Новости и аналитика Информационное партнерство Мероприятия с участием ИА "ГАРАНТ" Семинар "Оптимизация налогообложения: рекомендации налогоплательщику"

Семинар "Оптимизация налогообложения: рекомендации налогоплательщику"

Дата проведения: 12-17 сентября 2016 г.

Место проведения: Сочи, Конгресс-центр гостиничного комплекса "Жемчужина"

Организатор: Институт экономики, управления и социальных отношений (АНО)

О семинаре:

Тематика семинара. В ходе семинара будут рассмотрены новации налогового законодательства и судебная практика. Особое внимание будет уделено рассмотрению наиболее эффективных схем снижения налоговой нагрузки и анализу возможных правовых и налоговых рисков. Участникам выдается именной сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.

Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и главные бухгалтеры российских предприятий, руководители и специалисты бухгалтерских, юридических и финансовых служб.

Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 84 800 рублей (НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в учебных мероприятиях, раздаточный материал, проживание в двухместном номере (5 ночей), питание (завтрак, обед, ужин).

Выступающие:

ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы "ЦБА", член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной Думы РФ, советник Ассоциации участников вексельного рынка.

В программе семинара

Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство

  • Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
  • Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика.
  • Выбор налоговой юрисдикции.

Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля

  • Классификация контрольных мероприятий.
  • Определение рисков и возможных последствий.
  • Выбор стратегии поведения.
  • Типичные ошибки налогоплательщика.

Правовые риски применения схем "налоговой экономии"

  • Неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-однодневками.
  • Риски доначисления налогов при работе через "серые спутники" и др.
  • Сценарии заявления претензий.

Снижение налоговой нагрузки по НДС

  • Перемещение налоговой нагрузки по НДС на другого субъекта, конструкции с возмещением затрат.
  • Схемы устранения НДС с авансов.
  • Схема переложения добавленной стоимости в НДС-необлагаемую зону.
  • Риски доначисления налога.

Перераспределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль и возможные риски

  • Использование аутсорсинговых технологий.
  • Реорганизационные процедуры, использование особых форм взаиморасчетов, векселей.
  • Выбор договоров и  их условий (примеры).

Снижение налоговой нагрузки по социальным налогам и взносам

  • Технологии аутсорсинга.
  • Конструкции "выплаты за физическое лицо", "договор в пользу физического лица"
  • . Договорные "компенсации".
  • Дисконтные и процентные схемы.
  • Дивидендные схемы.

Судебная практика в отношении налогового планирования

  • Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков.

Ответы на вопросы, практические рекомендации

Условия участия:

Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте либо по телефону (495) 223-70-80

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! Актуальная информация о семинаре на официальном сайте

Контактное лицо: Учебный отдел

Телефон: +7 (495) 223-70-80

Факс: +7 (495) 223-67-39

e-mail: news@seminar-inform.ru

http://seminar-inform.ru/seminar/1328