Семинар "Оптимизация налогообложения: рекомендации налогоплательщику"
Дата проведения: 12-17 сентября 2016 г.
Место проведения: Сочи, Конгресс-центр гостиничного комплекса "Жемчужина"
Организатор: Институт экономики, управления и социальных отношений (АНО)
О семинаре:
Тематика семинара. В ходе семинара будут рассмотрены новации налогового законодательства и судебная практика. Особое внимание будет уделено рассмотрению наиболее эффективных схем снижения налоговой нагрузки и анализу возможных правовых и налоговых рисков. Участникам выдается именной сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.
Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и главные бухгалтеры российских предприятий, руководители и специалисты бухгалтерских, юридических и финансовых служб.
Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 84 800 рублей (НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в учебных мероприятиях, раздаточный материал, проживание в двухместном номере (5 ночей), питание (завтрак, обед, ужин).
Выступающие:
ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы "ЦБА", член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной Думы РФ, советник Ассоциации участников вексельного рынка.
В программе семинара
Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство
- Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
- Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика.
- Выбор налоговой юрисдикции.
Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля
- Классификация контрольных мероприятий.
- Определение рисков и возможных последствий.
- Выбор стратегии поведения.
- Типичные ошибки налогоплательщика.
Правовые риски применения схем "налоговой экономии"
- Неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-однодневками.
- Риски доначисления налогов при работе через "серые спутники" и др.
- Сценарии заявления претензий.
Снижение налоговой нагрузки по НДС
- Перемещение налоговой нагрузки по НДС на другого субъекта, конструкции с возмещением затрат.
- Схемы устранения НДС с авансов.
- Схема переложения добавленной стоимости в НДС-необлагаемую зону.
- Риски доначисления налога.
Перераспределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль и возможные риски
- Использование аутсорсинговых технологий.
- Реорганизационные процедуры, использование особых форм взаиморасчетов, векселей.
- Выбор договоров и их условий (примеры).
Снижение налоговой нагрузки по социальным налогам и взносам
- Технологии аутсорсинга.
- Конструкции "выплаты за физическое лицо", "договор в пользу физического лица"
- . Договорные "компенсации".
- Дисконтные и процентные схемы.
- Дивидендные схемы.
Судебная практика в отношении налогового планирования
- Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков.
Ответы на вопросы, практические рекомендации
Условия участия:
Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте либо по телефону (495) 223-70-80
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! Актуальная информация о семинаре на официальном сайте
Контактное лицо: Учебный отдел
Телефон: +7 (495) 223-70-80
Факс: +7 (495) 223-67-39
e-mail: news@seminar-inform.ru