 3 231 349,1 598 398,0 44 042 091,5 47 153 761,0 3 111 669,5
  39 4 09 92794 863 092 01 08 28 000,0 1 985 200,0 2 150 400,0 165 200,0 30 000,0 2 166 000,0 2 328 000,0 162 000,0 30 000,0 2 208 000,0 2 364 000,0 156 000,0
  39 4 09 92794 870 092 01 08 2 674,3 189 605,7 205 383,9 15 778,2 104 799,5 7 566 522,1 8 132 439,3 565 917,2 104 799,5 7 713 241,4 8 258 198,7 544 957,3
  39 4 09 92795 244 092 01 13 10 000,0 709 000,0 768 000,0 59 000,0 64 649,0 4 667 657,8 5 016 762,4 349 104,6 64 649,0 4 758 166,4 5 094 341,2 336 174,8
  39 4 15 90049 134 153 01 06 14,0 996,1 1 079,0 82,9 13,8 996,1 1 070,6 74,5 13,8 1 015,4 1 087,1 71,7
  39 4 15 90039 121 153 01 06 7 254,1 514 317,7 557 117,1 42 799,4 7 487,1 540 570,2 581 000,7 40 430,5 7 481,5 550 637,2 589 540,9 38 903,7
41 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 1 037 860,4 73 584 303,6 79 707 679,9 6 123 376,3 1 037 818,5 74 930 492,9 80 534 712,6 5 604 219,7 1 037 818,5 76 383 438,7 81 780 094,7 5 396 656,0
  41 4 06 90039 244 095 01 08 1 669,0 118 334,4 128 181,7 9 847,3 1 669,7 120 555,7 129 572,3 9 016,6 1 669,7 122 893,3 131 576,0 8 682,7
  41 4 08 92794 862 310 01 08 430 397,8 30 515 202,7 33 054 549,6 2 539 346,9 430 397,8 31 074 719,7 33 398 867,7 2 324 148,0 430 397,8 31 677 276,6 33 915 345,1 2 238 068,5
  41 4 10 90039 121 310 01 08 470 161,0 33 334 412,9 36 108 362,6 2 773 949,7 470 161,0 33 945 622,3 36 484 491,6 2 538 869,3 470 161,0 34 603 847,6 37 048 684,7 2 444 837,1
  41 4 10 90039 122 310 01 08 6 315,4 447 762,3 485 023,2 37 260,9 6 315,7 455 994,5 490 099,4 34 104,9 6 315,7 464 836,5 497 678,2 32 841,7
  41 2 01 90039 243 310 01 08 10 839,5 768 520,5 832 473,5 63 953,0 10 839,5 782 611,9 841 145,2 58 533,3 10 839,5 797 787,2 854 152,6 56 365,4
  41 4 10 90039 244 310 01 08 49 558,1 3 513 669,9 3 806 062,7 292 392,8 49 556,4 3 577 974,2 3 845 578,9 267 604,7 49 556,4 3 647 353,2 3 905 046,6 257 693,4
  41 4 10 93499 244 310 01 08 71,4 5 064,4 5 485,8 421,4 71,4 5 157,2 5 542,9 385,7 71,4 5 257,2 5 628,6 371,4
  41 2 01 94001 414 310 01 08 29 670,3 2 103 627,1 2 278 682,1 175 055,0 29 670,3 2 142 198,5 2 302 418,3 160 219,8 29 670,3 2 183 737,0 2 338 022,8 154 285,8
  41 4 09 92038 244 310 01 08 1 752,2 124 230,3 134 568,2 10 337,9 1 720,6 124 230,3 133 521,8 9 291,5 1 720,6 126 639,2 135 586,5 8 947,3
  41 4 10 90039 244 095 01 08 7 502,2 531 904,3 576 167,1 44 262,8 7 502,3 541 667,6 582 180,1 40 512,5 7 502,3 552 170,8 591 182,9 39 012,1
  41 4 10 90039 121 095 01 08 23 628,9 1 675 290,2 1 814 700,8 139 410,6 23 628,7 1 705 991,1 1 833 586,0 127 594,9 23 628,7 1 739 071,3 1 861 940,5 122 869,2
  41 4 10 90039 122 095 01 08 574,6 40 740,8 44 131,1 3 390,3 574,6 41 487,8 44 590,8 3 103,0 574,6 42 292,3 45 280,3 2 988,0
  41 4 10 90039 242 095 01 08 157,5 11 167,1 12 096,4 929,3 157,5 11 371,9 12 222,4 850,5 157,5 11 592,4 12 411,4 819,0
  41 4 10 90039 243 095 01 08 1 800,0 127 620,0 138 240,0 10 620,0 1 800,0 129 960,0 139 680,0 9 720,0 1 800,0 132 480,0 141 840,0 9 360,0
  41 4 11 92790 861 310 01 08 823,0 58 353,2 63 209,1 4 855,9 813,4 58 725,5 63 117,7 4 392,2 813,4 59 864,2 64 093,7 4 229,5
  41 4 07 92798 880 310 01 08 2 835,0 201 001,5 217 728,0 16 726,5 2 835,0 204 687,0 219 996,0 15 309,0 2 835,0 208 656,0 223 398,0 14 742,0
  41 4 10 90039 853 095 01 08 104,4 7 402,0 8 018,0 616,0 104,4 7 537,7 8 101,5 563,8 104,4 7 683,9 8 226,8 542,9
42 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЮСТИЦИЯ" 219,2 15 543,5 16 837,0 1 293,5 219,2 15 828,5 17 012,4 1 183,9 219,2 16 135,5 17 275,5 1 140,0
  42 4 07 92794 862 322 01 08 101,3 7 178,9 7 776,3 597,4 101,3 7 310,6 7 857,4 546,8 101,3 7 452,4 7 978,9 526,5
  42 4 09 92794 862 318 01 08 118,0 8 364,6 9 060,7 696,1 118,0 8 517,9 9 155,0 637,1 118,0 8 683,1 9 296,6 613,5
47 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 288 153,3 20 430 070,5 22 130 175,2 1 700 104,7 289 150,3 20 876 652,3 22 438 064,0 1 561 411,7 289 151,2 21 281 531,4 22 785 117,8 1 503 586,4
  47 4 11 90059 612 022 04 11 11,2 796,3 862,6 66,3 11,5 833,5 895,8 62,3 12,5 918,3 983,2 64,9
  47 4 07 92794 863 075 01 12 4 618,6 327 457,9 354 707,6 27 249,7 4 637,3 334 815,5 359 857,1 25 041,6 4 637,3 341 307,8 365 421,9 24 114,1
  47 4 07 92794 862 075 01 08 162 651,3 11 531 978,1 12 491 620,8 959 642,7 163 188,0 11 782 171,6 12 663 386,7 881 215,1 163 188,0 12 010 634,8 12 859 212,3 848 577,5
  47 4 05 93896 340 075 07 06 2 624,1 186 045,2 201 527,1 15 481,9 2 585,4 186 666,6 200 627,8 13 961,2 2 585,4 190 286,2 203 730,3 13 444,1
  47 4 07 92782 862 725 01 08 57 727,5 4 092 876,3 4 433 468,3 340 592,0 57 961,7 4 184 837,4 4 497 830,8 312 993,4 57 961,7 4 265 983,8 4 567 384,8 301 401,0
  47 4 07 92783 863 725 04 12 11 103,8 787 260,4 852 772,9 65 512,5 11 148,9 804 949,1 865 153,0 60 203,9 11 148,9 820 557,5 878 531,7 57 974,2
  47 4 07 92794 862 595 01 08 47 979,0 3 401 711,8 3 684 788,0 283 076,2 48 173,7 3 478 143,5 3 738 281,7 260 138,2 48 173,7 3 545 586,7 3 796 090,1 250 503,4
  47 4 07 92798 612 319 01 08 1 437,9 101 944,5 110 427,9 8 483,4 1 443,7 104 235,1 112 031,1 7 796,0 1 443,7 106 256,3 113 763,5 7 507,2
54 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ" 69,0 4 892,6 5 299,7 407,1 69,6 5 026,5 5 402,4 375,9 69,6 5 124,0 5 486,0 362,0
  54 4 01 92794 862 321 01 08 69,0 4 892,6 5 299,7 407,1 69,6 5 026,5 5 402,4 375,9 69,6 5 124,0 5 486,0 362,0
57 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ" 162,8 11 545,0 12 505,7 960,7 726,6 52 459,4 56 382,9 3 923,5 726,6 53 476,6 57 254,9 3 778,3
  57 4 03 90039 244 310 01 08 93,6 6 636,3 7 188,5 552,2 91,9 6 636,3 7 132,6 496,3 91,9 6 765,0 7 243,0 478,0
  57 4 03 92794 862 310 01 08 69,2 4 908,7 5 317,2 408,5 634,7 45 823,1 49 250,3 3 427,2 634,7 46 711,6 50 011,9 3 300,3
89 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 20 639,1 1 463 315,6 1 585 086,6 121 771,0 20 642,8 1 490 412,6 1 601 883,8 111 471,2 20 642,8 1 519 312,5 1 626 655,2 107 342,7
  89 2 00 90019 122 303 01 01 1 108,0 78 554,3 85 091,3 6 537,0 1 111,5 80 247,6 86 249,5 6 001,9 1 111,5 81 803,6 87 583,2 5 779,6
  89 2 00 90019 244 303 01 01 13 958,1 989 631,7 1 071 984,7 82 353,0 13 958,3 1 007 786,7 1 083 161,3 75 374,6 13 958,3 1 027 328,3 1 099 911,3 72 583,0
  89 9 01 64060 811 303 01 13 1 819,6 129 007,0 139 742,4 10 735,4 1 819,6 131 373,6 141 199,3 9 825,7 1 819,6 133 921,0 143 382,8 9 461,8
  89 3 00 90059 862 303 01 08 15,0 1 063,5 1 152,0 88,5 15,0 1 083,0 1 164,0 81,0 15,0 1 104,0 1 182,0 78,0
  89 9 01 94001 466 303 01 13 3 738,5 265 059,1 287 116,2 22 057,1 3 738,5 269 921,7 290 109,7 20 188,0 3 738,5 275 155,6 294 595,9 19 440,3
92 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13,5 957,2 1 036,9 79,7 13,5 974,8 1 047,7 72,9 13,5 993,7 1 063,9 70,2
  92 9 00 92794 862 302 01 08 13,5 957,2 1 036,9 79,7 13,5 974,8 1 047,7 72,9 13,5 993,7 1 063,9 70,2
93 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48,2 3 415,0 3 699,2 284,2 48,2 3 477,8 3 737,9 260,1 48,2 3 545,2 3 795,7 250,5
  93 9 00 92794 862 305 01 08 48,2 3 415,0 3 699,2 284,2 48,2 3 477,8 3 737,9 260,1 48,2 3 545,2 3 795,7 250,5
96 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 187,0 84 161,0 91 164,5 7 003,5 1 187,0 85 704,1 92 114,1 6 410,0 1 187,0 87 366,0 93 538,6 6 172,6
  96 9 00 92794 862 330 01 08 1 187,0 84 161,0 91 164,5 7 003,5 1 187,0 85 704,1 92 114,1 6 410,0 1 187,0 87 366,0 93 538,6 6 172,6
99 РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 47 321,2 3 355 070,3 3 634 265,3 279 195,0 47 339,7 3 417 926,4 3 673 560,8 255 634,4 47 339,7 3 484 202,0 3 730 368,4 246 166,4
  99 9 00 92794 862 020 01 08 282,8 20 047,4 21 715,7 1 668,3 290,2 20 949,8 22 516,7 1 566,9 290,2 21 356,0 22 864,8 1 508,8
  99 9 00 92795 244 139 01 13 37 693,2 2 672 446,5 2 894 836,3 222 389,8 37 693,2 2 721 447,6 2 924 990,8 203 543,2 37 693,2 2 774 218,1 2 970 222,6 196 004,5
  99 9 00 92795 244 322 01 13 5 596,3 396 775,3 429 793,3 33 018,0 5 596,3 404 050,5 434 270,3 30 219,8 5 596,3 411 885,3 440 985,9 29 100,6
  99 9 00 99999 870 092 01 13 3 749,0 265 801,1 287 920,0 22 118,9 3 760,1 271 478,5 291 783,0 20 304,5 3 760,1 276 742,6 296 295,1 19 552,5

Приложение № 4
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Уточнение объема бюджетных ассигнований в связи с изменением контингента получателей

ГП /
НЧ
Наименование /
Код бюджетной классификации (ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
Показатель 2024 год 2025 год 2026 год
Закон
№ 466-ФЗ
Изменение Проект Закон
№ 466-ФЗ
Изменение Проект Бюджетный прогноз Изменение Проект
1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11
  ВСЕГО   1 540 172 102,2 70 519 335,6 1 610 691 437,8 1 185 018 560,6 59 736 637,5 1 244 755 198,1 1 237 725 040,9 56 268 844,8 1 293 993 885,7
  в том числе:                    
01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"   586 952,7 988 944,4 1 575 897,1 607 318,1 989 185,1 1 596 503,2 669 258,3 962 568,8 1 631 827,1
1 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Сумма 476 657,2 523 598,1 1 000 255,3 508 196,1 520 234,2 1 028 430,3 570 136,3 490 043,3 1 060 179,6
  01 4 07 50730 540 056 10 03 Численность
(контингент)
51 677 1 346 53 023 51 677 2 839 54 516 51 677 4 522 56 199
2 Тканевое типирование реципиентов костного мозга и гемопоэтических клеток   110 295,5 465 346,3 575 641,8 99 122,0 468 950,9 568 072,9 99 122,0 472 525,5 571 647,5
  01 4 17 90059 612 388 09 09 Численность
(контингент)
8 602 15 000 23 602 10 841 15 000 25 841 12 915 15 000 27 915
05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"   29 358 549,8 11 000 000,0 40 358 549,8 7 506 243,1   7 506 243,1 7 506 243,1   7 506 243,1
3 Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) Сумма 29 358 549,8 11 000 000,0 40 358 549,8 7 506 243,1   7 506 243,1 7 506 243,1   7 506 243,1
  05 2 01 67385 811 092 05 05 Численность
(контингент)
78 000 24 000 102 000 22 000   22 000 22 000   22 000
31 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ"   296 194 425,1 15 573 653,5 311 768 078,6 307 724 948,2 16 196 599,7 323 921 547,9 320 033 946,1 16 844 463,6 336 878 409,7
4 Функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Сумма 296 194 425,1 15 573 653,5 311 768 078,6 307 724 948,2 16 196 599,7 323 921 547,9 320 033 946,1 16 844 463,6 336 878 409,7
31 4 13 93492 322 187 10 03 Численность
(контингент)
667 904 42 832 710 736 710 736 42 832 753 568 753 568 42 832 796 400
71 РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   1 211 163 773,3 35 560 107,6 1 246 723 880,9 864 072 759,2 36 982 512,0 901 055 271,2 898 635 669,6 38 461 812,4 937 097 482,0
5 Пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы Сумма 1 211 163 773,3 35 560 107,6 1 246 723 880,9 864 072 759,2 36 982 512,0 901 055 271,2 898 635 669,6 38 461 812,4 937 097 482,0
  71 0 00 30010 312 092 10 01 Численность
(контингент)
2 730 586 68 004 2 798 590 2 798 590 68 004 2 866 594 2 866 594 68 004 2 934 598
99 РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ   2 868 401,3 7 396 630,1 10 265 031,4 5 107 292,0 5 568 340,7 10 675 632,7 10 879 923,8   10 879 923,8
6 Расходы на выплату судьям в отставке (действующим судьям)  ежемесячного пожизненного содержания  (надбавки к заработной плате в размере 50 % ЕПС) в связи с изменением количества получателей данных выплат и выплат, связанных с установлением особого порядка выплаты ежемесячного возмещения членам семьи, находившимся на иждивении погибшего (умершего) судьи, а также пребывающего в отставке судьи не в результате его служебной деятельности Сумма 2 868 401,3 7 396 630,1 10 265 031,4 5 107 292,0 5 568 340,7 10 675 632,7 10 879 923,8   10 879 923,8
  99 9 00 99999 870 092 01 13 Численность
(контингент)
2 072 5 342 7 414 3 547 3 867 7 414 7 414   7 414

Приложение № 5
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расходные обязательства Российской Федерации, реализация которых завершается

    (тыс. рублей)
ГП / НЧ Наименование /
Код бюджетной классификации (ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
2024 год 2025 год 2026 год
Закон
№ 466-ФЗ
Уменьшение (-) Закон
№ 466-ФЗ
Уменьшение (-) Бюджетный прогноз Уменьшение (-)
1 2 3 4 5 6 7 8
  ВСЕГО 206 352 877,2   184 664 019,5 -18 243,0 237 713 605,8 -101 056 986,8
  в том числе:            
47 Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"     10 000,0   10 000,0 -10 000,0
1 Взнос в центр международного сотрудничества Организации Объединённых Наций по промышленному развитию в Российской Федерации            
  47 4 07 92794 862 075 01 08     10 000,0   10 000,0 -10 000,0
89 Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов 849 735,2   835 996,1 -18 243,0 817 753,1  
2 Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности            
  89 9 02 90059 612 303 01 13 849 735,2   835 996,1 -18 243,0 817 753,1  
3 Уточнение структуры бюджетных ассигнований, не учтенное при формировании бюджетного прогноза на 2026 год 205 503 142,0   183 818 023,4   236 885 852,7 -101 046 986,8
  01 4 02 93999 112 153 09 05         8,1 -8,1
  01 4 20 90059 612 056 09 09         569,7 -569,7
  01 4 21 90059 853 056 09 01         2,3 -2,3
  01 4 23 90019 122 388 09 09         6,4 -6,4
  03 4 03 30350 313 187 10 03         1 465,6 -1 465,6
  03 4 03 30350 313 189 10 03         88,3 -88,3
  03 4 03 30350 313 320 10 03         1,9 -1,9
  03 4 03 30350 313 415 10 03         133,0 -133,0
  03 4 03 31240 313 187 10 03         137,7 -137,7
  03 4 03 31240 313 189 10 03         6,8 -6,8
  03 4 03 31240 313 415 10 03         14,4 -14,4
  03 4 04 30360 313 187 10 03         8 908,2 -8 908,2
  03 4 04 30360 313 189 10 03         626,4 -626,4
  03 4 04 30360 313 320 10 03         734,1 -734,1
  03 4 04 30360 313 415 10 03         23,9 -23,9
  03 4 04 30360 313 417 10 03         1,0 -1,0
  03 4 07 30390 313 187 10 03         8 295,8 -8 295,8
  03 4 07 30390 313 189 10 03         568,0 -568,0
  03 4 07 30390 313 320 10 03         146,8 -146,8
  03 4 07 30390 313 415 10 03         185,1 -185,1
  03 4 07 31030 313 187 10 03         234,7 -234,7
  03 4 08 30180 313 187 10 03         34 617,8 -34 617,8
  03 4 08 30180 313 189 10 03         7 007,6 -7 007,6
  08 4 02 90049 112 188 03 02 19 568,2   19 568,5   19 719,7 -151,2
  08 4 02 90049 122 188 03 02 73 123,6   73 490,2   75 308,6 -1 818,4
  08 4 02 90049 134 188 03 02 4 611 349,2   4 611 639,2   4 611 723,7 -84,5
  08 4 02 93994 134 188 03 02 2 462 774,0   2 462 774,0   2 462 899,4 -125,4
  08 4 04 90059 112 188 07 02 342,3   342,3   358,9 -16,6
  08 4 04 90059 134 188 07 05 2 603,5   2 603,5   2 609,4 -5,9
  08 4 06 90059 112 188 09 01 9 375,3   9 511,9   9 736,5 -224,6
  08 4 06 90059 112 188 09 05 399,3   399,3   401,9 -2,6
  08 4 06 90059 134 188 09 05 217,6   217,6   217,9 -0,3
  10 4 03 90019 122 498 04 01         540,1 -540,1
  23 4 01 90019 122 155 01 13         0,7 -0,7
  24 2 06 53960 522 108 04 09 6 200 000,0         4 600 000,0
  24 2 R1 53890 522 108 04 09 58 751 010,5   46 520 292,3   75 800 000,0 -4 600 000,0
  24 2 R2 54180 523 108 04 09 3 150 000,0   2 772 822,7   21 250 000,0 -11 958 171,0
  24 4 01 90059 112 103 04 12         256,6 -256,6
  30 4 02 93597 323 022 10 03         26 660,4 -26 660,4
  31 2 01 94009 413 187 02 09 118 751 932,7   116 431 407,3   116 431 407,3 -79 796 247,7
  31 2 01 94009 413 187 09 01 9 148 783,8   8 586 207,1   8 586 207,1 -3 987 471,3
  31 4 07 90049 134 187 02 01         323,4 -323,4
  39 4 12 90019 122 167 01 13         52,2 -52,2
  39 4 12 90059 612 167 01 13 87 935,0   86 613,2   90 077,7 -3 464,5
  39 4 15 93987 129 153 01 06 122,7   127,6   131,4 -3,8
  41 4 10 90019 122 310 01 13         19,7 -19,7
  41 4 10 90039 122 310 01 08         30,8 -30,8
  42 4 06 90059 112 320 07 04 736,6   742,0   743,4 -1,4
  42 4 06 93970 134 320 09 07 5 500,0   5 500,0   5 502,1 -2,1
  42 4 06 93971 244 320 03 05 1 097 035,1   1 097 035,1   1 098 214,1 -1 179,0
  42 4 07 90049 122 322 03 04         358,0 -358,0
  42 4 07 90049 134 322 03 04         5 394,2 -5 394,2
  47 4 05 93490 612 107 07 06 149 704,5   155 787,6   162 019,1 -671,6
  47 4 06 90059 612 110 07 06 953 541,9   953 541,9   991 683,6 -38 141,7
  47 4 07 92794 862 075 01 08 627,6   641,7   654,1 -12,4
  49 4 03 90019 122 171 01 09         1 280,5 -1 280,5
  49 4 03 90059 112 171 01 09         1 563,5 -1 563,5
  51 4 07 90059 112 141 09 07         5,9 -5,9
  71 0 00 30560 570 187 10 01         2 179,0 -2 179,0
  71 0 00 30560 570 725 10 01         370 656,7 -370 656,7
  88 2 00 90049 134 417 03 01 1,0       315,3 -315,3
  88 9 00 90059 113 417 07 06 3 435,4   3 435,4   3 438,9 -3,5
  88 9 00 90059 321 417 07 02         3 456,8 -3 456,8
  88 9 00 93974 122 417 03 01         8,8 -8,8
  88 9 00 93987 122 417 03 01 14 624,9   14 624,9   14 629,5 -4,6
  90 9 00 90019 122 438 01 05 6 889,6   7 190,4   7 462,1 15,9
  91 2 00 90049 122 415 03 01         200,8 -200,8
  99 9 00 90019 122 020 04 01         180,7 -180,7
  99 9 00 90019 122 139 01 13         -202,0 202,0
  99 9 00 90059 112 092 01 06 1 507,7   1 507,7   1 510,5 -2,8
  99 9 00 99999 870 092 04 09         4 782 130,1 -4 782 130,1

Приложение № 6
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Мероприятия "длящегося" характера, расходные обязательства по которым приняты в 2023 году и (или) имеющие периодический характер

(тыс. рублей)

п/п
Содержание /
Код бюджетной классификации
(ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
2024 год 2025 год 2026 год
Закон
№ 466-ФЗ
Изменение Проект Закон
№ 466-ФЗ
Изменение Проект Бюджетный прогноз Изменение Проект
1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 = 6 + 7 9 10 11 = 9 + 10
  ВСЕГО 3 175 851 904,6 406 367 651,9 3 579 898 901,3 2 807 269 202,1 1 020 688 186,3 3 825 274 148,7 2 974 859 325,6 1 203 314 901,7 4 175 355 956,2
  в том числе:                  
Восстановление бюджетных ассигнований, отнесенных к условно утвержденным расходам в бюджетном цикле 2023-2025 годов
1 Выплаты пенсий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы 1 211 163 773,3   1 211 163 773,3 864 072 759,2 450 878 231,9 1 314 950 991,1 898 635 669,6 468 913 361,2 1 367 549 030,8
  71 0 00 30010 312 092 10 01 1 211 163 773,3   1 211 163 773,3 864 072 759,2 450 878 231,9 1 314 950 991,1 898 635 669,6 468 913 361,2 1 367 549 030,8
2 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  127 293 250,9   127 293 250,9 27 293 250,9 150 000 000,0 177 293 250,9 27 293 250,9 150 000 000,0 177 293 250,9
  99 9 00 99999 870 092 01 13 127 293 250,9   127 293 250,9 27 293 250,9 150 000 000,0 177 293 250,9 27 293 250,9 150 000 000,0 177 293 250,9
3 Строительство и модернизацию пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации  13 226 996,1 15 200 000,0 28 426 996,1 12 697 031,9 18 100 000,0 30 797 031,9 29 207 114,0   29 207 114,0
  24 3 02 94009 414 103 04 12 8 256 416,9   8 256 416,9 8 256 416,9 18 100 000,0 26 356 416,9 25 000 000,0   25 000 000,0
  24 4 02 90059 244 103 04 12 4 970 579,2 15 200 000,0 20 170 579,2 4 440 615,0   4 440 615,0 4 207 114,0   4 207 114,0
4 Мероприятия комплексного плана  социально-экономического развития муниципального образования  г. Норильск  640 509,1 713 564,2 1 354 073,3 877 652,0   877 652,0 877 652,0   877 652,0
  05 2 02 51130 523 069 14 03 640 509,1 713 564,2 1 354 073,3 877 652,0   877 652,0 877 652,0   877 652,0
Иные решения
5 Обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации 175 329 303,1 7 213 101,5 182 542 404,6 182 353 963,4 7 470 905,0 189 824 868,4 189 856 641,6 7 738 950,3 197 595 591,9
  99 9 00 90011 121 020 04 01 2 455 656,5 67 554,1 2 523 210,6 2 553 882,7 70 256,3 2 624 139,0 2 656 038,0 73 066,5 2 729 104,5
  99 9 00 90011 129 020 04 01 680 615,3 18 712,5 699 327,8 707 839,9 19 461,0 727 300,9 736 153,5 20 239,4 756 392,9
  30 4 01 90011 121 022 04 02 870 482,9 67 554,1 938 037,0 905 302,1 70 256,3 975 558,4 941 514,2 73 066,5 1 014 580,7
  30 4 01 90011 129 022 04 02 243 348,1 18 915,1 262 263,2 253 073,9 19 671,8 272 745,7 263 217,0 20 458,6 283 675,6
  12 4 01 90012 121 048 06 05 1 688 374,3 46 266,3 1 734 640,6 1 735 115,7 48 117,0 1 783 232,7 1 804 520,3 50 041,6 1 854 561,9
  12 4 01 90012 129 048 06 05 503 849,3 13 972,4 517 821,7 524 005,4 14 531,3 538 536,7 544 965,6 15 112,6 560 078,2
  28 4 03 90012 121 049 04 04 312 376,8 11 015,8 323 392,6 324 871,8 11 456,4 336 328,2 337 866,7 11 914,7 349 781,4
  28 4 03 90012 129 049 04 04 94 337,0 3 326,8 97 663,8 98 111,3 3 459,9 101 571,2 102 035,8 3 598,3 105 634,1
  28 4 02 90012 121 052 04 06 277 195,4 10 281,4 287 476,8 288 283,2 10 692,7 298 975,9 299 814,5 11 120,4 310 934,9
  28 4 02 90012 129 052 04 06 83 713,2 3 105,0 86 818,2 87 061,7 3 229,2 90 290,9 90 544,2 3 358,4 93 902,6
  29 4 01 90012 121 053 04 07 250 866,2 9 547,1 260 413,3 260 901,0 9 929,0 270 830,0 271 337,0 10 326,1 281 663,1
  29 4 01 90012 129 053 04 07 75 761,5 2 883,2 78 644,7 78 791,9 2 998,5 81 790,4 81 943,6 3 118,5 85 062,1
  01 4 23 90011 121 056 09 09 1 125 258,3 67 554,1 1 192 812,4 1 170 268,5 70 256,3 1 240 524,8 1 217 079,2 73 066,5 1 290 145,7
  01 4 23 90011 129 056 09 09 311 976,3 18 780,1 330 756,4 324 446,9 19 531,2 343 978,1 337 424,7 20 312,5 357 737,2
  01 4 23 90012 121 060 09 09 503 822,5 17 625,3 521 447,8 523 975,3 18 330,3 542 305,6 544 934,3 19 063,5 563 997,8
  01 4 23 90012 129 060 09 09 152 154,6 5 322,8 157 477,4 158 240,7 5 535,8 163 776,5 164 570,3 5 757,2 170 327,5
  05 4 01 90011 121 069 01 13 1 273 877,2 69 484,2 1 343 361,4 1 324 832,1 72 263,6 1 397 095,7 1 377 825,4 75 154,1 1 452 979,5
  05 4 01 90011 129 069 01 13 318 859,3 17 371,1 336 230,4 331 613,5 18 065,9 349 679,4 344 878,1 18 788,5 363 666,6
  23 4 01 90011 121 071 04 10 1 271 947,2 67 554,1 1 339 501,3 1 322 825,0 70 256,3 1 393 081,3 1 375 738,0 73 066,6 1 448 804,6
  23 4 01 90011 129 071 04 10 352 837,2 18 712,5 371 549,7 366 948,8 19 461,0 386 409,8 381 626,8 20 239,4 401 866,2
  02 4 08 90011 121 073 07 09 1 721 664,4 79 134,8 1 800 799,2 1 790 531,0 82 300,3 1 872 831,3 1 862 152,2 85 592,2 1 947 744,4
  02 4 08 90011 129 073 07 09 477 385,0 21 943,9 499 328,9 496 464,0 22 821,9 519 285,9 516 322,6 23 734,7 540 057,3
  26 4 04 90012 121 076 04 05 1 441 569,3 69 032,3 1 510 601,6 1 499 232,1 71 793,6 1 571 025,7 1 559 201,5 74 665,3 1 633 866,8
  26 4 04 90012 129 076 04 05 435 354,1 20 847,8 456 201,9 452 768,2 21 681,7 474 449,9 470 878,8 22 548,9 493 427,7
  25 4 02 90012 121 081 04 05 3 602 823,0 275 394,6 3 878 217,6 3 746 935,8 286 410,4 4 033 346,2 3 896 813,2 297 866,8 4 194 680,0
  25 4 02 90012 129 081 04 05 1 088 052,5 83 169,0 1 171 221,5 1 131 574,5 86 495,7 1 218 070,2 1 176 837,6 89 955,6 1 266 793,2
  25 4 01 90011 121 082 04 05 1 266 154,5 67 554,1 1 333 708,6 1 316 804,3 70 256,3 1 387 060,6 1 369 475,2 73 066,6 1 442 541,8
  25 4 01 90011 129 082 04 05 351 097,3 18 712,5 369 809,8 365 134,0 19 461,0 384 595,0 379 759,1 20 239,4 399 998,5
  02 4 05 90011 121 091 01 13 177 265,1 17 044,7 194 309,8 184 355,6 17 726,5 202 082,1 191 729,8 18 435,6 210 165,4
  02 4 05 90011 129 091 01 13 51 825,5 4 983,9 56 809,4 53 898,6 5 183,2 59 081,8 56 054,5 5 390,6 61 445,1
  23 4 03 90012 121 096 04 01 963 715,6 28 641,1 992 356,7 1 002 264,2 29 786,7 1 032 050,9 1 042 354,8 30 978,2 1 073 333,0
  23 4 03 90012 129 096 04 01 291 042,4 8 649,6 299 692,0 302 684,1 8 995,6 311 679,7 314 791,7 9 355,4 324 147,1
  39 4 03 90012 121 100 01 06 15 112 169,4 569 148,9 15 681 318,3 15 716 656,3 591 914,9 16 308 571,2 16 345 322,6 615 591,5 16 960 914,1
  39 4 03 90012 129 100 01 06 4 563 874,8 171 883,0 4 735 757,8 4 746 430,1 178 758,3 4 925 188,4 4 936 287,1 185 908,6 5 122 195,7
  24 4 01 90011 121 103 04 08 1 289 318,6 67 554,1 1 356 872,7 1 340 891,2 70 256,3 1 411 147,5 1 394 526,8 73 066,5 1 467 593,3
  24 4 01 90011 129 103 04 08 357 681,6 18 780,1 376 461,7 404 097,7 19 531,2 423 628,9 420 285,8 20 312,5 440 598,3
  24 4 03 90012 121 106 04 08 1 821 251,2 135 127,0 1 956 378,2 1 894 100,7 140 532,1 2 034 632,8 1 971 118,7 146 153,4 2 117 272,1
  24 4 03 90012 129 106 04 08 550 420,2 40 808,4 591 228,6 572 437,2 42 440,7 614 877,9 595 713,1 44 138,3 639 851,4
  24 4 04 90012 121 107 04 08 605 080,1 29 375,5 634 455,6 629 283,2 30 550,5 659 833,7 654 454,6 31 772,5 686 227,1
  24 4 04 90012 129 107 04 08 182 734,0 8 871,4 191 605,4 190 043,0 9 226,3 199 269,3 197 644,9 9 595,3 207 240,2
  24 4 07 90011 121 109 04 08 177 265,4 42 611,8 219 877,2 184 356,0 44 316,2 228 672,2 191 730,1 46 088,9 237 819,0
  24 4 07 90011 129 109 04 08 51 823,7 12 868,8 64 692,5 53 896,7 13 383,5 67 280,2 56 052,6 13 918,9 69 971,5
  24 4 07 90012 121 109 04 08 94 230,6 7 343,9 101 574,5 97 999,9 7 637,7 105 637,6 101 919,9 7 943,2 109 863,1
  24 4 07 90012 129 109 04 08 28 458,0 2 217,9 30 675,9 29 596,3 2 306,6 31 902,9 30 780,2 2 398,9 33 179,1
  01 4 03 90012 121 141 09 09 6 144 162,1 202 690,5 6 346 852,6 6 389 927,5 210 798,1 6 600 725,6 6 645 524,6 219 230,0 6 864 754,6
  01 4 03 90012 129 141 09 09 1 857 037,7 61 212,5 1 918 250,2 1 931 321,1 63 661,0 1 994 982,1 2 008 573,9 66 207,5 2 074 781,4
  99 9 00 90011 121 149 10 06 941 897,3 67 554,1 1 009 451,4 979 573,1 70 256,3 1 049 829,4 1 018 756,0 73 066,6 1 091 822,6
  99 9 00 90011 129 149 10 06 246 214,0 17 564,1 263 778,1 256 409,1 18 336,9 274 746,0 266 665,5 19 070,4 285 735,9
  07 4 03 90012 121 150 04 01 948 686,8 34 516,2 983 203,0 986 634,2 35 896,8 1 022 531,0 1 026 099,6 37 332,7 1 063 432,3
  07 4 03 90012 129 150 04 01 286 505,2 10 423,9 296 929,1 297 963,2 10 840,8 308 804,0 309 882,0 11 274,5 321 156,5
  15 4 07 90012 121 157 01 13 5 370 677,7 243 081,7 5 613 759,4 5 585 504,8 252 805,0 5 838 309,8 5 808 925,0 262 917,2 6 071 842,2
  15 4 07 90012 129 157 01 13 1 621 944,6 73 410,7 1 695 355,3 1 686 822,5 76 347,1 1 763 169,6 1 754 295,4 79 401,0 1 833 696,4
  39 4 06 90012 121 160 01 06 321 651,7 26 437,9 348 089,6 334 517,8 27 495,4 362 013,2 347 898,5 28 595,2 376 493,7
  39 4 06 90012 129 160 01 06 97 138,9 7 984,2 105 123,1 101 024,3 8 303,6 109 327,9 105 065,2 8 635,8 113 701,0
  15 4 05 90012 121 161 04 01 952 035,7 33 781,8 985 817,5 990 118,0 35 133,1 1 025 251,1 1 029 722,7 36 538,4 1 066 261,1
  15 4 05 90012 129 161 04 01 287 544,4 10 202,1 297 746,5 299 046,1 10 610,2 309 656,3 311 007,8 11 034,6 322 042,4
  39 4 12 90012 121 167 01 13 956 142,8 26 437,9 982 580,7 994 388,5 27 495,4 1 021 883,9 1 034 164,0 28 595,2 1 062 759,2
  39 4 12 90012 129 167 01 13 288 754,6 7 984,2 296 738,8 300 305,1 8 303,6 308 608,7 312 317,3 8 635,8 320 953,1
  12 4 03 90012 121 169 01 13 82 953,4 7 343,9 90 297,3 86 271,7 7 637,7 93 909,4 89 722,6 7 943,2 97 665,8
  12 4 03 90012 129 169 01 13 25 051,9 2 217,9 27 269,8 26 053,9 2 306,6 28 360,5 27 096,1 2 398,8 29 494,9
  16 4 04 90012 121 172 04 01 139 261,3 13 953,4 153 214,7 144 831,8 14 511,5 159 343,3 150 625,1 15 092,0 165 717,1
  16 4 04 90012 129 172 04 01 42 056,6 4 213,9 46 270,5 43 738,7 4 382,5 48 121,2 45 488,4 4 557,8 50 046,2
  39 4 05 90012 121 182 01 06 65 956 982,2 1 889 574,2 67 846 556,4 68 595 261,5 1 965 157,2 70 560 418,7 71 339 069,5 2 043 763,5 73 382 833,0
  39 4 05 90012 129 182 01 06 19 814 252,5 568 950,8 20 383 203,3 20 606 685,7 591 708,8 21 198 394,5 21 430 953,1 615 377,2 22 046 330,3
  54 4 01 90012 121 321 04 12 11 491 555,5 446 506,5 11 938 062,0 11 951 217,7 464 366,8 12 415 584,5 12 429 266,4 482 941,4 12 912 207,8
  54 4 01 90012 129 321 04 12 3 458 515,5 134 845,0 3 593 360,5 3 596 856,6 140 238,8 3 737 095,4 3 740 732,0 145 848,3 3 886 580,3
  12 4 01 90020 244 048 06 05   5 605,9 5 605,9   5 605,9 5 605,9   5 605,9 5 605,9
  28 4 03 90020 244 049 04 04   2 793,0 2 793,0   2 793,0 2 793,0   2 793,0 2 793,0
  28 4 02 90020 244 052 04 06   3 442,7 3 442,7   3 442,7 3 442,7   3 442,7 3 442,7
  29 4 01 90019 244 053 04 07   505,0 505,0   505,0 505,0   505,0 505,0
  29 4 01 90020 242 053 04 07   868,0 868,0   868,0 868,0   868,0 868,0
  01 4 23 90020 244 060 09 09   5 963,5 5 963,5   5 963,5 5 963,5   5 963,5 5 963,5
  25 4 02 90019 244 081 04 05   47 587,5 47 587,5   47 587,5 47 587,5   47 587,5 47 587,5
  23 4 03 90020 244 096 04 01   6 884,6 6 884,6   6 884,6 6 884,6   6 884,6 6 884,6
  39 4 03 90059 244 100 01 06   250 217,1 250 217,1   250 217,1 250 217,1   250 217,1 250 217,1
  24 4 03 90020 244 106 04 08   23 809,6 23 809,6   23 809,6 23 809,6   23 809,6 23 809,6
  24 4 04 90020 244 107 04 08   4 672,0 4 672,0   4 672,0 4 672,0   4 672,0 4 672,0
  24 4 07 90020 244 109 04 08   3 968,0 3 968,0   3 968,0 3 968,0   3 968,0 3 968,0
  01 4 03 90019 122 141 09 09   1 042,1 1 042,1   1 042,1 1 042,1   1 042,1 1 042,1
  01 4 03 90019 242 141 09 09   4 784,9 4 784,9   4 784,9 4 784,9   4 784,9 4 784,9
  01 4 03 90020 244 141 09 09   15 914,8 15 914,8   15 914,8 15 914,8   15 914,8 15 914,8
  07 4 03 90020 244 150 04 01   12 370,4 12 370,4   12 370,4 12 370,4   12 370,4 12 370,4
  15 4 07 90019 122 157 01 13   1 229,2 1 229,2   1 229,2 1 229,2   1 229,2 1 229,2
  15 4 07 90019 244 157 01 13   2 540,5 2 540,5   2 540,5 2 540,5   2 540,5 2 540,5
  15 4 07 90020 244 157 01 13   4 566,9 4 566,9   4 566,9 4 566,9   4 566,9 4 566,9
  15 4 07 90071 244 157 01 13   785,8 785,8   785,8 785,8   785,8 785,8
  15 4 07 90071 247 157 01 13   13 650,9 13 650,9   13 650,9 13 650,9   13 650,9 13 650,9
  39 4 06 90020 244 160 01 06   4 158,5 4 158,5   4 158,5 4 158,5   4 158,5 4 158,5
  15 4 05 90020 244 161 04 01   4 894,3 4 894,3   4 894,3 4 894,3   4 894,3 4 894,3
  39 4 12 90019 244 167 01 13   883,1 883,1   883,1 883,1   883,1 883,1
  39 4 12 90020 242 167 01 13   5 702,4 5 702,4   5 702,4 5 702,4   5 702,4 5 702,4
  39 4 12 90020 244 167 01 13   1 983,1 1 983,1   1 983,1 1 983,1   1 983,1 1 983,1
  39 4 12 90071 244 167 01 13   2 248,7 2 248,7   2 248,7 2 248,7   2 248,7 2 248,7
  12 4 03 90020 244 169 01 13   982,2 982,2   982,2 982,2   982,2 982,2
  16 4 04 90019 122 172 04 01   1 344,2 1 344,2   1 344,2 1 344,2   1 344,2 1 344,2
  16 4 04 90020 244 172 04 01   5 874,3 5 874,3   5 874,3 5 874,3   5 874,3 5 874,3
  39 4 05 90019 244 182 01 06   56 128,0 56 128,0   56 128,0 56 128,0   56 128,0 56 128,0
  39 4 05 90020 244 182 01 06   53 607,9 53 607,9   53 607,9 53 607,9   53 607,9 53 607,9
  39 4 05 90071 244 182 01 06   39 962,4 39 962,4   39 962,4 39 962,4   39 962,4 39 962,4
  39 4 05 90071 247 182 01 06   30 000,0 30 000,0   30 000,0 30 000,0   30 000,0 30 000,0
  54 4 01 90019 122 321 04 12   1 737,4 1 737,4   1 737,4 1 737,4   1 737,4 1 737,4
  54 4 01 90019 244 321 04 12   27 118,9 27 118,9   27 118,9 27 118,9   27 118,9 27 118,9
  54 4 01 90020 242 321 04 12   19 184,9 19 184,9   19 184,9 19 184,9   19 184,9 19 184,9
  54 4 01 90020 244 321 04 12   52 548,8 52 548,8   52 548,8 52 548,8   52 548,8 52 548,8
  54 4 01 90071 244 321 04 12   2 150,6 2 150,6   2 150,6 2 150,6   2 150,6 2 150,6
  54 4 01 90071 247 321 04 12   32 489,1 32 489,1   32 489,1 32 489,1   32 489,1 32 489,1
  01 4 23 90020 244 388 09 09   1 798,6 1 798,6   1 798,6 1 798,6   1 798,6 1 798,6
  10 4 03 90020 244 498 04 01   9 359,5 9 359,5   9 359,5 9 359,5   9 359,5 9 359,5
  32 4 03 90019 122 724 01 06   734,3 734,3   734,3 734,3   734,3 734,3
  32 4 03 90019 244 724 01 06   524,2 524,2   524,2 524,2   524,2 524,2
  32 4 03 90020 244 724 01 06   1 163,8 1 163,8   1 163,8 1 163,8   1 163,8 1 163,8
  46 4 02 90012 121 380 01 13   29 375,4 29 375,4   30 550,4 30 550,4   31 772,4 31 772,4
  46 4 02 90012 129 380 01 13   8 871,4 8 871,4   9 226,2 9 226,2   9 595,8 9 595,8
  01 4 23 90012 121 388 09 09 345 187,8 9 547,1 354 734,9 358 995,4 9 929,0 368 924,4 373 355,1 10 326,1 383 681,2
  01 4 23 90012 129 388 09 09 104 247,1 2 883,2 107 130,3 108 416,8 2 998,6 111 415,4 112 753,6 3 118,5 115 872,1
  10 4 03 90012 121 498 04 01 2 719 699,3 76 376,2 2 796 075,5 2 828 487,1 79 431,2 2 907 918,3 3 148 453,2 82 608,5 3 231 061,7
  10 4 03 90012 129 498 04 01 879 099,4 23 065,6 902 165,0 914 263,8 23 988,2 938 252,0 950 833,1 24 947,8 975 780,9
  32 4 03 90012 121 724 01 06 307 589,7 34 621,0 342 210,7 319 893,3 36 005,8 355 899,1 332 689,0 37 446,1 370 135,1
  32 4 03 90012 129 724 01 06 92 892,0 10 455,5 103 347,5 96 608,0 10 873,8 107 481,8 100 472,3 11 308,7 111 781,0
6 Создание территориальных органов отдельных ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации   115 915 228,1 115 915 228,1   123 923 536,3 123 923 536,3   127 964 402,0 127 964 402,0
  10 4 01 90049 131 177 03 10   14 286 194,9 14 286 194,9   14 825 745,1 14 825 745,1   15 418 775,0 15 418 775,0
  10 4 01 90049 244 177 03 10   1 919 519,7 1 919 519,7   1 962 517,7 1 962 517,7   1 962 517,7 1 962 517,7
  08 4 02 90049 121 188 03 02   1 873 574,1 1 873 574,1   2 111 545,4 2 111 545,4   2 196 007,2 2 196 007,2
  08 4 02 90049 129 188 03 02   565 819,4 565 819,4   637 686,7 637 686,7   663 194,2 663 194,2
  08 4 02 90049 131 188 03 02   29 298 189,3 29 298 189,3   33 761 200,3 33 761 200,3   35 111 648,3 35 111 648,3
  08 4 06 90049 244 188 03 02   8 192 341,6 8 192 341,6   9 247 345,2 9 247 345,2   9 247 345,2 9 247 345,2
  39 4 15 90049 121 153 01 06   441 741,7 441 741,7   459 411,4 459 411,4   477 787,8 477 787,8
  39 4 15 90049 129 153 01 06   133 406,0 133 406,0   138 742,2 138 742,2   144 291,9 144 291,9
  39 4 15 90049 121 153 01 06   43 657,5 43 657,5   45 403,8 45 403,8   47 220,0 47 220,0
  39 4 15 90049 129 153 01 06   13 184,5 13 184,5   13 712,0 13 712,0   14 260,5 14 260,5
  39 4 15 90049 131 153 01 06   436 941,7 436 941,7   454 389,5 454 389,5   472 565,1 472 565,1
  39 4 15 90049 244 153 01 06   424 390,9 424 390,9   417 163,3 417 163,3   417 163,3 417 163,3
  42 4 09 90012 121 318 03 04   178 975,2 178 975,2   185 010,0 185 010,0   192 410,4 192 410,4
  42 4 09 90019 244 318 03 04   119 702,7 119 702,7   119 702,7 119 702,7   119 702,7 119 702,7
  42 4 06 90049 131 320 03 05   7 209 357,8 7 209 357,8   7 497 724,8 7 497 724,8   7 797 633,8 7 797 633,8
  42 4 06 90049 244 320 03 05   1 542 461,0 1 542 461,0   1 548 745,9 1 548 745,9   1 548 745,9 1 548 745,9
  42 4 07 90049 131 322 03 04   4 238 394,0 4 238 394,0   4 403 614,8 4 403 614,8   4 579 759,4 4 579 759,4
  42 4 07 90049 244 322 03 04   683 436,0 683 436,0   683 436,0 683 436,0   683 436,0 683 436,0
  50 4 01 90049 131 180 03 03   27 993 851,6 27 993 851,6   29 113 605,9 29 113 605,9   30 278 150,2 30 278 150,2
  50 4 01 90049 244 180 03 03   6 132 083,2 6 132 083,2   6 128 321,7 6 128 321,7   6 128 321,7 6 128 321,7
  88 9 00 90013 121 417 03 01   1 985 575,0 1 985 575,0   2 064 998,0 2 064 998,0   2 147 597,9 2 147 597,9
  88 9 00 90019 244 417 03 01   1 790 679,4 1 790 679,4   1 790 679,4 1 790 679,4   1 790 679,4 1 790 679,4
  91 9 00 90013 121 415 03 01   5 007 376,8 5 007 376,8   5 201 172,0 5 201 172,0   5 409 218,9 5 409 218,9
  91 9 00 90019 244 415 03 01   1 280 565,3 1 280 565,3   983 633,0 983 633,0   983 633,0 983 633,0
  97 9 00 90049 131 089 03 14   103 532,5 103 532,5   107 674,0 107 674,0   111 981,0 111 981,0
  97 9 00 90049 244 089 03 14   20 276,3 20 276,3   20 355,5 20 355,5   20 355,5 20 355,5
7 Обеспечение деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации 8 701 493,8 254 325,3 8 955 819,1 9 036 195,3 264 030,5 9 300 225,8 9 385 038,6 274 123,5 9 659 162,1
  78 2 00 90011 121 303 01 04 6 896 112,1 199 533,2 7 095 645,3 7 171 956,6 207 514,5 7 379 471,1 7 458 834,9 215 815,1 7 674 650,0
  78 2 00 90019 244 303 01 04 315 821,4 11 692,9 327 514,3 315 112,9 11 692,9 326 805,8 315 112,9 11 692,9 326 805,8
  78 2 00 90011 129 303 01 04 1 489 560,3 43 099,2 1 532 659,5 1 549 125,8 44 823,1 1 593 948,9 1 611 090,8 46 615,5 1 657 706,3
8 Долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ 10 004 237,1 2 909 228,8 12 913 465,9 10 397 607,5 2 710 391,2 13 107 998,7 12 312 161,6 1 306 289,1 13 618 450,7
  41 4 02 92053 862 092 01 08 9 704 753,0 2 729 485,9 12 434 238,9 10 090 683,4 2 518 919,2 12 609 602,6 11 800 118,8 1 300 000,0 13 100 118,8
  24 4 01 92794 862 103 01 08 299 484,1 179 742,9 479 227,0 306 924,1 191 472,0 498 396,1 512 042,8 6 289,1 518 331,9
9 Государственные гарантии Российской Федерации 8 885 553,8 16 423 289,7 25 308 843,5 32 783 995,5 8 885 614,2 41 669 609,7 43 285 125,5 43 317 358,3 86 602 483,8
  39 4 08 92056 841 092 01 13 8 885 553,8 16 423 289,7 25 308 843,5 32 783 995,5 8 885 614,2 41 669 609,7 43 285 125,5 43 317 358,3 86 602 483,8
10 Единая субвенция из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей 12 249 229,2 447 360,7 12 696 589,9 12 689 391,5 461 763,9 13 151 155,4 13 147 625,6 476 788,0 13 624 413,6
  36 4 01 59000 530 092 01 13 12 249 229,2 447 360,7 12 696 589,9 12 689 391,5 461 763,9 13 151 155,4 13 147 625,6 476 788,0 13 624 413,6
11 Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 51 245 431,1 2 320 655,2 51 245 431,1 52 904 243,2 3 443 804,3 53 664 807,8 55 020 059,1 4 163 648,2 56 365 436,2
  01 4 18 54600 530 056 09 02 51 245 431,1   51 245 431,1 52 904 243,2 760 564,6 53 664 807,8 55 020 059,1 1 345 377,1 56 365 436,2
12 Создание федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора на территории новых субъектов Российской Федерации   1 334 420,0 1 334 420,0   1 382 433,0 1 382 433,0   1 382 433,0 1 382 433,0
  01 4 03 90059 612 141 09 07   1 334 420,0 1 334 420,0   1 382 433,0 1 382 433,0   1 382 433,0 1 382 433,0
13 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  857 773 581,1 162 312 552,5 1 020 086 133,6 892 881 449,2 168 967 367,1 1 061 848 816,3 928 596 707,2 175 726 061,8 1 104 322 769,0
  36 4 01 50010 511 092 14 01 857 773 581,1 162 312 552,5 1 020 086 133,6 892 881 449,2 168 967 367,1 1 061 848 816,3 928 596 707,2 175 726 061,8 1 104 322 769,0
14 Комплексное  обучение лиц , замещающих должности  в органах публичной власти    584 164,6 584 164,6   584 164,6 584 164,6   584 164,6 584 164,6
  15 4 16 90059 611 384 07 05   584 164,6 584 164,6   584 164,6 584 164,6   584 164,6 584 164,6
15 Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области.    29 411 200,0 29 411 200,0   30 587 648,0 30 587 648,0   31 811 153,9 31 811 153,9
  71 0 00 30010 312 092 10 01   29 411 200,0 29 411 200,0   30 587 648,0 30 587 648,0   31 811 153,9 31 811 153,9
16  Включение музыкальных и театральных коллективов из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в перечень получателей грантов Президента Российской Федерации  в области культуры и искусства, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 688   188 700,0 188 700,0   188 700,0 188 700,0   188 700,0 188 700,0
  11 4 04 61621 613 054 08 01   188 700,0 188 700,0   188 700,0 188 700,0   188 700,0 188 700,0
17 Единая субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 12 249 229,2 49 517,3 12 298 746,5 12 689 391,5 105 180,6 12 794 572,1 13 147 625,6 109 387,8 13 257 013,4
  36 4 01 59000 530 092 01 13 12 249 229,2 49 517,3 12 298 746,5 12 689 391,5 105 180,6 12 794 572,1 13 147 625,6 109 387,8 13 257 013,4
18 Ежегодное проведение международного спортивного форума  "Россия - спортивная держава"  90 000,0   90 000,0 90 000,0   90 000,0   90 000,0 90 000,0
  13 2 01 60260 632 777 11 05 90 000,0   90 000,0 90 000,0   90 000,0   90 000,0 90 000,0
19 Обеспечение деятельности 8 сенаторов от новых субъектов Российской Федерации   204 633,6 204 633,6   209 541,8 209 541,8      
  99 9 00 99999 870 092 01 13   204 633,6 204 633,6   209 541,8 209 541,8      
20 Обеспечение деятельности избирательных комиссий на территориях новых субъектов Российской Федерации   113 297,4 113 297,4   117 337,3 117 337,3   121 538,8 121 538,8
  94 9 00 90012 121 308 01 07   77 571,0 77 571,0   80 673,8 80 673,8   83 900,8 83 900,8
  94 9 00 90012 129 308 01 07   23 426,4 23 426,4   24 363,5 24 363,5   25 338,0 25 338,0
  94 9 00 90019 122 308 01 07   3 600,0 3 600,0   3 600,0 3 600,0   3 600,0 3 600,0
  94 9 00 90019 242 308 01 07   3 000,0 3 000,0   3 000,0 3 000,0   3 000,0 3 000,0
  94 9 00 90019 244 308 01 07   5 700,0 5 700,0   5 700,0 5 700,0   5 700,0 5 700,0
21 Обеспечение политических партий 7 626 844,6 1 947 757,0 9 574 601,6 7 626 844,6   7 626 844,6 7 626 844,6   7 626 844,6
  99 9 00 60200 631 092 01 13 7 626 844,6 1 947 757,0 9 574 601,6 7 626 844,6   7 626 844,6 7 626 844,6   7 626 844,6
22 Обеспечение деятельности иных федеральных государственных органов, создаваемых на территориях новых субъектов Российской Федерации 263 324 475,0 25 778 394,3 289 102 869,3 280 662 807,2 30 142 440,6 310 805 247,8 325 219 204,5 14 548 801,0 339 768 005,5
  99 9 00 99999 870 092 01 13 263 324 475,0 25 778 394,3 289 102 869,3 280 662 807,2 30 142 440,6 310 805 247,8 325 219 204,5 14 548 801,0 339 768 005,5
23 Обеспечение предоставления цифровых сервисов участникам избирательного процесса, в том числе с использованием создаваемой в этих целях цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и ГАС "Выборы", включая технические решения обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования 450 059,1 1 587 000,0 2 037 059,1            
  23 2 D6 84500 246 308 01 07 450 059,1 1 587 000,0 2 037 059,1            
24  ?Модернизация комплексов средств автоматизации  ГАС "Выборы"   413 000,0 413 000,0            
  94 9 00 92070 246 308 01 07   413 000,0 413 000,0            
25 Субсидии на организацию бесплатного  горячего питания  обучающихся, получающих  начальное общее образование  в государственных и муниципальных образовательных организациях 67 060 985,7 5 878 711,6 72 939 697,3 67 060 985,7 5 971 791,6 73 032 777,3 73 822 597,0 1 343 228,2 75 165 825,2
  02 4 01 53040 521 073 07 02 67 060 985,7 5 878 711,6 72 939 697,3 67 060 985,7 5 971 791,6 73 032 777,3 73 822 597,0 1 343 228,2 75 165 825,2
26 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" 129 394 731,9   129 394 731,9 179 436 294,4   179 436 294,4 179 436 294,4 22 911 897,9 202 348 192,3
  45 2 01 51880 521 069 04 12 1 101 481,0   1 101 481,0 1 101 481,0   1 101 481,0 1 101 481,0 -1 101 481,0  
  45 2 01 51880 521 069 05 02       41 562,5   41 562,5 41 562,5 -41 562,5  
  45 2 01 62109 811 069 04 12 1 000 000,0   1 000 000,0 1 000 000,0   1 000 000,0 1 000 000,0 -1 000 000,0  
  99 9 00 99999 870 092 01 13 127 293 250,9   127 293 250,9 177 293 250,9   177 293 250,9 177 293 250,9 25 054 941,4 202 348 192,3
27 Материальное стимулирование  федеральных государственных  гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, выполняющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ  248 971,9 140 733,9 389 705,8 258 930,8 146 363,2 405 294,0 269 288,0 152 217,7 421 505,7
  10 4 03 90012 121 498 04 01 191 222,6 108 090,6 299 313,2 198 871,5 112 414,2 311 285,7 206 826,4 116 910,7 323 737,1
  10 4 03 90012 129 498 04 01 57 749,3 32 643,3 90 392,6 60 059,3 33 949,0 94 008,3 62 461,6 35 307,0 97 768,6
28 Уточнение бюджетных ассигнований, не учтенное при формировании бюджетного прогноза на 2026 год 3 585 094,8   3 585 094,8 5 829 296,3   5 829 296,3 11 062 450,9 769 511,9 11 831 962,8
  04 4 01 65031 613 073 07 02 60 000,0   60 000,0 60 000,0   60 000,0   60 000,0 60 000,0
  04 4 03 60071 632 073 07 09 70 000,0   70 000,0 70 000,0   70 000,0   70 000,0 70 000,0
  04 4 03 90059 612 073 07 09 29 000,0   29 000,0 29 000,0   29 000,0   29 000,0 29 000,0
  41 2 02 62340 633 073 07 09 380 477,2   380 477,2 380 477,2   380 477,2   380 477,2 380 477,2
  47 4 11 96235 612 022 04 11 177 216,3   177 216,3 182 527,1   182 527,1 182 527,1 7 301,1 189 828,2
  99 9 00 99999 870 092 01 13 2 868 401,3   2 868 401,3 5 107 292,0   5 107 292,0 10 879 923,8 222 733,6 11 102 657,4
29 Оплата труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях федерального значения 721 205,5 348 091,9 1 069 297,4 721 205,5 348 091,9 1 069 297,4 721 205,5 348 091,9 1 069 297,4
  12 4 04 90059 611 051 06 03 721 205,5 348 091,9 1 069 297,4 721 205,5 348 091,9 1 069 297,4 721 205,5 348 091,9 1 069 297,4
30 Организация оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, Фондом "Круг добра" 91 713 980,5 14 678 724,3 106 392 704,8 100 411 716,1 15 798 849,3 116 210 565,4 111 851 729,0 18 132 524,5 129 984 253,5
  01 3 05 92096 244 056 09 02 91 713 980,5 14 678 724,3 106 392 704,8 100 411 716,1 15 798 849,3 116 210 565,4 111 851 729,0 18 132 524,5 129 984 253,5
31 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  4 828 651,6   4 828 651,6 5 185 863,4   5 185 863,4 5 185 863,4 262 857,1 5 448 720,5
  05 2 02 51130 523 069 14 03 4 828 651,6   4 828 651,6 5 185 863,4   5 185 863,4 5 185 863,4 262 857,1 5 448 720,5
32 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов", г. Димитровград, Ульяновская область, в целях сооружения исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР       2 025 477,0   2 025 477,0   23 580 087,6 23 580 087,6
  22 2 U2 63850 451 725 04 12       2 025 477,0   2 025 477,0   23 580 087,6 23 580 087,6
33 Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с. Новокули) (Республика Дагестан) 405 547,8   405 547,8         930 640,5 930 640,5
  35 2 03 55230 522 139 05 03 405 547,8   405 547,8         930 640,5 930 640,5
34 Реализация инвестиционных проектов НИЦ "Курчатовский институт" в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". "Строительство двух новых современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания" 4 001 264,2   4 001 264,2         4 006 020,6 4 006 020,6
  47 2 S6 06300 414 075 01 10 4 001 264,2   4 001 264,2         4 006 020,6 4 006 020,6
35 Реализация инвестиционных проектов НИЦ "Курчатовский институт" в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".   Реконструкция здания "Комплекс Бустер" для размещения прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа, г. Протвино, Московская область 1 366 125,8   1 366 125,8         296 442,8 296 442,8
  47 2 S6 20500 464 595 01 10 1 366 125,8   1 366 125,8         296 442,8 296 442,8
36 Реализация инвестиционных проектов НИЦ "Курчатовский институт" в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".  
 
 НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ, Реконструкция здания 371 и строительство медицинского блока с целью создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии, г. Протвино, Московская область; 
 
 НИЦ "Курчатовский институт", Реконструкция здания 145 с целью размещения и создания комплекса протонной лучевой терапии, г. Москва
4 199 284,0   4 199 284,0         1 500 000,0 1 500 000,0
  47 2 S6 06800 464 595 09 08 4 199 284,0   4 199 284,0         1 500 000,0 1 500 000,0
37 Строительство блока радионуклидного обеспечения с циклотроном ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 230 000,0   230 000,0         235 510,0 235 510,0
  01 2 N3 52270 414 056 09 09 230 000,0   230 000,0         235 510,0 235 510,0
38 Реализация инвестиционных проектов Минздрава России в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека".  2 250 000,0   2 250 000,0 1 620 000,0   1 620 000,0 675 000,0 527 500,0 1 202 500,0
  01 2 4D 94140 414 056 09 09 2 250 000,0   2 250 000,0 1 620 000,0   1 620 000,0 675 000,0 527 500,0 1 202 500,0
39 Осуществление бюджетных инвестиций по объектам Управления делами Президента 7 186 378,1   7 186 378,1 2 459 986,2   2 459 986,2 2 459 986,2 22 464 330,6 24 924 316,8
  89 9 01 94009 414 303 01 13 7 186 378,1   7 186 378,1 2 459 986,2   2 459 986,2 2 459 986,2 22 464 330,6 24 924 316,8
40 Поддержка субъектов Российской Федерации для создания учреждений здравоохранения в рамках ГП "Развитие здравоохранения" 20 098 630,8   20 098 630,8 1 602 261,9   1 602 261,9   26 575 136,2 26 575 136,2
  01 2 01 51110 522 056 09 09 2 803 387,8   2 803 387,8 767 043,1   767 043,1   977 022,1 977 022,1
  01 2 N3 52270 522 056 09 09 5 601 608,4   5 601 608,4         5 634 310,8 5 634 310,8
  01 2 N4 52460 522 056 09 09 10 369 160,0   10 369 160,0         19 803 803,3 19 803 803,3
  01 2 N9 53650 523 056 09 09 1 324 474,6   1 324 474,6 835 218,8   835 218,8   160 000,0 160 000,0
41 Реализация инвестиционных проектов Минобрнауки России в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".   ФГБОУ ВО "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" Учебно-лабораторный корпус,2-я очередь, г. Санкт-Петербург               279 968,2 279 968,2
  47 3 03 94046 464 075 07 06               279 968,2 279 968,2
42 Поддержка субъектов Российской Федерации для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров, а также реконструкция здания филлиалов ФКП "Российская государственная цирковая компания" 12 051 775,4   12 051 775,4         6 968 025,6 6 968 025,6
  11 2 A1 00400 414 727 08 01 2 894 509,8   2 894 509,8         535 365,3 535 365,3
  55 2 J1 53380 523 069 04 12 9 157 265,6   9 157 265,6         6 432 660,3 6 432 660,3
43 Уточнение расходов федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2030 годы)" в рамках государственного обороного заказа в целях недопущения роста количества объектов незавершенного строительства. 2 200 000,0   2 200 000,0 2 200 000,0   2 200 000,0 2 200 000,0 12 800 000,0 15 000 000,0
  42 5 01 99998 413 320 03 05 2 200 000,0   2 200 000,0 2 200 000,0   2 200 000,0 2 200 000,0 12 800 000,0 15 000 000,0
44 Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства фортов "Император Александр I" (форт "Чумной"), "Кроншлот", "Петр I" (форт "Цитадель"), г. Кронштадт               4 591 736,2 4 591 736,2
  11 2 01 94009 414 187 08 01               4 591 736,2 4 591 736,2
45 Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (объекты менее 3 млрд. рублей) в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"       315 260,0   315 260,0 784 393,0 0,8 784 393,8
  45 2 01 94009 414 727 08 01       315 260,0   315 260,0 784 393,0 0,8 784 393,8
46 Поддержка субъектов Российской Федерации для создания объектов культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" 4 896 000,0   4 896 000,0         6 000 000,0 6 000 000,0
  11 2 A1 55190 523 054 08 01 4 896 000,0   4 896 000,0         6 000 000,0 6 000 000,0
47 Строительство головного атомного ледокола "Лидер" 20 890 073,2   20 890 073,2 23 470 534,1   23 470 534,1 17 164 990,0 1 008 993,5 18 173 983,5
  22 2 V3 08700 414 725 04 12 20 890 073,2   20 890 073,2 23 470 534,1   23 470 534,1 17 164 990,0 1 008 993,5 18 173 983,5
48 Строительство Кавминводский велотерренкур       385 135,5   385 135,5 385 135,5 818 453,2 1 203 588,7
  35 2 03 55230 522 139 04 12       385 135,5   385 135,5 385 135,5 818 453,2 1 203 588,7
49 Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово"
 Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (субсидии на осуществление капитальных вложений)
4 415 202,1   4 415 202,1 2 201 602,1   2 201 602,1 2 201 602,1 244 622,5 2 446 224,6
  24 3 01 94009 465 103 07 06 4 415 202,1   4 415 202,1 2 201 602,1   2 201 602,1 2 201 602,1 244 622,5 2 446 224,6
50 Развитие инфраструктуры морского, речного и воздушного транспорта 33 854 034,8   33 854 034,8 13 028 070,2   13 028 070,2 13 028 070,2 17 849 942,7 30 878 012,9
  24 2 02 94009 414 103 04 08 33 854 034,8   33 854 034,8 13 028 070,2   13 028 070,2 13 028 070,2 17 849 942,7 30 878 012,9

Приложение № 7
к Методике расчета базовых бюджетных ассигнований
по государственным программам Российской Федерации
и непрограммным направлениям деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Изменение структуры расходов федерального бюджета
(по отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным Федеральным законом от 05.12.2022 г. № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", а в части 2026 года к Бюджетному прогнозу Российской Федерации на период до 2036 года)

(тыс. рублей)

п/п
Наименование /
Код бюджетной классификации (ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
2024 год 2025 год 2026 год
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
1 2 3 4 5 6 7 8
  ВСЕГО 355 146 836,6 -352 534 623,5 372 134 591,3 -371 240 153,7 356 069 248,2 -355 295 186,1
  в том числе:            
1 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан  2 074 147,5 -2 074 147,5        
  07 2 P2 60373 613 150 04 01 2 074 147,5          
  07 2 P2 60373 632 150 04 01   -2 074 147,5        
2 Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 657 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" 1 142 635,1 -1 142 635,1 1 187 934,1 -1 187 934,1 1 235 451,4 -1 235 451,4
  99 9 00 99999 870 092 01 13   -213 482,0   -222 021,2   -230 902,0
  93 9 00 90011 121 305 01 06 166 522,6   173 183,5   180 110,8  
  99 9 00 99999 870 092 01 13   -618 883,3   -643 232,8   -668 962,1
  77 2 00 90011 121 303 01 01 502 383,7   522 479,0   543 378,2  
  77 2 00 90011 129 303 01 01 116 499,6   120 753,8   125 583,9  
  99 9 00 99999 870 092 01 13   -310 269,8   -322 680,1   -335 587,3
  78 2 00 90011 121 303 01 04 255 156,1   265 362,4   275 976,9  
  78 2 00 90011 129 303 01 04 55 113,7   57 317,7   59 610,4  
  93 9 00 90011 129 305 01 06 46 959,4   48 837,7   50 791,2  
3 Обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации     349 022,5 -349 022,5    
  99 9 00 99999 870 092 01 13     349 022,5      
  89 9 02 90059 611 303 01 13       -349 022,5    
4 Субсидия ФГУП "ГлавНИВЦ" 1 434 787,0 -1 434 787,0 1 434 145,0 -1 434 145,0 1 434 145,0 -1 434 145,0
  99 9 00 99999 870 092 01 13   -1 434 787,0   -1 434 145,0   -1 434 145,0
  89 9 01 60401 812 303 01 13 1 434 787,0   1 434 145,0   1 434 145,0  
5 Начисления на выплаты по оплате труда помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 163,6 -8 163,6 8 490,2 -8 490,2 8 829,8 -8 829,8
  96 2 00 90011 121 330 01 03   -8 163,6   -8 490,2   -8 829,8
  96 2 00 90011 129 330 01 03 8 163,6   8 490,2   8 829,8  
6 Обеспечение деятельности работников Россельхознадзора         -1 268,7 1 268,7
  25 4 02 90011 121 081 04 05           1 268,7
  25 4 02 90011 129 081 04 05         -1 268,7  
7 Временное размещение Федерального казначейства     266 905,7 -266 905,7 266 905,7 -266 905,7
  99 9 00 99999 870 092 01 13     266 905,7   266 905,7  
  39 4 03 90059 244 100 01 06       -266 905,7   -266 905,7
8 Обеспечение деятельности федеральных судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации         84 098,3 -84 098,3
  90 5 00 90071 244 438 01 05           -6 600,0
  90 5 00 90071 247 438 01 05         6 600,0  
  90 9 00 90020 242 438 01 05         77 498,3  
  90 9 00 90020 244 438 01 05           -77 498,3
9 Совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов 248 248 120,4 -248 870 550,1 258 157 219,3 -258 804 546,1 268 481 879,1 -269 155 099,0
  15 4 09 90039 121 020 01 08 153 645,2   159 791,0   166 182,7  
  15 4 09 90039 129 020 01 08 46 400,9   48 256,9   50 187,2  
  12 4 01 90012 121 048 06 05 1 531 630,5   1 592 895,1   1 656 611,3  
  12 4 01 90012 129 048 06 05 462 552,4   481 054,3   500 296,6  
  28 4 03 90012 121 049 04 04 342 409,1   356 105,4   370 349,6  
  28 4 03 90012 129 049 04 04 103 407,5   107 543,8   111 845,6  
  28 4 02 90012 121 052 04 06 370 770,0   385 600,8   401 024,9  
  28 4 02 90012 129 052 04 06 111 972,5   116 451,5   121 109,5  
  29 4 01 90012 121 053 04 07 266 744,5   277 414,2   288 510,8  
  29 4 01 90012 129 053 04 07 80 556,9   83 779,1   87 130,3  
  11 4 05 90012 121 054 08 04 48 965,9   50 924,6   52 961,5  
  11 4 05 90012 129 054 08 04 14 787,7   15 379,2   15 994,4  
  01 4 23 90012 121 060 09 09 677 959,9   705 078,4   733 281,5  
  01 4 23 90012 129 060 09 09 204 743,9   212 933,7   221 451,0  
  26 4 04 90012 121 076 04 05 1 897 674,5   1 973 581,5   2 052 524,6  
  26 4 04 90012 129 076 04 05 573 097,7   596 021,6   619 862,4  
  26 4 04 90039 121 076 04 05 4 996,4   5 196,2   5 404,1  
  26 4 04 90039 129 076 04 05 1 508,9   1 569,3   1 632,0  
  25 4 02 90012 121 081 04 05 3 766 363,8   3 917 018,5   4 073 699,3  
  25 4 02 90012 129 081 04 05 1 137 441,9   1 182 939,6   1 230 257,2  
  25 2 T2 04800 121 082 04 05 15 380,7          
  25 2 T2 04800 129 082 04 05 4 645,0          
  97 9 00 90049 121 089 03 14 60 739,9   63 169,5   65 696,3  
  97 9 00 90049 129 089 03 14 18 343,4   19 077,2   19 840,3  
  41 4 10 90039 121 095 01 08 60 324,2   62 737,1   65 246,6  
  41 4 10 90039 129 095 01 08 18 217,9   18 946,6   19 704,5  
  23 4 03 90012 121 096 04 01 943 598,0   981 342,0   1 020 595,6  
  23 4 03 90012 129 096 04 01 284 966,6   296 365,3   308 219,9  
  39 4 03 90012 121 100 01 06 17 666 716,2   18 373 384,7   19 108 320,0  
  39 4 03 90012 129 100 01 06 5 335 348,3   5 548 762,2   5 770 712,6  
  24 4 01 90039 121 103 04 08 2 117,3   2 202,0   2 290,1  
  24 4 01 90039 129 103 04 08 639,4   665,0   691,6  
  24 4 03 90012 121 106 04 08 2 035 409,4   2 116 826,3   2 200 245,4  
  24 4 03 90012 129 106 04 08 614 693,6   639 281,5   664 474,1  
  24 4 04 90012 121 107 04 08 438 078,4   455 601,7   473 825,7  
  24 4 04 90012 129 107 04 08 132 299,7   137 591,7   143 095,4  
  24 4 07 90012 121 109 04 08 75 660,3   78 686,7   81 834,2  
  24 4 07 90012 129 109 04 08 22 849,4   23 763,4   24 713,9  
  15 4 09 90039 121 139 01 08 31 401,6   32 657,7   33 964,0  
  15 4 09 90039 129 139 01 08 9 483,3   9 862,6   10 257,1  
  01 4 03 90012 121 141 09 09 7 983 945,4   8 303 304,3   8 635 436,5  
  01 4 03 90012 129 141 09 09 2 411 151,5   2 507 597,9   2 607 901,8  
  39 4 11 90012 121 145 01 13 308 703,1   321 051,5   333 893,5  
  39 4 11 90012 129 145 01 13 93 228,3   96 957,5   100 835,8  
  07 4 03 90012 121 150 04 01 1 082 821,3   1 126 134,2   1 171 179,6  
  07 4 03 90012 129 150 04 01 327 012,0   340 092,5   353 696,2  
  39 4 15 90039 121 153 01 06 36 239,0   37 688,5   39 196,1  
  39 4 15 90039 129 153 01 06 10 944,2   11 381,9   11 837,2  
  39 4 15 90049 121 153 01 06 4 200 996,0   4 369 035,9   4 543 797,3  
  39 4 15 90049 129 153 01 06 1 268 700,8   1 319 448,8   1 372 226,8  
  15 4 07 90012 121 157 01 13 6 668 764,1   6 935 514,6   7 212 935,2  
  15 4 07 90012 129 157 01 13 2 013 966,7   2 094 525,4   2 178 306,4  
  39 4 06 90012 121 160 01 06 315 676,0   328 303,1   341 435,3  
  39 4 06 90012 129 160 01 06 95 334,2   99 147,5   103 113,5  
  15 4 05 90012 121 161 04 01 986 028,0   1 025 468,2   1 066 486,9  
  15 4 05 90012 129 161 04 01 297 780,4   309 691,4   322 079,1  
  15 4 06 90012 121 165 01 13 51 775,2   53 846,3   56 000,2  
  15 4 06 90012 129 165 01 13 15 636,1   16 261,6   16 912,1  
  39 4 12 90012 121 167 01 13 1 051 163,3   1 093 210,0   1 136 938,4  
  39 4 12 90012 129 167 01 13 317 451,3   330 149,4   343 355,4  
  12 4 03 90012 121 169 01 13 67 560,1   70 262,3   73 072,8  
  12 4 03 90012 129 169 01 13 20 403,1   21 219,2   22 068,0  
  49 4 03 90012 121 171 01 09 214 705,6   223 293,8   232 225,5  
  49 4 03 90012 129 171 01 09 64 841,1   67 434,7   70 132,1  
  16 4 04 90012 121 172 04 01 144 053,0   149 815,0   155 807,6  
  16 4 04 90012 129 172 04 01 43 504,0   45 244,1   47 053,9  
  10 4 01 90049 121 177 03 09 1 947 384,6   2 025 280,0   2 106 291,2  
  10 4 01 90049 129 177 03 09 588 110,2   611 634,6   636 099,9  
  50 4 01 90049 121 180 03 03 49 015,7   50 976,3   53 015,3  
  50 4 01 90049 129 180 03 03 14 802,7   15 394,8   16 010,6  
  39 4 05 90012 121 182 01 06 55 885 497,6   58 120 917,5   60 445 756,6  
  39 4 05 90012 129 182 01 06 16 877 420,3   17 552 517,1   18 254 618,5  
  08 4 02 90049 121 188 03 02 7 002 354,2   7 282 448,4   7 573 746,3  
  08 4 02 90049 129 188 03 02 2 114 711,0   2 199 299,4   2 287 271,4  
  41 4 10 90012 121 310 01 13 32 668,6   33 975,2   35 334,2  
  41 4 10 90012 129 310 01 13 9 865,9   10 260,5   10 670,9  
  42 4 09 90012 121 318 03 04 1 453 328,8   1 511 462,0   1 571 920,5  
  42 4 09 90012 129 318 03 04 438 905,3   456 461,5   474 720,0  
  54 4 01 90012 121 321 04 12 10 970 859,7   11 409 694,1   11 866 081,8  
  54 4 01 90012 129 321 04 12 3 313 199,6   3 445 727,6   3 583 556,7  
  42 4 07 90049 121 322 03 04 3 923 802,1   4 080 754,2   4 243 984,4  
  42 4 07 90049 129 322 03 04 1 184 988,2   1 232 387,8   1 281 683,3  
  01 4 23 90012 121 388 09 09 585 782,8   609 214,0   633 582,7  
  01 4 23 90012 129 388 09 09 176 906,4   183 982,6   191 342,0  
  91 9 00 90012 121 415 03 01 4 207 750,2   4 376 060,2   4 551 102,6  
  91 9 00 90012 129 415 03 01 1 270 740,6   1 321 570,2   1 374 433,0  
  88 9 00 90012 121 417 03 01 371 872,5   386 747,4   402 217,3  
  88 9 00 90012 129 417 03 01 112 305,5   116 797,7   121 469,6  
  90 5 00 90012 121 438 01 05 3 239 965,9   3 369 564,6   3 504 347,2  
  90 5 00 90012 129 438 01 05 978 469,7   1 017 608,5   1 058 312,8  
  90 6 00 90012 121 438 01 05 44 373 400,7   46 148 336,7   47 994 270,2  
  90 6 00 90012 129 438 01 05 13 400 767,0   13 936 797,7   14 494 269,6  
  10 4 03 90012 121 498 04 01 2 905 080,9   3 021 284,5   3 142 135,8  
  10 4 03 90012 129 498 04 01 877 334,4   912 427,9   948 925,0  
  31 4 07 90039 121 721 02 09 13 020,2   13 541,0   14 082,6  
  31 4 07 90039 129 721 02 09 3 932,1   4 089,4   4 252,9  
  32 4 03 90012 121 724 01 06 201 958,9   210 037,2   218 438,7  
  32 4 03 90012 129 724 01 06 60 991,6   63 431,2   65 968,5  
  99 9 00 99999 870 092 01 13   -248 870 550,1   -258 804 546,1   -269 155 099,0
10 Перераспределение численности работников ФНС России 661 794,5 -661 794,5 688 266,3 -688 266,3 715 796,9 -715 796,9
  99 9 00 99999 870 092 01 13   -558 995,9   -581 336,7   -604 586,9
  39 4 05 90011 121 182 01 06 524 858,8   545 853,2   567 687,3  
  39 4 05 90011 129 182 01 06 136 935,7   142 413,1   148 109,6  
  39 4 05 90012 121 182 01 06   -80 102,4   -83 306,4   -86 641,2
  39 4 05 90012 129 182 01 06   -22 696,2   -23 623,2   -24 568,8
11 Субсидии на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня 116 067,1 -116 067,1 116 067,1 -116 067,1    
  30 4 05 52180 521 022 04 02   -116 067,1   -116 067,1    
  30 4 05 52180 521 161 04 02 116 067,1   116 067,1      
12 Создание и обеспечение функционирования Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации   205 352,3 -205 352,3        
  15 2 D7 24900 622 303 01 04 205 352,3          
  15 2 D7 68582 632 303 01 04   -205 352,3        
13 Увеличение контрольных цифр приема и квоты приема иностранных граждан  1 000 000,0 -1 000 000,0 3 000 000,0 -3 000 000,0 10 000 000,0 -10 000 000,0
  47 4 04 90059 611 075 07 06 1 000 000,0   3 000 000,0   10 000 000,0  
  47 4 04 99999 870 092 07 06   -1 000 000,0   -3 000 000,0   -10 000 000,0
14 Финансовое обеспечение образовательных организаций  среднего профессионального образования     3 337 423,0 -3 337 423,0 3 337 423,0 -3 337 423,0
  02 4 02 90059 611 073 07 04     3 337 423,0   3 337 423,0  
  47 4 04 99999 870 092 07 06       -3 337 423,0   -3 337 423,0
15 Финансовое обеспечение музыкального училища имени  Гнесиных  178 795,1 -178 795,1 178 795,1 -178 795,1 178 795,1 -178 795,1
  02 4 02 90059 611 054 07 04 178 795,1   178 795,1   178 795,1  
  47 4 04 99999 870 092 07 06   -178 795,1   -178 795,1   -178 795,1
16  Обеспечение деятельности  филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Грозном  300 000,0 -300 000,0 380 000,0 -380 000,0 430 000,0 -430 000,0
  47 4 04 99999 870 092 07 06   -300 000,0   -380 000,0   -430 000,0
  47 4 04 90059 611 386 07 06 300 000,0   380 000,0   430 000,0  
17 Капитальный ремонт объектов МГУ имени М.В. Ломоносова     1 000 000,0 -1 000 000,0 1 000 000,0 -1 000 000,0
  47 4 04 99999 870 092 07 06       -1 000 000,0   -1 000 000,0
  47 3 03 96115 243 727 07 06     1 000 000,0   1 000 000,0  
18 Капитальный ремонт объектов Санкт-Петербургского государственного университета     1 500 000,0 -1 500 000,0 1 500 000,0 -1 500 000,0
  47 4 04 99999 870 092 07 06       -1 500 000,0   -1 500 000,0
  47 4 06 96115 612 385 07 06     1 500 000,0   1 500 000,0  
19 Мероприятия  по капитальному ремонту общежитий ВУЗов  3 000 000,0 -3 000 000,0 3 000 000,0 -3 000 000,0 3 000 000,0 -3 000 000,0
  47 2 S8 28600 612 075 05 01 3 000 000,0          
  47 2 S8 89999 870 092 05 01     3 000 000,0   3 000 000,0  
  47 9 01 99999 870 092 05 01   -3 000 000,0   -3 000 000,0   -3 000 000,0
20 Возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам,  предоставляемым студентам образовательных организаций   1 407 762,1 -1 407 762,1 2 324 864,4 -2 324 864,4 2 324 864,4 -2 324 864,4
  47 4 04 64810 811 075 07 06 1 407 762,1   2 324 864,4   2 324 864,4  
  47 4 04 99999 870 092 07 06   -1 407 762,1   -2 324 864,4   -2 324 864,4
21 Cофинансирование закупки оборудования, покрытий и комплектующих для создания или модернизации спортивных велодорожек 630 000,0 -630 000,0        
  13 2 8D 57540 521 777 11 02 630 000,0          
  99 9 00 99999 870 092 04 12   -630 000,0        
22 Реализация программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с федеральными стандартами подготовки 175 677,4 -175 677,4     175 677,4 -175 677,4
  13 2 P5 17400 614 777 11 03 175 677,4       175 677,4  
  13 2 P5 17400 612 777 11 03   -175 677,4       -175 677,4
23 Подготовка и проведение  в Российской Федерации  проекта "Игры Будущего"  в 2024 году 3 487 399,8 -3 487 399,8        
  13 2 01 62365 632 777 11 02 3 487 399,8          
  13 9 01 99999 870 092 11 02   -3 487 399,8        
24 Подготовка и проведение  мероприятий единого календарного плана  спортивных мероприятий 2 262 008,6 -2 262 008,6 8 167 765,7 -8 167 765,7    
  13 4 02 90059 611 777 11 03 898 108,6   4 322 465,7      
  13 4 02 90059 612 777 11 03 1 363 900,0   3 845 300,0      
  13 9 01 99999 870 092 11 02       -5 607 437,8    
  13 9 01 99999 870 092 11 03   -2 262 008,6   -2 560 327,9    
25 Реализация мероприятий по  модернизации школьных систем образования  42 685 467,6 -42 685 467,6 42 685 467,6 -42 685 467,6    
  02 2 01 57500 521 073 07 02 42 685 467,6   42 685 467,6      
  02 2 01 57500 870 092 07 02   -42 685 467,6   -42 685 467,6    
26 Методическое обеспечение и сопровождение деятельности  советников директора  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  в профессиональных образовательных организациях  750 781,7 -750 781,7 750 781,7 -750 781,7 750 781,7 -750 781,7
  02 2 EВ 74800 611 073 07 09 750 781,7   750 781,7   750 781,7  
  02 2 EВ 64855 870 092 07 07   -750 781,7   -750 781,7   -750 781,7
27 Проведение Всероссийского форума профессиональной ориентации  "ПроеКТОриЯ"  104 649,7 -104 649,7        
  02 2 E2 51600 540 073 07 09 104 649,7          
  02 2 E2 51600 870 092 07 09   -104 649,7        
28 Государственная поддержка Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение детей и молодежи" 18 582 975,0 -18 582 975,0 18 582 975,0 -18 582 975,0 18 582 975,0 -18 582 975,0
  02 2 EВ 64870 632 592 07 09 6 995 476,3   6 995 476,3   6 995 476,3  
  02 2 EВ 64872 632 592 07 09 2 000 000,0   2 000 000,0   2 000 000,0  
  02 2 EВ 64873 632 592 07 09 9 587 498,7   9 587 498,7   9 587 498,7  
  02 2 EВ 89999 870 092 07 09   -18 582 975,0   -18 582 975,0   -18 582 975,0
29 Создание сети современных кампусов  20 000 000,0 -20 000 000,0 20 000 000,0 -20 000 000,0 20 000 000,0 -20 000 000,0
  47 2 S8 55600 540 075 07 06 4 000 000,0   2 842 000,0      
  47 2 S8 55610 540 075 07 06 12 929 334,0   5 407 066,0      
  47 2 S8 55620 540 075 07 06 1 000 000,0   2 594 600,0      
  47 2 S8 55630 540 075 07 06 2 070 666,0   9 156 334,0      
  47 2 S8 89999 870 092 05 01         20 000 000,0  
  47 2 S6 20900 870 092 05 01   -20 000 000,0   -20 000 000,0   -20 000 000,0
30 Перераспределение численности работников Роспотребнадзора 178 249,4 -178 249,4 185 379,4 -185 379,4 192 794,6 -192 794,6
  01 4 03 90011 121 141 09 09 136 357,6   141 811,9   147 484,4  
  01 4 03 90011 129 141 09 09 41 891,8   43 567,5   45 310,2  
  01 4 03 90012 121 141 09 09   -136 904,3   -142 380,5   -148 075,7
  01 4 03 90012 129 141 09 09   -41 345,1   -42 998,9   -44 718,9
31 Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия 218 127,5 -218 127,5        
  26 2 01 94009 414 076 04 05 218 127,5          
  26 2 01 94009 464 076 04 05   -218 127,5        
32 Реконструкция Большереченского рыбоводного завода (за счет зарезервированных в  ФП "Сохранение озера Байкал") 61 894,2 -61 894,2        
  12 2 G7 24200 464 076 04 05 61 894,2          
  12 2 G7 89999 870 092 06 05   -61 894,2        
33 Реконструкция административного здания 165 592,4 -165 592,4 116 006,6 -116 006,6    
  99 9 00 94009 414 092 01 06 165 592,4   116 006,6      
  99 9 00 90020 243 092 01 06   -165 592,4   -116 006,6    
34 Оплата труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственных социальной политики"         17 663 880,1 -17 663 880,1
  99 9 00 99999 870 092 01 13         17 663 880,1  
  47 4 01 99999 870 092 01 10           -3 913 683,4
  02 4 01 90059 870 092 07 02           -1 023 091,9
  47 4 04 99999 870 092 07 06           -7 446 212,1
  11 4 05 99999 870 092 08 01           -1 559 839,6
  01 4 18 99999 870 092 09 02           -3 721 053,1
35 Расширение молекулярно-генетического мониторинга возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний Роспотребнадзором 48 220,4   48 220,4   48 220,4  
  01 4 03 90059 111 141 09 07 12 390,8   12 390,8   12 390,8  
  01 4 03 90059 119 141 09 07 3 742,0   3 742,0   3 742,0  
  01 4 03 90059 244 141 09 07 32 087,6   32 087,6   32 087,6  
36 Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением организаций, подведомственных ФМБА, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования 275 926,0   286 963,0   298 441,6  
  01 4 19 92033 244 388 09 06 275 926,0   286 963,0   298 441,6  
37 Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи прикрепленному контингенту в медицинских организациях федеральных органов исполнительной власти <