Новости и аналитика Горячие документы Информация Минфина России и ФНС России Когда можно подать уточненную декларацию и заявить к вычету НДС при исправлении счета-фактуры?

Когда можно подать уточненную декларацию и заявить к вычету НДС при исправлении счета-фактуры?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2019 г. № СД-4-3/5268@ “О порядке внесения исправлений в счета-фактуры”

Если продавец выставил первичный счет-фактуру без указания ИИН и КПП и это не привело к занижению суммы НДС, то он вправе представить уточненную декларацию по НДС за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован первичный счет-фактура в книге продаж.

Налогоплательщик вправе заявить к вычету сумму НДС на основании счета-фактуры с внесенными в него исправлениями за любой из входящих в трехлетний срок налоговых периодов после принятия на учет приобретенного оборудования при наличии указанного счета-фактуры.

Источник: ИА "ГАРАНТ"